2020. évi CXVII. törvény
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2019. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A 2019. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 22 670 119,1 millió forint kiadással,
b) 21 542 224,9 millió forint bevétellel és
c) 1 127 894,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 18 080 845,2 millió forint kiadással,
b) 18 080 845,2 millió forint bevétellel,
c) 0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 3 023 128,5 millió forint kiadással,
b) 2 102 355,5 millió forint bevétellel,
c) 920 773,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 1 566 145,4 millió forint kiadással,
b) 1 359 024,2 millió forint bevétellel,
c) 207 121,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2019. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2019. december 31-én fennálló adóssága 30 960,1 milliárd forint.
(2) 2019. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 30 388,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 47 513,9 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2019. december 31-én 64,0% volt.
(4) 2018. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 29 501,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 43 347,0 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2018. év végi 68,1%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2019-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 4 138 677,2 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 850 446,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 45 125,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 14 279,2 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2019-ben
a) 1 110 305,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 54 709,8 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
c) 53 583,8 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2019-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 6 436 487,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 479 909,7 millió forint összegben kincstárjegyek törlesztését hajtotta végre,
c) 91 950,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla likviditáskezelése érdekében 406 493,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 107 234,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2020. december 18-ai hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Budapest II. kerület 15154/1, 15154/2 és 15154/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése kapcsán a tulajdon-várományosokkal szemben vételárhátralék és járulék jogcímén fennálló, a Belügyminisztérium által kezelt, jelzálogjoggal biztosított, mindösszesen 134 000 000 forint összegű tőkeköveteléséről és annak kamatairól.
(3) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a társaság vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kezelt 35 160 925 000 forint összegű követeléséről azzal, hogy a társaság vállalja, hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
(4) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a társaság vagyonkezelésében állt állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kezelt 382 273 522 forint összegű követeléséről.
(5) Az Országgyűlés 2020. december 20-ai hatállyal elengedi a Nemzeti Földügyi Központ fővárosi és megyei kormányhivatalokkal szembeni, adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettség kapcsán fennálló 371 900 000 forint összegű követelését.
III.FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2019. évi működési előirányzat-maradványa 661,7 millió forint, amelyből a 2018. évi előirányzat-maradvány összege 56,8 millió forint,
b) 2019. évi működési kiadásai 1738,6 millió forint 2018. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 196,6 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 783,1 millió forint, egyszeri segélyre 588,1 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 149,7 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátások megállapítására 128,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2905,0 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 26 441,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1960,9 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2019. évi LXXIX. törvény 12-14. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet), a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2020. december 31-éig
a) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
b) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,4 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 60,4 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,1 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 "TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 23,1 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 "Korhatár alatti ellátások kiadása" számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza a III. Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú "Előirányzat-felhasználási keretszámla" javára;
h) az E. Alap az EMMI fejezet részére a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 89,8 millió forintot utaljon át az 10032000-01457216-0000000 "TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára.
13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap fejezet 127 649,8 millió forint hiányából 103 688,7 millió forint KESZ hitelállomány 2020. december 18-ai hatályú elengedésével kerüljön rendezésre, valamint a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszközátadás előirányzat jogcímcsoport térítsen meg 23 961,1 millió forintot 2020. december 31-éig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 1. cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.
14. § Az Országgyűlés a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos elszámolások rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím 40,2 millió forint összegű túllépését.
15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2019. évben nem történt kötelezettségvállalás.
16. § Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 30. § (1) és (2) bekezdése alapján tett, 2019. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
17. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 9673,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6538,3 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 105,4 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 25,7 millió forinttal nőtt az előirányzat.
(2) "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2019. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1973,2 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1585,3 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2019. év után 387,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 17,4 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen - az Áht. 2019. december 31-én hatályos 58. §-a alapján - 3076,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 46,9 millió forint,
b) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 20,2 millió forint,
c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2252,3 millió forint,
d) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 2,2 millió forint,
e) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 743,1 millió forint,
f) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 11,4 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2020. április 6.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1585,3 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
19. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
6. Az egyházak támogatása
20. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 42. § (6) bekezdése alapján - a 2019. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - a Kvtv. 42. § (2) bekezdésére tekintettel 17 348,0 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2020 decemberében. A Kvtv. 42. § (3) bekezdésre tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 247,0 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2020 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2020. évben 638,9 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2019. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként - összesen 54 579,4 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2020. év decemberében.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 2 809,4 | 26,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 645,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 145,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 197,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 820,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 965,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 899,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,7 | |||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 6,7 | 0,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 549,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 202,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 139,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 117,2 | |||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 0,9 | 18,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 305,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 616,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 31,2 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 106,7 | |||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 1 610,5 | 4,0 | 6 700,7 | 68,9 | ||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 503,2 | 10,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 163,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 636,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 143,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 2 146,3 | 2 503,2 | 163,7 | 10,6 | |||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 967,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I.F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 305,5 | |||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 331,5 | |||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 217,9 | |||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 180,4 | |||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 206,7 | 0,4 | ||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 91,0 | |||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Momentum Mozgalom | 44,3 | |||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 24,6 | |||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 468,9 | |||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 359,3 | |||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 702,4 | |||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 212,6 | |||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 149,7 | |||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 27,4 | |||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 194,5 | |||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 41,3 | |||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 74,2 | |||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 38,3 | |||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 73 061,2 | |||||||||||||
2 | Televíziós Film Mecenatúra támogatása | 6 900,0 | 100,0 | ||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 66,5 | 0,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 715,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 253,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 150,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 71,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | |||||||||||||
21. cím összesen: | 1 261,5 | 66,5 | 77,8 | 0,3 | |||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 2,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 155,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,2 | |||||||||||||
22. cím összesen: | 357,4 | 2,2 | 4,2 | ||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 11 496,6 | 17,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I.F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 082,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 098,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 716,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 047,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 745,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 325,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,5 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 10 944,3 | 11 496,6 | 1 087,8 | 17,0 | |||||||||||
24 | 1 | Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda | 31,1 | 14,1 | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 937,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6182,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 046,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 27,4 | |||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 0,5 | |||||||||||||
4 | 2019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása | 7 789,3 | |||||||||||||
24. cím összesen: | 15 124,8 | 31,1 | 2 050,5 | 14,1 | |||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 7,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 528,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 296,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 63,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 155,0 | |||||||||||||
25. cím összesen: | 940,8 | 7,4 | 218,6 | ||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 153 134,9 16 966,7 | -136 168,2 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 403,4 | 155,8 | -13 247,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
I. fejezet összesen | 166 538,3 | 7 122,5 | -149 415,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 0,9 | 2,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 467,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 686,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 141,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 0,2 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | |||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 453,3 | 0,9 | -2 452,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 141,6 | 2,6 | -139,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
II. fejezet összesen | 2 594,9 | 3,5 | -2 591,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | III. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 4,6 | 7,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 144,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 423,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 84,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 485,7 | |||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 997,2 | 4,6 | -1 992,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 569,9 | 7,5 | -562,4 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
III. fejezet összesen | 2 567,1 | 12,1 | -2 555,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1,2 | 4,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 863,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 231,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,0 | |||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 302,8 | 1,2 | -1 301,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 31,0 | 4,7 | -26,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
IV. fejezet összesen | 1 333,8 | 5,9 | -1 327,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 17,3 | 3,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 567,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 480,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 286,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 818,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 140,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,9 | |||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 354,7 | 17,3 | -10 337,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 961,9 | 3,6 | -958,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
V. fejezet összesen | 11 316,6 | 20,9 | -11 295,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||
1 | Bíróságok | 4 327,3 | 564,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 79 163,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16537,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 473,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 916,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 960,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 3 120,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 80,0 | |||||||||||||
2 | Kúria | 337,7 | 1,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 994,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 613,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 276,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 293,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 291,0 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 426,0 | 184,6 | 71,1 | |||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 0,8 | |||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 3,6 | |||||||||||||
5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3,8 | |||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 129 424,8 | 4 665,0 | -124 759,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 930,3 | 637,7 | -13 292,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
VI. fejezet összesen | 143 355,1 | 5 302,7 | -138 052,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | |||||||||||||||
1 | Ügyészségek | 85,4 | 94,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 213,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 981,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 108,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 423,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 23,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 109,1 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 29,3 | |||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 196,1 | |||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 47 531,2 | 85,4 | -47 445,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 555,8 | 94,2 | -2 461,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 50 087,0 | 179,6 | -49 907,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | |||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása és a polgármesteri illetmény támogatása | 149 344,6 | |||||||||||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 46,2 | |||||||||||||
3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 110,1 | |||||||||||||
4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | |||||||||||||
5 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 2 013,3 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás | 180 247,6 | |||||||||||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása és a nemzetiségi pótlék | 784,2 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 642,1 | |||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 15 627,8 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 34 079,4 | |||||||||||||
3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 853,7 | |||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 25 018,2 | |||||||||||||
5 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 33 113,1 | |||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Gyermekétkeztetés támogatása | 78 931,5 | |||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | célú érdekeltségnövelő támogatása kivételével | 18 336,0 | |||||||||||||
5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása és a megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 3 325,2 | |||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 13 005,6 | |||||||||||||
3 | Kulturális illetménypótlék | 2 926,5 | |||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||
1 | Működési célú támogatások | ||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,4 | |||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 841,5 | |||||||||||||
3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 820,0 | |||||||||||||
4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | |||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | |||||||||||||
6 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 149,9 | |||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 153,9 | |||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 999,1 | |||||||||||||
10 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 6 312,1 | |||||||||||||
11 | Önkormányzati elszámolások | 11 416,9 | |||||||||||||
12 | Kiegyenlítő bérrendezési alap | 10 136,2 | |||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||
1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 370,0 | |||||||||||||
2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | ||||||||||||||
1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 399,1 | |||||||||||||
2 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 675,7 | |||||||||||||
3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 6 990,3 | |||||||||||||
3 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 2 055,0 | |||||||||||||
4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | ||||||||||||||
1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 297,4 | |||||||||||||
2 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | |||||||||||||
3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | |||||||||||||
5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 25,1 | |||||||||||||
7 | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 7 937,5 | |||||||||||||
10 | Normafa Park program támogatása | 310,0 | |||||||||||||
11 | Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása | 2 369,5 | |||||||||||||
13 | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása | 450,0 | |||||||||||||
14 | A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása | 534,3 | |||||||||||||
15 | Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson | 250,0 | |||||||||||||
16 | Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton | 250,0 | |||||||||||||
17 | Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán | 150,0 | |||||||||||||
18 | Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása | 50,0 | |||||||||||||
19 | Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása | 19,0 | |||||||||||||
21 | Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása | 80,0 | |||||||||||||
22 | A Budapest IX. kerületi MAV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása | 60,0 | |||||||||||||
23 | A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása | 110,0 | |||||||||||||
3 | 24 | Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása Vis maior támogatás | 250,0 3 145,6 | ||||||||||||
4 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. | ||||||||||||||
1 | Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása | 475,5 | |||||||||||||
5 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. | ||||||||||||||
1 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. | 315,0 | |||||||||||||
2 | Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. | 15,0 | |||||||||||||
6 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. | ||||||||||||||
2 | Szikszó Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
7 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV. | ||||||||||||||
1 | Túrkeve Város feladatainak támogatása | 50,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
10 | Helyi érdekű települési fejlesztések I. | ||||||||||||||
1 | Bősárkány Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
3 | Budapest XVI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
4 | Budapest XVIII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||
5 | Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása | 232,0 | |||||||||||||
6 | Csanytelek Község fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
11 | Helyi érdekű települési fejlesztések II. | ||||||||||||||
1 | Sajóivánka Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
2 | Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása | 27,2 | |||||||||||||
3 | Szászfa Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
6 | Úri Község fejlesztési feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
12 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
13 | Helyi érdekű települési fejlesztések III. | ||||||||||||||
1 | Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 80,5 | |||||||||||||
14 | Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 30,0 | |||||||||||||
15 | Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása | 300,0 | |||||||||||||
16 | Bölcsődei fejlesztési program | 3 181,9 | |||||||||||||
17 | Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése | 588,7 | |||||||||||||
18 | Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása | ||||||||||||||
1 | Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 650,0 | |||||||||||||
19 | Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása | 65,9 | |||||||||||||
20 | Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása | ||||||||||||||
1 | Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 8 017,0 | |||||||||||||
2 | Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 235,0 | |||||||||||||
3 | Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 66,0 | |||||||||||||
4 | Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 122,0 | |||||||||||||
21 | Göd Városban a helyi erdőtelepítési feladatok támogatása | 546,5 | |||||||||||||
22 | Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása | ||||||||||||||
1 | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésének támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Békásmegyeri piac és közösségi tér kivitelezésének támogatása | 3 000,0 | |||||||||||||
3 | Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csillaghegyi háziorvosi rendelő felújításának támogatása | 300,0 | |||||||||||||
4 | Csemő Község Önkormányzata ÖKO-Centrum létrehozásának támogatása | 25,0 | |||||||||||||
5 | Gelej Község Önkormányzata óvodai tornaszoba kialakításának támogatása | 25,0 | |||||||||||||
6 | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 1 400,0 | |||||||||||||
7 | Kisvárda Város Önkormányzata új múzeumi épület, tájház kialakításának támogatása | 1 900,0 | |||||||||||||
8 | Mezőkövesd Város Önkormányzata Bogácsi út felújításának támogatása | 300,0 | |||||||||||||
9 | Nagyar Község Önkormányzata művelődési ház rekonstrukciójának támogatása | 25,0 | |||||||||||||
10 | Panyola Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 7,4 | |||||||||||||
11 | Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása | 14,8 | |||||||||||||
12 | Tiszadorogma Község Önkormányzata volt általános iskola szálláshellyé alakításának támogatása | 20,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
13 | Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása | 20,1 | |||||||||||||
14 | Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása | 17,6 | |||||||||||||
15 | Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napsugár óvoda fejlesztésének támogatása | 20,2 | |||||||||||||
16 | Tiszaszőlős Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
17 | Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása | 31,5 | |||||||||||||
18 | Újszilvás Község Önkormányzata uszoda fejlesztés támogatása | 100,0 | |||||||||||||
19 | Kaba Város Önkormányzata főzőkonyha épülete felújításának támogatása | 145,0 | |||||||||||||
23 | Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata feladatainak támogatása | 2 838,3 | |||||||||||||
2 | Solt Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 450,0 | |||||||||||||
3 | Vásárosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 1,0 | |||||||||||||
4 | Ináncs Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 19,0 | |||||||||||||
5 | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||
6 | Szendrő Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
7 | Apátfalva Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
8 | Kiszombor Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
9 | Mártély Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
10 | Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||
11 | Bodmér Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
12 | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 968,0 | |||||||||||||
13 | Kajászó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 75,0 | |||||||||||||
14 | Óbarok Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
15 | Pákozd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 70,0 | |||||||||||||
16 | Pázmánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
17 | Ráckeresztúr Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
18 | Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása I. | 30,0 | |||||||||||||
19 | Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása II. | 35,0 | |||||||||||||
20 | Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 70,0 | |||||||||||||
21 | Sáránd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
22 | Heves Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||
23 | Pétervására Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 67,0 | |||||||||||||
24 | Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
25 | Mezőtúr Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
26 | Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
27 | Tiszafüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 180,0 | |||||||||||||
28 | Kisbér Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 025,0 | |||||||||||||
29 | Tata Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
30 | Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
31 | Jákó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 26,9 | |||||||||||||
32 | Mándok Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 70,0 | |||||||||||||
33 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 678,0 | |||||||||||||
34 | Petneháza Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
35 | Tarpa Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
36 | Peresznye Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 7,5 | |||||||||||||
37 | Söpte Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
38 | Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 150,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
39 | Bakonybél Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 170,0 | |||||||||||||
40 | Városlőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
41 | Kemecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
42 | Ózd Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 10,6 | |||||||||||||
43 | Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
44 | Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 22,5 | |||||||||||||
45 | Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 22,5 | |||||||||||||
24 | Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása | 59,6 | |||||||||||||
25 | Blaha Lujza tér rendezésének támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
26 | Pálmajor Község feladatainak támogatása | 1,0 | |||||||||||||
27 | Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 105,6 | |||||||||||||
28 | Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
29 | A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása | 213,9 | |||||||||||||
30 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Aszófő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
2 | Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
3 | Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
4 | Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
5 | Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 42,1 | |||||||||||||
6 | Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||
7 | Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
8 | Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 76,5 | |||||||||||||
9 | Mencshely Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
10 | Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 14,1 | |||||||||||||
11 | Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 35,0 | |||||||||||||
12 | Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
13 | Pécsely Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
14 | Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 155,0 | |||||||||||||
15 | Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,6 | |||||||||||||
16 | Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
17 | Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 17,3 | |||||||||||||
18 | Szakony Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
19 | Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
20 | Szászberek Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 4,7 | |||||||||||||
21 | Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
22 | Szerencs Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
23 | Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 300,0 | |||||||||||||
24 | Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 6,0 | |||||||||||||
31 | Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása | 1 050,0 | |||||||||||||
32 | Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,4 | |||||||||||||
33 | Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 127,0 | |||||||||||||
34 | Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyeztetése és kisajátítása | 59,3 | |||||||||||||
35 | A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása | 1 579,0 | |||||||||||||
36 | Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és engedélyeztetési feladatainak támogatása | 24,1 | |||||||||||||
37 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 22 469,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
38 | Egyes önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Barabás Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 31,1 | |||||||||||||
2 | Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 31,1 | |||||||||||||
3 | Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 31,1 | |||||||||||||
4 | Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 18,2 | |||||||||||||
5 | Vásárosnamény Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 29,9 | |||||||||||||
6 | Garbolc Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 9,9 | |||||||||||||
7 | Gyügye Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 29,4 | |||||||||||||
8 | Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 25,9 | |||||||||||||
9 | Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
10 | Nábrád Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 26,8 | |||||||||||||
11 | Nagyszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 15,4 | |||||||||||||
12 | Nemesborzova Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 7,5 | |||||||||||||
13 | Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 26,4 | |||||||||||||
14 | Panyola Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 24,4 | |||||||||||||
15 | Sonkád Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 26,8 | |||||||||||||
16 | Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 16,6 | |||||||||||||
17 | Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 23,4 | |||||||||||||
18 | Pátyod Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 28,2 | |||||||||||||
19 | Rápolt Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 16,6 | |||||||||||||
39 | Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása | 2 661,0 | |||||||||||||
40 | Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Bajna Község feladatainak támogatása | 13,8 | |||||||||||||
2 | Börcs Község feladatainak támogatása | 44,0 | |||||||||||||
3 | Dunapataj Nagyközség feladatainak támogatása | 120,0 | |||||||||||||
4 | Kaposmérő Község feladatainak támogatása | 50,6 | |||||||||||||
5 | Magyarnándor Község feladatainak támogatása | 24,0 | |||||||||||||
6 | Nekézseny Község feladatainak támogatása | 66,4 | |||||||||||||
7 | Rákóczifalva Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
8 | Tiszatelek Község feladatainak támogatása | 132,4 | |||||||||||||
9 | Újhartyán Város feladatainak támogatása | 75,0 | |||||||||||||
41 | Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk enyhítése | ||||||||||||||
1 | Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 9,1 | |||||||||||||
2 | Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 0,8 | |||||||||||||
3 | Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 1,2 | |||||||||||||
4 | Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 4,2 | |||||||||||||
5 | Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 2,5 | |||||||||||||
7 | Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 3,8 | |||||||||||||
8 | Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 16,3 | |||||||||||||
9 | Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 8,4 | |||||||||||||
10 | Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 0,6 | |||||||||||||
11 | Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 6,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
12 | Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 1,3 | |||||||||||||
13 | Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 7,5 | |||||||||||||
14 | Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 1,5 | |||||||||||||
15 | Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 0,5 | |||||||||||||
16 | Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés | 0,1 | |||||||||||||
42 | Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése | ||||||||||||||
1 | Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
2 | Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
3 | Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
4 | Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
5 | Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
6 | Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
7 | Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
8 | Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
9 | Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
10 | Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
11 | Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
12 | Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
13 | Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
14 | Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
15 | Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
16 | Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
17 | Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
18 | Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
19 | Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
20 | Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
21 | Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
22 | Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
23 | Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
24 | Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
25 | Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
26 | Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
27 | Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
28 | Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
29 | Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
30 | Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
31 | Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
32 | Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
33 | Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
34 | Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
35 | Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
36 | Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
37 | Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
43 | Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése | ||||||||||||||
1 | Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
2 | Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
44 | Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 540,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 538,9 | |||||||||||||
3 | Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 169,2 | |||||||||||||
4 | Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 310,0 | |||||||||||||
5 | Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 200,1 | |||||||||||||
45 | Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai | ||||||||||||||
1 | Ceglédbercel Község feladatainak támogatása | 90,0 | |||||||||||||
2 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||
3 | Füzesabony Város feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
4 | Karcag Város kulturális feladatainak támogatása | 1 108,1 | |||||||||||||
5 | Karcag Város fejlesztési feladatainak előkészítése | 72,8 | |||||||||||||
6 | Körmend Város feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
7 | Lasztonya Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
8 | Máriakálnok Község feladatainak támogatása | 35,5 | |||||||||||||
9 | Nagyrábé Nagyközség feladatainak támogatása | 14,4 | |||||||||||||
47 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása | 25,7 | |||||||||||||
48 | Budakeszi város útfelújításának támogatása | 55,0 | |||||||||||||
49 | Tiszabercel községben a | Folyóvíz Program megvalósítása | 161,8 | ||||||||||||
50 | Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása | 465,5 | |||||||||||||
51 | Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása | ||||||||||||||
1 | Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása | 326,8 | |||||||||||||
2 | Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása | 15,5 | |||||||||||||
6 | Körmend város működési feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
10 | Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása | 28,0 | |||||||||||||
11 | Sáta község működési feladatainak támogatása | 22,3 | |||||||||||||
13 | Vajta község működési feladatainak támogatása | 7,3 | |||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 700 274,3 | 0,0 | -700 274,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 78 246,5 | 0,0 | -78 246,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
IX. fejezet összesen | 778 520,8 | 0,0 | -778 520,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 1 400,2 | 14,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 858,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 040,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 971,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 507,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 382,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 93,0 | |||||||||||||
2 | Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 103,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,2 | |||||||||||||
3 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 59,6 | 0,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 096,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 657,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 074,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 144,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 168,9 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 516,7 | 44,2 | 1,5 | |||||||||||
2 | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | 128,0 | 43,6 | ||||||||||||
4 | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | 39,4 | |||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés | 20,3 | |||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 323,4 | 5,5 | ||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 259,0 | 23,3 | ||||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 35,0 | |||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 105,5 | 0,6 | ||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 153,2 | |||||||||||||
28 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 7 012,8 | |||||||||||||
30 | EU utazási költségtérítések | 194,0 | 313,5 | ||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 40,5 | |||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek | ||||||||||||||
1 | Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 20,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 24 232,9 | 1 577,0 | -22 655,9 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 790,6 | 14,1 | -776,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 194,0 | 313,5 | 119,5 | |||||||||||||
X. fejezet összesen | 25 217,5 | 1 904,6 | -23 312,9 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 1 478,1 | 1,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 266,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 481,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 609,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 013,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 589,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 262,4 | |||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 88,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 844,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 172,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 881,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,1 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 159,3 | 2,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 594,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 128,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 455,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 692,8 | |||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 65 821,5 | 4 858,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 170 693,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 503,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48 976,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 090,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 734,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 6 162,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 111,7 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 8 664,9 | 3 882,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 984,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 583,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 079,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 731,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 209,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 958,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 339,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 91,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 430,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 9,0 | |||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 3 325,6 | 34,9 | 101,6 | 29,0 | ||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 2,8 | |||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 594,5 | 5,5 | ||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont | 848,5 | 18,6 | ||||||||||||
Alapítvány támogatása | |||||||||||||||
9 | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása | 69,6 | 0,4 | ||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 792,6 | 107,4 | ||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | ||||||||||||||
1 | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 4 644,8 | 90,0 | ||||||||||||
2 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 154,6 | 7 478,1 | 599,2 | |||||||||||
3 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 230,3 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 788,3 | 2,8 | ||||||||||||
5 | Kemény Ferenc Program | 821,3 | 10,2 | 7 265,5 | |||||||||||
6 | Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése | 79,8 | 382,9 | 910,8 | |||||||||||
8 | A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása | 1 561,2 | 7 527,5 | ||||||||||||
9 | Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok | 3 095,7 | |||||||||||||
10 | Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása | 2 098,4 | 12 062,4 | ||||||||||||
11 | Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása | 2 198,2 | |||||||||||||
12 | Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése | 203,7 | 690,2 | ||||||||||||
14 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása | 30,6 | 199,3 | ||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 49,1 | |||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 265,6 | 14,4 | ||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 148,7 | 1,3 | ||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 4,1 | |||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 1,5 | |||||||||||||
26 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 1 137,5 | 2,9 | 297,1 | |||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 1,8 | |||||||||||||
28 | Üldözött keresztények segítésének feladatai | ||||||||||||||
1 | Ösztöndíjprogram támogatása | 216,0 | 0,5 | ||||||||||||
2 | Intervenciós Támogatási Keret | 3 939,5 | 31,0 | ||||||||||||
3 | Hungary Helps Program | 1 588,0 | |||||||||||||
4 | Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása | 23,8 | 0,8 | 1,0 | |||||||||||
5 | Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 39,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 4 235,6 | 74,6 | 1 778,1 | |||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 3 086,2 | 0,1 | ||||||||||||
2 | Hittanoktatás támogatása | 3 600,4 | |||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 12 356,0 | |||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 18 643,9 | |||||||||||||
5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 2 600,0 | |||||||||||||
6 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 420,0 | |||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 14,3 | 5 551,3 | 37,8 | |||||||||||
8 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 2 081,0 | 0,4 | 17 386,4 | 697,2 | ||||||||||
9 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 106,3 | 14,9 | ||||||||||||
10 | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása | 18,8 | 281,2 | ||||||||||||
11 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 117,4 | |||||||||||||
12 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 200,0 | |||||||||||||
13 | Görögkatolikus Metropólia támogatása | 300,0 | 350,0 | ||||||||||||
14 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 485,6 | 45,2 | ||||||||||||
15 | Reformáció Park kialakítása II. ütem | 84,0 | 311,0 | ||||||||||||
16 | Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása | 800,0 | |||||||||||||
17 | A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása | 500,0 | |||||||||||||
27 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 21,0 | 8,1 | 0,4 | |||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | ||||||||||||||
1 | Nemzetiségi támogatások | 2 190,2 | 77,4 | 1 417,7 | 23,7 | ||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | 1 506,6 | 122,1 | ||||||||||||
3 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | 1 014,6 | 1,1 | 108,5 | |||||||||||
4 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 130,3 | 2 268,9 | 17,4 | |||||||||||
5 | Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja | 12,2 | |||||||||||||
32 | Bocuse d'Or versenyek támogatása | 49,3 | 0,7 | ||||||||||||
33 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 1 848,1 | 816,1 | ||||||||||||
34 | Nemzeti Civil Alapprogram | 1,0 | 7,8 | ||||||||||||
35 | Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok | 790,0 | |||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 8,0 | |||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése | 328,4 | 44,3 | 74,6 | |||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 973,3 | 28,8 | 441,0 | 6,0 | ||||||||||
39 | Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése | 159,5 | 8,3 | 2,1 | 6,3 | ||||||||||
41 | Magyar Falu Program | ||||||||||||||
1 | Falusi Útalap | 2 500,0 | |||||||||||||
2 | Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása | 4 532,2 | 55 056,8 | ||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 310,0 | 10,0 | ||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 3 409,0 | 471,4 | 1 502,4 | |||||||||||
3 | Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások | 605,5 | 44,5 | ||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 1 781,7 | 5,2 | 2 609,7 | |||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 175,4 | 19,8 | 12,9 | 0,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének támogatása | 84,8 | 0,3 | ||||||||||||
46 | Ludovika Campus | 1 144,4 | 3 855,6 | ||||||||||||
47 | Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása | 1 467,3 | 21,6 | ||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 39,9 | 12,9 | ||||||||||||
49 | Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások | 432,1 | 92,9 | ||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 162,6 | 337,4 | ||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 106,5 | 64,1 | 1,7 | |||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 11,8 | 7,1 | 7,2 | |||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | ||||||||||||||
1 | Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 247,3 | |||||||||||||
2 | Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 356,6 | |||||||||||||
4 | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 91,2 | |||||||||||||
5 | Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 376,7 | 0,4 | 685,0 | |||||||||||
6 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása | 981,5 | 997,1 | ||||||||||||
7 | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 4 198,3 | 5 644,5 | ||||||||||||
8 | Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 49,4 | 3 259,3 | ||||||||||||
9 | Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 6 229,6 | 567,7 | ||||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 7,4 | 5,0 | ||||||||||||
59 | Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása | 378,0 | 120,3 | ||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 17,1 | 57 | ||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | |||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 431,2 | 20,6 | 443,8 | 32,6 | ||||||||||
67 | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása | 142,7 | |||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 80,0 | |||||||||||||
71 | Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása | 24,4 | |||||||||||||
72 | Építésügyi bontási feladatok | 286,6 | |||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 20,7 | |||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 35,0 | 0,1 | ||||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 1 959,2 | 19 376,1 | ||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 195,4 | 0,2 | 50,1 | |||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 0,4 | |||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 10 697,2 | 7,3 | 81 688,7 | 29,0 | ||||||||||
80 | Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása | 110,8 | 886,1 | ||||||||||||
81 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok | 677,8 | 263,8 | ||||||||||||
82 | Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 0,1 | |||||||||||||
83 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 147,1 | 102,9 | ||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 42,5 | 157,5 | ||||||||||||
86 | Népi Építészeti Program | 263,6 | 0,2 | 1 834,7 | 1,2 | ||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 424,5 | 17,5 | 3 477,8 | 298,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. név | XI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
90 | Nemzeti Várprogram | 131,4 | 344,8 | ||||||||||||
92 | Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 736,8 | 78,9 | 63,2 | 33,5 | ||||||||||
93 | Településképi- és Okos Város feladatok | 118,2 | 1,5 | ||||||||||||
94 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 1 269,4 | 6 897,5 | ||||||||||||
95 | Magyarország Barátai Alapítvány támogatása | 96,8 | 3,2 | ||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 6 405,5 | 149,0 | 285,0 | 1,3 | ||||||||||
2 | Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása | 1 024,7 | 275,3 | ||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
5 | A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése | 0,2 | 75 473,1 | ||||||||||||
6 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 117,7 | 63,1 | ||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Egyéb bevételek | 4,3 | |||||||||||||
2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 319,3 | 31,9 | ||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 472 226,8 | 77 976,8 | -394 250,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 366 165,7 | 11 623,7 | -354 542,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XI. fejezet összesen | 838 392,5 | 89 600,5 | -748 792,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 1 408,5 | 239,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 186,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 494,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 959,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 719,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 110,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 16 275,2 | 927,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 732,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 336,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 161,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 306,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 133,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 648,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,6 | |||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 3 670,0 | 103,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 613,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 483,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 246,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 189,8 | |||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 289,8 | 245,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 836,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 173,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 585,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 354,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 967,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 569,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | |||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 229,5 | 47,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 441,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 71,8 | |||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 2 809,0 | 593,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 123,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 624,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 137,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 998,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 745,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | |||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 1 100,1 | 1,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 769,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 400,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 327,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 389,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,1 | |||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 781,9 | 2,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 266,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 283,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 900,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 938,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 177,5 | |||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 8 372,6 | 1 484,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 988,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 377,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 800,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 799,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 204,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 590,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 530,0 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 262,0 | 0,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 548,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 895,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 790,0 | |||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 376,4 | 0,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 266,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 422,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
6 | Beruházások | 5,5 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 7,5 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 10,8 | 26,4 | ||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 453,9 | |||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 613,1 | 2,8 | ||||||||||||
8 | A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 20,8 | 20,4 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 575,3 | 70,0 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 84,4 | 2,5 | ||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 180,8 | 0,1 | ||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 30,1 | 10,0 | ||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 18,2 | 18,2 | ||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 1,6 | |||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 9,3 | 0,1 | ||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 3,7 | 2,1 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 24,6 | |||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 1 208,4 | 10,2 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása | 541,9 | 0,1 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 49,6 | 47,9 | 2 515,9 | 1,2 | ||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 527,9 | 42,6 | ||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 202,5 | |||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 27,2 | 5,2 | ||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 435,5 | 7,9 | ||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 18,7 | |||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 210,2 | |||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 1 027,7 | |||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 70,0 | |||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 483,2 | |||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 3 740,7 | |||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 200,0 | |||||||||||||
33 | Lovas rendezvények és lovassport támogatása | 243,0 | 0,1 | ||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 6,4 | 2 410,5 | ||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 169,8 | |||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 285,8 | 25,1 | ||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 1 269,8 | 51,7 | ||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 1 698,9 | 30,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 303,0 | |||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 203,6 | 81,7 | ||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 433,3 | 30,4 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőstratégia | ||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 45,0 | 3,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 188,3 | |||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 44,8 | 25,0 | 7,5 | |||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 450,6 | 106,2 | ||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 426,9 | 17,1 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 9 122,7 | 4 175,4 | ||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 79,1 | |||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 1 137,6 | |||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 21 102,1 | 875,7 | ||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 80,9 | |||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 675,0 | |||||||||||||
13 | Peres ügyek | 103,1 | 2,2 | ||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 18,2 | 18,1 | 0,6 | 1,3 | ||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 787,0 | 1,3 | ||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 587,4 | |||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 2 644,6 | 44,4 | ||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 679,4 | |||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 966,3 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 53,8 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 660,0 | |||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 238 135,5 | 51 273,4 | -186 862,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 28 861,7 | 3 656,2 | -25 205,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 737,7 | 65,2 | -9 672,5 | ||||||||||||
XII. fejezet összesen | 276 734,9 | 54 994,8 | -221 740,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 310,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 833,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 27,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 108,4 | |||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 7 167,0 | 2 787,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 444,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 301,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84 962,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 386,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 119,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 220,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 046,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 303,2 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 4 634,5 | 311,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 514,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8791,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74 273,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 309,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 837,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 63 217,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 9 232,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290,7 | |||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 2 437,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90 696,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 079,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 784,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 593,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 958,8 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 922,6 | 38,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 826,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 369,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 790,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop név | XIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
6 | Beruházások | 122,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4 116,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 66,5 | |||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 32 920,4 | 765,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 622,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 125,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 193,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 920,0 | |||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 4,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 302,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 42,9 | |||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | ||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 47,6 | |||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 523,6 | 83,1 | ||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | ||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 122,7 | |||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 993,3 | |||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 035,0 | 65,0 | ||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,4 | |||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 633,6 | 516,6 | 15 736,9 | 253,6 | ||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 75,0 | |||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | |||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 845,0 | |||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 800,3 | |||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 380,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 457 737,1 | 48 607,4 | -409 129,7 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 103 488,1 | 4 155,8 | -99 332,3 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 561 225,2 | 52 763,2 | -508 462,0 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 17 673,7 | 385,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 116,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 813,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 696,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13178,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 229,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 395,7 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 626,1 | 484,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 080,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 945,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 191,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 43,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 894,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 33,2 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 577,2 | 6 118,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 403,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 747,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 624,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 876,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 171,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 195,8 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 8 384,6 | 2 292,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48 177,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 550,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 922,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 67 339,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 092,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 623,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 305,0 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 45 227,3 | 28 056,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 278 228,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 887,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 412,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 410,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 212,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 269,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 725,4 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 60,3 | 319,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 513,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 379,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 585,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 178,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 896,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 11 401,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32,9 | |||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 344,6 | 465,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 864,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 945,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 339,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 761,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 563,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 184,7 | |||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 430,1 | 507,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 593,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 654,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 170,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 577,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,8 | |||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 269,7 | 1 362,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 63 796,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 579,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 141,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 072,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 649,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 579,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852,1 | |||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 254,3 | 76,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 589,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 116,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 693,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 736,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 586,1 | |||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 300,8 | 5 206,2 | 58,6 | 42,2 | ||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 25 421,7 | 42 267,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 867,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 610,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 249,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 406,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 41 743,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 920,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 109,9 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 140,7 | 130,0 | ||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,7 | |||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 989,9 | 13,1 | 26,7 | |||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 10,0 | |||||||||||||
55 | A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása | 2 112,2 | |||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 113 501,0 | 25 836,2 | 110,1 | 1 154,0 | ||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | |||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 0,2 | |||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 41,9 | |||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 250,5 | |||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 100,0 | |||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 200,5 | |||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 11,9 | |||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 137,2 | |||||||||||||
4 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | "Útravaló" ösztöndíj program | 674,8 | |||||||||||||
2 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 306,5 | 132,9 | 3,3 | |||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||
1 | Roma Szakkollégiumi Hálózat | 427,1 | 0,1 | ||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 248,4 | 32,1 | ||||||||||||
3 | Roma kultúra támogatása | 50,9 | 3,2 | ||||||||||||
4 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 600,3 | 6,8 | 36,5 | 1,8 | ||||||||||
5 | Felzárkózás-politika koordinációja | 36,6 | 0,3 | ||||||||||||
6 | Roma ösztöndíj programok | 1 247,8 | 52,5 | ||||||||||||
7 | Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ | 128,1 | 1,5 | ||||||||||||
8 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 48,2 | 5,5 | 12,0 | |||||||||||
9 | Roma nemzetiség pályázatainak támogatása | 573,5 | 0,3 | ||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása | 435,4 | |||||||||||||
11 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 182,5 | 30,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 990,2 | 2 000,0 | 1 009,8 | ||||||||||||
13 | A "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának támogatása | 544,9 | 8 000,0 | 3 758,1 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | 1,7 | |||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 1,5 | ||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 10,1 | 1,0 | |||||||||||||
16 | Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások | 1 113,9 | ||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | |||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 696,6 | 41,5 | 67,9 | 0,6 | |||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 12 435,9 | 427,8 | 3 683,6 | 849,6 | |||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 14 175,9 | 250,5 | 13 805,1 | 19,0 | |||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 5 579,1 | 5 069,0 | 134,0 | 250,2 | |||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 264,7 | ||||||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 91,2 | ||||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 8 671,1 | 73,7 | 7 462,1 | 1 095,2 | |||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 803,5 | 213,4 | |||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 64,1 | 40,9 | |||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 380,0 | ||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 618,2 | ||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 996 809,2 | 148 249,9 | -848 559,3 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 188 886,4 | 84 533,3 | -104 353,1 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 23 110,7 | 6 701,5 | -16 409,2 | |||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 208 806,3 | 239 484,7 | -969 321,6 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 6 019,0 | 43,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 857,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 980,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 958,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 177,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 229,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19,5 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 743,4 | 821,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 124 022,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 334,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 807,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 616,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 934,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 494,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 367,3 | |||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 14 285,0 | 5 540,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 978,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 014,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48 718,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 727,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 863,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4 711,7 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 49 069,0 | 5 008,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38 329,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 512,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46 248,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 911,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 834,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 13 332,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 492,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 61,0 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 440,8 | 0,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 306,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 539,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 56,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,9 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 249,2 | ||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 337,7 | ||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 10,0 | ||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 0,1 | ||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 5,7 | 0,1 | |||||||||||||
12 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 0,1 | ||||||||||||||
14 | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása | 56,5 | 2,1 | 54,4 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 415,8 | 12,3 | 32,5 | 4,0 | |||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 25,2 | 5,2 | 22,2 | ||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 579,5 | 0,3 | 28 198,1 | 19,1 | |||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 266,8 | 1,5 | 18 284,2 | 112,0 | |||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 394,0 | ||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 133,4 | 7 000,0 | 11 654,5 | ||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 100,0 | 6,6 | 4,3 | ||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 385,7 | 60,3 | 8 880,5 | 49,7 | |||||||||||
9 | 1 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 276,3 | 5,4 | 3,5 | |||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 5 818,8 | 556,8 | |||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 8 260,1 | 777,2 | |||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 637,7 | 93,1 | 8,4 | 1,0 | |||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 717,3 | 15,2 | 14,6 | 0,6 | |||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 385,1 | 6,1 | 3,7 | 0,3 | |||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,9 | ||||||||||||||
26 | Központi kezelésűelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||
1 | ÁKK osztalék befizetése | 47,3 | ||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 455 510,1 | 78 032,2 | -377 477,9 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 108 910,5 | 23 329,0 | -85 581,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 778,7 | 116,3 | -1 662,4 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen | 566 199,3 | 101 477,5 | -464 721,8 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 38 930,9 | 149,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 438,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 752,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 501,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 347,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 123,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,9 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 657,7 | 2,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 045,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 426,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 097,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 164,5 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 635,5 | 2,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 161,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 238,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 949,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 114,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 789,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 536,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 77,9 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 477,0 | 408,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 348,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 357,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 470,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 18,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44,2 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 1 823,1 | 1,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 270,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 732,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 071,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 691,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 31,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 748,6 | |||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 35 605,8 | 19 230,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 113 886,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 369,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 899,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 711,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 708,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 514,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 7 638,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 973,3 | |||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 300,9 | 2,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 046,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 470,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 464,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 267,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 539,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 45,5 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2 660,0 | 6 702,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 136,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 606,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 902,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 132,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19737,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19,8 | |||||||||||||
12 | Budapesti Corvinus Egyetem | 3 488,6 | 345,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 637,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 767,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 181,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 325,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 009,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 743,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 458,2 | |||||||||||||
14 | Egyetemek, főiskolák | 382 645,5 | 9 228,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 285 745,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 002,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 226 092,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 728,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 748,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 60 245,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 7 360,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 194,7 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||
1 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 4,8 | |||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 385,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 4,5 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 582,9 | 173,6 | ||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 92 514,5 | 2 947,6 | 15,0 | |||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 35 488,8 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány) | 0,2 | 22,2 | ||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 866,6 | 74,3 | ||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,2 | |||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 224,4 | 1,0 | 38 961,2 | 62,9 | ||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 5 259,2 | 2 403,0 | 461,6 | |||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 338,6 | 239,2 | 34,0 | |||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 262,7 | 33,8 | ||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 60 452,9 | 319 979,2 | ||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 049,1 | |||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 136,3 | 66 371,2 | ||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 139,2 | 30,2 | 78,8 | |||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 22,3 | 5 330,0 | ||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 342,0 | 1 477,3 | ||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 850,4 | 1 200,0 | 9,9 | |||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 209,6 | 209,6 | ||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 1 108,8 | 326,8 | ||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | 7,5 | 972,5 | 1,0 | |||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | 956,5 | 11,8 | ||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 3 038,5 | |||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 257,9 | |||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 639,6 | |||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 93,4 | 20 856,6 | ||||||||||||
50 | Városi közúti projektek | 1 734,6 | |||||||||||||
51 | Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása | 3 751,4 | 18,5 | 22 750,3 | |||||||||||
52 | Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása | 246,9 | 160,0 | ||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 14 379,9 | 400,0 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 4 363,3 | 21,5 | 3,3 | |||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 141,6 | 50,2 | ||||||||||||
5 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 2 942,8 | 18,5 | ||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 59,5 | 0,7 | 164,7 | 0,4 | ||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 5,3 | 8,9 | 10,7 | |||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 39,9 | 40,4 | 2,3 | 1,3 | ||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 7,9 | |||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | |||||||||||||
25 | Fenntartható fejlesztések | 257,0 | |||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 45,5 | 44,0 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 1 798,6 | 79,4 | 77,4 | |||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 747,7 | 62,0 | ||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | 370,1 | |||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 0,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 2 164,7 | 306,0 | 17 530,0 | 598,4 | ||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 5,3 | 31,3 | ||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 1,2 | |||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 0,7 | 0,2 | 0,9 | |||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,4 | 0,4 | 1,2 | |||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 0,1 | |||||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 697,8 | 394,3 | ||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | 17,8 | 82,3 | ||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | 2 985,1 | |||||||||||||
15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 11 060,6 | 30,6 | 3 628,2 | |||||||||||
19 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 292,8 | 259,9 | ||||||||||||
20 | Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése | 795,4 | 804,6 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 185,3 | 5,5 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 524,1 | 15,0 | ||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 29,4 | 5,3 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 6 577,7 | |||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 11 244,8 | 1 235,3 | 14 016,1 | 23,0 | ||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai | 1 087,6 | |||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 392,7 | 10,8 | 7,3 | |||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 84,2 | 3,4 | 1,2 | |||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 028,6 | 9,9 | ||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 2,2 | 145,4 | ||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 18,5 | |||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 597,6 | 226,1 | ||||||||||||
25 | NFSI Nkft. működési támogatás | 24,0 | |||||||||||||
29 | Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása | 4,8 | 0,2 | ||||||||||||
31 | World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások | 2 250,7 | 140,9 | ||||||||||||
32 | A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása | 5 187,4 | 107,4 | ||||||||||||
33 | Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása | 5 417,7 | 4 580,3 | ||||||||||||
35 | Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása | 664,5 | 196,7 | 74,0 | |||||||||||
64 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||
1 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 165,1 | 17,9 | 3,3 | |||||||||||
2 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 80,1 | 18,4 | ||||||||||||
3 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 210,7 | 0,3 | 3,0 | |||||||||||
4 | Irinyi terv végrehajtása | ||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | 1 111,0 | 3 314,9 | ||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | 1 338,9 | 4 817,4 | ||||||||||||
3 | Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése | 2 100,0 | |||||||||||||
4 | Ipar 4.0. program | 572,7 | 2 385,1 | ||||||||||||
5 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | 1 986,7 | 22 080,4 | ||||||||||||
7 | Jedlik Terv | 2,3 | 0,5 | ||||||||||||
8 | MKIK támogatása | 62,9 | 20,3 | 33,8 | |||||||||||
65 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | ||||||||||||||
1 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása | 12 125,0 | 245,2 | 146,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
2 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 704,9 | 9 294,1 | 715,4 | ||||||||||||
3 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 268,4 | 77,6 | |||||||||||||
4 | Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése | 430,0 | ||||||||||||||
66 | Kutatási és fejlesztési feladatok | |||||||||||||||
1 | MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása | 15 836,6 | ||||||||||||||
3 | Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása | 406,5 | ||||||||||||||
7 | Felsőoktatási kiválósági programok támogatása | 730,5 | 3,0 | |||||||||||||
8 | Kiválósági Programok támogatása | 1 124,2 | 198,0 | |||||||||||||
9 | ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása | 326,7 | 715,3 | |||||||||||||
10 | Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása | 2 811,5 | 7,0 | |||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | |||||||||||||||
1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 23 657,4 | 257,2 | 54,5 | ||||||||||||
2 | Felsőoktatás speciális feladatai | 919,4 | 118,4 | |||||||||||||
3 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 182,0 | 40,5 | 181,4 | ||||||||||||
5 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 376,9 | 1,4 | 1 967,0 | 245,7 | |||||||||||
7 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 819,1 | 2,8 | 857,0 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 733,3 | 175,7 | 5,0 | ||||||||||||
9 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 425,0 | 1,9 | |||||||||||||
12 | Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása | 43,8 | ||||||||||||||
13 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Közszolgáltatások ellentételezése | |||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 98 113,0 | ||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 168 372,1 | ||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 97 1 67,5 | ||||||||||||||
4 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 19 586,5 | ||||||||||||||
6 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 12 997,3 | ||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 8 500,0 | ||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 1 399,3 | ||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||
1 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 393,5 | ||||||||||||||
2 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 73 783,7 | ||||||||||||||
4 | Részesedésvásárlás | 11 000,0 | ||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 181,3 | ||||||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 689 135,4 | 485 719,0 | -1 203 416,4 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 728 521,3 | 112 410,8 | -616 110,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 940,9 | 0,0 | -940,9 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 2 418 597,6 | 598 129,8 | -1 820 467,8 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 1 377,3 | 1 018,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 339,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 657,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 778,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 124,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 393,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 536,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 11 072,6 | 255,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 543,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 378,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 515,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 881,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 21 637,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 053,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 298,7 | |||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 207,8 | 47,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 761,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 454,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6491,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 52,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 259,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 340,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 54,1 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 180,6 | 3,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 940,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 924,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 209,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 126,3 | |||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 515,5 | 416,0 | 81 039,7 | 1 905,3 | ||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 6 143,5 | 3,1 | ||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 5154,6 | 16,2 | 290,0 | |||||||||||
4 | Kereskedelemfejlesztési célú támogatások | 499,5 | |||||||||||||
5 | Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat | 1 490,7 | |||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 2 684,6 | 78,5 | 918,4 | |||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 456,1 | 329,4 | ||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 248,3 | 16,0 | 0,2 | |||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 137,5 | |||||||||||||
19 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 3 822,3 | 2,8 | 10,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
21 | Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás | 3 646,9 | |||||||||||||
22 | MFK NKft. működési támogatása | 216,0 | |||||||||||||
23 | A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz | 1 609,1 | 1,5 | ||||||||||||
33 | Stipendium Hungaricum | 350,9 | |||||||||||||
34 | HIPA NZrt. működési támogatása | 1 185,8 | 165,6 | 24,9 | |||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 189,0 | 4,4 | 7,4 | 0,1 | ||||||||||
2 | Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása | 626,7 | 16,8 | ||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 442,3 | 4,7 | ||||||||||||
4 | Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 0,1 | |||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 0,7 | |||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 535,8 | 1 989,8 | ||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 52,8 | 53,9 | ||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 0,1 | |||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 3,3 | |||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 4,7 | |||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 282,4 | 2,8 | 19,0 | |||||||||||
20 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 147,2 | 2,8 | ||||||||||||
21 | Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása | 2 260,0 | 205,9 | 37 523,1 | 97,1 | ||||||||||
22 | Regionális stratégiai fejlesztések | 13,6 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 6 897,2 | |||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 9 373,9 | |||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 139,1 | |||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 1 051,4 | 18,2 | 1 415,9 | |||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 5,1 | 0,7 | 14,0 | 0,2 | ||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 4,9 | 296,3 | ||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 20 353,1 | |||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 25 230,0 | |||||||||||||
2 | Adria Port Zrt. tőkeemelése | 10 476,6 | |||||||||||||
3 | CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése | 16,2 | |||||||||||||
4 | Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése | 75,0 | |||||||||||||
3 | Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | AgroRehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése | 571,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 193 222,1 | 14 099,2 | -179 122,9 | ||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 187 322,6 | 3 327,9 | -183 994,7 | ||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 380 544,7 | 17 427,1 | -363 117,6 | ||||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 6,7 | 2,4 | 7,5 | |||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2,8 | 0,7 | ||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 13,1 | 1,2 | 3,0 | 3,7 | ||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 2,0 | 0,7 | ||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | ||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 0,2 | |||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | ||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | ||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 0,2 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 1 193,9 | 440,9 | 1 083,1 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 16 112,2 | 10,3 | 558,9 | 60,8 | ||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA | 100,7 | 39,1 | 0,4 | |||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 271,5 | 400,1 | 6,7 | 14,6 | ||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 8,8 | 78,4 | 1 530,2 | 1 143,9 | ||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 5 764,6 | 18,9 | 50,1 | 183,7 | ||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 2,9 | 7,9 | ||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 0,2 | 8,5 | 88,3 | 73,7 | ||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 5,0 | 9,0 | 32,7 | 16,5 | ||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 4,2 | 3,1 | 57,6 | 91,3 | ||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 38,2 | 43,3 | 297,1 | 222,1 | ||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 63,0 | 7,7 | 97,6 | 124,4 | ||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 19,6 | 20,7 | 506,0 | 129,4 | ||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 186,1 | 102,0 | 3 557,0 | 438,7 | ||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU-SK | 46,3 | 53,0 | ||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU-RO | 44,7 | 10,3 | ||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés HU-SER | 399,3 | 2,7 | 10,5 | |||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU-CRO | 146,6 | 76,9 | 0,6 | |||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU-HU | 3,4 | 0,1 | ||||||||||||
7 | Európai Területi Együttműködés SLO-HU | 33,0 | |||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés CES | 3,5 | 1,4 | ||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 2,3 | |||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 151,1 | 56,3 | 2,7 | |||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 6,8 | |||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 90,4 | |||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009- 2014 | 194,8 | 3,4 | 16,3 | |||||||||||
8 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014- 2021 | 140,0 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 5 745,7 | 6,8 | 218,4 | 7,2 | ||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 987,3 | 20,8 | ||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 301,3 | |||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 69,3 | |||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 76,6 | 8 788,2 | ||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 162,1 | 347,6 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 732,7 | 327,5 | ||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 152 368,8 | 16 189,7 | 102 233,1 | 18 383,4 | ||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 20 981,6 | 554,5 | 8 097,5 | 1 139,9 | ||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 28 549,6 | 6 539,1 | 119 621,5 | 22 005,9 | ||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 196,0 | 51,9 | 307 123,0 | 588,2 | ||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 99 114,3 | 2 502,3 | 113 966,7 | 11 910,6 | ||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 80 555,8 | 3 573,2 | 33 001,4 | 5 444,2 | ||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 59 528,0 | 268,5 | 1 454,2 | 8,5 | ||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 319,1 | |||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | ||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 263,3 | 645,7 | 2 644,1 | 382,1 | ||||||||||
2 | ROHU ETE program | 1 302,4 | 226,0 | 6731,5 | 533,3 | ||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 679,2 | 208,3 | 202,5 | 85,2 | ||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 1 283,9 | 681,9 | 439,6 | |||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 822,0 | 392,5 | 3 555,7 | 47,3 | ||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 464,9 | 106,0 | 280,3 | |||||||||||
7 | ENI programok | 126,2 | 68,5 | ||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 358,7 | 258,8 | 56,7 | 64,8 | ||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 134,3 | 139,5 | 6,4 | 10,5 | ||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 9,9 | 0,2 | 11,9 | 16,4 | ||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 0,4 | 4,2 | 5,3 | |||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | ||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 89 527,6 | 628,1 | 115 913,8 | 161,3 | ||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 951,9 | 0,1 | 1 411,1 | |||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 455,2 | 242,9 | ||||||||||||
13 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 5 963,5 | 277,7 | 137 870,6 | |||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 0,4 | |||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 102,1 | 288,3 | ||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | ||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 737,1 | 129 007,9 | 17 846,5 | |||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 0,6 | 5 307,1 | 4 166,0 | |||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 432,2 | 327,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 177,5 | 765,4 | -7 412,1 | ||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 144 718,4 | 22 356,4 | -122 362,0 | ||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 530 383,4 | 100 408,4 | -1 429 975,0 | ||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 1 683 279,3 | 123 530,2 | -1 559 749,1 | ||||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 3 088,2 | 40,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 049,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 722,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 954,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 606,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 504,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 52,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 30 920,6 | 1 813,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87 896,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 181,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43 299,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 624,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 054,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 175,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 4 381,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 907,9 | |||||||||||||
3 | Nemzeti Sportközpontok | 6 972,1 | 8 638,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 462,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 718,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 353,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 911,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 104 676,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 334,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 414,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 556,1 | 1,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 628,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 333,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 684,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 143,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 671,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 26,2 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 5 368,6 | 54,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 101,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 325,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 983,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 85,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 049,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 6,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | ||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 070,8 | 0,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 060,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 630,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 212,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 61,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 279,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb történetkutató intézetek | ||||||||||||||
1 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 0,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 185,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 58,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | 3,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 414,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,0 | |||||||||||||
9 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 382,7 | 3,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 205,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 221,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 121,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 261,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 394,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 71,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,7 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 3 250,4 | 1 763,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 129,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 232,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 627,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 116,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 46 246,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 624,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 743,6 | |||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 724 662,6 | 14 293,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 350 035,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 602,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300 472,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 779,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 838,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 26 766,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 10 030,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 453,5 | |||||||||||||
3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 1 820,0 | 3,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 337,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 259,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 930,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 151,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8,1 | |||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 7 673,3 | 551,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 190,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 412,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 455,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 231,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 907,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 388,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 5 425,3 | 0,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 466,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 047,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 358,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 52,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 520,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 242,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 126,0 | |||||||||||||
13 | Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért | 86,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 355,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 366,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 61,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 153,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 0,7 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 47 788,9 | 57,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 974,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 209,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 407,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 110,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 849,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 307,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,2 | |||||||||||||
15 | Magyarságkutató Intézet | 84,6 | 10,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 432,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 423,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 52,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 208,6 | |||||||||||||
16 | Országos Közegészségügyi Intézet | 3 290,8 | 849,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 735,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 244,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 572,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 565,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 10,6 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 13 476,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 024,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 734,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 243,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 223,8 | |||||||||||||
18 | Klebelsberg Központ | 28 131,0 | 12 261,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 437 677,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 153,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101 084,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 123,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 494,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 23 263,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 15 027,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 174,2 | |||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 3 892,0 | 43,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 783,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 355,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 342,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 279,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 470,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 129,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 0,4 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 265 414,4 | 1 153,4 | ||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás | 6 416,8 | 1,7 | ||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 176,8 | 8,5 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 625,0 | |||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 5,3 | |||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 3 274,1 | 8,7 | 75,2 | |||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 912,5 | 187,4 | 74,5 | |||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 0,3 | 10,5 | 25,2 | 15,0 | ||||||||||
9 | Tarpai sportkollégium támogatása | 102,0 | |||||||||||||
11 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 842,9 | |||||||||||||
12 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 4 389,0 | 1 000,0 | 1 017,5 | |||||||||||
13 | Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata | 135,2 | 0,8 | ||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 622,5 | 377,5 | ||||||||||||
4 | Peres ügyek | 1 843,5 | 141,5 | ||||||||||||
5 | Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek | 72,5 | |||||||||||||
6 | László Gyula Intézet támogatása | 445,0 | 170,0 | ||||||||||||
7 | Hangszercsere program | 241,8 | 0,1 | 438,0 | |||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 107,5 | 2,7 | 12,0 | |||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 0,1 | |||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 250,5 | 6,6 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 39,7 | 4,4 | 28,1 | |||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 15,9 | 114,2 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
3 | Waclaw Felczak Alap | 315,6 | 67,5 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | |||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 5,4 | |||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 14,5 | |||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 1 013,5 | 34,2 | ||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 231,3 | 1,5 | ||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 750,0 | |||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 378,0 | 24,2 | 98,0 | |||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 2 695,6 | 11,2 | 418,8 | 0,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
3 | Kulturális szakemberek továbbképzése | 86,3 | 13,5 | ||||||||||||
4 | Csoóri Sándor Alap | 4 438,2 | 16,2 | 5,0 | 0,6 | ||||||||||
6 | NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 1 100,0 | 490,1 | ||||||||||||
7 | Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása | 345,0 | 408,3 | ||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
1 | A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása | 300,0 | |||||||||||||
2 | Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése | 29,0 | |||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 4 488,1 | 44,7 | 1 150,6 | 0,9 | ||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 455,7 | 12,2 | ||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 494,6 | 0,7 | ||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 950,0 | |||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 69,5 | 7,0 | 8,4 | |||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | |||||||||||||
14 | Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása | 27 978,8 | 7 042,0 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 719,6 | 7,9 | 5,5 | |||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 1 483,2 | 0,5 | 1 130,2 | |||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 89,6 | 1,7 | ||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 297,0 | 5,5 | ||||||||||||
6 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 2 861,6 | |||||||||||||
7 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 1 990,1 | |||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 80,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 54,5 | 14,6 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 1 048,9 | 24,7 | 59,8 | |||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 522,4 | |||||||||||||
8 | Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | 8 080,7 | |||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 210,9 | 23,9 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 987,3 | 2,5 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 474,2 | 2,7 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 137,5 | 33,9 | 52,3 | 0,1 | ||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 136 448,6 | 8 119,8 | ||||||||||||
4 | Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 2 002,1 | 199,4 | 146,3 | |||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 1 147,4 | 55,6 | 4,1 | |||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 9 242,9 | 136,5 | ||||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 24,3 | |||||||||||||
10 | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | 1 150,6 | 470,0 | 1 696,5 | |||||||||||
11 | Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés | 7 457,9 | 247,5 | ||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 177,1 | 1,8 | 1,6 | |||||||||||
4 | Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása | 52,5 | |||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 371,1 | 35,4 | ||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 625,7 | 14,8 | ||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 1 534,2 | 437,2 | 19,7 | 9,2 | ||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 218,5 | |||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 1 560,6 | 8,5 | 3 127,9 | |||||||||||
3 | Légimentés | 2 133,9 | |||||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 973,3 | 18,0 | 10,0 | |||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 1 045,7 | |||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 15,2 | |||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 3 807,3 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 3 433,9 | 5 175,4 | 6 339,7 | 730,8 | ||||||||||
25 | Egészséges Budapest Program | 2 253,3 | 15,7 | 22 303,2 | 4 676,6 | ||||||||||
26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | 266,5 | 33,5 | ||||||||||||
28 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 10 402,1 | 1 925,9 | ||||||||||||
29 | Természetes fogamzássegítés | 125,6 | 14,4 | ||||||||||||
30 | Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése | 74,7 | 922,7 | ||||||||||||
31 | A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése | 230,0 | 2 277,3 | ||||||||||||
33 | Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány | 500,0 | |||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 21 092,3 | 125,7 | 364,6 | |||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 5 167,7 | 1 495,0 | 1 053,1 | |||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 3 170,0 | 6,6 | 453,5 | |||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 37,3 | 1,3 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 8 405,9 | 1 251,7 | 244,8 | 2,5 | ||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 472,5 | 0,2 | 2,5 | |||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 379,7 | 6,7 | 6,4 | 2,9 | ||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 509,1 | 15,0 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 628,4 | 11,1 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 106,6 | 0,7 | 960,9 | |||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 30,4 | |||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 14 850,6 | 98,1 | 793,8 | |||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 5 761,3 | 149,7 | ||||||||||||
34 | A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása | 635,0 | 335,0 | ||||||||||||
35 | Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||
36 | Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása | 1 652,0 | 28,0 | ||||||||||||
39 | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása | 300,0 | 1 700,0 | ||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 411,1 | 4 925,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 180,1 | 38,8 | 86,1 | 30,3 | ||||||||||
14 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása | ||||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 2,8 | 788,0 | ||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 250,0 | |||||||||||||
16 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 87,3 | 412,7 | ||||||||||||
24 | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 40,0 | |||||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai | 7,7 | 63,6 | ||||||||||||
21 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 326,6 | 2 580,1 | ||||||||||||
29 | Tornaterem-építési program | 282,4 | 69,6 | ||||||||||||
30 | Tanuszoda-fejlesztési program | 282,4 | 222,6 | ||||||||||||
31 | A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 575,0 | |||||||||||||
34 | Gödöllői uszoda beruházás | 350,0 | |||||||||||||
35 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 3 122,1 | 127,0 | ||||||||||||
36 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 3 280,4 | 105,1 | ||||||||||||
37 | Központi Birkózó Akadémia | 93,1 | 6,9 | ||||||||||||
38 | Veszprémi uszoda beruházás | 3 683,0 | |||||||||||||
39 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 673,9 | |||||||||||||
40 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 6 835,2 | 500,0 | 5 458,4 | |||||||||||
42 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 344,6 | 5 126,7 | ||||||||||||
44 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | 3,5 | |||||||||||||
45 | Szeged multifunkcionális csarnok | 1 000,0 | |||||||||||||
46 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 75,9 | 224,1 | ||||||||||||
48 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 4 988,8 | |||||||||||||
49 | Népliget rekonstrukció | 2 500,0 | |||||||||||||
50 | Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | 3 562,1 | 3,8 | 439,9 | |||||||||||
54 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | 1 815,3 | |||||||||||||
55 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | 66,7 | |||||||||||||
60 | Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai | 261,0 | |||||||||||||
62 | Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása | 27,4 | 1 471,3 | ||||||||||||
63 | Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása | 2,5 | 194,6 | ||||||||||||
66 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 4 347,9 | |||||||||||||
70 | Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program | 0,4 | 279,0 | ||||||||||||
71 | Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás | 1 488,5 | |||||||||||||
72 | Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése | 659,4 | |||||||||||||
73 | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | 131,9 | 96,2 | ||||||||||||
74 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 310,3 | 6164,0 | ||||||||||||
75 | Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása | 0,8 | 215,6 | ||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||
2 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 2 038,5 | |||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 3,1 | |||||||||||||
51 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 1 372,7 | 575,1 | ||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | |||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 2 249,5 | 1,3 | 2,5 | |||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 157,1 | 62,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 93,7 | 0,9 | ||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 18 421,9 | 161,8 | 1 383,2 | 2,5 | ||||||||||
30 | 22 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 100,0 | |||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 283,3 | 9,6 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | |||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 22,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 34,9 | |||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása | 29,4 | 0,6 | ||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | |||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona | 50,0 | |||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szervezete | 20,0 | |||||||||||||
8 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | 99,4 | 0,6 | ||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 170,8 | 0,4 | ||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 168,3 | |||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 199,1 | 15,0 | ||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 191,1 | 18,0 | ||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 218,5 | 38,9 | ||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 26,4 | |||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 67,7 | |||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 29,5 | 0,4 | ||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 87,6 | 0,2 | ||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 609,2 | 1,3 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 46,4 | |||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 16,0 | |||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 16,0 | |||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 9,0 | |||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 8,6 | 0,4 | ||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Sportköztestületek támogatása | 310,7 | 2,5 | ||||||||||||
27 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása | ||||||||||||||
1 | Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása | 92,2 | 1,0 | 89,0 | |||||||||||
2 | Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása | 82,0 | 18,0 | ||||||||||||
3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása | 100,0 | |||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0,7 | |||||||||||||
39 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 2 707,7 | 121,8 | 39,9 | |||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok | 294,9 | 9,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 43 930,0 | 139,7 | ||||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 2 773,6 | |||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis | 35,6 | 628,7 | 2 964,4 | 2 371,3 | ||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | |||||||||||||
4 | Modern Opera beruházása | 0,8 | |||||||||||||
5 | Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása | 4,0 | |||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 3 552,9 | 0,3 | 23 381,3 | 1 527,6 | ||||||||||
8 | A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása | 1 267,6 | |||||||||||||
10 | Makovecz Imre Alap | 428,0 | 5,0 | 2 393,0 | 44,0 | ||||||||||
11 | Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek | 1 500,0 | |||||||||||||
12 | Bartók Év | 3,4 | 11,7 | 1,6 | |||||||||||
13 | Arany János-emlékév programjainak támogatása | 129,6 | 19,1 | 0,6 | |||||||||||
14 | Kodály-év | 9,3 | 1,2 | ||||||||||||
15 | A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 4,4 | 995,6 | ||||||||||||
17 | A kecskeméti Katona József Színház felújítása | 0,5 | 118,8 | ||||||||||||
21 | K-12 Mesterszalon kialakítása | 19,7 | 80,0 | ||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 309 762,4 | 712,1 | ||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 955,5 | 0,2 | ||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 58 444,2 | 130,6 | ||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 11 077,3 | 33,8 | ||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 2 748,3 | 2,0 | ||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 6 925,4 | |||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 3 380,6 | |||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 871,3 | 448,6 | ||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | ||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 72 171,1 | |||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 20 297,0 | 6,8 | ||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 8 055,1 | |||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 1 263,8 | |||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 35 510,7 | 14,5 | ||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 14 433,4 | 2,3 | ||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 2 302,8 | |||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 22,6 | |||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 308,6 | 1,7 | ||||||||||||
8 | Járási szociális feladatok ellátása | 75 521,3 | 243,2 | ||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 17 964,9 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | |||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 865,1 | |||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek | 201,3 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | 29,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
4 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||
1 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 1 052,0 | 40,2 | |||||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 166 535,1 | 914 539,3 | -2 251 995,8 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 446 990,7 | 51 120,6 | -395 870,1 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
XX. fejezet összesen | 3 613 525,8 | 965 659,9 | -2 647 865,9 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXI. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | |||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 3,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 667,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 702,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 705,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 968,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,3 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 222,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 401,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 204,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 64,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,1 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 337,3 | 122,4 | ||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 44 491,7 | 404,1 | 241,6 | |||||||||||
5 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 2 796,0 | 252,5 | ||||||||||||
8 | Tihanyi Alapítvány támogatása | 294,8 | 5,0 | ||||||||||||
9 | Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése | 304,9 | 60,1 | 9,1 | 1,0 | ||||||||||
10 | Turisztikai célelőirányzat | 14 785,3 | 907,7 | 345,4 | 2,1 | ||||||||||
11 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 27 027,0 | 61 334,5 | 5 757,6 | |||||||||||
13 | Kommentár Alapítvány támogatása | 99,9 | 50,0 | ||||||||||||
14 | Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok | 704,4 | 24,8 | 160,6 | |||||||||||
15 | Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése | 204,0 | 2 776,2 | ||||||||||||
16 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | 1 001,3 | 27,4 | 835,5 | 369,5 | ||||||||||
17 | Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások | 319,8 | 1 395,8 | ||||||||||||
19 | Magyar Corvin-lánc Testület támogatása | 69,4 | 3,9 | 863,8 | |||||||||||
20 | Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése | 0,8 | |||||||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 14,7 | |||||||||||||
23 | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 725,8 | 134,7 | ||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 450,0 | |||||||||||||
2 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 89,2 | |||||||||||||
2 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 6 598,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXI. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 100 058,1 | 1 776,4 | -98 281,7 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 75 484,7 | 6 130,2 | -69 354,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
XXI. fejezet összesen | 175 542,8 | 7 906,6 | -167 636,2 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | |||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kormányiroda | 705,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 497,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 967,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 212,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | |||||||||||||
2 | Szerencsejáték Felügyelet | 2,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 007,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 219,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 299,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 237,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 23,7 | |||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 145,7 | 3,6 | 57,1 | 1,3 | ||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 122 065,1 | 1,4 | ||||||||||||
4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 600,6 | |||||||||||||
5 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 418,8 | |||||||||||||
6 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 956,0 | 27,2 | ||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 69,4 | 4,6 | 8,7 | |||||||||||
8 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 14,9 | 1,4 | ||||||||||||
9 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 4 991,7 | 500,0 | ||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 236,9 | 7,7 | ||||||||||||
14 | NFSI N. Kft. működési támogatása | 0,2 | |||||||||||||
15 | Beruházás Előkészítési Alap | 3 364,7 | |||||||||||||
16 | Állami többletfeladatok | 50,3 | |||||||||||||
17 | Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása | 330,1 | |||||||||||||
19 | Kulturális célú kiadások | 17 430,5 | |||||||||||||
20 | Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | 92,0 | 9 891,8 | ||||||||||||
1 - 19. cím összesen: | 168 687,0 | 718,3 | 10 746,9 | 10,0 | |||||||||||
20 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 0,9 | 5,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 891,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 194,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 74,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 49,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 25,3 | |||||||||||||
20. cím összesen: | 1 353,5 | 0,9 | 75,0 | 5,8 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
1 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||
1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 812,2 | ||||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 431,5 | ||||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 102,1 | ||||||||||||||
4 | Osztalékbevétel | 18 026,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb bevételek | 670,0 | ||||||||||||||
6 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 13 752,9 | ||||||||||||||
7 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 300,0 | ||||||||||||||
8 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 153,8 | ||||||||||||||
9 | Magyar Közút Zrt. tőkeemelése | 7 000,0 | ||||||||||||||
11 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 50 983,7 | 13,5 | |||||||||||||
12 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 106 360,2 | ||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 1 912,5 | ||||||||||||||
3 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 395,6 | ||||||||||||||
4 | A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 1 183,8 | 2 811,4 | |||||||||||||
5 | A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||
1 | A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 1 458,0 | ||||||||||||||
6 | A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||
1 | A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése | 8 000,0 | ||||||||||||||
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 244 180,8 | 25 761,3 | -218 419,5 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 135 007,0 | 15,8 | -134 991,2 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
XXII. fejezet összesen | 379 187,8 | 25 777,1 | -353 410,7 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXX. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 214,9 | 6,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 577,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 523,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 101,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 216,6 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | |||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 552,7 | 214,9 | -2 337,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 216,6 | 6,2 | -210,4 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXX. fejezet összesen | 2 769,3 | 221,1 | -2 548,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 821,0 | 24,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 073,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 470,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 601,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 558,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 61,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,1 | |||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 12,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 188,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 113,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 53,9 | |||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 238,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 33,5 | |||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 978,2 | 0,3 | ||||||||||||
u | 3 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12 892,4 | 1 071,3 | -11 821,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 745,8 | 24,7 | -721,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXI. fejezet összesen | 13 638,2 | 1 096,0 | -12 542,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak | 34,7 | 12,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 844,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 137,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 495,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 95,0 | |||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 5 394,5 | 24,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 525,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 522,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 88,4 | |||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | ||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 1 271,5 | 36,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 487,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 426,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 83,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 452,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,6 | |||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 460,5 | 35,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 427,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 301,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 53,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 35,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | |||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 82,0 | 143,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 182,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 32,5 | |||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,7 | |||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | |||||||||||||
2 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 92,4 | |||||||||||||
3 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 323,5 | 2,4 | ||||||||||||
7 | Fiatal kutatók támogatása | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 82,5 | |||||||||||||
10 | Szakmai feladatok teljesítése | 371,0 | 349,7 | 138,7 | 156,7 | ||||||||||
14 | MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása | 4,4 | |||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 18 818,8 | 7 596,5 | -11 222,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 141,4 | 409,3 | -732,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen | 19 960,2 | 8 005,8 | -11 954,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | |||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 17,0 | 0,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 751,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 375,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 034,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 865,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
2 | Magyar Építészeti Múzeum | 0,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 161,3 | |||||||||||||
3 | MMA Kutatóintézet | 2,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 203,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,4 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 95,0 | 1,0 | ||||||||||||
2 | Magyar Művészetek Háza programok | 120,9 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 5,6 | |||||||||||||
6 | Kutatási tevékenység támogatása | 9,2 | 0,7 | ||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 182,8 | 2,0 | 0,3 | |||||||||||
11 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 1 371,0 | 9,6 | ||||||||||||
13 | Nemzeti Szalon programjai | 71,2 | 15,1 | ||||||||||||
20 | Makovecz Emlékközpont | 86,1 | |||||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 933,8 | 32,8 | -8 901,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 082,9 | 0,6 | -1 082,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen | 10 016,7 | 33,4 | -9 983,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | |||||||||||||||
1 | NKFI Hivatal | 2 211,6 | 162,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 943,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 367,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 153,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 673,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 152,8 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 080,1 | |||||||||||||
5 | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 2 599,9 | 63,3 | ||||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 818,3 | 2 211,6 | -7 606,7 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 216,1 | 162,8 | -53,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXV. fejezet összesen | 10 034,4 | 2 374,4 | -7 660,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXVI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | |||||||||||||||
1 | Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 37,7 | |||||||||||||
2 | ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek | 37 556,7 | 653,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 910,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 895,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 609,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 548,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 796,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 901,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 754,6 | |||||||||||||
3 | ELKH Támogatott Kutatóhelyek | 3 491,4 | 57,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 202,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 641,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 113,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 43,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 401,7 | |||||||||||||
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 52 095,8 | 41 048,1 | -11 047,7 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 9 891,5 | 711,1 | -9 180,4 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXVI. fejezet összesen | 61 987,3 | 41 759,2 | -20 228,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata | 20 988,6 | |||||||||||||
2 | Egyéb devizahitelek kamata | ||||||||||||||
1 | Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé | 91,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb devizahitelek | 241,8 | |||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi devizakötvények | ||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 159 938,8 | |||||||||||||
2 | Belföldi devizakötvények | ||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 5 372,1 | 700,8 | ||||||||||||
3 | Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai | -635,6 | -1 300,0 | ||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata | 25 652,4 | |||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 634 297,1 | 252 718,5 | ||||||||||||
2 | Lakossági kötvények | 170 149,3 | 5 169,7 | ||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | 23,5 | |||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 2 670,9 | 1,5 | ||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 81 794,5 | 155,9 | ||||||||||||
4 | Repóügyletek kamatelszámolásai | -64,1 | 229,0 | ||||||||||||
5 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 694,7 | |||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | 1 131,9 | |||||||||||||
2 | Forint elszámolások | 32 231,1 | 0,1 | ||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 4 079,3 | 2,1 | ||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 223,9 | |||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 139 187,0 258 372,3 | -880 814,7 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLI. fejezet összesen | 1 139 187,0 258 372,3 | -880 814,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||
1 | Társasági adó | 303 310,9 | |||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 109,4 | |||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 56 684,2 | |||||||||||||
5 | Cégautóadó | 36 364,0 | |||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 43 364,3 | |||||||||||||
7 | Bányajáradék | 45 558,6 | |||||||||||||
8 | Játékadó | 28 219,7 | |||||||||||||
9 | Ökoadó | ||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 5 606,8 | |||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 18 113,7 | |||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 26 555,3 | |||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 102 376,3 | |||||||||||||
13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 0,4 | 94,0 | ||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 158 516,3 | |||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 70 492,7 | |||||||||||||
16 | Közműadó | 54 509,4 | |||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 15,7 | |||||||||||||
18 | Reklámadó | 6 331,1 | |||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 2 839 278,7 | 1 693 100,4 | ||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 1 176 375,7 | |||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 25 087,5 | |||||||||||||
4 | Távközlési adó | 53 532,6 | |||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 243 399,2 | |||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 82 463,0 | |||||||||||||
7 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás | 26 909,1 | |||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 2 424 565,2 | |||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 7 785,7 | |||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 215 580,6 | |||||||||||||
5 | Gépjárműadó | 50 368,9 | |||||||||||||
6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 196,2 | |||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 23,6 | |||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 1,5 | 15 675,9 | ||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 16 877,4 | |||||||||||||
10 | Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés | 3,7 | |||||||||||||
11 | Hulladék szükségellátás során befolyt bevétel befizetése | 1 908,0 | |||||||||||||
2 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 49 548,9 | |||||||||||||
2 | Termékdíjak | 82 711,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 23 036,4 | 0,3 | ||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 215 707,7 | |||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 16 080,4 | |||||||||||||
6 | Időalapú útdíj | 71 211,6 | |||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 137 421,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Önkormányzatok befizetései | 10 537,3 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 21 177,8 | |||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 44 623,5 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése | 70 000,0 | |||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése | 301,2 | |||||||||||||
6 | Uniós programok bevételei | ||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (GINOP) | 235 596,2 | 156 443,5 | ||||||||||||
3 | Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VEKOP) | 35 366,5 | 18 613,9 | ||||||||||||
4 | Terület és Településfejlesztési OP (TOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (TOP) | 12 377,6 | 78 166,4 | ||||||||||||
5 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (IKOP) | 133 067,1 | |||||||||||||
6 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KEHOP) | 13 740,1 | 155 868,4 | ||||||||||||
7 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (EFOP) | 63 105,0 | 18 980,5 | ||||||||||||
8 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KÖFOP) | 75 328,7 | 2 521,5 | ||||||||||||
9 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (RSZTOP) | 11 027,2 | 0,3 | ||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VP) | 37 847,7 | 20 542,2 | ||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) | 31 542,6 | 68 838,6 | ||||||||||||
11 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (MAHOP) | 1 500,2 | 217,8 | ||||||||||||
12 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (CEF) | 70 264,8 | |||||||||||||
13 | Egyéb programok | ||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (egyéb programok) | 10 397,2 | 65,3 | ||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | ||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 16 035,4 | |||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 211 405,1 | |||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | ||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 37,1 | |||||||||||||
2 | Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése | 1 536,9 | |||||||||||||
24 | Babaváró támogatás banki költségtérítés | 3 266,1 | |||||||||||||
25 | Babaváró támogatás tartozások elengedése | 1 722,1 | |||||||||||||
26 | Babaváró támogatás kamattámogatása | 3 410,5 | |||||||||||||
27 | Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása | 1 912,1 | |||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 959,0 | |||||||||||||
29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 17 861,5 | 173 374,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 89 088,1 | |||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 311,0 | |||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 69,5 | |||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 7 170,8 | 1,0 | ||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 836,8 | |||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 874,8 | |||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 201,0 | |||||||||||||
24 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 8,9 | |||||||||||||
28 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 30 059,3 | |||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 612,3 | |||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 12 110,4 | |||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 927,6 | |||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 4,0 | |||||||||||||
14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 54,8 | |||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | |||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 0,5 | |||||||||||||
21 | Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 43,5 | |||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 674,6 | 0,7 | ||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 740,7 | |||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 44,3 | |||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 29 737,8 | |||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
3 | 2019. évi kompenzáció támogatása | 1,5 | |||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 437 496,6 | |||||||||||||
5 | Szabadságmegváltás támogatása | 113,4 | |||||||||||||
6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 0,2 | |||||||||||||
10 | Illetményemelés támogatása | 232,6 | |||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 2,6 | |||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 31,4 | |||||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 141,2 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 622,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 32,8 | |||||||||||||
4 | Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés | 3 300,5 | |||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 54 467,3 | |||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 285 380,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
3 | Brit korrekció | 22 520,4 | ||||||||||||||
4 | Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 938,2 | ||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 0,1 | ||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 31 754,9 | 29 782,5 | |||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 2 635,5 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 12 403,5 | 310,3 | |||||||||||||
43 | Központi Maradványelszámolási Alap | 286 615,4 | ||||||||||||||
44 | A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése | 56,9 | ||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 065 128,0 | 9 393 937,3 | 8 328 809,3 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 209 531,5 | 1 693 100,7 | 1 483 569,2 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 251 419,3 | 1 251 419,3 | |||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 1 274 659,5 | 12 338 457,3 | 11 063 797,8 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 16 272,6 | 0,7 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 2 681,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 5 246,5 | |||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 2 754,2 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 3 855,6 | |||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 2 791,0 | |||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 8 217,1 | 11 635,4 | ||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 17 772,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 304,2 | |||||||||||||
2 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 1 189,9 | |||||||||||||
3 | Vegyes bevételek | 3 461,7 | 503,6 | ||||||||||||
5 | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek | 32 500,0 | |||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 446,2 | 28 542,3 | ||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 5 340,2 | |||||||||||||
12 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | 6 600,0 | |||||||||||||
13 | Hungexpo fejlesztése | 8 000,0 | |||||||||||||
19 | Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások | 98,3 | 16 995,4 | ||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||
1 | Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása | 5 338,9 | |||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 976,5 | 23,3 | ||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 3 500,0 | |||||||||||||
3 | Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása | 123,9 | |||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 16857,6 | |||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés | 721,0 | |||||||||||||
2 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 800,0 | |||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 2 665,0 | |||||||||||||
3 | A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 10 000,0 | |||||||||||||
4 | A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás | 806,6 | |||||||||||||
5 | Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások | 1 225,0 | |||||||||||||
6 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 4 100,0 | |||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 9 415,5 | 441,8 | ||||||||||||
5 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 631,2 | |||||||||||||
7 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások | 673,7 | |||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 2 074,5 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 113,1 | |||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 334,8 | 114,2 | ||||||||||||
4 | ÁFA elszámolás | 17 897,6 | |||||||||||||
6 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 91,6 | 3 375,0 | ||||||||||||
7 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 348,2 | 9,9 | ||||||||||||
3 | Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | A Beruházási Ügynökség működésének támogatása | 3 920,0 | |||||||||||||
2 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások | 21,8 | |||||||||||||
3 | Egyedi magasépítési beruházások | ||||||||||||||
8 | Tatabánya multifunkciós csarnok | 67,5 | 125,0 | ||||||||||||
4 | Programszerű magasépítési beruházások | ||||||||||||||
1 | Sportpark beruházások | 1 195,5 | |||||||||||||
3 | Tanterem beruházások | ||||||||||||||
2 | Beruházás megvalósítás | 18,3 | 68,0 | ||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 76 564,3 | 63 356,9 | -13 207,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 88 533,1 | 45 829,6 | -42 703,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 165 097,4 | 109 186,5 | -55 910,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIV. F E JE Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 22,6 | 3 693,1 | ||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 463,3 | |||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 126,3 | |||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 153,4 | |||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 158,5 | 5 095,8 | ||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 8 674,3 | |||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 495,6 | |||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 593,4 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 141,2 | |||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 300,0 | |||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 299,8 | |||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 1 315,6 | |||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 595,2 | |||||||||||||
7 | Értéknövelő beruházások megtérítése | 179,9 | |||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 573,6 | 3 765,6 | -10 808,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 275,7 | 3 693,1 | -1 582,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 19 849,3 | 7 458,7 | -12 390,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | |||||||||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 31 205,2 | 2 709,6 | ||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 2 599,7 | 139,8 | ||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | |||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 087,2 | 162,8 | ||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 7 186,0 | 498,6 | ||||||||||||
8 | Kutatási Kiválósági Programok | 3 310,1 | 265,4 | ||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 65 103,1 | |||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 254,5 | 281,3 | ||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 12 403,5 | 310,3 | ||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 67 566,0 | 78 761,1 | 11 195,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 776,2 | 591,6 | -3 184,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 71 342,2 | 79 352,7 | 8 010,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 12 281,4 | 9 015,7 | ||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 19 926,9 | 11 764,4 | ||||||||||||
4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 83 118,7 | |||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 2 263,0 | |||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 2 675,8 | |||||||||||||
7 | Költségvetési befizetés | ||||||||||||||
2 | Egyéb költségvetési befizetés | 70 000,0 | |||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 148 187,1 | 17 323,8 | ||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 75 158,9 | 26,4 | ||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 71 163,8 | 359,0 | ||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 1 484,1 | 492,7 | ||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 2 744,8 | 110,1 | ||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 302,2 | 24,8 | ||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 104 784,5 | |||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 346,5 | |||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 220 422,3 | |||||||||||||
38 | Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 64 562,3 | |||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 413 611,8 | 465 810,5 | 52 198,7 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 38 130,3 | 986,6 | -37 143,7 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 451 742,1 | 466 797,1 | 15 055,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXV. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | |||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 31 754,9 | 29 782,5 | ||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 5 597,1 | 0,7 | ||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 29 410,6 | 30 438,0 | ||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 2 370,5 | |||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 16,6 | |||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | |||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 7 448,8 | |||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 39 462,5 | 37 352,0 | -2 110,5 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 30 438,0 | 29 783,2 | -654,8 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 69 900,5 | 67 135,2 | -2 765,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | |||||||||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 1 836,3 | |||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 860,7 | |||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 782,8 | |||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 991,7 | |||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | ||||||||||||||
1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 255,6 | |||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 602,4 | |||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 847,6 | 388,0 | ||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | |||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 24 407,7 | |||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 3,6 | |||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 635,5 | |||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 731,7 | 3 195,5 | ||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 593,9 | 27 778,5 | 21 184,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 115,1 | 3 195,5 | -4 919,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 14 709,0 | 30 974,0 | 16 265,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | |||||||||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 9 871,6 | |||||||||||||
2 | Működési kiadások | 841,2 | 40,5 | ||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 245,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 292,9 | |||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 11 144,2 | |||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 484,7 | |||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 957,8 | 13 921,8 | 2 964,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | -40,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 10 998,3 | 13 921,8 | 2 923,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási j árulék | 1 852 942,8 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 468 248,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 686,7 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 19 151,5 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 229,6 | |||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 29 737,8 | |||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 6 207,6 | |||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Nyugellátások | ||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | ||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 813 847,9 | |||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 260 785,3 | |||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 29 374,1 | |||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 351 786,3 | |||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 588,1 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 45 927,1 | |||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
2 | Postaköltség | 5 114,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 2 168,3 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,5 | 40,5 | ||||||||||||
4 | Egyéb befizetések | ||||||||||||||
1 | Költségvetési befizetések | 301,2 | |||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 509 894,7 | 3382 244,9 | -127 649,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 509 894,7 | 3382 244,9 | -127 649,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási j árulék | 713 844,4 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási j árulék | 992 266,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 31 970,1 | |||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 293,2 | |||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 34 830,2 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 292,1 | |||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 42 046,6 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 884,1 | |||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | |||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 437 496,6 | |||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 599,2 | |||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 7 194,5 | |||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 189,5 | |||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 30 959,1 | |||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 61 158,6 | |||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 7 166,3 | |||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 158,4 | |||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 35,4 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 124,4 | |||||||||||||
12 | Baleseti adó | 7 941,4 | |||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 52 693,4 | |||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 66 591,7 | |||||||||||||
2 | Táppénz | ||||||||||||||
1 | Táppénz | 112 256,4 | |||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 6 280,4 | |||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 14 367,9 | |||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | |||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 725,2 | |||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 098,2 | |||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 197 409,6 | |||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 282 654,4 | |||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 139 537,0 | |||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 851,9 | |||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 37 354,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 6 558,2 | |||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 9 673,1 | |||||||||||||
8 | Művesekezelés | 25 471,1 | |||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 53 714,4 | |||||||||||||
15 | Mentés | 44 214,1 | |||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 30 630,0 | |||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 966 685,5 | |||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 3 864,7 | |||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 92,3 | |||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 383 674,8 | |||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 8 588,5 | |||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 488,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 63 499,7 | |||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 000,4 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | ||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 17 482,0 | |||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 490,7 | |||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 0,1 | |||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 198,4 | |||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 262,5 | |||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 2 701,5 | |||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 186,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 885,8 | |||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | |||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 7,8 | 35,1 | ||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 672,0 | 280,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 416,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 903,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 557,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 334,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 950,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 53,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 539 760,0 | 2433 250,7 | -106 509,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 005,7 | 280,6 | -725,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 540 765,7 | 2433 531,3 | -107 234,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. F E J E Z E T | 2019. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 18 080 845,2 | 18 080 845,2 | 0,0 | ||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 023 128,5 | 2 102 355,5 | -920 773,0 | ||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 566 145,4 | 1 359 024,2 | -207 121,2 | ||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 22 670 119,1 | 21 542 224,9 | -1 127 894,2 | ||||||||||||||
2. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez
"A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 157 591,6 | 156 602,3 | 156 405,5 |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása és a polgármesteri illetmény támogatása | 149 521,6 | 149 432,3 | 149 344,6 |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 76,3 | 46,2 |
1.3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 115,4 | 115,4 | 110,1 |
1.4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 |
1.5 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 2 987,0 | 2 087,0 | 2 013,3 |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 189 713,4 | 185 714,4 | 185 673,9 |
2.1 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás | 177 858,2 | 180 247,8 | 180 247,6 |
2.2 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása és a nemzetiségi pótlék | 919,8 | 823,8 | 784,2 |
2.3 | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 10 935,4 | 4 642,8 | 4 642,1 |
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 164 200,1 | 160 370,0 | 159 692,2 |
3.1 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 16 941,1 | 16 141,1 | 15 627,8 |
3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 34 079,4 | 34 079,4 | 34 079,4 |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 764,7 | 51 940,6 | 51 853,7 |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 24 846,0 | 25 063,8 | 25 018,2 |
3.5 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 36 568,9 | 33 145,1 | 33 113,1 |
4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 78 974,0 | 78 958,4 | 78 931,5 |
5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 482,6 | 38 071,8 | 37 893,3 |
5.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 21 872,0 | 21 961,2 | 21 961,2 |
5.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 13 005,6 | 13 005,6 | 13 005,6 |
5.3 | Kulturális illetménypótlék | 3 605,0 | 3 105,0 | 2 926,5 |
Összesen | 628 961,7 | 619 716,9 | 618 596,4 |
3. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez
"A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Működési célú támogatások | 50 884,8 | 85 404,0 | 56 544,4 |
1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,4 |
1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának | 100,0 | 841,5 | 841,5 |
1.3. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 |
1.4. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
1.5. | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 |
1.6. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 150,0 | 150,0 | 149,9 |
1.7. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
1.8. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére | 280,0 | 160,0 | 153,9 |
1.9. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 000,0 | 5 000,0 | 4 999,1 |
1.10. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 000,0 | 6 400,0 | 6 312,1 |
1.10.1. | Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás (pályázat) | - | - | 6 298,7 |
1.10.2. | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok | - | - | 13,4 |
1.11 | Önkormányzati elszámolások | 4 684,8 | 42 045,5 | 13 282,3 |
1.11.3 | Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések | - | - | 1 863,6 |
1.11.3.1. | A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege | - | - | 1 450,7 |
1.11.3.2. | A kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege | - | - | 390,6 |
1.11.3.3. | Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege | - | - | 0,9 |
1.11.3.4. | Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege | - | - | 21,4 |
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1.11.3.6. | A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések | - | - | 0,0 |
1.11.3.7. | Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege | - | - | 0,0 |
1.11.4. | 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg | - | - | 9 548,5 |
1.11.5. | Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | - | - | 3,0 |
1.11.6. | Az előirányzat szolgál | - | - | 1,8 |
1.11.6.1. | a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának fedezetéül | - | - | 0,0 |
1.11.6.2. | A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül | - | - | 0,0 |
1.11.6.3. | Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül | - | - | 1,8 |
1.11.6.4. | A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése | - | - | 0,0 |
1.12. | Kiegyenlítő bérrendezési alap | 11 000,0 | 10 137,0 | 10 136,2 |
4. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez
"A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2. | Felhalmozási célú támogatások | 42 340,0 | 26 181,3 | 26 138,9 |
2.1. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
2.2. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 000,0 | 10 100,0 | 10 065,1 |
2.2.1. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 400,0 | 2 399,1 |
2.2.2. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 700,0 | 675,7 |
2.2.3. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 7 000,0 | 6 990,3 |
2.3. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 500,0 | 2 055,0 | 2 055,0 |
2.4. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 803,4 |
2.4.1. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 297,4 |
2.4.2. | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
2.4.3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
2.5. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 30,0 | 25,1 |
2.6. | Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7. | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 15 875,0 | 7 937,5 | 7 937,5 |
2.8. | Békásmegyeri vásárcsarnok építése | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9. | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő- részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | 0,0 | 0,0 |
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2.10. | Normafa Park program támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 |
2.11. | Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása | 7 400,0 | 2 369,5 | 2 369,5 |
2.12. | Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása | 2 977,5 | 0,0 | 0,0 |
2.13. | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása | 900,0 | 450,0 | 450,0 |
2.14. | Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása | 369,5 | 534,3 | 534,3 |
2.15. | Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
2.16. | Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
2.17. | Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán | 300,0 | 150,0 | 150,0 |
2.18. | Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
2.19. | Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
2.20. | Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
2.21. | Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása | 160,0 | 80,0 | 80,0 |
2.22. | A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
2.23. | A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
2.24. | Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
2.25. | Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Vis maior támogatás | 6 730,5 | 3 630,5 | 3 145,6 |
Összesen | 49 070,5 | 29 811,8 | 29 284,5 |
5. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez
Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra
Megnevezés | Indikatív forráskeret a teljes időszakban* | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2019. december 31. között | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2019. december 31-én | ||
EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | ||||
euró | millió forint** | |||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 7 539 822 504 | 2 516 247,0 | 2 453 081,3 | 111 079,3 | 2 564 160,6 |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 489 739 084 | 150 865,9 | 159 336,6 | 127 668,5 | 287 005,1 |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 359 797 420 | 1 102 924,5 | 1 093 110,1 | 186 032,1 | 1 279 142,2 |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 4 625 689 579 | 1 084 003,8 | 1 504 968,1 | 265 582,6 | 1 770 550,7 |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 3 181 392 719 | 1 046 685,4 | 1 035 066,1 | 182 658,7 | 1 217 724,8 |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 2 542 183 852 | 850 070,9 | 827 099,5 | 144 531,3 | 971 630,8 |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 859 177 834 | 258 579,7 | 279 533,5 | 175 777,4 | 455 310,9 |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 93 984 713 | 30 544,8 | 30 577,9 | 5 396,1 | 35 974,0 |
Vidékfejlesztési Program | 3 430 664 493 | 3 565 455 123 | 1 116 166,7 | 1 160 020,8 | 247 461,9 | 1 407 482,7 |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 26 593 236 | 12 720,0 | 8 652,1 | 2 777,3 | 11 429,4 |
Operatív Programok összesen | 25 107 756 690 | 26 283 836 065 | 8 168 808,6 | 8 551 446,1 | 1 448 965,2 | 10 000 411,3 |
Belső Biztonsági Alap | 82 874 927 | 53 060 000 | 26 963,4 | 17 263,1 | 4 138,5 | 21 401,5 |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 34 455 028 | 9 830 000 | 11 209,9 | 3 198,2 | 972,8 | 4 171,0 |
Belügyi Alapok összesen*** | 117 329 955 | 62 890 000 | 38 173,3 | 20 461,3 | 5 111,2 | 25 572,5 |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0 | 69 820,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. **Éves átlagos euróárfolyam forintban 325,35 ***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.