1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés - a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású - bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a 2017-2019. évekre tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz
A központi költségvetés fejezeti szintű bevételi és kiadási középtávú tervszámai*
millió forintban
2017. év** | 2018. év | 2019. év | ||||
Fejezet | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel |
I. ORSZÁGGYŰLÉS | 115 839,1 | 10 066,9 | 127 972,3 | 10 066,9 | 130 198,8 | 10 066,9 |
Ebből: | ||||||
Közbeszerzési Hatóság | 1 800,9 | 1 660,9 | 1 800,9 | 1 660,9 | 1 800,9 | 1 660,9 |
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 642,3 | 642,3 | 642,3 | |||
Egyenlő Bánásmód Hatóság | 384,4 | 1,0 | 334,2 | 1,0 | 334,2 | 1,0 |
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
Nemzeti Választási Iroda | 3 720,4 | 9 220,4 | 14 220,4 | |||
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 808,0 | 808,0 | 808,0 | |||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | 2 313,4 | 2 313,4 | 2 313,4 | |||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | 1 827,1 | 1 827,1 | 1 827,1 | |||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | 1 387,7 | 1 387,7 | 1 387,7 | |||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | 9 302,6 | 20,0 | 9 302,6 | 20,0 | 9 302,6 | 20,0 |
VI. BÍRÓSÁGOK | 99 103,2 | 2 258,0 | 99 065,7 | 2 258,0 | 99 065,7 | 2 258,0 |
VIII. ÜGYÉSZSÉG | 43 222,4 | 102,0 | 43 222,4 | 102,0 | 43 222,4 | 102,0 |
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | 641 105,4 | 644 019,8 | 638 432,8 | |||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | 15 402,6 | 5 750,7 | 11 932,4 | 2 363,5 | 11 932,4 | 2 363,5 |
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | 1 033 056,8 | 46 632,7 | 874 808,1 | 46 613,7 | 1 200 396,5 | 46 613,7 |
Ebből: | ||||||
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 014,8 | 7,9 | 1 004,6 | 7,9 | 1 004,6 | 7,9 |
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | 225 083,6 | 33 271,3 | 211 588,5 | 33 221,3 | 206 259,4 | 33 221,3 |
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | 353 723,3 | 32 948,0 | 423 928,3 | 32 948,0 | 492 945,2 | 32 948,0 |
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | 693 966,2 | 26 931,7 | 724 291,6 | 33 087,9 | 668 371,7 | 30 785,1 |
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | 275 400,4 | 70 656,5 | 289 665,9 | 74 447,0 | 290 480,9 | 74 983,6 |
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | 146 346,5 | 3 245,7 | 140 810,9 | 3 245,7 | 140 810,9 | 3 245,7 |
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | 1 213 128,4 | 65 174,5 | 1 350 079,0 | 99 186,2 | 1 482 888,3 | 94 695,1 |
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | 177 326,1 | 8 097,2 | 174 476,7 | 7 873,7 | 156 515,1 | 7 873,7 |
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | 2 169 974,2 | 1 425 670,5 | 2 557 578,6 | 2 033 105,6 | 1 476 115,0 | 1 841 408,9 |
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | 3 236 023,1 | 963 807,2 | 3 257 204,4 | 964 004,8 | 3 213 724,9 | 964 004,8 |
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | 22 007,1 | 16 410,3 | 16 410,3 | |||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | 2 370,9 | 78,8 | 2 370,9 | 78,8 | 2 370,9 | 78,8 |
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | 10 750,7 | 802,9 | 9 991,4 | 802,0 | 10 062,8 | 802,9 |
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | 68 945,5 | 22 943,2 | 65 236,0 | 22 943,2 | 62 739,0 | 22 943,2 |
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | 10 572,5 | 5 772,5 | 5 772,5 | |||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | 9 192,0 | 3 259,9 | 8 192,0 | 3 259,9 | 7 192,0 | 3 259,9 |
XLI. ADÓSSÁG- SZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 1 013 331,7 | 60 687,6 | 988 975,6 | 35 478,2 | 995 598,4 | 33 082,2 |
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | 1 576 229,8 | 8 916 407,7 | 1 668 884,6 | 9 268 076,1 | 1 638 836,0 | 10 016 150,2 |
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 186 221,6 | 62 492,9 | 216 800,0 | 151 000,0 | 154 700,0 | 60 000,0 |
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 17 041,7 | 8 550,0 | 17 041,7 | 5 210,0 | 17 041,7 | 5 210,0 |
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | 78 915,0 | 82 901,0 | 88 146,6 | 90 446,0 | 93 626,0 | 96 726,0 |
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | 434 788,4 | 484 234,2 | 445 800,0 | 510 862,5 | 447 229,1 | 533 937,0 |
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA | ||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | 21 938,5 | 20 938,5 | 24 078,0 | 24 078,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 11 464,5 | 26 064,5 | 10 065,8 | 24 561,7 | 11 249,5 | 24 690,7 |
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 9 850,0 | 11 820,0 | 10 520,0 | 10 920,0 | 10 520,0 | 10 920,0 |
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | ||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | 3 149 421,7 | 3 149 421,7 | 3 303 855,0 | 3 303 855,0 | 3 411 033,0 | 3 411 033,0 |
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | 2 081 921,8 | 2 081 921,8 | 2 301 598,1 | 2 301 598,1 | 2 370 232,8 | 2 370 232,8 |
Központi alrendszer összesen | 19 158 495,5 | 17 627 157,7 | 20 129 213,9 | 19 095 713,8 | 19 540 804,8 | 19 753 657,0 |
millió forintban
2017. év | 2018. év | 2019. év | |
Központi alrendszer egyenlege | -1 531 337,8 | -1 033 500,1 | 212 852,2 |
Helyi önkormányzatok egyenlege | 250 000,0 | 90 000,0 | -240 000,0 |
Az államháztartás egyenlege | -1 281 337,8 | -943 500,1 | -27 147,8 |
ESA-híd | 371 066,5 | 226 069,5 | -611 919,9 |
Az államháztartás ESA szerinti egyenlege | -910 271,3 | -717 430,6 | -639 067,7 |
Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP százalékában | -2,4% | -1,8% | -1,5% |
* Az összehasonlíthatóság érdekében a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkentésének hatása a teljes időhorizonton a költségvetési szervek esetében a központi költségvetésbe való befizetésként jelenik meg, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatása pedig úgy, hogy azt részben fedezik az emelés nélküli keretszámok, részben a tartalékból jut erre forrás.
** A 2017. év tekintetében a számítások eltérnek a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő előirányzatoktól az év végi hatéves bérmegállapodáshoz kapcsolódó kormányzati döntések következményeként.
Megjegyzés az egyes fejezetek kiadási és bevételi főösszegeinek évek közötti változása a határozat kiadásakor ismert feladatátrendeződések, valamint a beruházások időbeni alakulásának eredménye.