2015. évi CLXXII. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2014. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 17 458 407,8 millió forint bevétellel,
b) 18 261 422,8 millió forint kiadással és
c) 803 015,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 2014. évi végrehajtását
a) 3 125 136,1 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 117 592,5 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 7543,6 millió forint többlettel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 2014. évi végrehajtását
a) 1 907 617,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 407,9 millió forint többlettel
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2014. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-én fennálló adóssága az államháztartás központi alrendszerében 23 459,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 31,2 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 185,1 milliárd forint.
(2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 23 626,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 31 864,0 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2014. december 31-én 74,1% volt.
(4) 2013. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 861,0 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 846,3 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2013. év végi 76,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2014-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 422 878,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 251 317,7 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 925 929,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,
d) 1 063 558,4 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.
5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2014-ben
a) 690 357,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 128 427,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 4676,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 67. §-nak felhatalmazása alapján 142 609,9 millió forint forinthitelt és 294 088,4 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2014-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 3 438 533,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 1 177 554,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 41 476,5 millió forint összegben devizahiteleket vett fel,
d) 6119,5 millió forint összegben vett át pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 132 337,4 millió forint összegben államkötvényeket értékesített és 189 169,6 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) Az Országgyűlés 2015. december 29-ei hatállyal elengedi Szil Község Önkormányzatának a 2. melléklet 3.5. Gyermekétkeztetés támogatása szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.
(2) Az Országgyűlés elengedi a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságnak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kelén Üdülőszállónak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Pilis Szállodának, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kastély Szállodának és a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Aranypart Üdülőszállónak 2004. és 2005. évben a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 54. Energiaracionalizálás jogcímcsoport előirányzat terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódó, a központi költségvetéssel szemben fennálló, összesen 21 981 717 forint tőkeösszegű tartozást és annak kamatait.
(3) Az Országgyűlés elengedi a 05-10 000474 cégjegyzékszámú CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt., a 05-09 022154 cégjegyzékszámú Cordate Higénia Kft., a 05-09 022157 cégjegyzékszámú Center-Flotta Szolgáltató Kft., a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft., a 05-09 022156 cégjegyzékszámú Cordate Üzemeltető Kft., a 05-09 022151 cégjegyzékszámú GEK-Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022152 cégjegyzékszámú GEK-Kelet Szolgáltató Kft., a 05-09 022149 cégjegyzékszámú Kelet Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022153 cégjegyzékszámú Központ Higénia Szolgáltató Kft., a 05-09 022163 cégjegyzékszámú Központ Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022158 cégjegyzékszámú Központ Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022155 cégjegyzékszámú Észak Higénia Szolgáltató Kft., a 05-09 022770 cégjegyzékszámú Cordate Catering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: cégcsoport) állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti adótartozásból és az ahhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból és adóbírságból eredő, együttesen legfeljebb 1322,6 millió forint összegű fizetési kötelezettségének teljesítését azzal, hogy a cégcsoport e törvény hatálybalépésének napján fennálló tartozásának az elengedett összeget meghaladó része a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft. általános forgalmi adó adónemen fennálló adótartozásaként marad fenn.
(4) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2014. december 31-én fennálló, a Kvtv. 10. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 5 094 349 930 forint tartozását.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap
a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 917,3 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány 2,5 millió forint,
b) 2014. évi működési kiadásai 1031,4 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 1448,1 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány 521,8 millió forint,
b) 2014. évi működési kiadásai 1797,9 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 14. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 21. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 683,5 millió forint, egyszeri segélyre 508,9 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 156,2 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 5611,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 8094,3 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 842,4 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 16-18. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2015. december 31-éig
a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az Ny. Alap részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára,
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára,
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 311,5 millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára,
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 82,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 "TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára,
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 176,4 millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára,
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 168,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 "Korhatár alatti ellátások kiadása" számla javára,
g) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén, a 2014. évre vonatkozóan, a Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot térítsen meg az Ny. Alapnak az ONYF 10032000-0174170000000000 számú "Ny. Alap elszámolási" számlája javára,
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 5,2 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 "OEP elszámolási számla" javára térítsen meg,
i) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből a 32. cím, 1. alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére az E. Alap részére a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,3 millió forint kerüljön megtérítésre a 10032000-00280161-00000000 "OEP elszámolási számla" javára.
14. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 309,0 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2015. december 31-éig térítsen meg.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2015. december 31-éig.
15. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az e törvény 1. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított 7543,6 millió forint összegű többletének terhére kerüljön elszámolásra:
a) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2013. évben kifizetett, a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,1 millió forint, valamint a Miniszterelnökség fejezet finanszírozási körébe tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete,
b) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2014. évben kifizetett, a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,2 millió forint ellátás fedezete,
c) a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi adatszolgáltatásában szereplő, pénzforgalmilag 2015. évben realizálódó 1671,7 millió forint bevétele.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az (1) bekezdésben részletezett elszámolások teljesítését követően fennmaradó 5848,0 millió forint többletét 2015. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap az 1. § (3) bekezdés c) pontjában megállapított többlete a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra.
17. § Az Országgyűlés az Európai Uniós támogatások felhasználásának bruttó módon történő elszámolása, az előleg kifizetések, valamint az ingatlancsere ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím
a) 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 6310,5 millió forint összegű,
b) 1. alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport 1457,3 millió forint összegű,
c) 3. alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport 2316,8 millió forint összegű,
d) 4. alcím, 5. Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímcsoport 1230,1 millió forint összegű
túllépését.
18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (1) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 14 999,5 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (2) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 28 481,0 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (3)-(8) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5826,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6957,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 175,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 39,6 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3488,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1433,0 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2014. év után 2055,1 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 88,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján
a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 119,9 millió forint,
b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 26,1 millió forint,
c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 745,1 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 56,0 millió forint,
e) a 2013. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 793,0 millió forint, továbbá
f) a 2014. évet megelőzően folyósított vis maior támogatásból fel nem használt 12,0 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2015. március 26.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és (4) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1406,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
21. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzatok vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. melléklet részletezi.
7. Az egyházak támogatása
22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2014. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1903,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év decemberében.
(2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2014. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 17 223,8 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2015. évben 329,4 millió forint visszafizetés terheli.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I.FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 560,0 | 20 785,2 | 1 434,6 | 40 494,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 748,2 | 9 903,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 634,4 | 2 641,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 929,8 | 6 481,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91,5 | 91,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,0 | 97,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 430,7 | 13 180,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 470,6 | 915,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 021,7 | |||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 5,0 | 710,1 | 15,4 | 713,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417,0 | 409,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115,1 | 118,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,3 | 159,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,7 | 26,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,6 | |||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 2 526,8 | 2,8 | 2 416,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 007,8 | 1 882,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 519,0 | 492,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28,4 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I.FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | 80,0 | 71,9 | 1,7 | 80,0 | |||||||||||
6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 3 100,0 | 3 100,0 | 954,3 | |||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||||
1 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
2 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
3 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
9 | Kossuth Lajos tér rekonstrukciója | 17 390,8 | 17 390,8 | ||||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 477,8 | 477,8 | 477,8 | |||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 45 927,7 | 565,0 | 45 362,7 | 37 831,5 | 1 454,5 | 45 428,2 | |||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 1 524,0 | 131,8 | 2 406,6 | 133,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 597,5 | 636,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159,1 | 178,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 731,4 | 526,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,8 | 1 397,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 165,0 | 59,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 188,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40,9 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||
5. cím összesen: | 1 664,0 | 1 524,0 | 140,0 | 3 036,7 | 2 406,6 | 141,2 | |||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 1 055,0 | 950,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 521,3 | 466,3 | ||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 448,0 | 464,2 | ||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 249,2 | 205,2 | ||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 232,6 | 186,0 | ||||||||||||||
6 | Együtt - A Korszakváltók Pártja | 77,9 | |||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 77,0 | |||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 62,3 | |||||||||||||||
9 | Magyar Liberális Párt | 41,3 | |||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||
4 | Magyar Demokrata Fórum | 42,8 | 17,8 | ||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 611,7 | 570,7 | ||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 259,8 | 247,0 | ||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 211,3 | 238,7 | ||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 80,4 | 74,0 | ||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 69,4 | 61,6 | ||||||||||||||
6 | Antall József Alapítvány | 28,3 | 14,2 | ||||||||||||||
8 | Együtt Magyarországért Alapítvány | 20,6 | |||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 11,8 | |||||||||||||||
10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | 2,1 | |||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 10,1 | |||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 6 000,0 | 6 481,5 | 3,3 | |||||||||||||
8 - 10. cím összesen: | 9 809,8 | 10 281,2 | 3,3 | ||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 69 861,0 | 69 861,0 | ||||||||||||||
3 | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 26,7 | |||||||||||||||
11. cím összesen: | 69 861,0 | 69 887,7 | |||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 501,0 | 36,6 | 501,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 303,9 | 326,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85,6 | 91,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,5 | 78,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26,0 | 28,3 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
21. cím összesen: | 510,5 | 510,5 | 536,1 | 36,6 | 511,2 | ||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 3,0 | 265,8 | 50,0 | 266,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,6 | 139,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33,0 | 39,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,9 | 179,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 0,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,6 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Fejezeti tartalék | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||||
22. cím összesen: | 273,0 | 3,0 | 270,0 | 364,4 | 50,0 | 270,2 | |||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 7 025,2 | 8 316,1 | 0,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 082,5 | 2 175,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730,0 | 632,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 125,0 | 684,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 029,1 | 2 050,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 58,6 | 348,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 401,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 64,5 | |||||||||||||||
23. cím összesen: | 7 025,2 | 7 025,2 | 7 356,5 | 8 316,1 | 0,1 | ||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 1 389,4 | 2 872,6 | 7 129,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 759,6 | 650,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,3 | 192,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 331,5 | 6 178,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 95,0 | 2 335,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,2 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 81,0 | 81,0 | 29,6 | |||||||||||||
2 | A 2014. évi választások előkészítése | 10 000,0 | 10 000,0 | 11 133,3 | 400,0 | 11 341,3 | |||||||||||
24. cím összesen: | 11 470,4 | 11 470,4 | 20 521,2 | 3 272,6 | 18 470,4 | ||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 0,2 | 500,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 158,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 73,0 | |||||||||||||||
25. cím összesen: | 347,7 | 0,2 | 500,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 146 541,6 | 9 117,2 | 57 753,6 | 150 163,0 | 15 539,9 | 65 321,4 | |||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 308,4 | 168,2 | 1 765,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 701,7 | 1 085,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192,0 | 162,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 359,0 | 447,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 172,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,7 | 107,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | 3,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 436,7 | 436,7 | ||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 276,2 | 276,2 | ||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||
Összesen: | 2 120,6 | 2 120,6 | 2 077,7 | 168,2 | 1 864,6 | ||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 1 754,6 | 9,6 | 1 759,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 079,3 | 1 044,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307,6 | 295,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,6 | 315,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30,1 | 30,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 46,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | III. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 48,0 | 52,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,3 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||
Összesen: | 1 790,1 | 1 790,1 | 1 825,4 | 9,6 | 1 795,3 | ||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1 215,4 | 9,4 | 1 302,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 794,0 | 759,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217,4 | 210,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 192,0 | 197,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | 7,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,0 | 15,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||||||||||||
Összesen: | 1 238,2 | 1 238,2 | 1 213,1 | 9,4 | 1 325,1 | ||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 20,0 | 8 069,7 | 25,3 | 8 090,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 281,3 | 5 039,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 444,6 | 1 383,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 146,9 | 741,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 33,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 178,9 | 308,5 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 36,0 | 37,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,4 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 153,2 | |||||||||||||||
Összesen: | 8 089,7 | 20,0 | 8 069,7 | 7 697,1 | 25,3 | 8 090,4 | |||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||
1 | Bíróságok | 2 066,0 | 75 027,0 | 5 132,8 | 77 431,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 49 704,3 | 48 176,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 323,3 | 12 684,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 209,9 | 14 246,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 451,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 355,5 | 4 921,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 500,0 | 476,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 173,5 | |||||||||||||||
2 | Kúria | 192,0 | 2 596,1 | 288,4 | 2 614,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 996,4 | 1 968,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 499,5 | 517,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,7 | 272,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,5 | 67,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,0 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
1 | Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 4 469,1 | 4 469,1 | 4 359,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 3 390,0 | 3 390,0 | 70,9 | 500,0 | 178,2 | |||||||||||
4 | Új kerületi bíróság kialakítása | 500,0 | |||||||||||||||
6 | Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése | 403,5 | |||||||||||||||
16 | Fejezeti tartalék | 1 530,9 | 1 530,9 | 800,0 | 1 530,9 | ||||||||||||
Összesen: | 89 271,1 | 2 258,0 | 87 013,1 | 85 374,2 | 5 921,2 | 86 517,9 | |||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | |||||||||||||||||
1 | Ügyészségek | 88,0 | 36 863,5 | 984,0 | 37 570,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 010,9 | 25 353,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 884,0 | 7 075,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 739,4 | 3 647,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,2 | 75,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 225,0 | 1 079,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | 3,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | 100,5 | ||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | EU-tagságból eredő feladatok | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | 33,6 | 30,0 | ||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 732,9 | 732,9 | 732,9 | 732,9 | ||||||||||||
7 | A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 38 256,4 | 88,0 | 38 168,4 | 38 101,9 | 984,0 | 38 333,1 | |||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás | 170 826,3 | 170 843,6 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 155 917,4 | 155 253,0 | ||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 218 573,1 | 189 467,2 | ||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 29 257,0 | 29 256,6 | ||||||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | 94 344,2 | 85 242,4 | ||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 39 236,9 | 21 510,8 | ||||||||||||||
5 | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 5 025,2 | ||||||||||||||
6 | Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 4 899,4 | |||||||||||||||
7 | A Duna-korzó közterület felújításának támogatása | 798,0 | |||||||||||||||
8 | A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása | 693,0 | |||||||||||||||
9 | Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása | 605,8 | |||||||||||||||
10 | Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés | 2 932,8 | |||||||||||||||
11 | Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 718,8 | |||||||||||||||
12 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja | 9 918,8 | |||||||||||||||
13 | Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. "f. a." vagyoni elemeinek megvásárlásához | 2 000,0 | |||||||||||||||
14 | A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása | 82,3 | |||||||||||||||
15 | A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 16,8 | |||||||||||||||
16 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 177,8 | |||||||||||||||
17 | Hajmáskéri iskolafejlesztés | 158,8 | |||||||||||||||
18 | A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása | 3 594,9 | |||||||||||||||
19 | Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
20 | Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása | 20,0 | |||||||||||||||
21 | A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása | 147,3 | |||||||||||||||
22 | Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása | 2 550,0 | |||||||||||||||
23 | Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
24 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 2 994,9 | |||||||||||||||
25 | Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||||
26 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat | 585,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
27 | Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||||
28 | Pannon Park projekt előkészítésének támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
29 | A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása | 9 000,0 | |||||||||||||||
30 | Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése | 285,3 | |||||||||||||||
31 | Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 550,0 | |||||||||||||||
32 | A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása | 20,0 | |||||||||||||||
33 | Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 174,4 | |||||||||||||||
34 | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 470,0 | |||||||||||||||
36 | Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
37 | Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása | 2 001,8 | |||||||||||||||
38 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Abaújszántó város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Apátfalva község feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
3 | Alsóörs község feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
4 | Balmazújváros város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
5 | Bánhorváti község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
6 | Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
7 | Bodrogolaszi község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
8 | Bonyhád város feladatainak támogatása | 750,0 | |||||||||||||||
9 | Cegléd város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
10 | Csaholc község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||||
11 | Csákvár város feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||||
12 | Csanádalberti község feladatainak támogatása | 140,0 | |||||||||||||||
13 | Dabas város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
14 | Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 2 000,0 | |||||||||||||||
15 | Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 550,0 | |||||||||||||||
16 | Dunavarsány város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
17 | Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
18 | Ercsi város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
19 | Fehérgyarmat város feladatainak támogatása | 20,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
20 | Felsőrajk község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||||
21 | Földeák község feladatainak támogatása | 120,0 | |||||||||||||||
22 | Furta község feladatainak támogatása | 18,0 | |||||||||||||||
23 | Gyula város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
24 | Harkány város feladatainak támogatása | 215,0 | |||||||||||||||
25 | Heréd község feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||||
26 | Heves város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
27 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
28 | Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
29 | Kistarcsa város feladatainak támogatása | 120,0 | |||||||||||||||
30 | Kisvárda Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
31 | Kiszombor község feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||||
32 | Kőszeg város feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||||
33 | Kunszentmiklós város feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
34 | Lenti Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||||
35 | Litér község feladatainak támogatása | 82,0 | |||||||||||||||
36 | Mád község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
37 | Magyarcsanád község feladatainak támogatása | 110,0 | |||||||||||||||
38 | Maroslele község feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||||
39 | Martonvásár város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
40 | Mezőtúr Város feladatainak támogatása | 110,0 | |||||||||||||||
41 | Mezőzombor község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
42 | Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||
43 | Monok község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
44 | Monor Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
45 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||||
46 | Nyíradony város feladatainak támogatása | 180,0 | |||||||||||||||
47 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||
48 | Óföldeák község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||||
49 | Ősi község feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
50 | Pápa város feladatainak támogatása | 150,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
51 | Sárospatak város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
52 | Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
53 | Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||||
54 | Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
55 | Székkutas község feladatainak támogatása | 16,0 | |||||||||||||||
56 | Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||||
57 | Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
58 | Tarcal község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
59 | Tarpa község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||||
60 | Tolcsva község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||||
61 | Tolna város feladatainak támogatása | 70,0 | |||||||||||||||
62 | Vác város feladatainak támogatása | 120,0 | |||||||||||||||
63 | Várpalota Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
64 | Vasad község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||||
65 | Vasvár város feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||||
66 | Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
67 | Visznek község feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||||
68 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 800,0 | |||||||||||||||
39 | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 600,0 | |||||||||||||||
40 | Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 715 854,9 | 723 640,9 | |||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 664,2 | 8 063,6 | 2 083,2 | 7 912,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 685,0 | 5 407,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 513,0 | 1 498,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 488,3 | 3 178,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,0 | 1 378,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,5 | 281,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 197,8 | |||||||||||||||
2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 3 944,0 | 4 012,8 | 0,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 352,6 | 1 245,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,5 | 352,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 795,9 | 1 584,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 148,9 | 503,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 288,1 | 171,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,0 | 71,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 140,0 | 43,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||
9 | Kutatóintézetek | 1 414,3 | 1 085,7 | 1 740,5 | 1 240,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 194,2 | 1 178,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 324,9 | 329,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 835,9 | 1 155,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 58,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 145,0 | 212,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 1 623,2 | 1 623,2 | 2 631,0 | 106,3 | 1 622,8 | |||||||||||
10 | Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 | 80,0 | 80,0 | 55,4 | 65,4 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 233,6 | 2,0 | 232,1 | |||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 182,0 | 182,0 | 309,3 | 24,5 | 292,6 | |||||||||||
19 | Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat | 50,0 | 50,0 | 50,3 | 4,6 | 50,0 | |||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 124,0 | 0,9 | 136,0 | |||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 27,7 | 27,7 | 87,0 | 103,1 | ||||||||||||
29 | Központi e-közigazgatási feladatok | 1,1 | |||||||||||||||
30 | Uniós projektek támogatása | 43,4 | |||||||||||||||
39 | Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt | 1,5 | |||||||||||||||
42 | A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok | 0,1 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 161,8 | 161,8 | 53,2 | |||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 17 516,5 | 6 022,5 | 11 494,0 | 22 351,3 | 8 114,8 | 11 752,5 | |||||||||||
24 | Céltartalékok | ||||||||||||||||
2 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 71 150,0 | |||||||||||||||
3 | Különféle kifizetések | 5 000,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 93 666,5 | 6 022,5 | 11 494,0 | 22 351,3 | 8 114,8 | 11 752,5 | |||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség | 12,0 | 6 522,4 | 14 881,3 | 17 520,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 802,9 | 6 235,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882,7 | 1 749,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 777,3 | 27 897,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 44,5 | 632,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,0 | 2 856,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12,0 | 696,9 | ||||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 114,8 | 11 100,2 | 275,4 | 11 106,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 377,3 | 4 208,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100,8 | 1 131,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 113,9 | 4 681,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 433,8 | 793,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 107,3 | 79,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 81,9 | 82,6 | ||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 1 300,0 | 1,6 | 1 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 689,6 | 510,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,5 | 119,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 356,9 | 632,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | 14,9 | ||||||||||||||
4 | Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet | 130,0 | 443,0 | 1 389,8 | 586,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 258,4 | 1 058,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69,5 | 197,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 216,5 | 279,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 27,0 | 373,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,6 | |||||||||||||||
6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 300,0 | 260,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 123,4 | 165,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31,2 | 46,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,4 | 105,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,0 | 138,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,6 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 317,6 | 1,3 | 822,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,4 | 153,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 44,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69,6 | 114,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 96,9 | |||||||||||||||
8 | VERITAS Történetkutató Intézet | 260,0 | 5,0 | 260,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,4 | 118,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 29,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | 27,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,7 | |||||||||||||||
9 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont | 1 852,5 | 1 336,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 119,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 373,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 88,6 | |||||||||||||||
10 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,5 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,0 | |||||||||||||||
11 | Közpolitikai Kutatások Intézete | 211,2 | 6,8 | 113,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 144,0 | 85,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37,7 | 24,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,0 | 24,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,5 | 3,3 | ||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 34 645,5 | 120 856,2 | 68 954,6 | 124 858,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 835,2 | 104 857,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 216,1 | 28 907,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 735,1 | 44 587,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 10 145,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 489,9 | 5 885,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 221,0 | 1 914,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,9 | 448,3 | ||||||||||||||
13 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 217,3 | 4 719,8 | 12 550,9 | 4 291,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 344,8 | 7 269,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 526,3 | 1 160,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 722,3 | 4 686,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,5 | 7 079,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 334,4 | 581,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | 174,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 993,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 831,2 | 3 688,1 | 6 302,4 | 7 126,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 771,7 | 5 153,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695,2 | 1 442,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 762,4 | 4 051,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171,6 | 295,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 118,4 | 4 081,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,9 | |||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 220,9 | 150,2 | 151,0 | |||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok | 1 690,0 | 1 690,0 | 2 059,5 | 6,2 | 1 690,0 | |||||||||||
3 | Konzultációk kiadásai | 1 600,0 | 1 600,0 | 239,1 | 111,7 | 311,5 | |||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 1 974,3 | 357,9 | 2 192,2 | |||||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 100,0 | 100,0 | 4,9 | 1,9 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 75,0 | 75,0 | 271,5 | 583,3 | ||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | 546,8 | 600,0 | ||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
9 | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 300,0 | 300,0 | 557,7 | 0,8 | 300,0 | |||||||||||
11 | A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás | 183,8 | 183,8 | ||||||||||||||
13 | Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása | 57,9 | 37,4 | ||||||||||||||
14 | The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása | 612,4 | 612,4 | ||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 220,0 | 220,0 | 312,3 | 13,6 | 220,0 | |||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 198,5 | 150,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
22 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 9 122,0 | 9 122,0 | 9 122,0 | 9 122,0 | ||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 4 871,6 | |||||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 1 742,4 | |||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 3 872,1 | 2 172,1 | ||||||||||||||
26 | A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||||
29 | Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása | 104,8 | 116,4 | ||||||||||||||
30 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 200,0 | 220,0 | ||||||||||||||
31 | Nemzetközi tagdíjak | 119,6 | 119,6 | ||||||||||||||
32 | Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője | 353,0 | 353,0 | ||||||||||||||
34 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 985,0 | 985,0 | 298,8 | 985,0 | ||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 51,7 | 0,4 | ||||||||||||||
37 | Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | ||||||||||||
38 | Építésügyi feladatok | 595,0 | 595,0 | 572,4 | 42,4 | 595,0 | |||||||||||
39 | Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése | 150,0 | 150,0 | 156,5 | 3,1 | 150,0 | |||||||||||
40 | Örökségvédelmi feladatok | 240,9 | 240,9 | 241,8 | 0,3 | 440,9 | |||||||||||
41 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 460,4 | 460,4 | 492,1 | 491,4 | ||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 014,5 | 1 010,0 | ||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 0,8 | 204,2 | ||||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 65,0 | 65,0 | 41,5 | 8,6 | 34,0 | |||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 50,0 | 50,0 | 72,8 | 22,8 | 50,0 | |||||||||||
46 | LudovikaCampus | 1 151,0 | 1 151,0 | ||||||||||||||
47 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 70,0 | 70,0 | 131,8 | 70,0 | ||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 33,4 | 33,4 | 41,8 | 0,3 | 18,4 | |||||||||||
49 | Központi informatikai feladatok | 3,2 | 10,3 | ||||||||||||||
50 | Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
51 | Bárka Színház támogatása | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | ||||||||||||
52 | Járási szociális feladatok ellátása | 22 385,6 | 22 385,6 | 27 629,4 | 16,9 | 27 835,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
54 | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása | 150,0 | |||||||||||||||
55 | Településrendezési feladatok | 50,0 | |||||||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 21,9 | 1 019,0 | ||||||||||||||
57 | Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére | 480,0 | |||||||||||||||
59 | Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 | 10,7 | |||||||||||||||
61 | Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat | 700,0 | |||||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 180,0 | 180,0 | 185,2 | 180,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 1 020,5 | 1 020,5 | ||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 5 484,6 | 5 484,6 | 5 407,6 | 8,5 | 6 273,7 | |||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
20 | Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ | 1 124,4 | 1 024,7 | 1 560,2 | 2 473,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 692,8 | 690,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202,8 | 198,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 217,5 | 976,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 129,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 36,0 | 713,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 138,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 597,5 | |||||||||||||||
21 | Nemzeti Innovációs Hivatal | 10,0 | 1 411,7 | 1 117,3 | 1 415,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 601,3 | 590,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 162,4 | 155,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 640,9 | 941,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,1 | 848,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 117,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,6 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
22 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,4 | |||||||||||||||
1 - 22. cím összesen: | 239 753,8 | 38 085,2 | 201 668,6 | 365 948,9 | 109 796,6 | 233 591,6 | |||||||||||
16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 3,0 | 931,8 | 51,3 | 932,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 591,1 | 558,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 155,3 | 165,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 170,4 | 179,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,0 | 26,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
16. cím összesen: | 934,8 | 3,0 | 931,8 | 998,8 | 51,3 | 932,9 | |||||||||||
17 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 113 000,0 | |||||||||||||||
18 | Országvédelmi Alap | 52 328,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 406 016,6 | 38 088,2 | 202 600,4 | 366 947,7 | 109 847,9 | 234 524,5 | |||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | 123,8 | 5 348,7 | 6 169,0 | 7 117,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 597,0 | 3 926,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 016,6 | 1 133,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 843,9 | 4 348,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 4 383,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | 18,4 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 8 989,5 | 4 699,1 | 12 280,8 | 4 666,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 469,0 | 5 294,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 544,1 | 1 553,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 900,2 | 7 863,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 552,2 | 814,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 023,1 | 2 057,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 200,0 | 467,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 202,5 | |||||||||||||||
3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 1 995,0 | 3 763,9 | 428,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 058,2 | 1 348,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 283,9 | 369,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 650,9 | 1 515,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,5 | 102,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 534,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 12,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,1 | |||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 162,6 | 228,1 | 285,5 | 1 747,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,7 | 103,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,4 | 29,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 231,3 | 452,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 2,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,0 | 119,4 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 50,0 | 11 321,0 | 4 990,6 | 15 253,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 726,5 | 7 405,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 159,6 | 2 043,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 270,7 | 5 244,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 144,6 | 328,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 69,6 | 3 364,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,5 | |||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 3 268,1 | 15 917,8 | 7 833,2 | 17 193,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 210,5 | 12 306,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 269,4 | 3 240,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 693,8 | 7 379,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 277,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 41,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12,2 | 862,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 263,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 410,0 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 101,0 | 430,9 | 147,5 | 460,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,9 | 302,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,1 | 77,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,4 | 184,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 3,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 7,6 | |||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 843,2 | 1 797,0 | 2 319,5 | 2 813,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 923,3 | 1 852,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 519,9 | 512,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 059,3 | 2 128,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | 18,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,4 | 518,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 127,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 120,4 | 2,8 | ||||||||||||||
9 | Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet | 2,0 | 73,2 | 17,4 | 91,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,9 | 50,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13,8 | 13,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,5 | 32,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,0 | 23,7 | ||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 217,0 | 498,6 | 605,8 | 610,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 359,2 | 480,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89,0 | 137,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 251,4 | 407,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,0 | 81,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 15,8 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Öntözési Ügynökség | 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 294,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 114,0 | |||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 115,0 | 502,1 | 1 275,6 | 725,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 789,1 | 797,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227,1 | 213,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 543,5 | 754,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54,4 | 138,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | 5,0 | ||||||||||||||
13 | Nemzeti Környezetügyi Intézet | 13,7 | 1 290,7 | 457,8 | 1 036,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 804,0 | 649,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228,9 | 144,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 262,9 | 519,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 138,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,6 | 20,1 | ||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 4 869,7 | 2 168,5 | 17 943,0 | 4 804,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 701,9 | 4 127,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 795,3 | 1 045,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 807,0 | 7 442,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,7 | 190,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 641,9 | 9 246,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 69,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,4 | 59,3 | ||||||||||||||
15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 3 502,3 | 3 606,9 | 10 777,1 | 4 104,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 296,4 | 4 106,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 194,1 | 1 158,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 420,5 | 1 847,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 15,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 187,7 | 681,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 | 17,4 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 999,8 | 32,3 | 1 789,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 325,2 | 1 212,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369,0 | 343,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,3 | 244,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 130,3 | 100,4 | ||||||||||||||
18 | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | 281,7 | 172,3 | 5 257,2 | 522,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 159,2 | 942,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54,3 | 204,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 238,7 | 3 919,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | 122,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,8 | 70,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,9 | |||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 105,0 | 636,8 | 774,8 | 670,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,6 | 489,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139,0 | 137,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,1 | 591,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | 237,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 1 470,7 | 1 470,7 | ||||||||||||||
22 | Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||||
8 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás | 22,1 | |||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 594,2 | 1 594,2 | 3,7 | 44,2 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 17,6 | 17,6 | 89,2 | 36,0 | 181,0 | |||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 9 747,2 | 9 747,2 | 16 206,2 | 667,6 | 9 718,0 | |||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 223,9 | 1 200,0 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | 81,0 | 96,9 | 0,8 | 81,0 | |||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 3,9 | |||||||||||||||
19 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 29,7 | 9 425,1 | ||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 54,0 | 54,0 | 23,0 | 13,0 | ||||||||||||
22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 636,7 | 4 997,8 | 4 180,0 | |||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 9,0 | 0,7 | ||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 40,6 | 5,0 | 37,0 | |||||||||||||
39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 0,5 | 2,2 | ||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 68,2 | 68,2 | 285,3 | 20,3 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 45,7 | 45,7 | 56,8 | 0,1 | 42,7 | |||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 665,0 | 1 665,0 | 2 560,8 | 73,2 | 1 652,8 | |||||||||||
6 | Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | 367,3 | 706,1 | ||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 107,5 | 107,5 | 470,5 | 170,4 | 282,2 | |||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 46,1 | 46,1 | 8,7 | 6,2 | 642,0 | |||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 000,0 | 2 000,0 | 311,6 | 54,8 | 1 197,0 | |||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 1 374,4 | 1 083,4 | 471,4 | |||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 22,6 | 22,6 | 27,0 | 10,6 | 1 210,6 | |||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 93,8 | 93,8 | 119,2 | 8,3 | 73,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 250,0 | 250,0 | 600,0 | 350,0 | 250,0 | |||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 19,5 | |||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 258,6 | 1 258,6 | 2 621,9 | 534,6 | 2 087,6 | |||||||||||
28 | A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása | 483,7 | 483,7 | ||||||||||||||
30 | Ágazati társaságok támogatása | 750,0 | 750,0 | 692,8 | 747,8 | ||||||||||||
31 | Falugazdász hálózat finanszírozása | 1 102,3 | 1 647,5 | ||||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 682,5 | 682,5 | 687,3 | 0,3 | 682,5 | |||||||||||
7 | Igyál tejet program | 1 700,0 | 1 700,0 | 2 793,6 | 540,0 | 2 320,0 | |||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 2 562,8 | 2 562,8 | 1 692,8 | 6,5 | 2 562,8 | |||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 536,5 | 536,5 | 694,8 | 2,7 | 136,5 | |||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 498,2 | 1 211,0 | ||||||||||||
12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 18,0 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 815,7 | 815,7 | 998,7 | 993,7 | ||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 252,1 | 5,0 | 1 517,2 | |||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 76,2 | 76,2 | 0,1 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 131,4 | 131,4 | 69,4 | 70,8 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 181,3 | 181,3 | 51,0 | 0,5 | 51,5 | |||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | 21,4 | 152,0 | 67,4 | 21,4 | |||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 49 245,0 | 49 245,0 | 46 186,0 | 672,8 | 47 247,8 | |||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 620,0 | 620,0 | 45,3 | 663,8 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 2 613,7 | 4 340,3 | 4 028,1 | ||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | ||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 632,5 | 17,6 | 1 403,9 | |||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 300,0 | 300,0 | 18 158,0 | 11 490,1 | 300,0 | |||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 171,9 | 4 310,3 | 997,0 | |||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | 476,6 | 425,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 121,4 | 91,2 | ||||||||||||||
Összesen: | 169 542,5 | 31 559,6 | 137 982,9 | 243 668,8 | 115 096,0 | 154 595,1 | |||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 25,0 | 4 166,6 | 41,0 | 4 032,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 035,8 | 2 910,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 799,7 | 787,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 350,0 | 320,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 142,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 17,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,2 | |||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 2 623,3 | 74 820,4 | 5 495,0 | 75 650,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 211,5 | 4 167,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 957,5 | 1 053,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70 076,4 | 72 642,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 279,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26,0 | 559,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 282,4 | 380,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 438,9 | 585,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 451,0 | 1 262,2 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 4 638,0 | 47 197,5 | 8 532,4 | 47 737,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 266,5 | 20 136,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 857,4 | 5 394,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 734,8 | 19 033,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 141,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 54,1 | 144,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 501,0 | 8 906,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 271,7 | 1 365,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | 75,6 | ||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 540,8 | 63 271,8 | 1 411,8 | 64 227,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44 840,3 | 45 662,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 030,3 | 11 811,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 735,4 | 7 570,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 402,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 181,6 | 171,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,0 | 56,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 939,9 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | 10 347,0 | 163,3 | 13 050,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 659,4 | 5 487,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 402,8 | 1 457,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 358,2 | 5 488,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,6 | 3,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66,0 | 28,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 829,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,0 | |||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 20 835,5 | 4 212,6 | 21 157,0 | 6 094,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 538,4 | 13 374,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 810,4 | 3 895,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 571,7 | 9 215,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 37,2 | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 88,7 | 504,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,7 | |||||||||||||||
7 | HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 2,0 | 248,6 | 0,2 | 245,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 168,2 | 186,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45,4 | 52,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | 0,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,6 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 40,0 | 40,0 | 29,4 | 27,8 | ||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 129,5 | 129,5 | 148,8 | 145,3 | ||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 723,1 | 1 723,1 | ||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,2 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 312,3 | 2 312,3 | 2 312,3 | 2 312,3 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 010,1 | 4 010,1 | 3 726,5 | 3 732,6 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 350,0 | 350,0 | 348,3 | 350,0 | ||||||||||||
42 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 760,0 | 760,0 | 745,6 | 22,0 | 790,0 | |||||||||||
Összesen: | 242 319,7 | 28 814,6 | 213 505,1 | 256 747,9 | 36 822,9 | 220 223,7 | |||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 25,5 | 4 163,4 | 1 209,1 | 5 101,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 495,4 | 3 326,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 574,0 | 872,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 956,8 | 1 235,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 128,0 | 187,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | 240,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 22,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108,7 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 3 958,1 | 267,6 | 4 095,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 688,8 | 2 781,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 703,3 | 755,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 535,1 | 530,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | 275,2 | ||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 123,0 | 12 357,8 | 199,5 | 12 315,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 127,8 | 7 204,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 919,0 | 1 940,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 045,6 | 2 280,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 988,4 | 2 580,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 400,0 | 152,5 | ||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | 49 045,3 | 4 522,7 | 51 958,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 701,1 | 26 685,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 761,7 | 6 930,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 595,8 | 18 137,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 4,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 673,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 554,8 | 2 141,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 029,8 | 228,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | 186,8 | ||||||||||||||
6 | Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság | 440,0 | 126,8 | 527,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 267,3 | 294,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66,6 | 79,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,1 | 186,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 33,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,9 | |||||||||||||||
7 | Rendőrség | 5 301,6 | 240 152,1 | 27 204,9 | 258 915,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157 125,1 | 174 013,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 157,6 | 45 339,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41 634,8 | 44 695,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | 3 715,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 033,0 | 17 066,5 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 587,0 | 2 820,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | 1 220,4 | ||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 47,4 | 7 074,5 | 505,6 | 7 095,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 789,8 | 4 445,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,6 | 1 172,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 859,3 | 1 235,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 430,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 147,9 | 163,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 101,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 29,6 | ||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 170,6 | 17 674,8 | 1 677,6 | 17 805,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 062,4 | 9 515,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 615,7 | 2 553,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 418,0 | 3 420,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | 3,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | 2 424,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 40,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | 70,8 | ||||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,0 | 752,0 | 160,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86,6 | 77,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | 21,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,4 | 49,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | 2,7 | ||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 1 621,5 | 51 488,2 | 5 289,8 | 56 141,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34 883,8 | 36 335,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 774,2 | 9 760,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 180,4 | 11 833,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | 194,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 628,2 | 3 100,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | 851,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | 176,3 | ||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 104,4 | 8 257,0 | 1 349,6 | 8 468,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 264,9 | 3 619,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 880,3 | 1 040,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 257,1 | 2 871,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,0 | 216,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 675,9 | 566,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 205,2 | 510,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 329,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 94,8 | |||||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 414,5 | 536,2 | 384,5 | 771,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | 307,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,7 | 87,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 529,0 | 464,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,4 | 17,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 237,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,0 | 40,9 | ||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 929,9 | 13 496,8 | 84 530,2 | 17 616,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 495,6 | 24 889,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316,8 | 5 013,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 810,8 | 28 051,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 187,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 803,5 | 44 955,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 428,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 378,2 | |||||||||||||||
18 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 9 423,6 | 17 267,1 | 14 835,1 | 19 940,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 893,3 | 3 013,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 712,7 | 815,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 155,3 | 23 647,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 529,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 842,8 | 4 804,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | 242,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33,4 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | 124,5 | 104,4 | ||||||||||||
17 | Schengen Alap | 0,6 | |||||||||||||||
26 | Kiemelt közbiztonsági feladatok | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 760,0 | 410,0 | 350,0 | 1 363,0 | 1 040,9 | 216,2 | ||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 50,0 | 50,0 | 29,2 | |||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 122,1 | 1,6 | ||||||||||||||
44 | Közfoglalkoztatás támogatása | 0,1 | |||||||||||||||
48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 4,2 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | 4 152,4 | 262,5 | 4 479,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 495,1 | 1 495,1 | 557,0 | 5,1 | 1 495,1 | |||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 17,9 | |||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 13 158,7 | 698,6 | 18 043,2 | |||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |||||||||||||
60 | Ivóvíz-minőség javító program | 41,1 | 41,1 | 41,1 | |||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 263,9 | 200,0 | 1 050,0 | |||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | ||||||||||||
8 | Közösségi programok | 30,1 | 14,8 | ||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 471,7 | 330,3 | 141,4 | 709,0 | 569,9 | 141,4 | ||||||||||
2 | Integrációs Alap | 659,9 | 452,7 | 207,2 | 542,9 | 398,9 | 207,2 | ||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 801,5 | 566,1 | 235,4 | 445,3 | 314,4 | 235,4 | ||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 5 808,7 | 4 090,8 | 1 717,9 | 3 855,6 | 2 595,8 | 1 717,9 | ||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 256,4 | 241,4 | 15,0 | 271,3 | 211,9 | 15,0 | ||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 52,6 | 52,6 | 45,0 | 52,6 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 966,2 | 3,2 | 1 963,0 | |||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | 250,1 | 250,0 | ||||||||||||
14 | "Segítsünk az árvízkárosultakon!" | 2,9 | |||||||||||||||
15 | Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése | 100,7 | |||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 200,0 | 200,0 | 8,6 | 70,2 | ||||||||||||
20 | Belügyi Alapok | ||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 615,7 | 615,7 | ||||||||||||||
2 | Menekültügyi és Migrációs Alap | 514,7 | 514,7 | ||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 71,2 | 71,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
21 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 339,8 | ||||||||||||||
Összesen: | 467 028,8 | 30 270,8 | 436 703,0 | 633 987,5 | 149 277,0 | 491 121,4 | |||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 739,2 | 6 627,5 | 17 220,3 | 6 710,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 100,5 | 6 753,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 353,0 | 1 944,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 842,6 | 7 817,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | 3 035,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | 272,5 | ||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1 700,0 | 360,0 | 2 443,1 | 362,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 084,1 | 1 054,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 289,3 | 328,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 515,2 | 588,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 1 337,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 139,4 | 134,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | 4,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 919,7 | 4 704,0 | 7 795,9 | 5 119,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 879,5 | 3 998,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 555,1 | 1 107,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 349,3 | 6 358,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876,5 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 837,0 | 1 534,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | 0,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,7 | |||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 1 791,1 | 7 883,0 | 3 430,0 | 8 132,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 868,0 | 1 921,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 546,9 | 553,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 528,6 | 8 588,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 575,6 | 704,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 150,0 | 139,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 654,0 | |||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 7 140,2 | 17 957,1 | 97 209,9 | 28 297,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 764,7 | 15 281,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 927,1 | 4 122,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 874,0 | 104 108,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 701,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 122,5 | 2 196,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | 616,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | 121,4 | ||||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | 3,1 | 1 039,3 | 39,4 | 1 353,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 562,1 | 470,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 165,0 | 131,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 310,4 | 256,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 313,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,9 | 4,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,4 | |||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1,5 | 729,8 | 645,8 | 730,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 439,8 | 641,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131,6 | 177,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,9 | 408,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 93,8 | ||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | 451,5 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 530,6 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | 22,1 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 5,4 | 5,4 | 30,9 | 5,4 | ||||||||||||
10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | 29,8 | 6,8 | ||||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 95,4 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | ||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 227,2 | 291,6 | 354,2 | |||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 276,2 | 263,0 | ||||||||||||||
3 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 18,2 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 0,6 | |||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 63,0 | 63,0 | 86,4 | 86,4 | ||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 10,3 | 10,3 | 64,0 | 30,3 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 167,5 | 2 167,5 | 2 245,1 | 2 112,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 2,7 | ||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 90,9 | 90,9 | 213,4 | 538,0 | ||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 6 694,1 | 6 694,1 | 62,8 | 6 694,1 | ||||||||||||
11 | ClusterCOOP program támogatása | 12,7 | 12,7 | 45,5 | 42,4 | 12,7 | |||||||||||
12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 277,4 | 277,4 | 290,7 | 23,7 | 277,4 | |||||||||||
35 | MKIK támogatása | 41,6 | 22,0 | ||||||||||||||
39 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 153,0 | 153,0 | 210,0 | 153,0 | ||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 350,6 | 350,6 | 513,6 | 348,1 | ||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,1 | 400,0 | |||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 50,0 | 50,0 | 68,9 | 19,0 | ||||||||||||
48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 5 513,3 | |||||||||||||||
49 | Eximbank Zrt. tőkejuttatása | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||||||||
51 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 2 312,5 | 2 312,5 | 4 990,9 | 4 990,9 | 2 312,5 | |||||||||||
52 | Agrármarketing célelőirányzat | 855,9 | 855,9 | 1 134,4 | 855,9 | ||||||||||||
53 | Turisztikai célelőirányzat | 2 782,5 | 1 773,3 | 1 463,6 | |||||||||||||
Összesen: | 87 052,4 | 12 294,8 | 74 757,6 | 225 221,0 | 136 853,0 | 88 372,5 | |||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 2 142,8 | 125 353,7 | 11 074,8 | 155 287,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 079,0 | 89 698,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 140,2 | 23 130,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 377,2 | 35 703,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,8 | 1 725,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 015,9 | 8 778,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 500,0 | 1 573,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 324,4 | 1 663,7 | ||||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 20,0 | 8 186,2 | 41,7 | 10 381,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 231,2 | 6 473,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 375,9 | 1 664,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 392,2 | 1 542,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 33,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 206,9 | 668,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84,2 | |||||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 254,0 | 2 190,3 | 291,0 | 2 831,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 261,8 | 1 661,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350,6 | 480,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 725,7 | 749,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 81,2 | 80,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | 3,2 | ||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | 198,7 | 198,7 | ||||||||||||||
2 | Közösségi programok | ||||||||||||||||
1 | EU Fiscalis 2013 programban való részvétel | 28,9 | 28,9 | ||||||||||||||
2 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | 31,3 | 31,3 | ||||||||||||||
3 | EU Fiscalis 2020 programban való részvétel | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||||
4 | EU Vám 2020 programban való részvétel | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 138 147,0 | 2 416,8 | 135 730,2 | 176 016,7 | 11 703,6 | 168 500,5 | |||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 2 110,8 | 6 757,2 | 4 631,2 | 6 927,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 735,9 | 5 322,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 966,5 | 1 689,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 103,6 | 4 191,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 964,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 62,0 | 66,7 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | 1 655,6 | 3 176,2 | 1 716,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 391,5 | 1 127,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100,5 | 307,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 074,9 | 2 433,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | 55,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | 3 203,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 376,3 | 16,9 | 2 435,3 | 452,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 670,5 | 705,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181,1 | 226,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 824,8 | 969,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,3 | 676,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 38,5 | 19,1 | ||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 467,7 | 2 590,8 | 640,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,7 | 761,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197,3 | 220,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 596,1 | 492,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,3 | 1 374,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,3 | 511,0 | ||||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 29 196,9 | 32 591,3 | 131,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 047,9 | 3 030,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 761,0 | 859,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 489,8 | 6 006,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 143,1 | 21 294,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 645,1 | 451,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | 2,0 | ||||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 45 835,1 | 22 980,5 | 55 963,2 | 24 377,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 967,4 | 889,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 257,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62 614,0 | 75 379,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 465,6 | 4 365,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,5 | 1 814,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 122,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 424,2 | 623,4 | ||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 475,2 | 3,8 | 475,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 258,3 | 260,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,4 | 71,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,5 | 145,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 9,0 | 5,8 | ||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 60,0 | 436,3 | 1 161,1 | 1 657,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 322,2 | 451,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,5 | 132,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,6 | 1 653,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 541,4 | ||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 395,0 | 609,9 | 971,8 | 625,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 565,7 | 683,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 184,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 283,7 | 560,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | 15,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,8 | 85,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,9 | |||||||||||||||
15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | 1 028,1 | 341,8 | 1 036,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,1 | 532,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 149,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,8 | 554,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | 65,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | 62,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 332,0 | 332,0 | 1 001,8 | 12,3 | 1 177,0 | |||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 1 364,0 | 1 364,0 | 1 050,0 | 1,2 | 1 794,0 | |||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 1 495,5 | 1 495,5 | 4 781,4 | 432,3 | ||||||||||||
9 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 17,0 | |||||||||||||||
12 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 250,0 | |||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 433,5 | 433,5 | 500,0 | 26,0 | 433,5 | |||||||||||
3 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 575,0 | 17,5 | 9 788,5 | |||||||||||
5 | TEN-T projektek | 1 500,0 | 1 500,0 | 392,9 | 74,8 | 1 500,0 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
8 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | 32,6 | |||||||||||||||
10 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | 255,5 | |||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 770,8 | 1 500,0 | 270,8 | 1 442,1 | 1 806,2 | 90,8 | ||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | 185,9 | 182,3 | ||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 69,8 | 69,8 | 61,5 | 69,6 | ||||||||||||
14 | Csepeli hidak felújítása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
18 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 38,1 | |||||||||||||||
25 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | 81,1 | 0,5 | ||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 9 846,0 | 9 846,0 | 13 513,1 | 1 051,3 | 11 244,0 | |||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 1 522,4 | 1 522,4 | 1 481,7 | 504,2 | 1 514,5 | |||||||||||
4 | Területfejlesztési célelőirányzat | 920,9 | 920,9 | 665,3 | 47,3 | 256,3 | |||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||||||||
7 | Központi fejlesztési feladatok | 54,6 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 47,3 | 32,2 | ||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 478,2 | 49,3 | ||||||||||||||
19 | A Várkert Bazár rekonstrukciója | 1 000,0 | |||||||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 545,3 | 1 545,3 | 957,4 | 1 537,4 | ||||||||||||
21 | Kulturális célú fejlesztések | 7 050,0 | 4 536,7 | ||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek | ||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 22 374,8 | 22 374,8 | 16 299,4 | 6,4 | 9 051,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | 95,3 | 95,3 | 37,3 | 0,8 | 25,8 | |||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 650,1 | 650,1 | 572,2 | 20,8 | 629,3 | |||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 30,0 | 30,0 | 8,0 | 5,4 | ||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 743,7 | 743,7 | 549,9 | 52,1 | 743,7 | |||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 6 937,5 | 6 937,5 | 5 036,3 | 4 990,9 | 6 937,5 | |||||||||||
5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 17,6 | 0,4 | 8,0 | |||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 917,9 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 2 699,9 | 5,0 | ||||||||||||||
9 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 20,7 | |||||||||||||||
36 | PPP-programok | ||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 107 200,0 | 107 200,0 | 104 288,2 | 20,8 | 110 028,2 | |||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 311,7 | 0,1 | ||||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 0,2 | 894,3 | ||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 514,3 | 11 514,3 | 10 880,5 | 11 014,3 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 890,8 | 890,8 | 435,2 | 803,8 | ||||||||||||
8 | Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához | 8 659,6 | 8 659,6 | ||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 190,6 | 190,6 | 275,2 | 185,0 | ||||||||||||
5 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 19,1 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 251,7 | 251,7 | 292,1 | 38,0 | 361,7 | |||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 120,2 | 120,2 | 491,1 | 505,8 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 819,3 | 1 500,0 | ||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 229,9 | 218,0 | ||||||||||||||
8 | Pesti Vigadó rekonstrukciója | 810,0 | 18,0 | ||||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 506,0 | 506,0 | 493,1 | 506,0 | ||||||||||||
13 | Szúnyogirtási program támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | 381,9 | 360,0 | ||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 81,0 | 81,0 | 97,7 | 0,4 | 77,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 311 284,5 | 85 048,9 | 226 235,6 | 340 630,9 | 112 807,3 | 217 758,5 | |||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 185 508,9 | 185 508,9 | ||||||||||||||
4 | Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása | 9 555,1 | 9 555,1 | ||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 71 680,0 | 71 680,0 | ||||||||||||||
25 | Peres ügyek | 800,0 | 3 334,4 | ||||||||||||||
Összesen: | 579 828,5 | 85 048,9 | 226 235,6 | 611 709,3 | 112 807,3 | 217 758,5 | |||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása | 265,3 | 5 893,0 | 1 482,4 | 7 285,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 745,1 | 4 642,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044,7 | 1 254,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 157,2 | 2 144,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,3 | 7,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 249,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | 89,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | 37,8 | ||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 7 087,7 | 37 059,4 | 9 949,7 | 44 854,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 213,7 | 23 209,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 950,0 | 6 152,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 269,6 | 18 588,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 389,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 601,2 | 1 100,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 510,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | 59,3 | ||||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 2,0 | 154,2 | 42,0 | 96,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 76,4 | 59,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,7 | 17,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,1 | 54,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 0,1 | ||||||||||||||
4 | Balassi Intézet | 790,5 | 4 159,8 | 2 187,5 | 4 948,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 637,8 | 3 520,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 584,2 | 608,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 427,8 | 3 077,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 233,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 276,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,5 | 248,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 21,1 | |||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
4 | Keleti kapcsolatok bővítése | 7,6 | |||||||||||||||
5 | Magyar-indiai közös KKV Alap | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |||||||||||||
6 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | 519,3 | 585,2 | ||||||||||||
7 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | 101,9 | 3,1 | 122,9 | |||||||||||
8 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 1 962,0 | 1 962,0 | ||||||||||||||
9 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 600,0 | 600,0 | 256,0 | 0,3 | 368,6 | |||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 291,5 | 7 291,5 | 7 166,4 | 7 425,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 5 233,3 | 5 233,3 | 5 278,9 | 4 363,3 | ||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll támogatása | 163,5 | 256,8 | ||||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll | 333,6 | 394,3 | 146,8 | |||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | ||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 25,0 | 25,0 | 38,9 | 8,0 | 45,0 | |||||||||||
5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | ||||||||||||
6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | 131,2 | 0,2 | 105,0 | |||||||||||
8 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 6,0 | ||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 391,7 | 391,5 | 0,2 | 292,9 | 388,5 | 0,7 | ||||||||||
18 | Közép-európai elnökségi feladatok | ||||||||||||||||
1 | Közép-európai elnökségi feladatok | 110,0 | 110,0 | 62,3 | 1,3 | 7,2 | |||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 150,0 | 150,0 | 87,0 | 0,4 | 313,7 | |||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 59,9 | 80,0 | ||||||||||||
6 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 80,3 | |||||||||||||||
7 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 0,5 | 200,0 | ||||||||||||||
48 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 89,2 | 150,4 | 9,7 | |||||||||||||
49 | MPA EU kommunikáció | 31,4 | 31,4 | ||||||||||||||
50 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 470,8 | 13 470,8 | 14 270,9 | 434,4 | 13 427,9 | |||||||||||
52 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 20 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 30 105,0 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 80,0 | 3 120,0 | 103,8 | 2 773,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 006,2 | 886,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263,3 | 256,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 840,5 | 1 249,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 118,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | 22,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 1,5 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 66,2 | 76,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 108 717,2 | 8 617,0 | 100 100,2 | 128 310,6 | 15 443,9 | 117 541,7 | |||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 8 343,8 | 1 464,6 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 915,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 549,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 928,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 370,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 23,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,5 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 67,7 | 27,6 | 0,2 | |||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 18,1 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 21,1 | 8,0 | ||||||||||||||
4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 4,6 | 6,2 | ||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 13,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 8,2 | 12,3 | ||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 3,7 | 1,0 | ||||||||||||||
4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 9,3 | 4,8 | ||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 71,3 | |||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 0,3 | |||||||||||||||
3 | Környezetvédelem | 35,6 | |||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 2,9 | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | ||||||||||||||||
1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | ||||||||||||||||
2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 122,6 | 2,8 | ||||||||||||||
5 | INTERREG IIIB | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | ||||||||||||||||
1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 1,3 | |||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 20,0 | |||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 34,7 | 17,5 | ||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 1,5 | |||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 33,8 | |||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 82,9 | |||||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | ||||||||||||||||
20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 1,2 | |||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 37,4 | 92,0 | ||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 37,8 | 145,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 16,6 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 180 473,2 | 157 011,8 | 23 461,4 | 192 526,5 | 157 580,7 | 75 848,8 | ||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 522 944,0 | 410 437,5 | 112 506,5 | 643 958,1 | 453 361,7 | 309 721,5 | ||||||||||
3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 274 718,7 | 251 554,3 | 23 164,4 | 236 138,8 | 209 415,1 | 33 764,4 | ||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 17 130,1 | 17 130,1 | 17 042,7 | 17 245,6 | ||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 136 275,2 | 119 374,4 | 16 900,8 | 99 222,0 | 91 365,2 | 13 900,8 | ||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 369 550,5 | 317 818,3 | 51 732,2 | 388 227,7 | 297 661,1 | 123 890,7 | ||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 9 394,3 | 8 168,0 | 1 226,3 | 7 866,9 | 6 232,4 | |||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 21 765,5 | 18 948,3 | 2 817,2 | 27 602,8 | 21 997,4 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 120,0 | 9 138,7 | 7 981,3 | 11 770,4 | 9 914,7 | 3 481,3 | ||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 15 746,4 | 9 506,0 | 6 240,4 | 18 053,2 | 11 848,7 | 5 617,3 | ||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 28 926,5 | 19 950,5 | 8 976,0 | 32 011,1 | 28 665,7 | 8 732,0 | ||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 33 505,6 | 20 422,4 | 13 083,2 | 34 742,2 | 27 291,7 | 10 283,4 | ||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 28 398,5 | 18 283,6 | 10 114,9 | 33 241,4 | 27 162,0 | 10 115,5 | ||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 50 639,0 | 34 916,3 | 15 722,7 | 56 309,1 | 39 249,3 | 16 722,7 | ||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 41 194,4 | 28 664,8 | 12 529,6 | 48 542,3 | 36 971,4 | 19 398,0 | ||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 40 159,2 | 18 673,6 | 21 485,6 | 58 296,3 | 48 860,9 | 10 143,8 | ||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 5 446,7 | 4 830,1 | 616,6 | 4 916,4 | 4 537,2 | |||||||||||
2 | ETE HU-RO | 6 990,1 | 6 491,2 | 498,9 | 9 704,9 | 9 406,8 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 1 391,0 | 1 279,4 | 111,6 | 2 068,9 | 1 974,4 | |||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 1 673,3 | 1 352,6 | 320,7 | 2 204,3 | 1 977,2 | 320,7 | ||||||||||
5 | ETE SEES | 1 866,1 | 1 804,7 | 61,4 | 2 948,7 | 2 795,9 | 150,0 | ||||||||||
6 | ETE AU-HU | 148,4 | 20,5 | 127,9 | 90,0 | 337,6 | |||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 52,0 | 6,7 | 45,3 | 14,6 | 34,8 | |||||||||||
8 | ETE CES | 148,5 | 148,5 | 37,7 | 54,2 | ||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 48,6 | 48,6 | 0,3 | 29,1 | ||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 1 598,7 | 1 460,7 | 138,0 | 593,3 | 544,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,3 | 12,3 | 0,1 | 12,3 | ||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 11 972,0 | 11 020,0 | 952,0 | 5 964,6 | 3 606,2 | 3 365,4 | ||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 272,2 | 3,1 | ||||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 98,8 | 98,8 | ||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 9 754,0 | 8 325,0 | 1 429,0 | 1 219,0 | 167,5 | 662,4 | ||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 337,5 | 337,5 | 347,3 | 0,1 | 338,1 | |||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 219,6 | 14,0 | 1 150,0 | |||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 31,8 | |||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 86,3 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 20 831,8 | 20 831,8 | 28 463,7 | 42 081,3 | ||||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | 2 333,1 | 15 000,0 | ||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 801,6 | 28 536,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 5 000,0 | 5 000,0 | 506,3 | 3 817,6 | ||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 5 068,8 | 4 896,0 | 172,8 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 5 644,8 | 4 896,0 | 748,8 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 5 760,0 | 4 896,0 | 864,0 | |||||||||||||
4 | Intelligens Közlekedésfejlesztési OP(IKOP) | 5 760,0 | 4 896,0 | 864,0 | |||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 5 644,8 | 4 896,0 | 748,8 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP) | 5 760,0 | 4 896,0 | 864,0 | |||||||||||||
7 | Koordinációs OP (KOP) | 13 922,0 | 11 833,7 | 2 088,3 | |||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||
3 | INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||||||||||||
5 | DUNA Program Irányító Hatóság | 313,7 | 313,7 | ||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||||
1 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 83 059,6 | 59 869,4 | 23 190,2 | 104 725,3 | 77 030,5 | 22 894,4 | ||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 81 441,4 | 59 652,0 | 21 789,4 | 89 328,2 | 60 493,3 | 21 789,4 | ||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 38 182,4 | 27 539,0 | 10 643,4 | 39 890,2 | 29 653,3 | 9 843,4 | ||||||||||
4 | IV. tengely:Leader programok | 18 690,8 | 14 502,9 | 4 187,9 | 29 553,3 | 23 340,3 | 4 987,9 | ||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 3 113,0 | 2 302,1 | 810,9 | 5 504,1 | 4 070,6 | 810,9 | ||||||||||
2 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 1 712,8 | 1 284,6 | 428,2 | 1 663,3 | 1 172,1 | 428,2 | ||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 650,0 | 487,5 | 162,5 | 19,7 | 4,3 | 162,5 | ||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 150,0 | 112,5 | 37,5 | 158,6 | 110,1 | 37,5 | ||||||||||
12 | Új Vidékfejlesztési Program | 25 000,0 | 17 500,0 | 7 500,0 | 2 667,9 | ||||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 2 060,0 | 2 060,0 | 991,8 | 56,1 | 1 840,0 | |||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 3,0 | |||||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 275,3 | 6,1 | 295,8 | |||||||||||||
Összesen: | 2 213 143,6 | 1 729 393,0 | 483 750,6 | 2 262 182,1 | 1 706 608,2 | 802 955,7 | |||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 78,7 | 10 551,6 | 5 474,0 | 11 132,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 848,4 | 7 585,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 554,8 | 2 176,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 738,2 | 2 520,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 437,8 | 1 285,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | 705,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69,8 | |||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 22 958,7 | 79 692,5 | 30 047,3 | 83 047,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61 654,0 | 53 701,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 758,8 | 14 251,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 323,4 | 29 591,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 485,3 | 3 703,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,8 | 4 008,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 387,9 | 3 834,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9,0 | 2 771,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,3 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 127,4 | 7 058,8 | 2 112,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 427,7 | 3 212,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 361,8 | 863,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 392,3 | 1 932,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 799,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 109,3 | 535,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | 118,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 418,5 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 111,4 | 746,7 | 5 463,4 | 764,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | 918,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | 248,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 248,7 | 3 723,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 081,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | 128,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | |||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 663,3 | 2 076,0 | 5 976,5 | 1 995,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 670,5 | 4 810,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 463,9 | 878,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 302,5 | 1 335,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,0 | 113,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 157,2 | 284,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 11,0 | 7,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 283 603,6 | 136 687,1 | 310 736,1 | 176 648,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 174 877,7 | 174 173,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 266,5 | 48 851,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 123 015,3 | 182 498,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 194,3 | 27 238,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | 3 320,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32 130,2 | 30 552,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9 818,5 | 5 676,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,7 | 287,7 | ||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 1 950,0 | 2 403,1 | 8 226,4 | 2 484,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 250,1 | 2 591,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,1 | 704,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 773,9 | 6 362,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | 232,0 | ||||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 46,0 | 882,1 | 8 561,7 | 2 219,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 553,4 | 2 617,4 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174,2 | 772,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 190,5 | 3 323,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,0 | 207,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | |||||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 310,0 | 5 704,5 | 410,2 | 1 431,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 849,3 | 1 754,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 972,8 | 95,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168,8 | 249,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 854,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,6 | 29,9 | ||||||||||||||
8 | Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények | 356,0 | 1 078,5 | 538,4 | 1 389,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 667,0 | 887,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174,3 | 248,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 170,3 | 747,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 119,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 387,9 | 48,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 35,0 | 33,4 | ||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 8 450,0 | 855,2 | 14 631,1 | 876,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 647,3 | 6 845,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915,0 | 1 949,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 292,9 | 3 991,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 288,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 84,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 450,0 | 451,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 000,0 | 520,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,9 | |||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||
1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 3 304,9 | 4 222,8 | 25 818,4 | 4 368,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | 5 714,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 060,0 | 1 601,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 901,2 | 6 455,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 771,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | 15 947,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 365,3 | |||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 505 597,0 | 616,0 | 587 485,4 | 7 126,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218 149,7 | 222 673,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 496,4 | 63 121,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 222 630,2 | 253 265,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,5 | 476,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 095,0 | 1 818,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 293,2 | 43 205,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 171,8 | 8 445,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 355,2 | 628,8 | ||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 5 127,9 | 12 442,1 | 8 038,5 | 14 783,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 266,0 | 8 204,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 258,6 | 2 242,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 155,8 | 13 524,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 195,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 682,6 | 2 049,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 200,9 | 406,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 74,8 | |||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 4 697,5 | 8 820,8 | 7 981,0 | 10 204,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 189,8 | 7 287,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 922,8 | 1 791,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 979,6 | 7 340,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | 65,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 363,4 | 952,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 60,0 | 8,1 | ||||||||||||||
13 | Sportintézmények | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 2 300,0 | 4 941,8 | 3 752,4 | 10 778,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 652,2 | 2 105,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 462,9 | 581,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 454,9 | 3 577,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 366,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 671,8 | 8 273,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 578,0 | |||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 32 202,7 | 703,0 | 38 733,9 | 1 125,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 720,2 | 19 513,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 511,7 | 5 929,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 353,8 | 6 441,6 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 320,0 | 6 364,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 543,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22,4 | |||||||||||||||
15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 600,0 | 101,3 | 900,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | 195,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | 56,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 222,5 | 491,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 56,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,2 | |||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 605,8 | 12 306,1 | 5 876,3 | 12 162,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 846,3 | 4 151,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 010,6 | 1 200,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 690,3 | 8 352,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 795,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 73,6 | 467,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,3 | 40,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 51,1 | |||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 11 530,5 | 1 700,4 | 13 626,3 | 1 857,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | 4 223,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | 1 208,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 372,4 | 8 255,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 530,0 | 1 568,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | 42,8 | ||||||||||||||
18 | Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei | 12 000,0 | 484 244,7 | 66 400,4 | 534 433,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 370 500,7 | 399 818,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 996,7 | 121 400,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 747,3 | 64 496,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 582,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 639,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 954,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 579,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 95,3 | |||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 949,6 | 1 571,0 | 1 328,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 593,4 | 1 069,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157,6 | 318,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 203,6 | 486,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 110,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | 17,0 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 605,5 | 605,5 | 10,0 | |||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 17 650,5 | 17 650,5 | 18 319,8 | 462,2 | 17 566,3 | |||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 155 572,2 | 155 572,2 | 189 174,2 | 861,6 | 187 827,8 | |||||||||||
4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 1 127,4 | 1 127,4 | 2 206,7 | 551,0 | 1 660,9 | |||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 318,6 | 318,6 | 373,3 | 11,2 | 297,3 | |||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 9 850,0 | 9 850,0 | 683,6 | 457,3 | ||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 700,0 | 59,8 | ||||||||||||
33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 3,1 | |||||||||||||||
4 | Közoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja | 77,3 | 2,1 | 43,7 | |||||||||||||
4 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 109,9 | 109,9 | 177,8 | 55,5 | 194,0 | |||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 1 381,2 | 1 381,2 | 860,4 | 50,9 | 1 381,2 | |||||||||||
6 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 25,0 | |||||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 213,6 | 614,7 | ||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 57,7 | 92,0 | ||||||||||||||
11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,7 | 400,0 | |||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||
15 | "Útravaló" ösztöndíj program | 108,8 | 1,4 | ||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 668,2 | 668,2 | 678,6 | 5,0 | 621,5 | |||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 57,5 | 57,5 | 352,8 | 300,6 | 49,5 | |||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 1 500,0 | 1 500,0 | 278,0 | 14,8 | 354,7 | |||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 101,8 | 101,8 | 167,6 | 2,5 | 125,4 | |||||||||||
20 | Maradványel számolás | 415,5 | 24,8 | ||||||||||||||
23 | Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása | 0,3 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 115,6 | 115,6 | 123,4 | 116,1 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 272,7 | 272,7 | 282,9 | 271,9 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 11,8 | 11,8 | 97,0 | 0,7 | 87,7 | |||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 65,6 | 45,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 79,3 | 79,3 | 99,1 | 2,0 | 117,5 | |||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 260,0 | 260,0 | 261,2 | 260,0 | ||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 200,0 | 200,0 | 178,0 | |||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 555,0 | 555,0 | 453,7 | 60,0 | 379,4 | |||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 116,0 | 116,0 | 89,7 | 1,0 | 86,2 | |||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 127,0 | 127,0 | 351,5 | 25,0 | 284,3 | |||||||||||
6 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása | 59,8 | |||||||||||||||
8 | PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 0,6 | |||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 540,0 | 540,0 | 2 126,6 | 87,7 | 1 124,8 | |||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 548,8 | 1 548,8 | 1 606,1 | 18,6 | 1 542,3 | |||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 525,0 | 1 525,0 | 1 478,5 | 1 525,0 | ||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 | ||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 355,0 | 355,0 | 448,8 | 4,1 | 375,4 | |||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | ||||||||||||||||
1 | Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása | 30,5 | 30,5 | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 2,6 | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | 22,3 | 9,9 | 30,7 | |||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 130,0 | 130,0 | 204,0 | 10,5 | 130,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 67,9 | 67,9 | 202,2 | 80,8 | 64,7 | |||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 92,0 | 92,0 | 135,4 | 0,2 | 119,6 | |||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | 116,4 | 1,8 | 82,8 | |||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 610,0 | 1 610,0 | 1 407,0 | 5,5 | 1 610,0 | |||||||||||
3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 2,7 | 0,4 | ||||||||||||||
5 | Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása | 1,3 | |||||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | 670,0 | 2,5 | 897,6 | |||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 620,0 | 620,0 | 585,3 | 1,4 | 620,0 | |||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 115,0 | 115,0 | 89,1 | 79,9 | 107,4 | |||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 67 343,5 | 67 343,5 | 80 056,0 | 3 528,3 | 76 224,3 | |||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 5 495,4 | 5 495,4 | 5 668,0 | 40,2 | 5 480,5 | |||||||||||
5 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 2,2 | |||||||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 383,3 | 383,3 | 680,8 | 528,9 | ||||||||||||
8 | Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 2 870,2 | 3 482,0 | ||||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása | 163,9 | 163,9 | 176,4 | 3,4 | 163,4 | |||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 257,3 | 257,3 | 447,2 | 10,4 | 256,6 | |||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 479,5 | 479,5 | 475,7 | 27,4 | 478,2 | |||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | 638,9 | 0,6 | 449,7 | |||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | 190,0 | 212,8 | 0,6 | 189,4 | |||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 221,6 | 221,6 | 3 525,4 | 5 131,8 | 229,7 | |||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 506,1 | 1 506,1 | 1 899,8 | 1 741,1 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | 370,0 | 0,6 | 0,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 824,8 | 800,0 | 2 801,4 | |||||||||||||
23 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása | 100,0 | |||||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | 2 447,4 | 3 418,2 | ||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 979,1 | 979,1 | 1 505,3 | 6,1 | 1 417,1 | |||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 917,9 | 1 910,0 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 005,7 | 2 005,7 | 2 381,3 | 251,0 | 2 005,7 | |||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 548,5 | 2 548,5 | 2 548,5 | 0,1 | 2 548,5 | |||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 925,8 | 1 925,8 | 2 981,6 | 667,6 | 1 925,8 | |||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 327,0 | 327,0 | 405,2 | 0,2 | 367,0 | |||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | 596,7 | 182,3 | 569,9 | |||||||||||
9 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 131,4 | 131,4 | 0,6 | |||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 372,0 | 372,0 | 955,8 | 54,7 | 707,0 | |||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 466,7 | 466,7 | 472,3 | 3,4 | 466,7 | |||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 25,0 | 25,0 | 33,6 | 25,0 | ||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 37,2 | 37,2 | 32,8 | 0,1 | 37,2 | |||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése | 12 551,4 | 12 551,4 | 14 546,5 | 57,0 | 12 542,4 | |||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 714,0 | 714,0 | 771,1 | 714,0 | ||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 548,4 | 548,4 | 1 734,1 | 321,6 | 2 673,6 | |||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 1 549,0 | 1 549,0 | 2 488,9 | 1 549,0 | ||||||||||||
4 | Győr Aréna beruházás támogatása | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | 226,9 | 2,1 | 302,5 | |||||||||||
13 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása | 1 793,2 | 1 793,2 | 5 196,2 | 6,0 | 1 793,2 | |||||||||||
14 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása | ||||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||
2 | Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 560,0 | |||||||||||||
3 | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 560,0 | |||||||||||||
4 | Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||
5 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 80,1 | 500,0 | ||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 42,1 | 500,0 | ||||||||||||
8 | Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 44,5 | 560,0 | ||||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 200,0 | 560,0 | ||||||||||||
10 | Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | ||||||||||||
11 | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 560,0 | |||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 53,9 | 560,0 | ||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 560,0 | 560,0 | 156,3 | 560,0 | ||||||||||||
14 | Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 220,0 | 220,0 | 110,0 | 220,0 | ||||||||||||
15 | Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 600,0 | 600,0 | 32,7 | 600,0 | ||||||||||||
16 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||
17 | Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||
18 | Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
19 | Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
20 | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 30,2 | 400,0 | ||||||||||||
21 | Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||
22 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
23 | Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
24 | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | 400,0 | 220,0 | 400,0 | ||||||||||||
25 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||
26 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
27 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
15 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 20 268,6 | 20 268,6 | 19 553,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
16 | Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása | 3 707,0 | 3 707,0 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 2 315,3 | 2 315,3 | 2 259,6 | |||||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 4 020,6 | 4 020,6 | 1 627,0 | 4 001,0 | ||||||||||||
19 | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 585,8 | |||||||||||||
20 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 4 625,8 | 4 625,8 | 1 296,1 | 4 625,8 | ||||||||||||
21 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | |||||||||||||
22 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 1 750,0 | 1 750,0 | 253,7 | 1 750,0 | ||||||||||||
23 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása | 606,5 | 606,5 | 606,5 | 606,5 | ||||||||||||
24 | Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása | 2 098,0 | 2 098,0 | 2 098,0 | 2 098,0 | ||||||||||||
25 | Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||||||||||||
26 | Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
27 | Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
28 | Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
29 | Tornaterem-építési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 886,0 | |||||||||||||
30 | Tanuszoda-fejlesztési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 888,4 | |||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||
1 | Nem állami intézmények felújítása, beruházása | 1 986,8 | 16,8 | ||||||||||||||
4 | Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése | 280,0 | |||||||||||||||
7 | A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése | 100,1 | |||||||||||||||
10 | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások | 0,8 | 1,1 | ||||||||||||||
11 | A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása | 170,0 | |||||||||||||||
13 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 737,8 | 0,4 | 51,1 | |||||||||||||
15 | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | 3 041,4 | 3 041,4 | 900,0 | 3 041,4 | ||||||||||||
16 | Klebelsberg kastély felújítása | 620,0 | 620,0 | 80,0 | |||||||||||||
17 | Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
18 | Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||
19 | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | ||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 250,0 | 250,0 | 255,6 | 2,8 | 247,5 | |||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 312,9 | 14,8 | 1 262,0 | |||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 50,0 | 50,0 | 1,5 | |||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 7 991,8 | 7 991,8 | 9 191,2 | 91,4 | 9 012,6 | |||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | 210,9 | 210,9 | 210,4 | 210,4 | ||||||||||||
4 | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása | 603,5 | 603,5 | 440,4 | 612,2 | ||||||||||||
5 | Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása | 92,4 | 92,4 | 90,8 | 0,8 | 90,0 | |||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 114,8 | 114,8 | 191,8 | 1,0 | 169,9 | |||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | 450,0 | 489,1 | 58,7 | 504,0 | |||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 63,3 | 30,0 | ||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | 56,4 | 51,3 | ||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása | 208,5 | 208,5 | 468,8 | 0,2 | 207,9 | |||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 136,5 | 136,5 | 136,1 | 136,1 | ||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 173,2 | 173,2 | 172,7 | 172,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 168,0 | 168,0 | 167,6 | 167,6 | ||||||||||||
9 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 173,2 | 173,2 | 172,7 | 172,7 | ||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 52,5 | 52,5 | 52,4 | 52,4 | ||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 41,5 | 41,5 | 41,6 | 41,5 | ||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 618,7 | 618,7 | 960,3 | 617,1 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,0 | ||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | ||||||||||||
32 | A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok | 141,3 | 141,3 | ||||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 100,0 | 100,0 | 1,9 | 46,0 | ||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 2 075,6 | 2 075,6 | 2 218,0 | 72,5 | 2 096,8 | |||||||||||
44 | Kríziskezelő program | 0,7 | |||||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 720,0 | 720,0 | 1 085,6 | 29,2 | 712,0 | |||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 34 313,5 | 34 313,5 | 39 667,2 | 462,3 | 36 890,7 | |||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 29,9 | 29,9 | 811,1 | 74,5 | 1 524,5 | |||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 10,0 | 10,0 | 3 230,0 | 1 220,0 | 2 651,5 | |||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | 883,8 | 883,8 | 30,5 | 0,2 | ||||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 2 824,5 | 597,3 | 1 950,0 | |||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 3 380,0 | 3 380,0 | 3 013,9 | 61,2 | 2 974,2 | |||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | ||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 2 846,0 | 2 846,0 | 2 846,0 | 0,1 | 2 846,0 | |||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | ||||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,1 | 3 100,0 | |||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 580,0 | 10 580,0 | 10 021,7 | 10 580,0 | ||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 870,8 | 17 870,8 | 17 477,1 | 17 870,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | ||||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | ||||||||||||
4 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 210,0 | 210,0 | 208,4 | 210,0 | ||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | 3 722,3 | 5,2 | 4 114,3 | |||||||||||
8 | A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 706,0 | 706,0 | 3 363,0 | 1 038,6 | 4 949,9 | |||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 1 128,8 | 172,7 | ||||||||||||||
11 | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||||
12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 150,0 | 150,0 | 78,2 | 150,0 | ||||||||||||
13 | Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása | 600,0 | 600,0 | 680,0 | 680,0 | ||||||||||||
14 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 1 189,5 | 1 200,0 | ||||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 1 314,4 | 1 314,4 | 1 516,4 | 4,4 | 1 313,1 | |||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | ||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | ||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | ||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | ||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | ||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | ||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | ||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 60,0 | 60,0 | 96,1 | 1 016,1 | ||||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 510,0 | 510,0 | 742,9 | 74,3 | 479,4 | |||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 66,0 | 66,0 | 2,1 | 19,0 | 20,4 | |||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 2 067,1 | 2 067,1 | 969,4 | 45,3 | 783,1 | |||||||||||
8 | Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása | 626,4 | 3,8 | ||||||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések | 1 050,0 | 1 050,0 | 721,2 | 15,1 | 978,0 | |||||||||||
60 | Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok | ||||||||||||||||
4 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 11,0 | 1,4 | 7,0 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 51,0 | 38,5 | ||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 2 178 226,3 | 904 837,5 | 1 273 388,8 | 2 534 105,4 | 1 178 070,0 | 1 421 603,0 | |||||||||||
21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 340 178,9 | 329 246,9 | 866,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 358,0 | 5 767,4 | 0,7 | |||||||||||||
3 | Gyermekgondozási segély | 68 719,7 | 60 250,1 | 84,7 | |||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 032,7 | 12 487,0 | 28,6 | |||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 2 840,8 | 2 237,1 | ||||||||||||||
6 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 6 340,7 | 5 798,8 | ||||||||||||||
7 | Életkezdési támogatás | 6 667,2 | 5 186,4 | ||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 2 081,0 | 1 969,5 | 231,9 | |||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | ||||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 85 871,4 | 83 307,8 | ||||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 89 684,1 | 90 086,4 | ||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 9 117,0 | 9 113,9 | ||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 3 003,6 | 2 651,5 | ||||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 31 580,4 | 33 278,7 | 60,3 | |||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 18 857,5 | 14 694,5 | ||||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 3 764,5 | 3 583,9 | ||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 54,9 | 52,3 | ||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 444,0 | 385,9 | 3,1 | |||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 18 850,0 | 17 642,2 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 689,6 | 1 689,6 | ||||||||||||||
21. cím összesen: | 714 536,0 | 684 829,9 | 1 276,0 | ||||||||||||||
22 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 519,3 | ||||||||||||||
26 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása | 250,0 | |||||||||||||||
27 | Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel | 1,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 2 894 532,3 | 904 838,5 | 1 273 388,8 | 3 220 454,6 | 1 179 346,0 | 1 421 603,0 | |||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 66,3 | 2 246,3 | 258,2 | 2 265,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 042,4 | 1 121,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 291,3 | 329,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 552,3 | 627,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 197,3 | 441,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 229,3 | 227,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 130,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28,8 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | ||||||||||||
Összesen: | 2 358,4 | 66,3 | 2 292,1 | 2 953,3 | 258,2 | 2 311,2 | |||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 511,1 | 7 553,0 | 1 594,1 | 7 733,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 864,8 | 5 021,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279,8 | 1 460,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 663,9 | 2 124,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22,3 | 28,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 178,1 | 417,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | 112,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35,2 | 27,7 | ||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 9,0 | 180,2 | 16,3 | 195,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,2 | 115,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,3 | 35,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,7 | 58,3 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,2 | |||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 30,9 | 138,5 | 94,7 | 129,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 104,9 | 117,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,2 | 28,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,3 | 47,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,9 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 600,0 | 600,0 | 483,4 | 483,4 | ||||||||||||
Összesen: | 9 022,7 | 551,0 | 8 471,7 | 10 087,5 | 1 705,1 | 8 542,5 | |||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||
1 | MTA Titkársága | ||||||||||||||||
1 | MTA Igazgatása | 18,1 | 1 100,8 | 325,5 | 1 499,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 802,2 | 875,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205,7 | 259,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,0 | 283,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 184,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,0 | 107,2 | ||||||||||||||
2 | MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak | 21,1 | 4 713,8 | 15,7 | 4 568,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 735,0 | 3 637,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,0 | 964,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,9 | 16,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 48,1 | |||||||||||||||
3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások | 2 380,8 | 2 424,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 895,7 | 1 880,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 483,5 | 514,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 75,3 | |||||||||||||||
4 | MTA Köztestületi feladatok | 203,7 | 0,8 | 182,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 107,4 | 81,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,4 | 11,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,9 | 75,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,3 | |||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | ||||||||||||||||
1 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 230,7 | 556,4 | 276,8 | 615,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 412,8 | 381,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106,2 | 103,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,1 | 479,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,0 | 21,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 17,8 | |||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program | 2 452,7 | 3,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 482,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||||
3 | MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek | 12 859,2 | 14 441,1 | 16 083,7 | 24 987,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 412,0 | 17 028,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 863,7 | 4 664,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 720,1 | 11 760,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 117,0 | 864,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 080,2 | 4 801,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 97,3 | 829,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | 43,9 | ||||||||||||||
4 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 15,0 | 2 691,6 | 1 386,5 | 4 667,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 900,3 | 2 429,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 479,1 | 677,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 322,0 | 1 127,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,2 | 693,6 | ||||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | ||||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 586,0 | 713,5 | 2 015,4 | 2 088,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 338,5 | 360,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91,2 | 86,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 826,5 | 1 012,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43,3 | 145,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 436,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34,3 | |||||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 301,7 | 222,1 | 207,9 | 295,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230,2 | 210,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66,5 | 61,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,9 | 168,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,2 | 10,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 39,9 | |||||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 84,7 | 150,2 | 58,3 | 175,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 112,1 | 107,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,3 | 31,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 91,9 | 62,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,6 | 6,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,4 | |||||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 1,5 | 12,1 | 12,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,1 | 7,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,4 | 2,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | 2,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | |||||||||||||||
6 | OTKA Iroda | 363,8 | 88,0 | 364,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,5 | 266,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49,8 | 73,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,5 | 120,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 18,1 | ||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||||||||||
2 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 46,6 | 46,6 | 46,3 | 46,0 | ||||||||||||
3 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
4 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | 7 686,0 | 7 686,0 | 1 855,4 | 134,8 | 1 050,7 | |||||||||||
5 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 198,5 | 198,5 | 172,3 | 2,2 | 167,0 | |||||||||||
6 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 1 076,9 | 1 076,9 | 10,5 | |||||||||||||
7 | Infrastruktúra fejlesztés | 1 742,0 | 1 742,0 | 9,9 | |||||||||||||
8 | Lendület Program | 3 388,7 | 3 388,7 | 4,0 | |||||||||||||
9 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 898,3 | 898,3 | 13,3 | 12,9 | ||||||||||||
10 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 337,9 | 337,9 | 198,6 | 58,9 | 141,3 | |||||||||||
11 | Posztdoktori pályázatok támogatása | 846,0 | 846,0 | ||||||||||||||
12 | Szakmai feladatok teljesítése | 600,0 | 600,0 | 41,0 | 961,9 | 11,6 | |||||||||||
13 | Kiválósági központok támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
14 | Központi kezelésű felújítások | 723,8 | 723,8 | 88,8 | 114,0 | ||||||||||||
15 | MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 292,8 | 4,4 | 2 383,1 | |||||||||||
16 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa | 1,3 | |||||||||||||||
17 | Központi kiadványok támogatása | 2,4 | |||||||||||||||
Összesen: | 63 203,5 | 14 118,0 | 49 085,5 | 64 699,4 | 24 220,8 | 45 776,3 | |||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | |||||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása | 1 708,1 | 62,8 | 4 160,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 558,0 | 389,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150,6 | 103,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 619,5 | 804,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 380,0 | 2 834,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | |||||||||||||||
2 | MMA köztestületi feladatok | 2 191,1 | 1 566,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 538,0 | 921,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 417,0 | 200,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,1 | 343,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,8 | |||||||||||||||
3 | Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet | 109,4 | 25,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,0 | 0,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15,4 | 0,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 14,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
2 | Magyar Művészetek Háza Programok | 153,0 | 153,0 | 80,6 | 0,5 | 90,9 | |||||||||||
3 | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
5 | Művészeti könyv- és folyóirat támogatás | 0,8 | |||||||||||||||
6 | Kutatási tevékenység támogatása | 50,0 | 50,0 | 12,9 | 0,2 | 0,7 | |||||||||||
7 | Pályázati alapok | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 2,3 | 154,4 | |||||||||||
8 | Vigadó Galéria kiállításai | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 39,4 | 39,4 | 39,4 | |||||||||||||
11 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 558,7 | 599,7 | ||||||||||||||
Összesen: | 4 534,0 | 4 534,0 | 6 527,8 | 65,9 | 6 737,6 | ||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 24 321,3 | 21 178,1 | ||||||||||||||
3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 148,6 | 155,8 | ||||||||||||||
4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 3 310,1 | 2 685,9 | ||||||||||||||
6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 002,4 | 1 033,9 | ||||||||||||||
7 | ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 388,4 | 403,7 | ||||||||||||||
8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
9 | EB/IMF hitelek kamatelszámolásai | 27 619,7 | 28 529,1 | ||||||||||||||
11 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) | 84,1 | 1 694,5 | ||||||||||||||
12 | Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai | 6 053,5 | 10 027,9 | ||||||||||||||
2 | Belföldi devizahitelek kamata | ||||||||||||||||
1 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata | 1 531,2 | |||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Külföld felé | ||||||||||||||||
1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 267 072,5 | 432,7 | 317 791,4 | 2 043,6 | ||||||||||||
5 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 47,4 | |||||||||||||||
6 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai | 525,8 | |||||||||||||||
4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 140,3 | 160,5 | ||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 23 368,0 | 20 686,3 | ||||||||||||||
19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 2 771,8 | 2 582,8 | ||||||||||||||
20 | MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata | 393,3 | 674,7 | ||||||||||||||
21 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai | 5 346,5 | 6 754,7 | ||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 636 280,0 | 82 338,1 | 772 496,5 | 302 813,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 383,8 | 286,2 | ||||||||||||||
2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 602,1 | 1 441,7 | ||||||||||||||
4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 5 733,6 | 5 641,9 | ||||||||||||||
7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 393,1 | 328,3 | ||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 90 499,0 | 84 743,5 | 55,9 | |||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 66 579,1 | 66 900,9 | ||||||||||||||
4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 8 431,3 | 29 053,9 | ||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | ||||||||||||||||
1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 4 230,0 | 2 990,0 | ||||||||||||||
2 | Forint elszámolások | 18 286,9 | 25 080,2 | ||||||||||||||
3 | Tranzakciós illeték | 58 142,7 | 70 404,6 | ||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 700,0 | 1 575,3 | ||||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 063,0 | 1 063,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 248 437,8 | 91 642,6 | 1 446 963,3 | 334 456,1 | |||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 358 800,0 | 394 813,0 | ||||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 22 600,0 | 20 582,3 | ||||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 144 000,0 | 148 554,6 | ||||||||||||||
5 | Cégautóadó | 34 500,0 | 31 673,0 | ||||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 67 000,0 | 96 829,4 | ||||||||||||||
7 | Bányajáradék | 65 000,0 | 62 962,9 | ||||||||||||||
8 | Játékadó | 33 000,0 | 34 563,0 | ||||||||||||||
9 | Ökoadó | ||||||||||||||||
1 | Energiaadó | 17 300,0 | 14 613,2 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 7 500,0 | 5 470,9 | ||||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 21 300,0 | 24 150,5 | ||||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 61 100,0 | 34 959,3 | ||||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 65 000,0 | 65 952,9 | ||||||||||||||
13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | -969,6 | |||||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 78 000,0 | 42 206,8 | ||||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 45 400,0 | 12 680,9 | ||||||||||||||
16 | Közműadó | 53 000,0 | 55 021,1 | ||||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 19 188,9 | 19 122,8 | ||||||||||||||
18 | Reklámadó | 3 273,3 | |||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 3 014 089,6 | 3 035 580,2 | ||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 931 900,0 | 918 930,3 | ||||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 16 300,0 | 18 810,1 | ||||||||||||||
4 | Távközlési adó | 57 000,0 | 55 955,0 | ||||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 269 400,0 | 277 923,5 | ||||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 28 000,0 | 28 749,1 | ||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 1 550 000,0 | 1 589 055,4 | ||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 200,0 | 443,9 | ||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 110 000,0 | 120 273,9 | ||||||||||||||
5 | Gépjárműadó | 39 000,0 | 42 402,3 | ||||||||||||||
6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 900,0 | 1 548,5 | ||||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 26,3 | |||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 366,0 | 23 850,6 | ||||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 3 871,0 | 4 170,0 | ||||||||||||||
11 | TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések | -2,2 | |||||||||||||||
2 | Központosított bevételek |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Bírságbevételek | 44 279,6 | 38 365,5 | ||||||||||||||
2 | Termékdíjak | 51 641,1 | 49 794,2 | ||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 16 270,2 | 18 475,6 | ||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 133 858,3 | 127 534,9 | ||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 13 000,0 | 7 783,8 | ||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 30 699,9 | 26 603,9 | ||||||||||||||
2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 12 000,0 | 4 030,2 | ||||||||||||||
2 | Helyi önkormányzati költségvetési szervek | 11 500,0 | 5 413,0 | ||||||||||||||
3 | Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések | 8 004,0 | 7 904,5 | ||||||||||||||
4 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése | 1 298,5 | 184 677,7 | ||||||||||||||
9 | Önkormányzatok befizetései | 9 733,6 | |||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | ||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 9 300,0 | 10 986,3 | ||||||||||||||
3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 192,0 | 206,2 | ||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | ||||||||||||||||
4 | Kohéziós Alap | 22 953,8 | 14 072,6 | ||||||||||||||
5 | Strukturális Alapok | 3 413,8 | |||||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | ||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 350,1 | 335,6 | ||||||||||||||
2 | Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése | 10 412,0 | 10 579,5 | ||||||||||||||
27 | Diákhitel tartozások részleges elengedése | 4 000,0 | |||||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 504,0 | 310,2 | ||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 159 200,0 | 127 959,9 | ||||||||||||||
30 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
2 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 211,7 | ||||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | 0,8 | ||||||||||||||
3 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 14 000,0 | 15 663,3 | ||||||||||||||
4 | Fuvarozók kamattámogatása | 600,0 | 16,2 | ||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 104 000,0 | 103 243,9 | ||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 3 000,0 | 2 399,4 | ||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | 1 158,9 | ||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | ||||||||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | |||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 100,0 | |||||||||||||||
10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | -252,1 | |||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 4 000,0 | 4 024,2 | ||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 7 800,0 | 7 000,0 | ||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 2,5 | 20,6 | ||||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1,0 | |||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 620,0 | 1 500,1 | ||||||||||||||
23 | Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások | 5 000,0 | |||||||||||||||
24 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 1,0 | |||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | |||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 4 910,0 | 3 629,0 | ||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 18 163,0 | 11 555,9 | ||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 900,0 | 1 026,7 | ||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 700,0 | 255,8 | ||||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 100,0 | 0,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 5 200,0 | 2 367,4 | ||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 934,5 | |||||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 100,0 | 44,2 | ||||||||||||||
17 | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 54,8 | |||||||||||||||
18 | Téves utalások rendezése | 0,2 | |||||||||||||||
19 | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 100,0 | |||||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 1 670,9 | 1 705,7 | ||||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 650,3 | 2 677,6 | ||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 72,7 | 72,7 | ||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
1 | 2014. évi kompenzáció | 63,6 | |||||||||||||||
7 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 7,8 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
2 | 2014. évi kompenzáció | 47,0 | |||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 370 413,3 | 370 413,3 | ||||||||||||||
5 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz | 345 000,0 | 335 731,0 | ||||||||||||||
6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 53,8 | |||||||||||||||
8 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak | 92 185,0 | 92 185,0 | ||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 109 787,6 | 93 619,6 | ||||||||||||||
36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 744,3 | 745,3 | ||||||||||||||
2 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 129,5 | 1 131,1 | ||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 5,2 | 2,7 | ||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 30,0 | 30,4 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | EIB tőkeemelés | 5 330,8 | 5 639,2 | ||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 192,1 | 1 192,1 | ||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 45,0 | 14,2 | ||||||||||||||
3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 36,9 | |||||||||||||||
4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 98,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 40,0 | 34,6 | ||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 36 547,9 | 37 170,0 | ||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 232 975,6 | 234 532,1 | ||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 19 155,7 | 19 164,8 | ||||||||||||||
38 | A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások | 64 000,0 | 68 753,9 | ||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | |||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | ||||||||||||||||
2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak | 95 936,7 | 95 936,7 | ||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 11 107,5 | 14 154,1 | ||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 9 866,7 | 9 631,5 | ||||||||||||||
4 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||
43 | Kárenyhítési Keret | 3 660,3 | |||||||||||||||
Összesen: | 1 738 411,1 | 7 493 475,0 | 1 670 587,5 | 7 714 088,1 | |||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 8 000,0 | 6 931,4 | ||||||||||||||
2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 50,0 | 1 581,0 | ||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||||
1 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 18 541,7 | 17 390,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 89,1 | |||||||||||||||
4 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 41 854,5 | |||||||||||||||
6 | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek | 120 000,0 | 130 800,0 | ||||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
1 | Bérleti díjak | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj | 125,6 | 122,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bérleti díj | 528,0 | 1 856,2 | ||||||||||||||
2 | Vagyonkezelői díj | 1 548,0 | 2 914,3 | ||||||||||||||
3 | Osztalékbevételek | 28 580,0 | 35 637,3 | ||||||||||||||
4 | Koncessziós díjak | ||||||||||||||||
1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 2 100,0 | 1 197,3 | ||||||||||||||
2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 988,8 | 273,7 | ||||||||||||||
3 | Bányakoncessziós díj | 1 440,5 | 1 897,6 | ||||||||||||||
4 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 826,0 | 1 056,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 500,0 | 9 002,9 | ||||||||||||||
4 | Tőkekivonás | 10 000,0 | 10 000,2 | ||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 37 000,0 | 36 110,9 | ||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 10 066,0 | 24 122,0 | ||||||||||||||
3 | Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése | 8 394,0 | 8 386,2 | ||||||||||||||
2 | Egyéb eszközök vásárlása | 650,0 | 239,9 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 27 814,0 | 55 823,3 | ||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 13 450,0 | 2 900,0 | ||||||||||||||
3 | A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 79 186,3 | 79 050,0 | ||||||||||||||
4 | Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 56 000,0 | 56 000,0 | ||||||||||||||
5 | Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 14 000,0 | 14 000,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 10 157,1 | 10 157,1 | ||||||||||||||
7 | Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások | 17 069,8 | |||||||||||||||
5 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások | 1 113,0 | 1 113,0 | ||||||||||||||
6 | Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 6 208,0 | 6 875,0 | ||||||||||||||
7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | 1 580,0 | 2 664,3 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 600,0 | |||||||||||||||
9 | A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 520,0 | 126,5 | ||||||||||||||
10 | Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 8 550,0 | 8 550,0 | ||||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 3 777,0 | 3 213,0 | ||||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 1 260,0 | 1 188,2 | ||||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 2 500,0 | 500,7 | ||||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 740,0 | 3 693,0 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 186,0 | 12 515,0 | ||||||||||||||
2 | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 5 100,0 | 5 512,8 | ||||||||||||||
3 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 000,0 | |||||||||||||||
4 | Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás | 450,0 | |||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||||
1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 200,0 | |||||||||||||||
3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 30,0 | |||||||||||||||
5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 9 300,0 | 11 616,8 | ||||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 500,0 | 735,2 | ||||||||||||||
7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 374,0 | 10,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 800,0 | 1 353,4 | ||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 700,0 | 635,0 | ||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500,0 | 1 612,9 | ||||||||||||||
3 | Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések | 100,0 | 29,6 | ||||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 40,0 | 39,8 | ||||||||||||||
3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 400,0 | 7 400,0 | ||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||
4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 10 300,0 | 9 318,9 | ||||||||||||||
5 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 2 500,0 | 3 730,1 | ||||||||||||||
7 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500,0 | 775,8 | ||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 5 000,0 | |||||||||||||||
8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 6 130,1 | ||||||||||||||
Összesen: | 335 725,4 | 193 228,6 | 394 248,9 | 262 603,6 | |||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||||
1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 8 474,0 | 909,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 10,0 | 0,5 | ||||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
1 | Haszonbérleti díj | 7 600,0 | 10 917,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 600,0 | 530,1 | ||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan vásárlás | ||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 5 000,0 | 3 273,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Életjáradék termőföldért | 10 800,0 | 10 755,4 | ||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 365,0 | 230,6 | ||||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 725,0 | 546,7 | ||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 859,0 | 715,4 | ||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 300,0 | 140,3 | ||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 1 000,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 20 574,0 | 16 684,0 | 17 163,4 | 12 357,8 | |||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 27 000,0 | 28 120,8 | ||||||||||||||
7 | Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése | 5 000,0 | 551,5 | ||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 26 400,0 | 24 725,9 | ||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 56 000,0 | 49 235,0 | ||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 313,9 | 451,6 | ||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 6 000,0 | 4 178,5 | ||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 1 600,0 | 2 418,3 | ||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 183 805,3 | 225 471,1 | ||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||||
1 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 41 000,0 | 35 790,1 | ||||||||||||||
2 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 3 200,0 | 1 080,1 | ||||||||||||||
3 | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 17 130,1 | 17 130,1 | ||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 10 000,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
16 | A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása | 9,1 | |||||||||||||||
25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 46 000,0 | 39 776,7 | ||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 750,0 | 1 507,8 | ||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 1 000,0 | 2 537,1 | ||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 650,0 | 216,8 | ||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 57 071,1 | 60 910,8 | ||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 934,5 | ||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 125 041,5 | 135 819,4 | ||||||||||||||
39 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás | 95 936,7 | 95 936,7 | ||||||||||||||
Összesen: | 377 449,3 | 327 449,3 | 389 162,1 | 337 639,8 | |||||||||||||
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA | |||||||||||||||||
3 | Működési kiadások | 405,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 405,1 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | |||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 11 107,5 | 14 154,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 3 424,0 | |||||||||||||||
4 | Alapból nyújtott támogatások | ||||||||||||||||
1 | Oktatás-nevelési támogatás | 4 820,0 | 4 433,0 | ||||||||||||||
3 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | 170,7 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása | 3 826,3 | 8 062,2 | ||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások | 1 435,2 | 3 803,0 | ||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 810,0 | 855,6 | ||||||||||||||
6 | Egyéb kiadások | 33,5 | |||||||||||||||
Összesen: | 11 107,5 | 11 107,5 | 17 358,0 | 17 578,1 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | ||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 2 418,1 | 2 551,6 | ||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 300,0 | 375,3 | ||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 401,0 | 335,6 | ||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 339,0 | 2 339,0 | ||||||||||||||
4 | 1 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 4 985,7 | 4 985,7 | ||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 171,6 | 1 171,6 | ||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 141,0 | 136,1 | ||||||||||||||
8 | MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség | 450,0 | 415,3 | ||||||||||||||
9 | Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása | 45,0 | 53,0 | ||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 21 294,1 | 21 294,1 | ||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 6,6 | ||||||||||||||
17 | MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 9 866,7 | 9 631,5 | ||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 392,0 | 844,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 12 381,4 | 32 009,3 | 12 493,2 | 32 226,2 | |||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 922,0 | 3 370,2 | ||||||||||||||
2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 740,0 | 1 788,1 | ||||||||||||||
3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 198,0 | 2 738,4 | ||||||||||||||
4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 300,6 | 834,5 | ||||||||||||||
5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 7,0 | 0,5 | ||||||||||||||
6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 188,0 | 592,0 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 750,0 | 892,1 | ||||||||||||||
8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 0,8 | 35,9 | ||||||||||||||
9 | Nemzetközi tagdíjak | 2,8 | 19,5 | ||||||||||||||
10 | Működési kiadások | 934,2 | 961,7 | ||||||||||||||
13 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 706,6 | 92,9 | ||||||||||||||
14 | Kulturális járulék visszafizetés | 29,5 | |||||||||||||||
22 | Egyéb bevételek | 300,0 | 396,5 | ||||||||||||||
24 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 000,0 | 11 019,3 | ||||||||||||||
26 | Kulturális adó | 50,0 | 145,7 | ||||||||||||||
27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 400,0 | 1 904,2 | ||||||||||||||
Összesen: | 8 750,0 | 10 750,0 | 11 355,3 | 13 465,7 | |||||||||||||
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Rendszeres befizetés | 4,6 | 5,0 | ||||||||||||||
3 | Költségvetési támogatás | 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||
6 | Működési kiadások | 15,0 | 5,2 | ||||||||||||||
7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,0 | 1,1 | ||||||||||||||
Összesen: | 16,0 | 17,0 | 6,3 | 17,4 | |||||||||||||
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | |||||||||||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 35 357,6 | 21 279,9 | ||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 3 484,2 | 1 635,8 | ||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 793,2 | 1 389,4 | ||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 55 575,0 | 68 902,6 | ||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 660,0 | 1 490,6 | ||||||||||||||
24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 600,0 | 613,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 51 235,0 | 56 235,0 | 34 918,8 | 70 393,2 | |||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 2 052 901,7 | 2 190 098,3 | ||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 870 721,2 | 904 413,9 | ||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 293,2 | 1 008,8 | ||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 7 820,9 | 11 709,7 | ||||||||||||||
10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 7 528,0 | 1 619,9 | ||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 970,2 | 11 839,3 | ||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 10 510,0 | 1 686,7 | ||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | ||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | 2 404 964,1 | 2 375 858,5 | ||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 38 790,0 | 37 056,5 | ||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 341 700,0 | 337 586,6 | ||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 500,0 | 508,9 | ||||||||||||||
6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 161 908,9 | 164 038,1 | ||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 811,2 | 3 997,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 280,0 | 2 208,3 | ||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 7,2 | ||||||||||||
4 | Egyéb befizetések |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Költségvetési befizetések | 1 298,5 | 184 677,7 | ||||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 2 955 255,7 | 2 962 748,2 | 3 105 932,6 | 3 122 383,8 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 830,0 | 3 724,5 | 2 640,3 | 3 501,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 719,0 | 1 543,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481,9 | 432,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 165,3 | 3 689,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | 28,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 181,1 | 553,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,5 | |||||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 30,0 | 5 066,5 | 112,0 | 5 289,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 780,6 | 3 942,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 053,6 | 1 088,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 262,3 | 255,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 92,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,3 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 10 651,0 | 1 860,0 | 8 791,0 | 11 659,9 | 2 752,3 | 8 791,0 | |||||||||||
Összesen: | 2 965 906,7 | 2 964 608,2 | 8 791,0 | 3 117 592,5 | 3 125 136,1 | 8 791,0 | |||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 78 100,0 | 83 427,5 | ||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 569 300,0 | 611 760,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 28 700,0 | 27 657,2 | ||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 290,0 | 326,0 | ||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 15 110,0 | 17 053,9 | ||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 115,0 | 178,6 | ||||||||||||||
10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 300,0 | 8,7 | ||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 157 500,0 | 152 974,4 | ||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 450,0 | 3 555,9 | ||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 370 413,3 | 370 413,3 | ||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | 345 000,0 | 335 731,0 | ||||||||||||||
9 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak | 92 185,0 | 92 185,0 | ||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 109 787,6 | 93 619,6 | ||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 545,0 | 515,1 | ||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 5 700,0 | 6 184,6 | ||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 1 414,8 | ||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 7 000,0 | 6 861,9 | ||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 49 000,0 | 50 546,1 | ||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 100,0 | 2 653,4 | ||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 1,4 | ||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | ||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 90,0 | 153,9 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 110,0 | 214,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
12 | Baleseti adó | 23 040,0 | 23 812,0 | ||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 19 000,0 | 20 043,1 | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||||
1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 37 500,0 | 41 412,3 | ||||||||||||||
2 | Táppénz | ||||||||||||||||
1 | Táppénz | 53 890,7 | 58 034,0 | ||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 2 469,7 | 2 864,0 | ||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 6 639,6 | 7 292,3 | ||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 900,0 | 856,4 | ||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 700,0 | 8 449,0 | ||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 106 350,0 | 104 163,7 | ||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 345 000,0 | 335 543,4 | ||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 101 047,5 | 97 043,3 | ||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 20 698,2 | 22 472,7 | ||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 24 446,8 | 26 241,7 | ||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 | 6 196,9 | ||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | ||||||||||||||
9 | Otthoni szakápolás | 4 479,8 | 4 440,0 | ||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | |||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 75 167,9 | 78 676,6 | ||||||||||||||
15 | Mentés | 28 738,3 | 29 238,3 | ||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 21 118,5 | 21 066,5 | ||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 614 955,2 | 637 102,1 | ||||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 000,0 | |||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 258,3 | ||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 110,7 |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 222 414,0 | 286 369,0 | ||||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 15 700,0 | 15 935,0 | ||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 56 000,0 | |||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 6 000,0 | 6 739,7 | ||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 109,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 45 000,0 | 49 098,5 | ||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 240,0 | 5 201,2 | ||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 6 401,2 | 9 726,8 | ||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 150,0 | 307,9 | ||||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 1 000,0 | 0,3 | ||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 300,0 | 200,9 | ||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 1 700,0 | 1 813,7 | ||||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 800,0 | |||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 230,0 | 1 363,7 | ||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 880,0 | 2 903,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 800,0 | 531,3 | ||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | |||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 600,0 | ||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 500,0 | ||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 9,1 | 10,6 | ||||||||||||
1 - 3. cím összesen: | 1 875 300,4 | 1 883 752,9 | 1 897 493,0 | 1 906 703,2 | |||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 424,6 | 8 452,5 | 914,3 | 8 452,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban | |||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 033,0 | 4 953,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 269,2 | 1 364,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 199,9 | 2 630,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 215,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | 529,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,2 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 8 877,1 | 424,6 | 8 452,5 | 9 716,6 | 914,3 | 8 452,5 | |||||||||||
Összesen: | 1 884 177,5 | 1 884 177,5 | 8 452,5 | 1 907 209,6 | 1 907 617,5 | 8 452,5 | |||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 17 136 448,0 | 18 261 422,8 | |||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 15 984 967,2 | 17 458 407,8 | |||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -1 151 480,8 | -803 015,0 |
2. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
"A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás | 170 826,3 | 170 843,6 | 170 843,6 |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz | 165 795,5 | 165 820,6 | 165 820,6 |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása | 139,5 | 131,7 | 131,7 |
1.3 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 |
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 155 917,4 | 155 254,6 | 155 253,0 |
2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 138 596,1 | 138 082,5 | 138 082,4 |
2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 16 721,3 | 16 625,5 | 16 625,5 |
2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása | 600,0 | 546,6 | 545,1 |
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 218 573,1 | 189 518,2 | 189 467,2 |
3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 93 223,2 | 64 769,2 | 64 768,9 |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 834,1 | 51 653,0 | 51 621,5 |
3.4 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 20 876,2 | 20 863,3 | 20 863,2 |
3.5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 52 639,6 | 52 232,7 | 52 213,6 |
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 29 257,0 | 29 257,0 | 29 256,6 |
4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 17 912,6 | 17 912,6 | 17 912,2 |
4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 553,0 | 2 553,0 | 2 553,0 |
4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 |
4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 707,4 | 707,4 | 707,4 |
4.1.4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 7 530,0 | 7 530,0 | 7 529,8 |
4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 091,0 | 1 091,0 | 1 091,0 |
4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 677,9 | 677,9 | 677,9 |
4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 677,9 | 677,9 | 677,8 |
4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 823,9 | 1 823,9 | 1 823,8 |
4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 344,4 | 11 344,4 | 11 344,4 |
4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 434,5 | 9 434,5 | 9 434,5 |
4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 787,0 | 1 787,0 | 1 787,0 |
Összesen | 574 573,8 | 544 873,4 | 544 820,4 |
3. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Ktgv tv mell./ sorszám | Központosított előirányzat jogcíme | 2014. évi eredeti előirányzat | Előirányzat-módosítás | 2014.évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | ||
Kormány hatáskör- ben | fejezeti hatáskörben | összesen | ||||||
2./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -1 310,0 | 0,0 | -1 310,0 | 40,0 | 38,6 | 1,4 |
2./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 499,2 | 0,8 |
2./3. | Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 5 000,0 | -3 129,0 | 0,0 | -3 129,0 | 1 871,0 | 1 870,3 | 0,7 |
2./4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 |
2./5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
2./6. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 4 214,2 | -3 610,0 | 0,0 | -3 610,0 | 604,2 | 597,3 | 6,9 |
2./7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | -21,0 | 0,0 | -21,0 | 279,0 | 278,7 | 0,3 |
2./8. | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 16 900,0 | -5 737,2 | 0,0 | -5 737,2 | 11 162,8 | 11 157,9 | 4,9 |
2./9. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 640,0 | -46,0 | 0,0 | -46,0 | 2 594,0 | 2 593,5 | 0,5 |
2./10. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 15 120,0 | -870,0 | 6 030,0 | 5 160,0 | 20 280,0 | 20 268,8 | 11,2 |
2./10. a) | Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000,0 | -370,0 | 2 500,0 | 2 130,0 | 12 130,0 | 12 129,9 | 0,1 |
2./10. b) | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 1 000,0 | 0,0 | 3 530,0 | 3 530,0 | 4 530,0 | 4 518,9 | 11,1 |
2./10.C) | Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása | 2 000,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
2./10. ca) | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
2./10. cb) | Az egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
2./10. cc) | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2./10. d) | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
2./10. e) | Normafa Park rehabilitációjának támogatása | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 620,0 | 0,0 |
2./11. | "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
2./12. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 819,4 | 0,6 |
2./13. | A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | -288,0 | 0,0 | -288,0 | 962,0 | 961,8 | 0,2 |
2./14. | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
2./15. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 11 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 524,0 | 11 523,4 | 0,6 |
2./16. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 2 500,0 | -84,0 | 0,0 | -84,0 | 2 416,0 | 2 415,6 | 0,4 |
2./17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 814,0 | 0,0 |
2./18. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 |
2./19. | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 013,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | 2 005,0 | 2 004,9 | 0,1 |
2./20. | "Szombathely a segítés városa" program támogatása | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
2./21. | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
Központosított előirányzat összesen: | 94 344,2 | -15 103,2 | 6 030,0 | -9 073,2 | 85 271,0 | 85 242,4 | 28,6 |
4. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása
millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2014. évi döntések alapján | Összes kifizetés |
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 |
16 900,0 | -5 737,2 | 11 162,8 | 10 397,4 | 760,5 | 11 157,9 |
Magyarázatok:
2. oszlop Kormány hatáskörben az 1593/2014. (X. 30.) Korm. hat alapján 2.167,2 millió forint került átcsoportosításra,
Kormány hatáskörben az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat alapján 3.500,0 millió forint került átcsoportosításra,
Kormány hatáskörben az 1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat alapján 70,0 millió forint került átcsoportosításra.
5. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása
millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján | Összesen |
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 |
7 700,0 | -2 670,0 | 5 030,0 | 1 596,1 | 3 429,1 | 5 025,2 |
Magyarázatok: 2. oszlop -1 800,0 millió forint az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához és az ebr42 önkormányzati információs rendszer működtetéséhez,
-870,0 millió forint, az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az új 38. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címhez többlet forrást biztosítva
6. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai és azok teljesülése
millió forint
Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai | 2007-2013. évi keret * | Kötelezettségvállalási állomány 2007. január 1. és 2014. december 31. között | ||
EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 810 306,2 | 903 241,0 | 159 395,5 | 1 062 636,5 |
Közlekedés Operatív Program | 1 718 677,6 | 1 951 319,4 | 344 350,4 | 2 295 669,8 |
Társadalmi Megújulás Operatív Program | 981 773,0 | 1 009 505,3 | 178 148,0 | 1 187 653,3 |
Államreform Operatív Program | 41 092,1 | 46 760,9 | 8 251,9 | 55 012,8 |
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 100 707,1 | 124 695,3 | 22 005,0 | 146 700,3 |
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 502 868,9 | 486 246,9 | 85 808,3 | 572 055,2 |
Környezet és Energia Operatív Program | 1 191 454,5 | 1 414 299,5 | 249 582,3 | 1 663 881,8 |
Nyugat-dunántúli Operatív Program | 131 048,0 | 137 696,2 | 27 688,9 | 165 385,1 |
Közép-dunántúli Operatív Program | 143 528,8 | 153 626,5 | 25 094,0 | 178 720,5 |
Dél-dunántúli Operatív Program | 199 258,7 | 211 732,6 | 40 937,5 | 252 670,1 |
Dél-alföldi Operatív Program | 211 573,0 | 220 708,9 | 42 748,4 | 263 457,3 |
Észak-alföldi Operatív Program | 275 536,9 | 291 284,2 | 48 709,3 | 339 993,5 |
Észak-magyarországi Operatív Program | 255 375,6 | 263 264,8 | 46 773,7 | 310 038,5 |
Közép-magyarországi Operatív Program | 403 105,6 | 435 361,7 | 90 557,4 | 525 919,1 |
Végrehajtás Operatív Program | 89 831,2 | 91 417,7 | 16 132,5 | 107 550,2 |
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen** | 7 056 137,1 | 7 741 160,9 | 1 386 183,1 | 9 127 344,0 |
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai *** | 1 072 372,1 | 1 144 688,8 | 382 666,7 | 1 527 355,5 |
A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai*** | 10 732,2 | 9 188,2 | 3 123,2 | 12 311,4 |
Európai Menekültügyi Alap | 1 683,4 | 2 271,8 | 714,9 | 2 986,7 |
Integrációs Alap | 2 734,6 | 2 202,5 | 734,2 | 2 936,7 |
Visszatérési Alap | 1 821,5 | 1 715,3 | 96,9 | 1 812,2 |
Külső Határok Alap | 15 187,5 | 15 217,6 | 4 952,3 | 20 169,9 |
Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen: | 21 427,0 | 21 407,2 | 6 498,3 | 27 905,5 |
* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.
*** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.