2011. évi CXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról[1]
1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a) bevételi főösszegét 12 970 820,9 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 14 155 070,1 millió forintban,
c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg."
2. § A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig."
3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi
a) bevételi főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,
c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg."
4. § A Kvtv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi
a) bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban,
c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg."
5. § A Kvtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, a 20. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3-8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre."
6. § A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a."
7. § A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § A Kvtv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. § A Kvtv. 5. melléklet 11. pontjában az "esetében az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7-18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig" szövegrész helyébe "igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait" szöveg lép.
10. § A Kvtv. 6. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):]
"2.1.4. tárgyévben adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felső határát meghaladta,"
11. § A Kvtv. 8. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása cím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése pont előirányzatában a "88 541,5 millió forint" szövegrész helyébe "113 141,5 millió forint" szöveg lép.
12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez
millió forintban
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás* | |||||||||||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 16 139,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 460,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 179,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 308,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 401,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 46,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 250,0 | ||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 699,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | ||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 22,0 | 22,0 | |||||||||||
| 3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||
| 1 | Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése | 48,8 | 48,8 | |||||||||||
| 2 | Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 52,0 | 52,0 | |||||||||||
| 8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||
| 1 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
| 2 | Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
| 3 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 17 746,1 | 465,0 | 17 281,1 | |||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 144,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 649,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 668,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 188,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 892,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,2 | ||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 794,1 | 1 649,5 | 144,6 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 1 055,0 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Szocialista Párt | 521,3 | ||||||||||||
| 3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 448,0 | ||||||||||||
| 4 | Lehet más a politika | 249,2 | ||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 232,6 | ||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 42,8 | ||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Szövetség | a Polgári Magyarországért Alapítvány | 611,7 | |||||||||||
| 2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 259,8 | ||||||||||||
| 4 | Ökopolisz Alapítvány | 80,4 | ||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 69,4 | ||||||||||||
| 6 | Antall József Alapítvány | 28,3 | ||||||||||||
| 7 | Tartalék | 211,3 | ||||||||||||
| 7-8. cím összesen: | 3 809,8 | |||||||||||||
| 10 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||
| 1 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei | 28 241,5 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj átvállalása | 29 458,5 | ||||||||||||
| 10-15. cím összesen: | 58 700,0 | |||||||||||||
| 20 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 304,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 623,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 378,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 537,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 450,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 327,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 106,0 | 116,0 | |||||||||||
| 20. cím összesen: | 10 424,5 | 10 424,5 | ||||||||||||
| I. fejezet összesen: | 92 474,5 | 12 539,0 | 17 425,7 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 062,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 447,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 425,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,7 | ||||||||||||
| II. fejezet összesen: | 1 345,0 | 1 345,0 | ||||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 335,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 834,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||
| III. fejezet összesen: | 1 335,4 | 1 335,4 | ||||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 614,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 038,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 291,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,3 | ||||||||||||
| IV. fejezet összesen: | 1 614,0 | 1 614,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 220,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 731,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 263,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 001,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 183,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 61,9 | ||||||||||||
| V. fejezet összesen: | 7 240,5 | 20,0 | 7 220,5 | |||||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | ||||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 64 412,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 526,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46 997,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 560,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 635,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | 943,6 | |||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon | 66,0 | 66,0 | |||||||||||
| 8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 735,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,4 | ||||||||||||
| 9 | Bírósági eljárások gyorsítása | 3 000,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 340,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 360,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 151,6 | 151,6 | |||||||||||
| VI. fejezet összesen: | 74 838,3 | 5 526,6 | 69 311,7 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| VIII. | MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 31 932,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 063,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 529,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 560,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 780,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 46,0 | 46,0 | |||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 35,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| VIII. fejezet összesen: | 32 091,4 | 91,0 | 32 000,4 | |||||||||||
| IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA | ||||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 126 426,2 | ||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése | 6 322,9 | ||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 93 839,4 | ||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 32 266,4 | ||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 7 659,7 | ||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 107,0 | ||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 6 997,7 | ||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 808,1 | ||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 106,2 | ||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 888,3 | ||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 8 098,3 | ||||||||||||
| 9 | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 192,9 | ||||||||||||
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 60 586,8 | ||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 38 975,3 | ||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 456,6 | ||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 368 781,6 | ||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | 87 620,8 | ||||||||||||
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| 1 | Önkormányzati fejezeti tartalék | 5 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 31 137,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes | |||||||||||||
| kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 100,0 | |||||||||||||
| 7 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 885,4 | ||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 8 282,7 | ||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok támogatása | 113 504,8 | ||||||||||||
| 3 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 31 048,8 | ||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 133,5 | ||||||||||||
| 9 | Címzett és céltámogatások | 350,0 | ||||||||||||
| 10 | Vis maior támogatás | 8 000,0 | ||||||||||||
| 11 | Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása | 27 680,0 | ||||||||||||
| IX. fejezet összesen: | 1 173 257,1 | |||||||||||||
| X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 8 726,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 328,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 628,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 888,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 511,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 309,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 224,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 277,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 168,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 109,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||||||
| 4 | Nemzeti Közigazgatási Intézet | 868,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 114,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 425,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 418,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | ||||||||||||
| 5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 17 111,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 598,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 522,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 664,3 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21 749,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 614,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | ||||||||||||
| 6 | Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek | 1 299,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 414,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 230,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 339,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 953,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | ||||||||||||
| 7 | Szülőföld Alap Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 79,1 | ||||||||||||
| 8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok | 79 578,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36 153,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78 110,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 944,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15 947,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 494,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 221,3 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | ||||||||||||
| 9 | Egyéb kutatóintézetek | 294,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||
| 10 | Balassi Intézet | 3 709,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 790,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 320,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 507,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 243,6 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 151,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,0 | ||||||||||||
| 11 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata | 612,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 403,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Regionális képző központok | 2 615,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 983,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 575,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 424,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 480,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||
| 13 | Wekerle Sándor Alapkezelő | 778,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 385,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 920,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 687,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | ||||||||||||
| 14 | Közgyűjteményi Ellátó Szervezet | 209,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 216,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | ||||||||||||
| 15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 137,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 111,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,8 | ||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 950,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 886,5 | ||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 650,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 603,0 | ||||||||||||
| 9 | Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok | 228,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | ||||||||||||
| 10 | Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 | 40,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 18 | Jogi segítségnyújtás | 115,0 | 115,0 | |||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 61,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,6 | ||||||||||||
| 25 | A kormany.huközponti kommunikációs felület működtetése | 185,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,8 | ||||||||||||
| 26 | Központi informatikai feladatok | 54,6 | 54,6 | |||||||||||
| 27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 13,9 | 13,9 | |||||||||||
| 29 | Központi e-közigazgatási feladatok | 82,0 | 82,0 | |||||||||||
| 30 | Uniós projektek támogatása | 63,1 | 63,1 | |||||||||||
| 31 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 300,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 191,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||
| 32 | Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 4 | Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása | 205,0 | 205,0 | |||||||||||
| 5 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása | 41,0 | 41,0 | |||||||||||
| 6 | Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása | 410,0 | 410,0 | |||||||||||
| 7 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 888,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 852,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,0 | ||||||||||||
| 8 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 8,2 | 8,2 | |||||||||||
| 10 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 63,0 | 63,0 | |||||||||||
| 12 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 117,0 | 117,0 | |||||||||||
| 14 | Nemzeti Civil Alapprogram | 2 837,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 610,1 | ||||||||||||
| 20 | Rádió C | 28,7 | 28,7 | |||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 2 703,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 967,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 592,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 5 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 203,0 | ||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 047,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 301,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | ||||||||||||
| 4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása | 212,7 | 212,7 | |||||||||||
| 6 | Határtalanul program támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| 5 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok | |||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 750,0 | 750,0 | |||||||||||
| 2 | Egyházi kulturális programok támogatása | 50,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | |||||||||||||
| 1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||
| 2 | Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) | 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése | 10 506,0 | 10 506,0 | |||||||||||
| 4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 15 988,2 | 15 988,2 | |||||||||||
| 5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | |||||||||||||
| 1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||
| 2 | Egyházi szórványprogramok támogatása | 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 3 | Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) | 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 544,0 | 1 544,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása | 732,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 289,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||
| 7 | Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása | |||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 43,7 | 43,7 | |||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 44,9 | 44,9 | |||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 127,5 | 127,5 | |||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 214,1 | 214,1 | |||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 89,6 | 89,6 | |||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat és Média | 267,2 | 267,2 | |||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média | 47,0 | 47,0 | |||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 42,5 | 42,5 | |||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 128,0 | 128,0 | |||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 64,0 | 64,0 | |||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 78,7 | 78,7 | |||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média | 36,1 | 36,1 | |||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 36,2 | 36,2 | |||||||||||
| 8 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | 19,2 | |||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 55,0 | 55,0 | |||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | |||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | 105,8 | |||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 21,9 | 21,9 | |||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 42,2 | 42,2 | |||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | |||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 9 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||
| 1 | A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei | 505,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 105,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 371,5 | ||||||||||||
| 2 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 77,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Roma Oktatási Programok | 25,3 | 25,3 | |||||||||||
| 4 | "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 12,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 5 | Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása | 103,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,1 | ||||||||||||
| 6 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 410,0 | 410,0 | |||||||||||
| 7 | Roma ösztöndíj programok | 1 125,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 998,5 | ||||||||||||
| 8 | Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja | 164,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,5 | ||||||||||||
| 25 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 1-15. cím összesen: | 228 110,6 | 54 429,7 | 173 680,9 | |||||||||||
| 16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 787,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 542,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 142,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 16. cím összesen: | 790,4 | 3,0 | 787,4 | |||||||||||
| 17 | Központosított bevételek | |||||||||||||
| 1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | ||||||||||||
| 18 | Bethlen Gábor Alap támogatása | |||||||||||||
| 2 | Eseti támogatás | 375,3 | ||||||||||||
| 19 | Tartalékok | |||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||
| 1 | Különféle kifizetések | 33 900,0 | ||||||||||||
| 20 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 11 600,0 | ||||||||||||
| 21 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | ||||||||||||
| X. fejezet összesen: | 276 296,3 | 55 932,7 | 174 468,3 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XI. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnökség | 2 038,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 894,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 254,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 890,0 | ||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Kormányfői protokoll | 614,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 126,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 452,9 | ||||||||||||
| 2 | Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 220,0 | 220,0 | |||||||||||
| 1-2. cím összesen: | 2 972,8 | 2 972,8 | ||||||||||||
| 3 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 90 000,0 | ||||||||||||
| XI. fejezet összesen: | 92 972,8 | 2 972,8 | ||||||||||||
| XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 691,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 899,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 913,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 681,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 174,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,4 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 4 056,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 959,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 992,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 290,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 733,2 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 115,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 506,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 508,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 165,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 831,6 | ||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 241,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 119,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | ||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 8 208,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 085,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 124,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 391,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 608,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,9 | ||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 722,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 610,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 147,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 878,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 399,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 93,0 | ||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 403,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 313,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,4 | ||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 384,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 653,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 918,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 556,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 580,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,6 | ||||||||||||
| 9 | Agrármarketing-Centrum | 151,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||||||
| 10 | Génmegőrzési Intézmények | 284,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 231,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,6 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 316,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 087,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 825,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 13 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 659,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 299,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,1 | ||||||||||||
| 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 1 662,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 279,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 272,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 606,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 93,0 | ||||||||||||
| 15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 3 197,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 833,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 819,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 313,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 698,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,7 | ||||||||||||
| 16 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 9 145,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 888,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 684,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 049,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 176,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,2 | ||||||||||||
| 17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 092,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 712,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||
| 5 | Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása | 220,0 | 220,0 | |||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 875,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 619,5 | ||||||||||||
| 2 | Szigetközi térség vízügyi feladatai | 110,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,1 | ||||||||||||
| 3 | Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása | 3 910,0 | 3 910,0 | |||||||||||
| 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 16,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||
| 8 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 121,2 | ||||||||||||
| 1 | Vízügyi feladatok támogatása | 295,8 | 295,8 | |||||||||||
| 9 | Természetvédelmi kártalanítás | 17,8 | 17,8 | |||||||||||
| 10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 568,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||
| 11 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 39,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,3 | ||||||||||||
| 12 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 620,0 | 1 620,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 13 | Országos Környezeti Kármentesítési Program | 111,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,4 | ||||||||||||
| 14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 146,6 | 146,6 | |||||||||||
| 16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
| 17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 68,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||
| 3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 225,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,8 | ||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása | 320,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 178,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,5 | ||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 11,9 | 11,9 | |||||||||||
| 4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 22,2 | 22,2 | |||||||||||
| 5 | Tanyafejlesztési Program | 845,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 781,5 | ||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 98,9 | 98,9 | |||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 1 083,9 | 1 083,9 | |||||||||||
| 12 | MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése | 2 000,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 237,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,5 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő ir.- csop.- szám | Ki- emelt elő ir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő ir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 15 | Intézményi feladatok támogatása | 473,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119,4 | ||||||||||||
| 2 | relhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 16 | Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása | 45,4 | 45,4 | |||||||||||
| 17 | Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 11,4 | 11,4 | |||||||||||
| 18 | Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 6,1 | 6,1 | |||||||||||
| 19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 250,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 196,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 179,2 | 179,2 | |||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 244,2 | 244,2 | |||||||||||
| 4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 560,0 | 560,0 | |||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 1 433,0 | 1 433,0 | |||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 1 680,0 | 1 680,0 | |||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 2 992,0 | 2 992,0 | |||||||||||
| 11 | Iskolagyümölcs program | 511,0 | 511,0 | |||||||||||
| 12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 700,0 | 700,0 | |||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||
| 3 | Erdőfelújítás | 259,0 | 259,0 | |||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 252,4 | 252,4 | |||||||||||
| 5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 198,9 | 198,9 | |||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 104,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 59,0 | ||||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 49 383,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 49 319,4 | ||||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 23 369,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 992,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 719,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55 619,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 77 262,3 | ||||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 14 119,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42 855,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 095,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 321,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 200,2 | ||||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 9 150,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 263,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 733,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22 637,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31 317,2 | ||||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader programok | 1 285,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 339,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 465,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 555,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 714,6 | ||||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 7 677,5 | 5 677,5 | 2 000,0 | ||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 510,0 | 1 882,5 | 627,5 | ||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 915,6 | 686,7 | 228,9 | ||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 174,4 | 130,8 | 43,6 | ||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 300,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,4 | ||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 135,8 | 135,8 | |||||||||||
| 1-20. cím összesen: | 341 931,2 | 170 923,5 | 171 007,7 | |||||||||||
| 21 | Központosított bevételek | |||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 200,0 | ||||||||||||
| 3 | Erdővédelmi járulék | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 3 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | ||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Halászati haszonbérleti díj | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | ||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 585,0 | ||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 60,0 | ||||||||||||
| 4 | Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | ||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 429,0 | ||||||||||||
| 8 | Bírságok | |||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Veszélyes hulladék bírság | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 10,0 | ||||||||||||
| 4 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | ||||||||||||
| 9 | Termékdíjak | |||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 10 200,0 | ||||||||||||
| 3 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | ||||||||||||
| 4 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | ||||||||||||
| 5 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 000,0 | ||||||||||||
| 6 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 000,0 | ||||||||||||
| 10 | Vízkészletjárulék | 12 000,0 | ||||||||||||
| XII. fejezet összesen: | 341 931,2 | 208 877,5 | 171 007,7 | |||||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 903,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 487,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 905,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 503,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb HM szervezetek | 11 453,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 106,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 396,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 059,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 768,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 333,9 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 95,4 | 95,4 | |||||||||||
| 3 | HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal | 80 678,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 206,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 600,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 017,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71 864,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 555,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 833,6 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 700,0 | 700,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 20 910,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 332,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 184,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 375,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 613,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 70,0 | ||||||||||||
| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 77 563,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 053,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55 065,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 403,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 628,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 383,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 136,0 | ||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 925,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 094,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 222,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 581,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | ||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 645,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 934,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 446,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 360,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 905,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 651,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 579,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 022,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,2 | ||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 178,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 877,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,6 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Honvédkórház | - Állami Egészségügyi Központ | 3 055,4 | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 269,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 827,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 412,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 042,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | ||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
| 6 | Társadalmi szervek pályázati támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| 10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| 11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||
| 14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | |||||||||||
| 15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 18 | Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 3 704,0 | 3 704,0 | |||||||||||
| 6 | Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 910,2 | 2 910,2 | |||||||||||
| 39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,8 | 53,8 | |||||||||||
| 3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 198,0 | ||||||||||||
| 40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 537,2 | 3 537,2 | |||||||||||
| 2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 360,0 | 360,0 | |||||||||||
| 41 | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | 21,0 | 21,0 | |||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 24,7 | 24,7 | |||||||||||
| XIII. fejezet összesen: | 248 861,0 | 20 006,5 | 228 854,5 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XIV. | BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | 3 188,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 241,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 553,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 404,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | ||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 3 545,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 305,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | ||||||||||||
| 4 | Terrorelhárítási Központ | 10 342,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 815,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 315,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 900,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 434,5 | ||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 38 512,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23 320,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 193,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 235,9 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 309,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,7 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 108,0 | |||||||||||
| 6 | BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet | 373,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 217,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,0 | ||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 202 723,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 298,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 145 146,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 424,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25 045,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 404,6 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 7 014,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 808,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 309,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 868,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 655,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 488,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 232,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 505,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | |||||||||||
| 10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 86,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,6 | ||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 077,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 263,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 866,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 246,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,9 | ||||||||||||
| 12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 377,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 385,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 771,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 824,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 682,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 358,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | ||||||||||||
| 13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 6 184,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 877,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 784,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 496,2 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 15 | Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ | 653,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 368,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | ||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 89,7 | 89,7 | |||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | 102,8 | 102,8 | |||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 192,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 188,0 | ||||||||||||
| 6 | Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások | 24,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,3 | ||||||||||||
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások | 247,1 | 247,1 | |||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 150,6 | 150,6 | |||||||||||
| 26 | Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok | 110,0 | 110,0 | |||||||||||
| 27 | Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások | 110,0 | 110,0 | |||||||||||
| 29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 800,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | ||||||||||||
| 30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 135,8 | 135,8 | |||||||||||
| 31 | Területrendezési feladatok | 185,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 145,4 | ||||||||||||
| 32 | Építésügyi célelőirányzat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 550,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 33 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 6,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 39 | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | 550,0 | 550,0 | |||||||||||
| 40 | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | ||||||||||||
| 41 | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | 650,0 | 650,0 | |||||||||||
| 43 | Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása | 62,5 | 62,5 | |||||||||||
| 2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 2 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 29,0 | 29,0 | |||||||||||
| 3 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 146,1 | 146,1 | |||||||||||
| 2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 1 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | |||||||||||
| 4 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 6 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 22,5 | 22,5 | |||||||||||
| 7 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos szövetségének támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 8 | A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
| 9 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | |||||||||||
| 11 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 24,0 | 24,0 | |||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 3,7 | 3,7 | |||||||||||
| 2 | Független Rendőr Szakszervezet támogatása | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
| 4 | Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| 5 | Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása | 1,4 | 1,4 | |||||||||||
| 6 | Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
| 7 | Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 8 | Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
| 9 | Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
| 10 | Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
| 11 | Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása | 1,8 | 1,8 | |||||||||||
| 12 | Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| 13 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
| 14 | Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
| 15 | Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági beruházások | 218,1 | 218,1 | |||||||||||
| 5 | Hivatásos állomány lakáscélú beruházása | 128,0 | 128,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 8 | Közösségi programok | 70,0 | 50,0 | 20,0 | ||||||||||
| 9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 371,6 | 261,7 | 109,9 | ||||||||||
| 2 | Integrációs Alap | 596,3 | 395,7 | 200,6 | ||||||||||
| 3 | Visszatérési Alap | 292,1 | 194,5 | 97,6 | ||||||||||
| 4 | Külső Határok Alap | 797,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 246,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 225,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 246,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 394,4 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 552,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 404,4 | ||||||||||||
| 5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 1,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 223,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 223,2 | ||||||||||||
| 10 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 2 061,3 | 2 061,3 | |||||||||||
| 11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 12 | "Segítsünk az árvízkárosultakon!" | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| 13 | Fejezeti tartalék | 53,1 | 53,1 | |||||||||||
| 1-20. cím összesen: | 326 706,9 | 18 781,4 | 307 925,5 | |||||||||||
| 21 | Egyéb bevételek | |||||||||||||
| 1 | Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel | 16 000,0 | ||||||||||||
| XIV. fejezet összesen: | 326 706,9 | 34 781,4 | 307 925,5 | |||||||||||
| XV. | NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 6 874,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 837,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 467,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 462,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 727,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,1 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | |||||||||||
| 2 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 280,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 145,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 810,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 211,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 402,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 491,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 051,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 021,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 164,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,3 | ||||||||||||
| 4 | Foglalkoztatási Hivatal | 2 517,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 140,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 232,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 322,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 069,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | ||||||||||||
| 8 | Magyar Államkincstár | 17 251,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 351,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 747,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 631,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 759,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 383,7 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,8 | ||||||||||||
| 11 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 402,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 718,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 988,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 465,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 308,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,5 | 4,5 | |||||||||||
| 13 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 1 931,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 726,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 887,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 530,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||
| 14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 817,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 543,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 159,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,3 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 427,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 315,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||
| 17 | Nemzeti Külgazdasági Hivatal | 2 222,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 038,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 280,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 904,0 | ||||||||||||
| 18 | A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | |||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | |||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a | könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 108,4 | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,4 | ||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja | 88,5 | 88,5 | |||||||||||
| 16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 10,3 | 10,3 | |||||||||||
| 33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 26,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,8 | ||||||||||||
| 49 | Lakbértámogatás | 14,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 50 | Állami Bérlakás Program | 1 650,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 95,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 550,0 | ||||||||||||
| 51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 1 220,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 170,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Kutatási és technológia feladatok | |||||||||||||
| 4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 662,6 | 662,6 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | |||||||||||||
| 1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 140,4 | 140,4 | |||||||||||
| 3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||
| 2 | OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása | 743,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 699,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 3 | ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | 120,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,0 | ||||||||||||
| 5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 92,0 | 92,0 | |||||||||||
| 30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 15,2 | 15,2 | |||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 188,2 | 2 188,2 | |||||||||||
| 3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 20,1 | 20,1 | |||||||||||
| 4 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 24,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,5 | ||||||||||||
| 5 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 261,9 | 261,9 | |||||||||||
| 9 | Nemzetgazdasági programok | 409,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 273,0 | ||||||||||||
| 10 | Szervezetátalakítási alap | 7 950,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 950,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000,0 | ||||||||||||
| 43 | Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása | 589,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 569,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | ||||||||||||
| 44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
| 46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 37,1 | 37,1 | |||||||||||
| 51 | Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 1-25. cím összesen: | 69 411,8 | 13 391,2 | 56 020,6 | |||||||||||
| 27 | Alapok támogatása | |||||||||||||
| 2 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 14,0 | ||||||||||||
| 3 | Munkaerőpiaci Alap támogatása | 64 000,0 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | ||||||||||||
| 2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 200,0 | ||||||||||||
| XV. fejezet összesen: | 133 425,8 | 17 596,2 | 56 020,6 | |||||||||||
| XVI. | NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 112 947,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 324,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73 376,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 131,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 942,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 007,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 560,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 134,4 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,0 | ||||||||||||
| 2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 5 110,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 667,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 983,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 459,6 | ||||||||||||
| 3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 267,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 295,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 878,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,7 | ||||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 121 946,1 | 2 620,7 | 119 325,4 | |||||||||||
| 5 | Központosított bevételek | |||||||||||||
| 1 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | ||||||||||||
| XVI. fejezet összesen: | 121 946,1 | 3 120,7 | 119 325,4 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 4 897,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 316,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 593,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 584,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
| 2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 97,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 67,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 941,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 324,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 048,1 | ||||||||||||
| 4 | Országos Atomenergia Hivatal | 0,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 055,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 734,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 095,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | ||||||||||||
| 5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 374,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 882,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 826,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 123,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| 6 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 400,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 679,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 454,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,5 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27 430,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 707,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22 999,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 964,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 18,5 | |||||||||||
| 8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 914,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 052,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 286,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 485,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||
| 9 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 270,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 700,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 381,0 | ||||||||||||
| 10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 435,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 260,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,8 | ||||||||||||
| 11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 455,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 329,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 12 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 12 069,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 509,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 676,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 754,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 929,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 718,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 495,1 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||
| 13 | Közreműködő Szervezetek | 627,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 445,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,2 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 14 | Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek | |||||||||||||
| 1 | Magyar Állami Földtani Intézet | 404,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 356,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 378,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 279,4 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 286,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 213,9 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 254,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||
| 3 | Kikötők fejlesztése | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 10 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 5 200,0 | 5 200,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 900,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 600,0 | ||||||||||||
| 4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 480,0 | 480,0 | |||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
| 12 | EU szabványok honosítása | 5,6 | 5,6 | |||||||||||
| 17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 146,2 | 146,2 | |||||||||||
| 28 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 277,0 | 277,0 | |||||||||||
| 32 | Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok | 698,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 661,4 | ||||||||||||
| 34 | Magyar film támogatása | 1 625,0 | 1 625,0 | |||||||||||
| 35 | Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok | 208,0 | 208,0 | |||||||||||
| 36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 5 614,6 | 5 614,6 | |||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 3 261,5 | 3 261,5 | |||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 415,0 | 415,0 | |||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 122,2 | 122,2 | |||||||||||
| 5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 9 896,9 | 9 896,9 | |||||||||||
| 6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 1 539,7 | 1 539,7 | |||||||||||
| 38 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 500,0 | 13 500,0 | |||||||||||
| 41 | Turisztikai célelőirányzat | 10 931,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 794,6 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 42 | Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 43 | Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok | 47,0 | 47,0 | |||||||||||
| 45 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 3 363,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 250,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 108,0 | ||||||||||||
| 46 | Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója | 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 436,5 | ||||||||||||
| 3 | Informatikai feladatok | |||||||||||||
| 1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 6 900,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 400,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||
| 4 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése | 10 800,0 | 10 800,0 | |||||||||||
| 5 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 840,0 | 840,0 | |||||||||||
| 4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||
| 3 | Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok | 148,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 75,0 | ||||||||||||
| 5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 5 200,0 | 5 200,0 | |||||||||||
| 2 | Útpénztár | 30 761,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59 915,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 812,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6 924,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 800,0 | ||||||||||||
| 3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 99 186,3 | 99 186,3 | |||||||||||
| 9 | TEN-T pályázatok | 8 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 602,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 919,0 | ||||||||||||
| 15 | RO-LA gördülő országút | 550,0 | 550,0 | |||||||||||
| 16 | Határkikötők működtetése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 18 | A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés | 916,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 824,3 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 26 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 145,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 142,9 | ||||||||||||
| 34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,9 | 4,9 | |||||||||||
| 35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| 36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 3,3 | 3,3 | |||||||||||
| 37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 163,3 | 163,3 | |||||||||||
| 38 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 12,1 | 12,1 | |||||||||||
| 50 | Közlekedési zajvédelem | 162,5 | 162,5 | |||||||||||
| 6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 876,7 | 876,7 | |||||||||||
| 7 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 911,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 424,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||
| 8 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 3 538,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 527,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 011,1 | ||||||||||||
| 9 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| 1-16. cím összesen: | 341 846,2 | 93 619,1 | 248 227,1 | |||||||||||
| 17 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | ||||||||||||
| 3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 208 153,0 | ||||||||||||
| 18 | Központosított bevételek | |||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 120,0 | ||||||||||||
| 3 | Közúti bírságbevételek | 500,0 | ||||||||||||
| 19 | Alapok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 8 194,8 | ||||||||||||
| 2 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 14 179,0 | ||||||||||||
| 20 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||||
| 21 | Peres ügyek | 800,0 | ||||||||||||
| XVII. fejezet összesen: | 574 228,0 | 94 239,1 | 248 227,1 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 548,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 935,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 048,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 626,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 68,0 | 56,0 | |||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 33 031,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 694,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 521,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 269,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 504,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 460,3 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | |||||||||||
| 3 | Magyar Külügyi Intézet | 184,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||
| 4 | Információs Hivatal | 7 423,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 736,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 927,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 578,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,9 | 21,9 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 058,4 | 7 058,4 | |||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 3 111,2 | 3 111,2 | |||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | |||||||||||||
| 1 | Államfői Protokoll kiadásai | 236,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 201,2 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 87,5 | 87,5 | |||||||||||
| 2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 140,0 | 140,0 | |||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 567,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 567,7 | ||||||||||||
| 22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 92,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,6 | ||||||||||||
| 2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 39 | 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok | 15 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 333,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 899,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 330,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 130,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 806,6 | ||||||||||||
| 40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||
| 43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 44 | Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
| 46 | Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| XVIII. fejezet összesen: | 81 254,9 | 7 786,8 | 73 468,1 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | ||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 842,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 879,1 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 853,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 936,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 154,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,7 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,5 | 1,0 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési | 5 525,5 | 5 525,5 | |||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 9 551,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 142,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 595,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 288,4 | ||||||||||||
| 4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 20 902,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 223,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 187,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 722,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103 221,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121 436,7 | ||||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | 75 814,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 402,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 937,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 322,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 267 542,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 339 499,1 | ||||||||||||
| 3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | 14 912,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109 147,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 613,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 334,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 855,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 966,7 | ||||||||||||
| 8 | Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA | 3 970,7 | 3 970,7 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 11 534,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 826,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 172,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 011,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 86 608,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95 786,4 | ||||||||||||
| 19 | Környezet és energia Operatív Program | 6 823,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 463,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 269,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 679,1 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73 887,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78 225,8 | ||||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | 554,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 756,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 977,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 342,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 368,3 | ||||||||||||
| 21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 3 495,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 594,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 210,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 437,8 | ||||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 2 860,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 266,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 956,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 782,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 916,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 173,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,4 | ||||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 1 153,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 570,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 985,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 855,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10 710,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 593,7 | ||||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 513,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 779,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 856,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 976,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 699,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 160,3 | ||||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 1 714,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 072,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 689,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 486,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 547,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 158,3 | ||||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | 1 249,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 994,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 314,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 907,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19 039,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 061,1 | ||||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | 2 575,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 824,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 858,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 179,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27 048,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29 411,4 | ||||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 2 420,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 065,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 817,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 514,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21 006,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 160,7 | ||||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 8 466,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 378,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 556,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 124,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83 757,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 921,7 | ||||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||
| 1 | ETE HU-SK | 1 590,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 958,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 257,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 228,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 165,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 228,6 | ||||||||||||
| 2 | ETE HU-RO | 2 042,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 378,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 517,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 842,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 166,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,6 | ||||||||||||
| 3 | ETE HU-SER | 468,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 794,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 248,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,6 | ||||||||||||
| 4 | ETE HU-CRO | 482,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 421,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 889,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | ||||||||||||
| 5 | ETE SEES | 192,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 736,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 924,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,9 | ||||||||||||
| 6 | ETE AU-HU | 779,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 892,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,2 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | ETE SLO-HU | 519,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 607,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||
| 8 | ETE CES | 274,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 260,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,7 | ||||||||||||
| 9 | INTERREG IVC | 145,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 136,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | ||||||||||||
| 10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 175,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 248,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 123,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,3 | ||||||||||||
| 2 | INTERACT 2007-2013 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Igazgatási Partnerség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,5 | ||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 722,4 | 26,0 | 696,4 | ||||||||||
| 4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 201,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 967,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 499,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 499,0 | ||||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 384,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 80,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | ||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 814,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,9 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 111,4 | 111,4 | |||||||||||
| 8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 8 221,5 | 8 200,0 | 21,5 | ||||||||||
| 9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 40,2 | 40,2 | |||||||||||
| 8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 1 431,1 | 1 431,1 | |||||||||||
| XIX. fejezet összesen: | 1 195 242,5 | 1 012 717,4 | 182 525,1 | |||||||||||
| XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 7 244,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 180,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 384,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 701,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||
| 2 | Állami szociális intézetek | 1 938,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 264,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 228,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 582,3 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb kulturális intézmények | 2 360,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 994,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 266,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 609,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 467,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 105,5 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
| 5 | Egyetemek, főiskolák | 170 418,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224 262,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163 561,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 826,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145 410,0 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 905,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 347,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34 487,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23 743,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12 234,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 139,1 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 88,4 | 88,4 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási intézmények | 2 258,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 617,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 684,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 457,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 655,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | ||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 5 621,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 140,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 187,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 442,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | ||||||||||||
| 9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 467,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 146,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 833,2 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,5 | ||||||||||||
| 10 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 152,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43 723,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 407,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 576,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 791,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 242,7 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 348,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 675,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 311,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 11 | Közgyűjtemények | 9 219,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 569,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 405,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 066,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 696,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 351,4 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 841,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Művészeti intézmények | 5 278,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 240,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 464,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 073,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 629,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,0 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 398,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||
| 13 | Sportintézmények | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Sport Intézet | 904,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 326,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 490,8 | ||||||||||||
| 2 | Nemzeti Sportközpontok | 2 528,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 963,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 256,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 356,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 729,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||
| 14 | Országos Mentőszolgálat | 169,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25 387,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 414,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 070,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 850,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 220,8 | ||||||||||||
| 15 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 2 370,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 672,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 907,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 611,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 4 973,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 614,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 468,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 173,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 561,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 286,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,9 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 760,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 912,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 065,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||
| 18 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 920,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 619,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 861,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 215,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 201,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | ||||||||||||
| 19 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 824,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,8 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 417,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 156,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 146,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||
| 10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 5 | Egészségügyi beruházások | |||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 525,0 | 3 525,0 | |||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 103 638,1 | 103 638,1 | |||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 200,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,6 | ||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 520,0 | 2 520,0 | |||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 500,0 | 5 500,0 | |||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 650,0 | 2 650,0 | |||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 105,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 50,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,6 | ||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 295,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 275,6 | ||||||||||||
| 34 | Szakkollégiumi Kiválósági Központok | 24,6 | 24,6 | |||||||||||
| 36 | Pedagógus díszdiploma | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 126,9 | 126,9 | |||||||||||
| 45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 47 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 270,6 | 270,6 | |||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||
| 18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 1 000,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 619,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 192,0 | ||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 586,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,0 | ||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása | 67,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||
| 29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 207,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 116,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 33 | Nemzetiségi oktatási programok | 32,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,6 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 34 | Nemzeti Tehetség Program | 876,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 495,3 | ||||||||||||
| 38 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 66,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||
| 39 | A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása | 140,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||
| 40 | Kisiskolák támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||
| 4 | Mentor és egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Mentor program támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 15 | "Útravaló" ösztöndíj program | 1 284,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 990,6 | ||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 556,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 237,1 | ||||||||||||
| 2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 80,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,3 | ||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,0 | ||||||||||||
| 19 | Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
| 22 | Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 23 | Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 6 | Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások | 32,5 | 32,5 | |||||||||||
| 7 | Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 214,5 | 214,5 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||
| 1 | Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok | 12,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,9 | ||||||||||||
| 2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 6,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi oktatási tagdíjak | 332,4 | 332,4 | |||||||||||
| 2 | Nemzetközi kulturális tagdíjak | 10,2 | 10,2 | |||||||||||
| 9 | OECD és EU oktatási kötelezettségek | 46,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | ||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||
| 1 | Oktatási szakdiplomáciai feladatok | 20,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,2 | ||||||||||||
| 2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 34,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||
| 9 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||
| 5 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 16,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,8 | ||||||||||||
| 6 | EU tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||
| 1 | EU tagságból eredő oktatási együttműködések | 23,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||
| 2 | EU tagságból eredő kulturális együttműködések | 22,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 10 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 5,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | ||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Filmszakmai támogatások | 131,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,8 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása | 180,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 246,0 | 246,0 | |||||||||||
| 4 | Filmek gyártásának támogatása | 656,0 | 656,0 | |||||||||||
| 12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | |||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | |||||||||||||
| 1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 221,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 186,6 | ||||||||||||
| 2 | Közművelődési szakmai feladatok | 229,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 194,1 | ||||||||||||
| 3 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 29,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,5 | ||||||||||||
| 8 | PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 21,0 | 21,0 | |||||||||||
| 13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 482,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 291,9 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | ||||||||||||
| 5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok | 1 204,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 027,1 | ||||||||||||
| 6 | Liszt Ferenc Emlékév kiadásai | 500,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 436,5 | ||||||||||||
| 7 | A Nemzet Színésze cím támogatása | 144,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,8 | ||||||||||||
| 14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 512,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 400,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,3 | ||||||||||||
| 15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. | 287,0 | 287,0 | |||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése | 68,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,8 | ||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 102,0 | 102,0 | |||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 155,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 138,1 | ||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 132,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 126,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 446,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 372,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,0 | ||||||||||||
| 4 | Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása | 165,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 65,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||
| 5 | Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele | 282,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 257,0 | ||||||||||||
| 6 | Családpolitikai Programok | 160,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 7 | Családpolitikai célú pályázatok | 140,0 | 140,0 | |||||||||||
| 17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 744,0 | ||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 271,6 | ||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 250,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 249,0 | ||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 5,0 | 700,0 | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 639,5 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 561,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 560,4 | ||||||||||||
| 18 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 353,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 224,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,6 | ||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 34 035,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 019,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 13 400,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 393,0 | ||||||||||||
| 4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | 7 275,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 067,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,4 | ||||||||||||
| 20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||
| 1 | Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||
| 3 | Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása | 110,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 94,3 | ||||||||||||
| 4 | Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||
| 5 | Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 119,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 66,9 | ||||||||||||
| 7 | Idősügyi programok | 80,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,3 | ||||||||||||
| 8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása | 461,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 460,7 | ||||||||||||
| 22 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Oltóanyag beszerzés | 8 672,0 | 8 672,0 | |||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 380,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 155,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,1 | ||||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 052,2 | 1 052,2 | |||||||||||
| 9 | Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások | 1 364,0 | 1 364,0 | |||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||
| 15 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | ||||||||||||
| 16 | Mentőgépjármű és eszközbeszerzés | 727,4 | 727,4 | |||||||||||
| 17 | Légimentés eszközpark fejlesztés | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 18 | Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása | 196,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 620,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 323,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 053,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 613,8 | 613,8 | |||||||||||
| 5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő | |||||||||||||
| feladatainak támogatása | 2 200,0 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 103,5 | ||||||||||||
| 6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | |||||||||||||
| 1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 742,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 165,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 531,5 | ||||||||||||
| 2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 070,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 554,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 515,5 | ||||||||||||
| 3 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 120,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,7 | ||||||||||||
| 4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 183,5 | 183,5 | |||||||||||
| 5 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 335,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,2 | ||||||||||||
| 6 | Szabadidősport események támogatása | 150,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 146,2 | ||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 401,4 | 401,4 | |||||||||||
| 25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 44,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||
| 10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 960,0 | 960,0 | |||||||||||
| 11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||
| 2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás) | 1 621,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 108,6 | ||||||||||||
| 2 | relhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 499,7 | ||||||||||||
| 12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | |||||||||||
| 13 | Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| 25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
| 5 | Egészségügyi intézmények felújítása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 6 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 7 | A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja | 82,0 | 82,0 | |||||||||||
| 8 | Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása | 32,8 | 32,8 | |||||||||||
| 26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||
| 2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 131,5 | 131,5 | |||||||||||
| 4 | Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 6 | Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA) | 34,7 | 34,7 | |||||||||||
| 7 | Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány | 32,4 | 32,4 | |||||||||||
| 8 | Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 9 | Tempus Közalapítvány | 86,1 | 86,1 | |||||||||||
| 10 | Pro Scientia Naturae Alapítvány | 16,0 | 16,0 | |||||||||||
| 11 | Bocskai István Alapítvány | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 12 | András Alapítvány | 3,1 | 3,1 | |||||||||||
| 14 | Autizmus Alapítvány | 24,7 | 24,7 | |||||||||||
| 16 | British Council Hungary | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 17 | Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
| 19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 220,0 | 220,0 | |||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 235,0 | 235,0 | |||||||||||
| 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 375,0 | 1 375,0 | |||||||||||
| 4 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 53,0 | 53,0 | |||||||||||
| 5 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 171,0 | 171,0 | |||||||||||
| 6 | Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) | 196,0 | 196,0 | |||||||||||
| 10 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 476,5 | 476,5 | |||||||||||
| 11 | Anna Lindh Alapítvány | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| 12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 12 | Szociális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||
| 1 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása | 208,8 | 208,8 | |||||||||||
| 2 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 3 | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | 17,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 16,0 | ||||||||||||
| 2 | relhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 4 | Hajléktalanokért Közalapítvány | 277,9 | 277,9 | |||||||||||
| 5 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány | 238,0 | 238,0 | |||||||||||
| 6 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 13 | Egészségügyi alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||
| 1 | Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány | 25,4 | 25,4 | |||||||||||
| 2 | Beteg Gyermekekért Alapítvány | 33,4 | 33,4 | |||||||||||
| 3 | Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány | 29,1 | 29,1 | |||||||||||
| 4 | Egészséges Újszülöttekért Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 5 | ISPITA Alapítvány | 28,5 | 28,5 | |||||||||||
| 6 | Peter Cerny Alapítvány | 141,3 | 141,3 | |||||||||||
| 7 | Segíts Élni Alapítvány | 41,2 | 41,2 | |||||||||||
| 8 | Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány | 51,3 | 51,3 | |||||||||||
| 9 | Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány | 30,4 | 30,4 | |||||||||||
| 10 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 11 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
| 14 | Sport alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| 28 | Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása | 887,5 | 887,5 | |||||||||||
| 2 | Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 7 297,6 | 7 297,6 | |||||||||||
| 29 | Egészségügyi köztestületek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | |||||||||||||
| 22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
| 2 | Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 90,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,6 | ||||||||||||
| 23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
| 1 | Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete | 3,3 | 3,3 | |||||||||||
| 2 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 637,9 | 637,9 | |||||||||||
| 24 | Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
| 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása | 128,0 | 128,0 | |||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | |||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | |||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | |||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei | 222,6 | 222,6 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 7 | Autisták Országos Szövetsége | 40,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 39,7 | ||||||||||||
| 2 | relhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 8 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 9 | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 20,1 | 20,1 | |||||||||||
| 10 | Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 12,8 | 12,8 | |||||||||||
| 11 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 193,7 | 193,7 | |||||||||||
| 12 | Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat | 17,8 | 17,8 | |||||||||||
| 14 | Magyar Református Szeretetszolgálat | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 15 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 16 | Katolikus Karitasz | 140,0 | 140,0 | |||||||||||
| 17 | Johannita Segítőszolgálat | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| 18 | Progress Társadalmi és Szolidaritási Program | 62,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,2 | ||||||||||||
| 19 | Siketvakok Országos Egyesülete | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 20 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 26 | Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
| 2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 163,1 | 163,1 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti Sportszövetség | 30,5 | 30,5 | |||||||||||
| 4 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség | 12,8 | 12,8 | |||||||||||
| 6 | Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása | 90,3 | 90,3 | |||||||||||
| 7 | Felkészítést végző sportszakemberek támogatása | 161,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,7 | ||||||||||||
| 8 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása | 139,7 | 139,7 | |||||||||||
| 9 | Magyar Paralimpiai Bizottság | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| 10 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége | 27,8 | 27,8 | |||||||||||
| 35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 28 957,3 | 3 500,0 | 25 457,3 | ||||||||||
| 39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 857,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | ||||||||||||
| 46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 13 000,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 992,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 47 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 500,0 | 24 265,0 | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 157,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 24 564,5 | ||||||||||||
| 49 | Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása | 5,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | ||||||||||||
| 50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása | 36,8 | 36,8 | |||||||||||
| 51 | Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása | 15,0 | 68,2 | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 48,5 | ||||||||||||
| 1-20. cím összesen: | 898 302,2 | 366 856,1 | 531 446,1 | |||||||||||
| 21 | Családi támogatások | |||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 357 726,0 | ||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 941,0 | ||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 65 079,0 | ||||||||||||
| 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 782,0 | ||||||||||||
| 5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 905,0 | ||||||||||||
| 6 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások | 6 830,0 | ||||||||||||
| 7 | Életkezdési támogatás | 4 952,0 | ||||||||||||
| 22 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 13 344,0 | ||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 61 726,0 | ||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 373,0 | ||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 7 610,0 | ||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 4 127,0 | ||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 31 308,0 | ||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 19 733,0 | ||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 4 768,0 | ||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 85,0 | ||||||||||||
| 14 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 500,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 19 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 400,0 | ||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 600,0 | ||||||||||||
| XX. fejezet összesen: | 1 526 591,2 | 366 856,1 | 531 446,1 | |||||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 275,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 876,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| XXX. fejezet összesen: | 1 275,8 | 1 275,8 | ||||||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 8 297,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 660,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 632,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 432,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 688,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 203,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 370,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,2 | 35,2 | |||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár | 187,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 164,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,3 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 96,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 3 | Népszámlálás | 14 335,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 991,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 184,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 844,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 315,3 | ||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| XXXI. fejezet összesen: | 23 929,1 | 1 011,4 | 22 917,7 | |||||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 088,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 797,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,7 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak | 4 715,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 935,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 765,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,8 | ||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 380,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 895,7 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 181,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 476,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 248,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | ||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 276,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 838,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 050,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 888,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 655,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 127,1 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 407,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 199,8 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 205,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 909,7 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 088,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 138,2 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 518,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 70,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 381,2 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 501,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 179,4 | ||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | |||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 843,8 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 969,2 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 301,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 864,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 488,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 27,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,6 | ||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 96,1 | ||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 185,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,5 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,0 | ||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 707,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 307,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 268,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 528,5 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 98,0 | ||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési feladatok | 151,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 107,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,9 | ||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 1 859,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 452,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 364,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | ||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 263,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 228,5 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 226,8 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,5 | ||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 392,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | ||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 28,5 | 28,5 | |||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 20,1 | 20,1 | |||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 83,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,7 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Központi kiadványok támogatása | 80,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 42,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||
| 4 | MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok | 272,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 131,6 | ||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 158,0 | 158,0 | |||||||||||
| 6 | Lendület Program | 1 089,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 535,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | ||||||||||||
| 7 | Közel-Keleti kutatások támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 9 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 13,1 | 13,1 | |||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 24,7 | 24,7 | |||||||||||
| 11 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 556,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 324,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 400,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 540,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 660,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||
| 15 | Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 436,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 345,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 523,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 128,8 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | relhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,2 | ||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 189,4 | 189,4 | |||||||||||
| 7 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 1 061,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 560,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 340,0 | ||||||||||||
| XXXIII. fejezet összesen: | 51 505,8 | 14 337,9 | 37 167,9 | |||||||||||
| XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- | ||||||||||||||
| ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI | ||||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 13 159,7 | ||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 380,3 | ||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 1 358,3 | ||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 163,3 | ||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 715,7 | ||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 9,0 | ||||||||||||
| 9 | IMF hitelek kamatelszámolásai | 56 575,5 | ||||||||||||
| 10 | EB hitelek kamata | 45 750,4 | ||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 303,1 | ||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 194 222,7 | ||||||||||||
| 2 | Amerikai kötvények kamata | 1,9 | ||||||||||||
| 4 | IMF hitelből származó betét kamata | 2 130,2 | ||||||||||||
| 6 | Bankoknak nyújtott devizahitel kamata | 6 997,3 | ||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 25 918,2 | ||||||||||||
| 19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 3 582,1 | ||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 599 762,4 | 34 613,9 | |||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 940,5 | ||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 14 160,5 | ||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 239,6 | ||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 7 480,7 | ||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 862,8 | ||||||||||||
| 8 | MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 694,6 | ||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 85 380,3 | ||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 15 446,8 | ||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 14 218,3 | ||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 60,1 | ||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | |||||||||||||
| 1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 2 481,4 | ||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 7 505,9 | ||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 882,0 | ||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | ||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 336,1 | ||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 316,6 | ||||||||||||
| XLI. fejezet összesen: | 1 079 416,7 | 59 535,3 | ||||||||||||
| XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 288 020,9 | ||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 10 800,0 | ||||||||||||
| 4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 187 000,0 | ||||||||||||
| 5 | Cégautóadó | 28 100,0 | ||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 180 100,0 | ||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 88 000,0 | ||||||||||||
| 8 | Játékadó | 51 294,2 | ||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 17 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 500,0 | ||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 32 000,0 | ||||||||||||
| 11 | Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 | ||||||||||||
| 12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 65 000,0 | ||||||||||||
| 13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 161 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 488 964,1 | ||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 881 132,9 | ||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 32 300,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 362 977,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 300,0 | ||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 81 896,1 | ||||||||||||
| 6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 1 000,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 6 006,0 | ||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 2 057,8 | ||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 32 828,7 | ||||||||||||
| 6 | Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 95 628,3 | ||||||||||||
| 7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 8 857,0 | ||||||||||||
| 3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 178,3 | ||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | |||||||||||||
| 4 | Kohéziós Alap | 20 161,2 | ||||||||||||
| 29 | Lakástámogatások | |||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 126 000,0 | ||||||||||||
| 30 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | ||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | ||||||||||||
| 3 | Normatív támogatások | |||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 5 500,0 | ||||||||||||
| 31 | Fogyasztói árkiegészítés | 109 000,0 | ||||||||||||
| 32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 1 400,0 | ||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | ||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 207,0 | ||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 835,0 | ||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 950,0 | ||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 9 500,0 | ||||||||||||
| 19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 2,5 | ||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 10,0 | ||||||||||||
| 33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||
| 3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||
| 1 | Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | ||||||||||||
| 5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 20 920,0 | ||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 925,0 | ||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 600,0 | ||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 310,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 6 000,0 | ||||||||||||
| 15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||
| 16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||
| 34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 2 832,8 | ||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 852,5 | ||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 94,1 | ||||||||||||
| 35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 412,6 | ||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 636 970,0 | ||||||||||||
| 36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 4,5 | ||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 26,5 | ||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 000,0 | ||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 99,1 | ||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 35,0 | ||||||||||||
| 4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 93,2 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 30,0 | ||||||||||||
| 37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 36 603,7 | ||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 208 565,5 | ||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 11 140,7 | ||||||||||||
| 4 | Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 1 833,3 | ||||||||||||
| 38 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||
| 1 | Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése | 216,2 | ||||||||||||
| 3 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott céltársulás 2011. évi kölcsöntörlesztésének elengedése | 158,3 | ||||||||||||
| XLII. fejezet összesen: | 1 194 458,5 | 6 152 102,5 | ||||||||||||
| XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 3 928,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj | 887,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 601,3 | ||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 2 330,4 | ||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 22 900,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 727,4 | ||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 1 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 1 175,2 | ||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | 90,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | Ingatlan-beruházások | 4 000,0 | ||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 10 374,0 | ||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 2 500,0 | ||||||||||||
| 3 | A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása | 498 576,0 | ||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 2 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 1 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 450,0 | ||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 3 000,0 | ||||||||||||
| 3 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 500,0 | ||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 25,0 | ||||||||||||
| 4 | Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság | 500,0 | ||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 21 841,7 | ||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 954,8 | ||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 50,0 | ||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 2 304,0 | ||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | |||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 1 020,0 | ||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 900,0 | ||||||||||||
| 3 | Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések | 130,0 | ||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 90,0 | ||||||||||||
| 3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | |||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 8 000,0 | ||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 870,0 | ||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 10 400,0 | ||||||||||||
| 5 | Állami ingatlanvagyon felmérése | 3 000,0 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 1 980,0 | ||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | ||||||||||||
| XLIII. fejezet összesen: | 580 430,5 | 34 649,4 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 3 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 5 500,0 | ||||||||||||
| 2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 450,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 10 920,0 | ||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||
| 1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 80,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, -díjak, perköltségek | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | Állami ingatlanvagyon felmérés | 1 500,0 | ||||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 800,0 | ||||||||||||
| XLIV. fejezet összesen: | 14 000,0 | 8 850,0 | ||||||||||||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 28 256,9 | ||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 3 970,7 | ||||||||||||
| 3 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 64 000,0 | ||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 30 925,2 | ||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 5 500,0 | ||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 5 800,0 | ||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 30 391,1 | ||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 134 800,0 | ||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 681,3 | ||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 7 000,0 | ||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | 100,0 | ||||||||||||
| 12 | Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása | 550,0 | ||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 30 588,1 | ||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 800,0 | ||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 2 600,0 | ||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 1 000,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | ||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | ||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 187 700,0 | ||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 64 000,0 | ||||||||||||
| 37 | Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel | 550,0 | ||||||||||||
| 1-37. cím összesen: | 311 975,2 | 337 238,1 | ||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 25 262,9 | ||||||||||||
| LXIII. fejezet összesen: | 337 238,1 | 337 238,1 | ||||||||||||
| LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 375,3 | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 1 237,9 | ||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 137,5 | ||||||||||||
| 7 | Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része | 980,0 | ||||||||||||
| 8 | Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része | 20,0 | ||||||||||||
| LXV. fejezet összesen: | 1 375,4 | 1 375,4 | ||||||||||||
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 7 535,4 | ||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja | 300,3 | ||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 353,6 | ||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 2 683,2 | ||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése | 296,4 | ||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 4 351,6 | ||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 026,7 | ||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 181,3 | ||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 23 127,5 | ||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | ||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 8 194,8 | ||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | ||||||||||||
| 1-11. cím összesen: | 16 728,5 | 31 329,9 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 14 601,4 | ||||||||||||
| LXVI. fejezet összesen: | 31 329,9 | 31 329,9 | ||||||||||||
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 317,0 | ||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 455,9 | ||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 824,4 | ||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 105,7 | ||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 15,4 | ||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 250,2 | ||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 325,6 | ||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 0,8 | ||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 4,3 | ||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | ||||||||||||
| 22 | Egyéb bevételek | 116,0 | ||||||||||||
| 24 | Játékadó NKA-t megillető része | 8 691,8 | ||||||||||||
| 1-24. cím összesen: | 7 206,3 | 8 807,8 | ||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 1 601,5 | ||||||||||||
| LXVII. fejezet összesen: | 8 807,8 | 8 807,8 | ||||||||||||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 5,4 | ||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 14,0 | ||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 19,4 | ||||||||||||
| LXVIII. fejezet összesen: | 19,4 | 19,4 | ||||||||||||
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 28 054,5 | ||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 5 508,3 | ||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | ||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása | 150,0 | ||||||||||||
| 6 | A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása | 50,0 | ||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 069,0 | ||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés | 150,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 22 797,7 | ||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 14 179,0 | ||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 1,2 | ||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 560,0 | ||||||||||||
| LXIX. fejezet összesen: | 36 977,9 | 36 977,9 | ||||||||||||
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 830 884,7 | ||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 722 594,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 334,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 1 947,7 | ||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 9 600,0 | ||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 19 953,7 | ||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 22 500,0 | ||||||||||||
| 13 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 3 901,6 | ||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 2 674,5 | ||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 10 310,5 | ||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 412,6 | ||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 12 385,4 | ||||||||||||
| 8 | Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 433 193,6 | ||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 2 009 391,3 | ||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | |||||||||||||
| 1 | Korhatár feletti nyugellátások | 380 496,3 | ||||||||||||
| 2 | Korhatár alatti nyugellátások | 279 035,7 | ||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 359 371,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | ||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 25 644,0 | ||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 367,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 098,0 | ||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 5,0 | |||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 3 061 907,4 | 3 071 698,2 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 199,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 800,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 908,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 626,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 258,9 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,1 | ||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 591,7 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 979,6 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 022,3 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 649,8 | ||||||||||||
| 5. cím összesen: | 11 650,8 | 1 860,0 | 9 790,8 | |||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 3 073 558,2 | 3 073 558,2 | 9 790,8 | |||||||||||
| LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 154 058,6 | ||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 443 013,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 19 126,2 | ||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 222,0 | ||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 19 235,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 150,0 | ||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 1 700,0 | ||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 35 916,1 | ||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 360,0 | ||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 400,0 | ||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 5 000,0 | ||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 636 970,0 | ||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 670,0 | ||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 706,8 | ||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 598,6 | ||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 12 500,0 | ||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással | |||||||||||||
| kapcsolatos bevételek | 31 000,0 | |||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 550,0 | ||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 25,0 | ||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 75,0 | ||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 220,0 | ||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 41 631,4 | ||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||
| 1 | Táppénz | 74 896,0 | ||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 352,0 | ||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 804,0 | ||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 1 400,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 957,5 | ||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 277,0 | ||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 93 749,8 | ||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 81 115,9 | ||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 17 966,2 | ||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 470,4 | ||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 2 300,5 | ||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 5 780,2 | ||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | ||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 404,8 | ||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | ||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 1 744,4 | ||||||||||||
| 15 | Mentés | 24 561,4 | ||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 893,0 | ||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 563 712,1 | ||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 207,0 | ||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 296 244,2 | ||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 10 200,0 | ||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás céltartalék | 31 000,0 | ||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 100,0 | ||||||||||||
| 6 | Gyógyszertárak juttatása | 1 000,0 | ||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 5 600,0 | ||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 38 872,3 | ||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 601,3 | ||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 950,0 | ||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 200,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2011. évi előirányzat | ||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | ||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 15 000,0 | ||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 330,0 | ||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 742,3 | ||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | ||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 150,0 | ||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 22 500,0 | ||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 1 448 649,8 | 1 370 512,1 | ||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 9 485,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 424,6 | ||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 594,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 424,4 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 716,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | ||||||||||||
| 5. cím összesen: | 9 910,1 | 424,6 | 9 485,5 | |||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 458 559,9 | 1 370 936,7 | 9 485,5 | |||||||||||
| KIADÁSIFŐÖSSZEG: | 14 155 070,1 | |||||||||||||
| BEVÉTELIFŐÖSSZEG: | 12 970 820,9 | |||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -1 184 249,2 | |||||||||||||
* A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető.
2. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez
millió forintban
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi előirányzat |
| Bevétel | 12 970 820,9 |
| Központi költségvetés | 8 110 577,5 |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 182 594,1 |
| Társasági adó | 288 020,9 |
| Hitelintézeti járadék | 10 800,0 |
| Cégautóadó | 28 100,0 |
| Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 180 100,0 |
| Ökoadó | 26 500,0 |
| Bányajáradék | 88 000,0 |
| Játékadó | 51 294,2 |
| Egyéb befizetések | 32 000,0 |
| Egyéb központosított bevételek | 109 779,0 |
| Pénzügyi szervezetek különadója | 187 000,0 |
| Egyes ágazatokat terhelő különadó | 161 000,0 |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 402 397,0 |
| Általános forgalmi adó | 2 488 964,1 |
| Jövedéki adó | 881 132,9 |
| Regisztrációs adó | 32 300,0 |
| Lakosság befizetései | 1 446 173,1 |
| Személyi jövedelemadó | 1 362 977,0 |
| Adóbefizetések | 300,0 |
| Illeték befizetések | 81 896,1 |
| Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó | 1 000,0 |
| különadója | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 1 794 661,3 |
| Költségvetési szervek bevételei | 567 361,4 |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 1 227 299,9 |
| Befizetés az államháztartás alrendszereiből | 32 828,7 |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 32 828,7 |
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 43 499,4 |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek | 59 535,3 |
| Egyéb bevételek | 24 063,8 |
| Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 95 628,3 |
| Egyéb uniós bevételek | 29 196,5 |
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 20 161,2 |
| Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 9 035,3 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 415 748,5 |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 31 329,9 |
| Munkaerőpiaci Alap | 337 238,1 |
| Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 |
| Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető | 187 700,0 |
| hányada | |
| MPA támogatása | 64 000,0 |
| Egyéb bevételek | 36 538,1 |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 19,4 |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 36 977,9 |
| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 8 807,8 |
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi előirányzat |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 444 494,9 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 073 558,2 |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 2 553 479,2 |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 39 411,9 |
| GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz | 22 500,0 |
| Késedelmi pótlék és bírság | 10 310,5 |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 412,6 |
| Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 433 193,6 |
| TB költségvetési szervek bevételei | 1 860,0 |
| Egyéb bevételek | 12 390,4 |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 370 936,7 |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 616 198,6 |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 21 307,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 35 916,1 |
| Késedelmi pótlék és bírság | 3 360,0 |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 642 370,0 |
| Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 636 970,0 |
| Központi költségvetési térítés | 5 400,0 |
| TB költségvetési szervek bevételei | 424,6 |
| Egyéb bevételek | 51 360,4 |
| Kiadás | 14 155 070,1 |
| Központi költségvetés | 9 248 669,3 |
| Egyedi és normatív támogatás | 214 883,0 |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 58 700,0 |
| Fogyasztói árkiegészítés | 109 000,0 |
| Lakásépítési támogatások | 126 000,0 |
| Családi támogatások, szociális juttatások | 628 289,0 |
| Családi támogatások | 456 215,0 |
| Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások | 145 574,0 |
| Különféle jogcímen adott térítések | 26 500,0 |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok | 4 082 516,6 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 849 403,4 |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 2 233 113,2 |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 1 897 402,8 |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 86 763,1 |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 637 382,6 |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 173 257,1 |
| Kamatkiadások | 1 067 245,7 |
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 809,8 |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 16 379,4 |
| Kezességérvényesítés | 35 355,0 |
| Egyéb kiadások | 32 239,8 |
| Tartalékok | 123 900,0 |
| Rendkívüli kormányzati intézkedések | 90 000,0 |
| Céltartalékok | 33 900,0 |
| Adósságátvállalás | 374,5 |
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 258 143,2 |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 594 430,5 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 374 282,7 |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 16 728,5 |
| Munkaerőpiaci Alap | 311 975,2 |
| Passzív kiadások | 135 481,3 |
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi előirányzat |
| Közfoglalkoztatás | 64 000,0 |
| Működési kiadások | 100,0 |
| Egyéb kiadások | 112 393,9 |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 19,4 |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 36 977,9 |
| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 7 206,3 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 532 118,1 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 073 558,2 |
| Nyugellátások | 3 054 439,0 |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 11 650,8 |
| Egyéb kiadások | 7 468,4 |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 458 559,9 |
| Táppénz | 86 052,0 |
| GYED | 93 749,8 |
| EA egyéb pénzbeli ellátásai | 52 715,9 |
| Gyógyító megelőző ellátás | 770 120,0 |
| Gyógyszertámogatás | 343 544,2 |
| Gyógyászati segédeszköz támogatás | 44 772,3 |
| EA egyéb természetbeni ellátásai | 30 358,3 |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 9 910,1 |
| Egyéb kiadások | 27 337,3 |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |
| Központi költségvetés | -1 138 091,8 |
| Elkülönített állami pénzalapok | 41 465,8 |
| Társadalombiztosítási alapok | -87 623,2 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 |
| Egészségbiztosítási Alap | -87 623,2 |
| Központi alrendszer összesen: | -1 184 249,2 |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.