2016. évi CXXII. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2015. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 17 497 128,4 millió forint bevétellel,
b) 18 734 298,2 millió forint kiadással és
c) 1 237 169,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2015. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2015. december 31-én fennálló adóssága 25 249,5 milliárd forint.
(2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 134,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 33 999,0 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-én 73,9% volt.
(4) 2014. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 624,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 32 400,1 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év végi 76,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2015-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 093 273,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 281 608,7 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 942 484,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
d) 464 273,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2015-ben
a) 986 250,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 230 648,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 74. §-nak felhatalmazása alapján 22 330,3 millió forint forinthitelt és 1097,7 millió forint devizahitelt vállalt át a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-től, 52 290,0 millió forint forinthitelt vállalt át a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól és 47 149,1 millió forint forinthitelt vállalt át a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2015-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 485 767,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 089 267,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 206 605,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 954 457,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 30 083,0 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2016. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés elengedi a 01-09-921734 cégjegyzékszámú EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-i megszűnéséből adódóan az 15329729-2-41 adószámú Oktatási Hivatalnak az állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti, társasági adó adónemen jelentkező 1446,345 millió forint összegű adótartozásának teljesítését.
(3) Az Országgyűlés elengedi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. december 31-én fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében, valamint a Kvtv. 9. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 569 579 000 forint tartozását.
(4) Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával összefüggésben felhatalmazza
a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK), hogy a Felső-Szabolcsi Kórházzal szemben fennálló 305 012 000 forint, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal szemben fennálló 3 178 819 forint, a Karolina-Kórház Rendelőintézettel szemben fennálló 78 530 499 forint, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházzal szemben fennálló 363 491 702 forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal szemben fennálló 133 950 400 forint, a Heim Pál Gyermekkórházzal szemben fennálló 24 186 000 forint, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 125 979 240 forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 47 445 598 forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal szemben fennálló 450 847 399 forint összegű követeléséről,
b) a Felső-Szabolcsi Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 12 493 937 forint, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 47 360 000 forint összegű követeléséről
a kötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal lemondjon.
(5) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2015. december 31-én fennálló, a Kvtv. 9. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 339 145 335 forint tartozását.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
a) 2015. évi működési költségvetési maradványa 1155,5 millió forint, amelyből a 2014. évi költségvetési maradvány 13,8 millió forint,
b) 2015. évi működési kiadásai 903,5 millió forint 2014. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2015. évi működési előirányzat-maradványa 1098,5 millió forint, amelyből a 2014. évi előirányzat-maradvány összege 128,0 millió forint,
b) 2015. évi működési kiadásai 1320,0 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 184,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 668,3 millió forint, egyszeri segélyre 521,5 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 121,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 4111,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 434,1 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1177,9 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 13-16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
13. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig
a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot térítsen meg az 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 45,4 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 "TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 8,8 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 "Korhatár alatti ellátások kiadása" számla javára;
g) az Ny. Alap a volt miniszterelnök részére járó juttatás fedezete jogcímén 4,8 millió forintot, a volt miniszterelnök utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza a Miniszterelnökség fejezet 10032000-00294889-00000000 számú "Előirányzat-felhasználási keretszámla" javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 140,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 "OEP elszámolási számla" javára térítsen meg,
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 2,6 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 "OEP elszámolási számla" terhére a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a volt Köztársasági Elnök hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére 8,9 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 11,1 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2016. december 31-éig.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 4560,1 millió forint többletét 2016. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
16. § Az Országgyűlés a pénzügyi teljesítéssel nem járó ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 1425,7 millió forint összegű túllépését.
17. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (1) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 11 556,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (2) bekezdése alapján tett 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 31 192,0 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (3)-(4) és (7) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 4. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
18. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (1)-(4) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (5) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 1853,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5663,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 5403,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 195,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 68,8 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. december 31-én hatályos 58. §-a szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3146,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1135,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2015. év után 2011,3 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2015. december 31-én hatályos 58. §-a alapján
a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 147,7 millió forint,
b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 62,6 millió forint,
c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 813,6 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 1,3 millió forint,
e) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen, egyenlegében 0,9 millió forint,
f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen, egyenlegében 335,5 millió forint,
g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása egyenlegében 57,5 millió forint,
h) a 2014. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 845,2 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2016. április 6.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és a (4) bekezdés a)-g) alpontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1193,2 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
21. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
7. Az egyházak támogatása
22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2015. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3497,19 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2016. évben 346,7 millió forint visszafizetés terheli.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2015. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 31 145,3 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.
8. Állami ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása
23. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám és Reviczky utca 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 36578/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, felsőoktatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint a birtokba vételt követően teljeskörűen átvállalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg, legkésőbb 2017. október 31-ig. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
24. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Ida u. 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XIV. ker. 32657 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenesen, az egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 560,0 | 20 860,5 | 1 882,8 | 20 881,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 216,2 | 9 448,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 651,9 | 2 468,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 108,5 | 4 702,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91,5 | 94,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,0 | 995,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 430,7 | 2 729,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 881,7 | 1 292,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 5,0 | 755,8 | 9,8 | 759,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 421,5 | 426,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116,3 | 123,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 164,3 | 161,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 58,7 | 57,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,6 | |||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 2 584,9 | 5,6 | 2 825,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 053,7 | 2 213,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 531,2 | 583,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 80,0 | ||||||||||||
6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 954,3 | |||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||||
1 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 67,4 | 73,0 | ||||||||||||
2 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
3 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 477,8 | 477,8 | 955,6 | 477,8 | ||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 25 616,0 | 565,0 | 25 051,0 | 27 621,0 | 1 898,2 | 25 315,7 | |||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 144,7 | 140,0 | 2 512,3 | 141,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 665,5 | 581,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177,4 | 165,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 961,5 | 550,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,8 | 1 019,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 477,5 | 74,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 188,9 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 2 284,7 | 2 144,7 | 140,0 | 2 579,2 | 2 512,3 | 141,1 | |||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 876,6 | 876,6 | ||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 427,0 | 427,0 | ||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 475,8 | 475,8 | ||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 173,7 | 173,7 | ||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 152,7 | 152,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Együtt - A Korszakváltók Pártja | 133,6 | 133,6 | ||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 132,0 | 132,0 | ||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 106,7 | 106,7 | ||||||||||||||
9 | Magyar Liberális Párt | 70,8 | 70,8 | ||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 529,7 | 529,7 | ||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 234,2 | 234,2 | ||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 266,2 | 266,2 | ||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 67,6 | 67,6 | ||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 53,8 | 53,8 | ||||||||||||||
8 | Együtt Magyarországért Alapítvány | 41,3 | 41,3 | ||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||
10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | 4,3 | 4,3 | ||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 40,2 | 40,2 | ||||||||||||||
8 - 9. cím összesen: | 3 809,8 | 3 809,8 | |||||||||||||||
10 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 69 861,0 | 69 901,0 | ||||||||||||||
3 | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 26,7 | |||||||||||||||
10. cím összesen: | 69 861,0 | 69 927,7 | |||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 507,0 | 149,7 | 507,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 311,2 | 357,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87,6 | 103,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,5 | 107,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,0 | 87,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||
21. cím összesen: | 516,5 | 516,5 | 665,9 | 149,7 | 517,4 | ||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 1,0 | 317,2 | 29,4 | 317,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 143,3 | 130,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38,5 | 35,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,5 | 129,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 2,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,6 | 16,4 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Fejezeti tartalék | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||||
22. cím összesen: | 322,4 | 1,0 | 321,4 | 319,1 | 29,4 | 321,6 | |||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 7 100,0 | 7 849,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 092,0 | 2 754,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 877,4 | 818,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 889,7 | 1 082,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 039,4 | 2 384,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 201,5 | 1 061,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 645,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,2 | |||||||||||||||
23. cím összesen: | 7 100,0 | 7 100,0 | 8 769,7 | 7 849,8 | |||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 1 262,4 | 108,6 | 2 749,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 659,6 | 574,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 176,3 | 167,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,5 | 1 250,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 970,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,0 | 384,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 458,0 | 458,0 | 112,0 | 337,9 | ||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 951,6 | 708,3 | 2,6 | |||||||||||
24. cím összesen: | 3 220,4 | 3 220,4 | 5 423,4 | 816,9 | 3 090,4 | ||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 608,0 | 14,6 | 614,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 305,4 | 342,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85,6 | 98,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 217,0 | 208,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 83,1 | |||||||||||||||
25. cím összesen: | 608,0 | 608,0 | 735,4 | 14,6 | 614,0 | ||||||||||||
Összesen: | 113 338,8 | 9 810,7 | 29 857,3 | 119 851,2 | 13 270,9 | 30 000,2 | |||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 422,4 | 5,7 | 2 159,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,6 | 1 095,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205,7 | 199,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 411,5 | 606,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 214,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,6 | 93,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | 11,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 436,7 | 436,7 | ||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 355,0 | 355,0 | 39,6 | |||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||
Összesen: | 2 313,4 | 2 313,4 | 2 359,0 | 5,7 | 2 258,8 | ||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 1 761,6 | 4,9 | 1 765,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 079,3 | 1 005,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307,6 | 290,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,6 | 309,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37,1 | 57,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 27,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 48,0 | 81,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | III. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 1 797,1 | 1 797,1 | 1 808,4 | 4,9 | 1 801,3 | ||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1 302,4 | 9,6 | 1 304,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 825,6 | 810,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225,9 | 240,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 208,4 | 198,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,5 | 145,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,0 | 49,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||||||||||||
Összesen: | 1 325,2 | 1 325,2 | 1 467,1 | 9,6 | 1 326,8 | ||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 20,0 | 8 304,5 | 20,4 | 8 318,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 466,2 | 5 321,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 494,5 | 1 477,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 146,9 | 926,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 331,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 178,9 | 437,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,0 | 4,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 77,8 | |||||||||||||||
Összesen: | 8 324,5 | 20,0 | 8 304,5 | 8 577,0 | 20,4 | 8 318,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||
1 | Bíróságok | 2 066,0 | 74 195,3 | 6 416,4 | 81 217,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48 770,0 | 49 446,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 323,3 | 13 625,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 589,0 | 14 765,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 174,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 313,0 | 5 824,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 266,0 | 1 431,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 76,8 | |||||||||||||||
2 | Kúria | 192,0 | 2 637,5 | 229,7 | 2 786,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 027,8 | 2 055,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 508,0 | 571,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,7 | 267,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,0 | 37,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 56,0 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
1 | Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 1 005,1 | 1 005,1 | 34,4 | 1 003,8 | ||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 7 083,0 | 7 083,0 | 2 032,2 | 1 964,9 | ||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 19,7 | 12,3 | ||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 1 561,9 | 1 561,9 | 10,8 | 225,5 | ||||||||||||
5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 4,3 | |||||||||||||||
6 | Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése | 403,4 | |||||||||||||||
16 | Fejezeti tartalék | 1 070,2 | 1 070,2 | 1 561,8 | 1 070,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 89 811,0 | 2 258,0 | 87 553,0 | 92 417,0 | 6 646,1 | 88 280,0 | |||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | |||||||||||||||||
1 | Ügyészségek | 102,0 | 38 987,5 | 163,4 | 39 280,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 723,2 | 25 715,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 074,5 | 7 187,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 348,5 | 3 719,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | 11,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 836,5 | 1 486,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | 30,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,0 | 74,1 | ||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | EU-tagságból eredő feladatok | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | 25,4 | 30,0 | ||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 720,4 | 720,4 | 732,9 | 720,4 | ||||||||||||
Összesen: | 39 881,9 | 102,0 | 39 779,9 | 38 982,4 | 163,4 | 40 030,7 | |||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 142 940,3 | 143 174,8 | ||||||||||||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 72,5 | ||||||||||||||
3 | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 87,0 | 86,9 | ||||||||||||||
5 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | ||||||||||||||
6 | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 000,0 | 843,0 | ||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 139 830,0 | 140 089,5 | ||||||||||||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 20 293,2 | 20 263,8 | ||||||||||||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 501,7 | 500,5 | ||||||||||||||
4 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 2 500,0 | 2 500,8 | ||||||||||||||
5 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 2 360,4 | 2 324,1 | ||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 25 850,1 | 21 164,9 | ||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 30 124,3 | 30 124,3 | ||||||||||||||
3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 49 733,3 | 49 677,4 | ||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 325,8 | 22 221,9 | ||||||||||||||
5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 61 080,0 | 61 061,2 | ||||||||||||||
6 | Szociális ágazati pótlék | 6 060,9 | 5 395,1 | ||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 595,0 | 2 595,0 | ||||||||||||||
2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | ||||||||||||||
3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 705,7 | 705,7 | ||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 721,0 | 8 720,9 | ||||||||||||||
5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 985,0 | 985,0 | ||||||||||||||
6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 679,4 | ||||||||||||||
7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 679,4 | ||||||||||||||
8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 909,7 | 1 909,7 | ||||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 476,0 | 9 476,0 | ||||||||||||||
2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 122,9 | 122,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 739,7 | 1 739,7 | ||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 499,5 | ||||||||||||||
2 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1 200,0 | 506,1 | ||||||||||||||
3 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 3 000,0 | 2 888,7 | ||||||||||||||
4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 24 000,0 | 24 000,0 | ||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 015,0 | 2 013,8 | ||||||||||||||
6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 50,0 | 49,7 | ||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
8 | A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 100,0 | 50,0 | ||||||||||||||
9 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 180,0 | 162,3 | ||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||||||
1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 200,0 | 26,9 | ||||||||||||||
2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
3 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 16 900,0 | 17 458,5 | ||||||||||||||
4 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | ||||||||||||||||
1 | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 3 900,0 | 4 842,0 | ||||||||||||||
2 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||
5 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 2 500,0 | 2 493,5 | ||||||||||||||
6 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
7 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | ||||||||||||||||
1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 279,5 | ||||||||||||||
2 | Múzeumok szakmai támogatása | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | ||||||||||||||
4 | Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása | 66,0 | 66,0 | ||||||||||||||
8 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 0,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
9 | A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása | 1 000,0 | 1 996,1 | ||||||||||||||
10 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 9 700,0 | 9 468,3 | ||||||||||||||
3 | Önkormányzati fejezeti tartalék | ||||||||||||||||
3 | Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések | 2 012,0 | |||||||||||||||
4 | Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás | 15 867,0 | |||||||||||||||
5 | A következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemére | ||||||||||||||||
1 | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 250,0 | ||||||||||||||
2 | Békásmegyeri Piac rekonstrukció | 150,0 | 75,0 | ||||||||||||||
3 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 620,0 | ||||||||||||||
4 | Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából | 1 800,0 | 1 800,0 | ||||||||||||||
5 | Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||
6 | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
7 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
8 | "Szombathely a segítés városa" program támogatása | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||
9 | Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása | 605,8 | 605,8 | ||||||||||||||
6 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 15,0 | |||||||||||||||
8 | Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése | 26 275,9 | |||||||||||||||
4 | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 5 168,7 | ||||||||||||||
3 | Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása | 30,0 | |||||||||||||||
4 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja | 8 698,1 | |||||||||||||||
5 | Mesepark projekt megvalósítása | 500,0 | |||||||||||||||
7 | Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása | 65,0 | |||||||||||||||
8 | Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása | 178,9 | |||||||||||||||
9 | Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása | 244,7 | |||||||||||||||
10 | A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása | 1 879,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
11 | Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében | 1 789,4 | |||||||||||||||
12 | Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása | 780,0 | |||||||||||||||
13 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 2 998,5 | |||||||||||||||
14 | Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához | 117,2 | |||||||||||||||
16 | A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása | 655,6 | |||||||||||||||
17 | Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása | 3 046,6 | |||||||||||||||
18 | Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása | 5,4 | |||||||||||||||
19 | A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása | 1 256,0 | |||||||||||||||
20 | Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása | 740,0 | |||||||||||||||
21 | Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása | 50,0 | |||||||||||||||
22 | A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása | 394,0 | |||||||||||||||
23 | Mártélyi óvoda felújítása | 70,9 | |||||||||||||||
24 | Mártélyi kerékpárút felújítása | 27,9 | |||||||||||||||
25 | Modern Városok Program támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||
26 | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
27 | Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása | 300,0 | |||||||||||||||
28 | Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása | 800,0 | |||||||||||||||
30 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. | ||||||||||||||||
2 | Abaújvár község feladatainak támogatása | 23,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 656 044,6 | 665 385,1 | |||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 664,2 | 4 586,7 | 1 510,6 | 4 976,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 106,6 | 3 019,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 782,7 | 1 009,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 320,1 | 1 406,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,0 | 94,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,5 | 158,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 106,1 | |||||||||||||||
2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 220,0 | 4 086,0 | 0,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 369,5 | 1 316,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 371,5 | 382,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 801,7 | 1 545,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 202,8 | 255,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 455,5 | 180,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,0 | 49,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,0 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 921,1 | 886,1 | 1 250,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 428,5 | 496,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117,1 | 136,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 369,7 | 620,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,8 | 91,8 | ||||||||||||||
9 | Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek | 1 484,3 | 1 223,0 | 2 069,8 | 1 379,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 244,2 | 1 274,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 338,4 | 361,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 939,7 | 1 281,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 185,0 | 369,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 653,1 | 653,1 | 646,1 | 289,8 | 782,3 | |||||||||||
3 | IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 118,4 | ||||||||||||
4 | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | 163,5 | 163,5 | ||||||||||||||
5 | 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása | 11,7 | 15,0 | ||||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés 2015 | 30,0 | 30,0 | 32,5 | 1,0 | 29,8 | |||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 390,1 | 9,9 | 410,0 | |||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 249,0 | 249,0 | 304,0 | 26,6 | 317,0 | |||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 0,6 | 47,8 | |||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 113,3 | 0,6 | 100,0 | |||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 27,7 | 27,7 | 130,6 | 247,1 | ||||||||||||
34 | EJN elnökségi konferencia | 5,1 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 108,0 | 108,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 14 900,6 | 6 368,5 | 8 532,1 | 15 841,3 | 8 881,0 | 9 674,9 | |||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség | 6 256,3 | 21 926,6 | 21 201,9 | 23 037,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 292,6 | 13 424,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 893,3 | 3 774,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 607,7 | 21 194,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,3 | 1 787,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 061,8 | 2 489,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 233,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,5 | 16,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Információs Hivatal | 150,0 | 11 800,2 | 359,5 | 12 136,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 377,3 | 4 628,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100,8 | 1 244,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 813,9 | 5 515,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 439,0 | 837,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 107,3 | 106,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 111,9 | 55,4 | ||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 1 200,0 | 9,1 | 1 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 689,6 | 515,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,5 | 134,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 256,9 | 739,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | 7,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 32,7 | |||||||||||||||
6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 300,0 | 0,1 | 346,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,9 | 176,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52,1 | 46,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 99,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 34,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,9 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 4,2 | 317,6 | 4,8 | 379,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,4 | 177,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 52,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,3 | 98,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,5 | 37,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 419,0 | |||||||||||||||
8 | VERITAS Történetkutató Intézet | 260,0 | 6,0 | 281,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,4 | 167,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 41,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | 53,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,6 | |||||||||||||||
9 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont | 49,0 | 838,7 | 1 805,5 | 1 345,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,8 | 252,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,2 | 69,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,2 | 1 050,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 104,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 84,5 | 966,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 634,5 | |||||||||||||||
10 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | 133,3 | 176,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,7 | 90,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,0 | 26,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,6 | 53,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 21,4 | ||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 42 283,7 | 114 455,7 | 75 526,3 | 136 148,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 102 465,0 | 108 150,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 315,9 | 30 655,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 090,6 | 45 051,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 940,6 | 6 887,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 668,3 | 16 578,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 258,5 | 10 056,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | 61,8 | ||||||||||||||
13 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 77,5 | 1 453,4 | 4 915,5 | 1 817,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 000,4 | 1 766,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 160,7 | 491,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,5 | 2 705,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 715,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 133,2 | 3 040,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | 0,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 98,9 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 531,2 | 3 888,1 | 4 617,0 | 7 948,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 344,7 | 3 755,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 971,2 | 1 108,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 609,4 | 3 946,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171,6 | 333,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 92,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 322,4 | 3 708,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
15 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | 1 100,7 | 3 934,1 | 5 894,9 | 4 078,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 350,8 | 1 219,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 361,4 | 340,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 803,9 | 2 876,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 283,7 | 2 323,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 235,0 | 2 334,7 | ||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 157,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,6 | |||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 5 253,0 | 1 628,0 | 3 262,9 | |||||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 14,5 | 5,6 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 75,0 | 75,0 | 324,7 | 3,8 | ||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | 915,5 | 0,4 | 600,0 | |||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 100,0 | 100,0 | 254,8 | 15,9 | 419,2 | |||||||||||
9 | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 300,0 | 300,0 | 321,0 | 300,0 | ||||||||||||
13 | Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása | 24,1 | |||||||||||||||
14 | The Hungary Initiatives Foundation támogatása | 612,4 | 612,4 | ||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 58,0 | 58,0 | 94,0 | 3,1 | 58,0 | |||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 220,0 | 220,0 | 246,0 | 14,4 | 220,0 | |||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 90,8 | |||||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 73,4 | 6,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 42,0 | |||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 0,1 | 35,1 | ||||||||||||||
29 | Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása | 11,6 | |||||||||||||||
30 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 110,0 | 6,1 | 200,0 | |||||||||||||
32 | Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője | 301,6 | 301,6 | 293,5 | 301,6 | ||||||||||||
34 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 1 405,0 | 1 405,0 | 138,0 | 1 405,0 | ||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 15,9 | 266,0 | |||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok | 595,0 | 595,0 | 1 040,3 | 16,7 | 763,0 | |||||||||||
39 | Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése | 150,0 | 150,0 | 150,4 | 150,0 | ||||||||||||
40 | Örökségvédelmi feladatok | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 107,1 | 8,7 | 1 900,0 | |||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | 510,0 | 510,0 | 610,0 | 510,0 | ||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 555,8 | 317,5 | 40,0 | |||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 198,0 | 198,0 | 45,8 | 4,8 | 141,4 | |||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 50,0 | 50,0 | 72,8 | 8,9 | 72,8 | |||||||||||
46 | Ludovika Campus | 4 010,0 | 4 010,0 | 254,0 | |||||||||||||
47 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 33,4 | 33,4 | 50,3 | 5,0 | 50,0 | |||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
53 | Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához | 83,6 | 83,6 | ||||||||||||||
54 | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása | 2 669,0 | 2 669,0 | 2 819,0 | 2 669,0 | ||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,3 | 50,0 | |||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 4 435,0 | 4 435,0 | 960,8 | 3 132,0 | ||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 2 314,1 | 2 314,1 | 7 006,1 | 415,5 | 6 496,1 | |||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||
59 | Közép-kelet európai regionális együttműködés | 30,0 | 30,0 | 10,7 | 10,0 | ||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | 17,3 | 154,3 | ||||||||||||
61 | Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása | 4 014,3 | 4 014,3 | 2 664,0 | |||||||||||||
62 | Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
64 | Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat | 400,0 | 400,0 | 1 099,7 | 434,0 | ||||||||||||
65 | Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 7 900,4 | 7 900,4 | 32,8 | 357,1 | 258,5 | |||||||||||
67 | Modern Városok Program | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 45,8 | 50,0 | ||||||||||||||
69 | EU utazási költségtérítések | 479,7 | 479,5 | 0,2 | 339,6 | 333,5 | 0,2 | ||||||||||
71 | Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||
80 | Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése | 382,7 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 4 878,9 | 4 878,9 | ||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 5 816,4 | 5 816,4 | 5 956,5 | 26,6 | 5 324,3 | |||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 10,0 | 10,0 | 502,4 | 502,4 | ||||||||||||
35 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 28 166,0 | 14 000,0 | ||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
3 | Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés | 1 500,0 | |||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése | 2 300,0 | 900,0 | ||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 100,0 | 32,5 | ||||||||||||||
3 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés | 18 000,0 | |||||||||||||||
4 | Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése | 15 000,0 | 32 000,0 | ||||||||||||||
1 - 35. cím összesen: | 332 973,8 | 53 932,1 | 231 675,7 | 408 890,7 | 117 618,5 | 222 753,1 | |||||||||||
31 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 3,0 | 1 045,0 | 32,7 | 1 086,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 661,1 | 666,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174,3 | 188,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 169,6 | 162,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43,0 | 33,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22,7 | |||||||||||||||
31. cím összesen: | 1 048,0 | 3,0 | 1 045,0 | 1 116,2 | 32,7 | 1 086,0 | |||||||||||
32 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 160 000,0 | |||||||||||||||
33 | Országvédelmi Alap | 30 000,0 | |||||||||||||||
34 | Céltartalékok | ||||||||||||||||
1 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 46 700,0 | |||||||||||||||
2 | Különféle kifizetések | 49 000,0 | |||||||||||||||
3 | Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése | 60 000,0 | |||||||||||||||
32 - 34. cím összesen: | 345 700,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 679 721,8 | 53 935,1 | 232 720,7 | 410 006,9 | 117 651,2 | 223 839,1 | |||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | 144,6 | 6 197,2 | 2 254,4 | 6 315,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 264,0 | 3 959,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 202,5 | 1 139,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 837,5 | 2 567,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 665,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,8 | 15,9 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 15 434,5 | 19 360,5 | 273,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 010,5 | 5 101,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 690,3 | 1 489,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 049,1 | 8 099,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300,0 | 1 096,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 634,6 | 1 977,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 750,0 | 315,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69,0 | |||||||||||||||
3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 2 085,0 | 622,0 | 4 234,8 | 1 415,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 310,6 | 1 724,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351,3 | 456,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 043,1 | 2 866,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,5 | 106,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 909,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 16,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,5 | |||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 273,3 | 228,1 | 187,0 | 227,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 116,0 | 105,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36,3 | 30,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 318,8 | 282,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,0 | 87,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 145,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 50,0 | 14 746,5 | 4 728,8 | 13 741,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 452,0 | 7 268,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 890,5 | 2 091,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 239,8 | 5 356,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 144,6 | 1 086,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 69,6 | 4 084,6 | ||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 5 163,6 | 16 590,3 | 8 126,7 | 17 839,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 003,4 | 13 044,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 542,3 | 3 501,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 040,4 | 7 221,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 124,3 | 282,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,3 | 1 296,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 12,6 | 762,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | 9,1 | ||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 101,0 | 430,9 | 178,6 | 441,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,9 | 298,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,1 | 81,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,4 | 193,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 17,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 26,0 | |||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 933,3 | 2 197,0 | 2 773,7 | 2 549,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 055,4 | 2 089,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 559,4 | 577,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 498,2 | 2 289,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | 69,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,4 | 629,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 116,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,1 | |||||||||||||||
9 | Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet | 4,0 | 73,2 | 8,8 | 87,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,9 | 52,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13,8 | 11,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,5 | 32,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,0 | 0,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | |||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 177,0 | 498,6 | 644,0 | 513,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,6 | 476,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89,3 | 127,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 208,7 | 401,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,0 | 100,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 101,0 | |||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 115,0 | 502,1 | 1 360,3 | 615,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 789,1 | 816,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227,1 | 213,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 543,5 | 691,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54,4 | 314,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
13 | Nemzeti Környezetügyi Intézet | 4,8 | 419,5 | 29,1 | 227,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 259,5 | 200,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,4 | 53,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,2 | 241,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 337,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,2 | 22,0 | ||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 4 580,9 | 2 168,5 | 18 769,0 | 3 016,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 080,7 | 4 402,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 806,6 | 1 112,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 293,8 | 8 743,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,7 | 207,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 466,3 | 7 164,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 9,9 | 58,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,4 | 657,7 | ||||||||||||||
15 | Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek | 2 849,3 | 5 106,9 | 4 096,1 | 6 966,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 827,6 | 2 252,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 315,7 | 577,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 530,9 | 9 751,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 987,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 271,5 | 1 576,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 6,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 449,8 | 296,1 | 2 449,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 325,2 | 1 303,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369,0 | 366,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 625,2 | 946,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 130,4 | 28,5 | ||||||||||||||
18 | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | 1 246,7 | 172,3 | 4 670,2 | 202,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 449,2 | 779,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93,8 | 370,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 874,2 | 2 806,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | 282,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,8 | 511,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 182,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 129,1 | |||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 127,6 | 636,8 | 577,0 | 688,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 476,6 | 465,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142,8 | 130,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,9 | 563,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 830,0 | 830,0 | 145,8 | 830,0 | ||||||||||||
22 | Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
23 | Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 550,0 | 1 550,0 | 607,5 | 669,2 | 849,8 | |||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 251,8 | 251,8 | 166,1 | 36,1 | 225,2 | |||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 747,2 | 12 747,2 | 500,5 | 449,3 | 8 795,2 | |||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 30,8 | |||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | 81,0 | 71,1 | 1,2 | 81,0 | |||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 10,3 | |||||||||||||||
19 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 3 307,4 | 6,1 | ||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 54,0 | 54,0 | 14,6 | 6,8 | 39,7 | |||||||||||
22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 5 065,0 | 11,1 | ||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 10,6 | 4,0 | ||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 23,9 | 6,5 | 14,8 | |||||||||||||
39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 2,4 | 31,4 | ||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 160,3 | |||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 68,2 | 68,2 | 35,6 | 37,8 | 41,8 | |||||||||||
3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 0,7 | |||||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 45,7 | 45,7 | 60,0 | 60,7 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 415,2 | 1 415,2 | 1 035,8 | 1 411,0 | ||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 359,4 | 359,4 | 635,2 | 10,7 | 272,8 | |||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 107,5 | 107,5 | 113,2 | 1,0 | 117,3 | |||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 46,1 | 46,1 | 662,6 | 11,4 | 20,6 | |||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 3 000,0 | 3 000,0 | 539,6 | 1,2 | 2 992,7 | |||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 471,5 | 0,3 | 85,5 | |||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | 12,6 | 1 209,2 | 16,6 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 93,8 | 93,8 | 75,8 | 2,7 | 22,4 | |||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 600,0 | 600,0 | 598,2 | 150,5 | 598,2 | |||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 0,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 405,3 | 1 405,3 | 1 397,3 | 1 397,0 | ||||||||||||
30 | Ágazati társaságok támogatása | 54,9 | |||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 1 785,6 | 1 785,6 | 2 321,9 | 54,2 | 1 780,2 | |||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 107,5 | 107,5 | 101,7 | 107,5 | ||||||||||||
34 | Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása | 3 700,0 | |||||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 682,5 | 682,5 | 739,0 | 0,1 | 682,5 | |||||||||||
7 | Igyál tejet program | 2 300,0 | 2 300,0 | 3 821,5 | 4 000,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 512,8 | 4 512,8 | 4 655,1 | 14,1 | 4 362,8 | |||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 536,5 | 536,5 | 507,4 | 7,7 | 50,0 | |||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 1 726,0 | 1 726,0 | 1 396,0 | 1 726,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 815,7 | 815,7 | 825,6 | 0,1 | 815,7 | |||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 660,7 | 18,7 | 1 328,0 | |||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 76,2 | 76,2 | 0,2 | 14,1 | 61,0 | |||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 131,4 | 131,4 | 80,7 | 2,8 | 98,9 | |||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 181,3 | 181,3 | 62,9 | 0,2 | 83,8 | |||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | 21,4 | 98,8 | 86,0 | 21,4 | |||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 77 731,2 | 77 731,2 | 80 091,3 | 109,5 | 77 724,6 | |||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 620,0 | 620,0 | 347,6 | 617,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 1 260,3 | 4 197,2 | 4 071,7 | ||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 955,4 | 160,0 | 2 818,9 | |||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 200,0 | 200,0 | 10 839,2 | 2 577,9 | 2 933,0 | |||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 500,0 | 500,0 | 11 195,7 | 805,7 | 500,0 | |||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 750,0 | 750,0 | 747,8 | 1 814,8 | ||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | 500,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 52,8 | 39,3 | ||||||||||||||
21 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek | 22,0 | |||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | 1 050,0 | ||||||||||||||
1 - 21. cím összesen: | 216 066,1 | 40 210,6 | 175 305,5 | 277 826,0 | 82 795,9 | 184 333,5 | |||||||||||
Összesen: | 216 066,1 | 40 210,6 | 175 305,5 | 277 826,0 | 82 795,9 | 184 333,5 | |||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 279,5 | 86,6 | 4 403,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 027,6 | 3 205,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 822,7 | 866,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 391,0 | 309,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,7 | 16,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | 46,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,5 | 54,7 | ||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 3 783,3 | 73 572,4 | 6 434,3 | 84 715,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 099,9 | 5 297,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 023,6 | 1 370,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 321,5 | 81 845,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 349,5 | 464,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 87,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 218,1 | 1 033,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 764,7 | 899,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 578,4 | 369,7 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 291,4 | 59 126,8 | 5 590,0 | 60 667,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 497,6 | 21 231,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 128,8 | 5 630,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 193,2 | 22 235,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,8 | 138,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 236,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 837,6 | 9 304,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 504,2 | 2 010,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | 86,7 | ||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 487,8 | 63 996,6 | 937,1 | 73 790,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 45 578,3 | 52 390,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 799,2 | 13 436,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 641,9 | 7 295,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297,4 | 397,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 262,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 167,6 | 87,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 213,1 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | 10 915,3 | 209,3 | 14 545,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 828,2 | 6 227,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 465,7 | 1 644,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 671,0 | 5 722,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21,4 | 30,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,0 | 35,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 838,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13,6 | |||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 22 235,5 | 4 145,8 | 23 543,3 | 11 133,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 499,3 | 14 364,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 985,2 | 4 038,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 609,9 | 14 310,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71,9 | 93,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 215,0 | 2 143,6 | ||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 270,1 | 0,1 | 256,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 205,4 | 196,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,0 | 54,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | 1,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | 1,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,6 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 40,0 | 40,0 | 38,9 | 38,9 | ||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 129,5 | 129,5 | 179,0 | 179,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 801,3 | 1 801,3 | ||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 1,6 | 1,2 | ||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 290,5 | 2 290,5 | 3 486,3 | 3 790,5 | ||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 2 995,0 | 2 995,0 | 4 121,8 | 4 121,8 | ||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 010,1 | 4 010,1 | 3 684,4 | 3 677,8 | ||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 350,0 | 350,0 | 351,3 | 350,0 | ||||||||||||
42 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 760,0 | 760,0 | 212,8 | |||||||||||||
Összesen: | 260 468,3 | 31 948,0 | 228 520,3 | 294 593,2 | 36 801,9 | 263 575,4 | |||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 25,5 | 5 119,8 | 3 455,6 | 5 525,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 217,8 | 3 685,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 781,2 | 1 073,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 965,5 | 2 109,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 146,1 | 429,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | 1 555,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 876,1 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 4 055,8 | 157,9 | 4 435,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 785,0 | 3 098,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730,1 | 840,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 509,8 | 519,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | 112,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,8 | |||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 123,0 | 12 332,8 | 1 099,2 | 13 407,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 218,8 | 8 031,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 971,2 | 2 171,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 957,4 | 2 414,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 908,4 | 1 241,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 400,0 | 133,6 | ||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | 54 200,0 | 8 781,1 | 74 777,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 148,9 | 30 219,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 152,2 | 7 801,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 644,5 | 21 886,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 10,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 13 632,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 694,6 | 3 428,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 157,7 | 369,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | 265,6 | ||||||||||||||
6 | Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság | 22,2 | 661,7 | 57,3 | 931,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 448,0 | 440,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | 120,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,0 | 211,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 139,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 9,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14,6 | |||||||||||||||
7 | Rendőrség | 5 301,6 | 254 444,3 | 74 598,9 | 286 391,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 166 899,4 | 193 724,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 368,0 | 51 468,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42 044,4 | 48 902,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 197,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | 15 974,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 233,0 | 24 128,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 284,9 | 7 199,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | 1 182,9 | ||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 47,4 | 6 977,9 | 58,3 | 7 604,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 822,2 | 4 986,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 313,3 | 1 333,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 814,0 | 1 172,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 13,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 55,5 | 356,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 42,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 24,0 | ||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 170,6 | 17 654,5 | 1 614,3 | 19 720,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 135,5 | 10 448,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 635,4 | 2 793,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 304,9 | 3 839,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | 5,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | 3 495,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Felújítások | 76,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | 76,1 | ||||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 194,7 | 902,8 | 165,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,4 | 120,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | 31,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,3 | 84,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | 1 027,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55,0 | |||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 633,2 | 52 812,6 | 6 367,2 | 63 140,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36 923,6 | 41 099,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 175,4 | 10 867,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 997,5 | 12 650,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | 243,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 706,2 | 3 762,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | 1 029,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | 209,8 | ||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 104,4 | 8 906,6 | 1 201,4 | 16 120,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 491,8 | 4 065,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 934,4 | 1 160,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 600,0 | 4 043,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 103,7 | 132,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 675,9 | 1 340,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 205,2 | 1 676,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 225,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 225,2 | |||||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 414,5 | 532,8 | 475,7 | 703,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | 336,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,7 | 95,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 525,6 | 555,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,4 | 93,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 18,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,0 | 41,7 | ||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 940,7 | 20 056,0 | 135 223,1 | 24 675,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 378,6 | 24 767,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 553,5 | 5 177,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 257,8 | 35 086,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 925,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 806,8 | 103 316,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 105,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 228,7 | |||||||||||||||
18 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 9 423,6 | 20 670,3 | 17 154,6 | 22 277,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 026,7 | 3 504,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750,1 | 991,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 204,9 | 26 988,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 28,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 025,6 | 5 235,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | 167,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60,7 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | 118,5 | 124,0 | ||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 043,0 | 410,0 | 633,0 | 1 389,1 | 1 036,1 | 578,8 | ||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 0,3 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 1,2 | 5,4 | ||||||||||||||
48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 7,8 | |||||||||||||||
49 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 6,0 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | 3 860,1 | 531,4 | 2 056,5 | |||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 494,9 | 24,3 | ||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 18 743,2 | 18 743,2 | 22 710,1 | 275,2 | 28 022,6 | |||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 7,5 | 7,5 | 15,0 | |||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 20,5 | 20,5 | 41,0 | |||||||||||||
60 | Ivóvíz-minőség javító program | 41,1 | 41,1 | 89,7 | |||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 061,9 | 11,9 | 1 050,0 | |||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása | 500,0 | 500,0 | 0,1 | |||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | ||||||||||||
8 | Közösségi programok | 0,6 | |||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 143,5 | 109,8 | 33,7 | 267,8 | 145,4 | 33,7 | ||||||||||
2 | Integrációs Alap | 201,8 | 154,7 | 47,1 | 319,7 | 127,7 | 47,1 | ||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 269,9 | 207,2 | 62,7 | 497,2 | 229,0 | 62,7 | ||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 2 144,5 | 1 906,9 | 237,6 | 4 261,4 | 1 852,7 | 1 358,9 | ||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 242,9 | 242,9 | 76,8 | 65,9 | ||||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 10,0 | 10,0 | 20,1 | 10,0 | ||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | 1 963,0 | 1 963,2 | 0,2 | 1 963,0 | |||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 700,0 | 700,0 | 115,3 | 1,2 | 306,5 | |||||||||||
20 | Belügyi Alapok | ||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 1 822,0 | 1 722,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 1 025,3 | 925,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 75,0 | 25,0 | 50,0 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | 27 621,7 | 36 063,6 | ||||||||||||
22 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||
1 - 22. cím összesen: | 518 435,1 | 29 726,4 | 484 708,7 | 840 597,7 | 255 591,7 | 612 152,5 | |||||||||||
21 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 300,0 | ||||||||||||||
21. cím összesen: | 55,0 | 300,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 518 490,1 | 29 726,4 | 484 708,7 | 840 897,7 | 255 591,7 | 612 152,5 | |||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 9 261,5 | 9 686,6 | 25 835,2 | 11 961,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 579,6 | 13 677,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 586,8 | 3 978,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 095,9 | 16 748,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | 2 174,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 612,4 | 5 450,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | 32,4 | ||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1 700,0 | 360,0 | 2 540,4 | 378,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 136,5 | 1 087,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 303,4 | 301,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 501,1 | 518,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 217,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | 100,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 47,0 | 13,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 4 620,4 | 7 879,9 | 10 517,2 | 9 149,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 129,5 | 2 237,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 617,0 | 653,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 976,1 | 11 288,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | 162,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 622,7 | 2 082,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 150,0 | 323,8 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 786,4 | 493,9 | 2 557,7 | 1 123,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 567,7 | 675,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112,9 | 179,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 449,7 | 907,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 56,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 150,0 | 9,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 214,3 | |||||||||||||||
7 | Szakképzési Centrumok | 10 551,9 | 55 488,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33 663,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 944,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 674,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 989,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 426,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 119,6 | |||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 9 628,9 | 19 243,9 | 33 730,5 | 18 085,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 286,4 | 15 800,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 650,2 | 4 646,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 586,0 | 28 007,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 401,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 941,2 | 3 026,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | 221,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | 42,3 | ||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 427,8 | 729,8 | 1 498,1 | 730,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 719,6 | 1 058,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 208,6 | 319,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,5 | 729,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,9 | 39,9 | ||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | 482,5 | 410,0 | ||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 422,5 | 3 550,0 | ||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | 26,4 | 40,0 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 4,3 | 4,3 | 2,7 | 4,3 | ||||||||||||
8 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 302,5 | 302,5 | 350,6 | 8,8 | 302,5 | |||||||||||
9 | ClusterCOOP program támogatása | 42,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | 6,8 | |||||||||||||||
11 | Munkavédelmi célú támogatás | 10,8 | |||||||||||||||
12 | Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok | 555,0 | |||||||||||||||
13 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 9 164,8 | |||||||||||||||
3 | Turisztikai feladatok | ||||||||||||||||
1 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,1 | 1,9 | ||||||||||||||
2 | Agrármarketing célelőirányzat | 1 855,9 | 1 855,9 | 1 752,9 | 300,0 | 1 855,9 | |||||||||||
3 | Turisztikai célelőirányzat | 4 929,0 | 4 929,0 | 5 751,4 | 94,1 | 5 416,4 | |||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | ||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 475,4 | 475,4 | 3 037,9 | 104,9 | 2 678,2 | |||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 139,2 | 133,3 | ||||||||||||||
4 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 0,6 | 1,7 | ||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 4 886,3 | 4 886,3 | 4 206,2 | 6 514,8 | ||||||||||||
2 | NER300 projekt megvalósítása | 2 356,8 | 2 356,8 | 2 390,1 | 2 390,1 | ||||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 153,0 | 153,0 | 221,0 | 153,0 | ||||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,2 | 4,2 | 30,3 | 34,2 | ||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 58,4 | 58,4 | 83,5 | 58,4 | ||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 50,0 | 50,0 | 22,0 | 50,0 | ||||||||||||
7 | Nemzetgazdasági támogatások | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||
8 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 2,7 | |||||||||||||||
9 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 102,6 | |||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 34,0 | 34,0 | 16,1 | 30,0 | ||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 520,6 | 520,6 | 555,0 | 556,6 | ||||||||||||
3 | Szervezetátalakítási alap | 793,3 | 793,3 | 6 694,1 | |||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 646,5 | 2,0 | 285,0 | |||||||||||||
7 | Fejezeti általános tartalék | 518,1 | 518,1 | ||||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program | 694,4 | 341,1 | 353,3 | 327,0 | 11,1 | 353,3 | ||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 | 114,5 | 114,5 | 35,9 | 13,6 | 114,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 62,1 | 62,1 | 25,2 | 1,5 | 62,1 | |||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 12,8 | 22,8 | |||||||||||
48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 7 702,9 | |||||||||||||||
26 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | ÁKK osztalék befizetése | 69,1 | |||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tőkeemelések | 1 782,0 | |||||||||||||||
1 - 26. cím összesen: | 89 654,7 | 29 122,9 | 60 531,8 | 208 502,9 | 99 551,6 | 122 963,9 | |||||||||||
Összesen: | 89 654,7 | 29 122,9 | 60 531,8 | 208 502,9 | 99 551,6 | 122 963,9 | |||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 2 951,1 | 124 667,2 | 5 455,2 | 154 671,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 010,1 | 91 790,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 147,4 | 25 070,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 360,8 | 36 527,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,8 | 991,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 295,4 | 1 840,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 500,0 | 588,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | 1 043,8 | ||||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 23,8 | 8 166,7 | 76,9 | 10 223,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 252,7 | 6 764,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 381,7 | 1 832,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 396,0 | 1 607,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 627,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 160,1 | 253,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 134,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 46,8 | |||||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 257,2 | 2 220,4 | 289,5 | 2 834,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 294,0 | 1 702,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,4 | 512,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 730,4 | 732,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | 283,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 68,7 | 105,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | 49,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,4 | |||||||||||||||
Összesen: | 138 286,4 | 3 232,1 | 135 054,3 | 172 522,2 | 5 821,6 | 167 729,4 | |||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 11 498,9 | 6 492,3 | 10 243,5 | 6 706,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 032,1 | 7 210,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 898,7 | 2 135,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 049,4 | 3 767,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 373,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 210,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,0 | 54,3 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | 1 628,8 | 10 377,4 | 1 787,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 391,5 | 1 073,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100,5 | 353,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 048,1 | 2 528,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | 30,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | 8 596,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,2 | |||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 405,6 | 392,6 | 2 553,2 | 1 649,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 832,5 | 939,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224,8 | 252,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 024,1 | 978,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,3 | 990,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 38,5 | 130,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 146,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 467,7 | 2 598,8 | 1,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,7 | 499,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197,3 | 142,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 596,1 | 1 015,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,3 | 1 448,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,3 | 1,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,5 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 31 098,4 | 33 754,6 | 129,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 047,9 | 2 995,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 761,0 | 783,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 304,1 | 5 853,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | 0,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 230,0 | 21 910,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 645,1 | 678,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | 84,2 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | 2,0 | ||||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 819,0 | 2 629,4 | 5 475,5 | 2 686,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 967,4 | 949,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 247,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 941,1 | 4 531,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 191,6 | 2 839,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,4 | 1 652,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 490,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 488,3 | 3,0 | 488,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263,4 | 260,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72,8 | 72,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,6 | 131,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,5 | 6,6 | ||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 60,0 | 430,6 | 3 167,8 | 3 043,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 319,0 | 555,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,6 | 157,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,6 | 2 568,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,4 | 1 387,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 395,0 | 606,4 | 776,9 | 611,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 585,7 | 738,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158,0 | 206,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,2 | 419,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | 22,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,8 | 117,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | |||||||||||||||
15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | 1 021,2 | 1 330,3 | 1 029,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,1 | 730,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 203,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,9 | 1 199,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | 58,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,7 | |||||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 2 500,0 | 4 517,6 | 11 878,5 | 9 222,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 943,7 | 2 114,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 542,2 | 605,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 299,1 | 3 624,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 242,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 232,6 | 10 462,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 429,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,1 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 353,6 | 870,0 | 510,0 | |||||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 1 820,9 | |||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 560,1 | |||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 1 125,3 | 1 100,0 | ||||||||||||||
12 | Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 2 194,5 | 2 194,5 | 2 194,5 | |||||||||||||
13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 100,9 | 100,9 | ||||||||||||||
14 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 250,0 | |||||||||||||||
15 | Kiemelt közúti beruházások | 11 000,0 | 11 000,0 | 350,0 | 10 961,5 | ||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 433,5 | 433,5 | 514,0 | 26,5 | 446,5 | |||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 56 667,2 | 1 181,0 | 55 486,2 | 52 039,4 | 2 603,1 | 55 577,7 | ||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 16 336,4 | 16 336,4 | 16 716,3 | 858,7 | 20 401,2 | |||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 607,7 | 3 607,7 | 3 779,8 | 185,1 | 3 594,7 | |||||||||||
5 | TEN-T projektek | 2 088,0 | 249,0 | 1 839,0 | 1 027,5 | 146,6 | 1 839,0 | ||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
10 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | 131,5 | |||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 820,8 | 1 600,0 | 220,8 | 1 652,1 | 1 893,6 | 220,8 | ||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | 216,6 | 206,8 | ||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 69,8 | 69,8 | 37,3 | 69,8 | ||||||||||||
18 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 5,6 | |||||||||||||||
25 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | 14,4 | |||||||||||||||
27 | CEF projektek | 4 406,5 | 4 406,5 | 250,0 | 4 406,5 | ||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 10 049,9 | 10 049,9 | 11 722,3 | 11 702,2 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 539,1 | 0,4 | 1 460,0 | |||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 232,8 | 232,8 | 357,6 | 49,4 | 232,8 | |||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 70,0 | 70,0 | 74,1 | 4,3 | 70,0 | |||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 0,9 | 4,7 | ||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 19,9 | |||||||||||||||
12 | Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója | 700,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 114,8 | 1 114,8 | 1 304,1 | 1 114,8 | ||||||||||||
21 | Kulturális célú fejlesztések | 4 536,7 | 29 615,7 | ||||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 547,4 | 1 000,0 | ||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 1 078,6 | 1 078,6 | 76,7 | 5,1 | 25,0 | |||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 83,9 | 83,9 | 53,1 | 5,4 | 62,7 | |||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 262,0 | |||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 680,1 | 680,1 | 758,1 | 680,1 | ||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 5,4 | |||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 654,5 | 654,5 | 1 040,3 | 40,2 | 654,5 | |||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 4 886,3 | 4 886,3 | 934,1 | 6 514,8 | ||||||||||||
5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 211,7 | 0,6 | 4,7 | |||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 171,4 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 6 452,6 | |||||||||||||||
9 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 81,3 | |||||||||||||||
36 | PPP-programok | ||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 114 276,9 | 114 276,9 | 116 877,3 | 112 598,5 | ||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 894,7 | |||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 576,6 | 11 576,6 | 11 131,8 | 11 576,6 | ||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 828,5 | 828,5 | 352,0 | 828,5 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 167,7 | 167,7 | 123,7 | 167,7 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 221,5 | 221,5 | 302,0 | 369,4 | ||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,8 | 55,8 | 234,4 | 0,1 | 55,8 | |||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 276,8 | 1 276,8 | 916,8 | 1 800,0 | 1 260,7 | |||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 2 396,5 | 1 941,1 | 519,1 | |||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 200,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 445,3 | 445,3 | 558,2 | 445,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | 520,4 | 2,4 | 360,0 | |||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 71,3 | 71,3 | 46,1 | 0,2 | 68,3 | |||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 100,0 | 2 100,0 | 400,0 | 2 442,0 | ||||||||||||
2 | Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 560,0 | |||||||||||||
3 | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 560,0 | 5,8 | ||||||||||||
4 | Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||
5 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 702,1 | 498,1 | ||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 955,9 | 747,2 | ||||||||||||
8 | Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 515,6 | |||||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | ||||||||||||||
10 | Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 239,1 | 239,1 | ||||||||||||
11 | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 32,4 | 239,1 | ||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | ||||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 403,7 | 564,1 | ||||||||||||
14 | Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 180,0 | 180,0 | 489,3 | 200,0 | 179,3 | |||||||||||
15 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 800,0 | 800,0 | 13,4 | 1 486,9 | ||||||||||||
16 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 420,0 | 420,0 | 596,7 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 41 272,2 | 41 272,2 | 2 514,9 | 41 113,4 | ||||||||||||
18 | Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása | 1 451,2 | 1 451,2 | ||||||||||||||
19 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 1 496,3 | 1 496,3 | 2 259,6 | 1 496,3 | ||||||||||||
21 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 4 974,2 | 4 974,2 | 4 956,8 | |||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 417,0 | 4 484,2 | ||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 740,4 | |||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 43,5 | 546,5 | 2 885,9 | |||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 1,0 | 270,0 | 2 888,3 | |||||||||||
26 | A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 435,9 | 2 435,9 | 2 435,1 | |||||||||||||
27 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 185,2 | 2 185,2 | 2 002,5 | |||||||||||||
28 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 1 722,2 | 1 722,2 | 1 364,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
29 | Gödöllői uszoda beruházás | 3 474,9 | 3 474,9 | 3 175,2 | |||||||||||||
30 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 24,9 | |||||||||||||||
33 | Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 600,0 | |||||||||||||||
34 | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 369,8 | |||||||||||||||
35 | Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | |||||||||||||||
36 | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 180,0 | |||||||||||||||
37 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 7,7 | |||||||||||||||
38 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | 323,8 | 1 830,0 | ||||||||||||||
39 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 152,0 | |||||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 565,0 | 935,0 | ||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 3 000,0 | 3 000,0 | 666,4 | 2 875,6 | ||||||||||||
41 | Izsáki iskola beruházás | 4 479,0 | 4 479,0 | 4 190,7 | |||||||||||||
42 | Dunakeszi iskola beruházás | 4 698,0 | 4 698,0 | 4 372,4 | |||||||||||||
26 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 000,0 | 1 107,5 | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 4 140,2 | |||||||||||||||
1 - 26. cím összesen: | 411 234,7 | 56 381,7 | 355 853,0 | 366 984,1 | 97 542,7 | 400 318,5 | |||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 72 970,2 | 75 854,2 | ||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 400,0 | 156 618,0 | ||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 33 504,5 | 33 504,5 | ||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 12 071,8 | 12 071,8 | ||||||||||||||
9 | Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 4 527,6 | 4 527,6 | ||||||||||||||
25 | Peres ügyek | 1 500,0 | 1 949,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
21 - 25. cím összesen: | 279 974,1 | 285 526,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 691 208,8 | 56 381,7 | 355 853,0 | 652 510,1 | 97 542,7 | 400 318,5 | |||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 265,3 | 7 350,2 | 1 330,1 | 8 075,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 700,4 | 5 557,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,4 | 1 451,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 347,9 | 2 241,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 242,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 151,5 | 154,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | 14,1 | ||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 7 087,7 | 39 304,3 | 10 852,2 | 44 277,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 957,9 | 22 550,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 150,8 | 5 940,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 569,5 | 23 181,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 334,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 601,2 | 2 430,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 159,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | 63,8 | ||||||||||||||
3 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 2,0 | 154,2 | 41,8 | 235,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 76,4 | 122,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,7 | 34,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,1 | 89,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||||
4 | Balassi Intézet | 790,5 | 4 427,0 | 1 807,9 | 4 897,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 748,8 | 3 014,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 523,3 | 608,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 644,9 | 2 931,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 194,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 97,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,5 | 131,3 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 80,0 | 2 900,0 | 116,6 | 2 490,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | 925,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,7 | 255,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 426,9 | 1 330,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 185,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | 34,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 103,2 | ||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 10 470,8 | 10 470,8 | 20 748,8 | 57,9 | 10 470,8 | |||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | 1 878,7 | 1 727,3 | ||||||||||||
3 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 500,0 | 500,0 | 71,7 | 500,0 | ||||||||||||
5 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 1 500,0 | 1 500,0 | 45,6 | 5,0 | ||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 862,2 | 862,2 | 2 377,1 | 1,2 | 6 503,3 | |||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 656,6 | 245,3 | 596,0 | |||||||||||||
9 | Államfői Protokoll támogatása | 101,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
11 | Magyar-indiai közös KKV Alap | 22,6 | |||||||||||||||
12 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 3,7 | |||||||||||||||
13 | Közép-európai elnökségi feladatok | 3,9 | |||||||||||||||
14 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 118,5 | 52,0 | ||||||||||||||
15 | MPA EU kommunikáció | 17,4 | 17,4 | ||||||||||||||
16 | Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai | 120,1 | 15,1 | ||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | 88,4 | 0,4 | 126,9 | |||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 50,0 | 50,0 | 70,3 | 100,2 | ||||||||||||
4 | Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 57,9 | |||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 4,1 | |||||||||||||||
6 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 2,0 | |||||||||||||||
7 | Határmenti gazdaságfejlesztési programok | 80,0 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 577,0 | 7 577,0 | 10 561,0 | 138,3 | 10 222,1 | |||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 5 453,2 | 5 453,2 | 5 823,1 | 7 011,2 | ||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 120,0 | 120,0 | 138,8 | 138,8 | ||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 13,7 | 13,7 | 302,6 | 39,9 | 5,7 | |||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 60,6 | 22,6 | ||||||||||||
3 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 130,0 | 0,8 | ||||||||||||||
4 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 37,6 | |||||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 97,0 | 140,3 | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 2 012,1 | 2 355,0 | ||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 1 000,0 | 1 000,0 | 36,5 | |||||||||||||
8 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés | 1 668,3 | |||||||||||||||
2 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 30 900,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 90 630,2 | 8 225,5 | 82 404,7 | 152 489,5 | 14 747,4 | 100 033,5 | |||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program (ROP) | ||||||||||||||||
2 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 14,3 | 5,7 | ||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 3,2 | 16,9 | ||||||||||||||
4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 1,6 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 90,3 | 0,7 | 76,4 | |||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 58,0 | 44,1 | 5,1 | |||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 4,9 | 2,0 | 2,3 | |||||||||||||
4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 4,8 | 0,8 | ||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Környezetvédelem | 35,6 | |||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 5,3 | |||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 15,0 | 23,3 | ||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 0,9 | 1,0 | ||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | ||||||||||||||||
1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | ||||||||||||||||
2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | ||||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 0,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 19,4 | |||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 0,1 | 17,5 | ||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 0,1 | |||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 8,5 | |||||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | ||||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 92,0 | 5,6 | ||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 145,9 | 36,5 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 190 000,0 | 119 061,0 | 70 939,0 | 250 496,6 | 167 789,1 | 32 003,8 | ||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 521 082,7 | 372 538,2 | 148 544,5 | 711 541,0 | 254 571,4 | 331 114,5 | ||||||||||
3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 164 340,1 | 119 971,5 | 44 368,6 | 235 437,7 | 9 231,9 | 206 583,4 | ||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 11 064,6 | 11 064,6 | 10 722,4 | 11 168,3 | ||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 145 352,9 | 118 100,5 | 27 252,4 | 230 393,9 | 47 708,8 | 171 695,6 | ||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 454 667,0 | 336 589,3 | 118 077,7 | 716 155,6 | 413 610,9 | 232 772,2 | ||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 6 741,4 | 3 883,4 | 2 858,0 | 10 993,3 | 6 735,4 | |||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 31 189,1 | 22 317,1 | 8 872,0 | 28 885,8 | 1 783,6 | 25 230,0 | ||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 682,1 | 8 739,4 | 8 942,7 | 23 383,2 | 14 603,7 | 5 942,7 | ||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 26 228,4 | 14 170,1 | 12 058,3 | 19 933,3 | 13 711,2 | 2 344,8 | ||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 31 118,6 | 17 475,6 | 13 643,0 | 22 800,0 | 12 799,6 | 2 139,6 | ||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 33 931,7 | 15 835,5 | 18 096,2 | 33 278,1 | 21 908,4 | 8 329,5 | ||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 40 726,0 | 21 900,7 | 18 825,3 | 30 913,4 | 17 187,3 | 5 781,9 | ||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 65 207,5 | 38 257,0 | 26 950,5 | 47 243,6 | 37 140,5 | 5 000,8 | ||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 63 625,3 | 38 009,0 | 25 616,3 | 42 519,1 | 36 298,5 | 44,0 | ||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 231,2 | 15 131,3 | 31 099,9 | 40 320,1 | 20 694,8 | 15 721,4 | ||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 4 620,5 | 4 119,5 | 501,0 | 5 905,4 | 6 016,4 | |||||||||||
2 | ETE HU-RO | 5 941,5 | 5 536,2 | 405,3 | 5 891,5 | 6 013,7 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 1 181,9 | 1 091,2 | 90,7 | 1 632,0 | 1 830,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 1 414,2 | 1 153,6 | 260,6 | 2 646,3 | 2 915,7 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 1 589,1 | 1 539,2 | 49,9 | 2 469,4 | 2 792,3 | |||||||||||
6 | ETE AU-HU | 121,4 | 17,5 | 103,9 | 147,4 | 312,7 | |||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 42,5 | 5,7 | 36,8 | 57,8 | 81,7 | |||||||||||
8 | ETE CES | 120,7 | 120,7 | 17,0 | 79,1 | ||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 39,5 | 39,5 | 11,4 | 104,0 | ||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 1 357,9 | 1 245,8 | 112,1 | 574,6 | 569,8 | |||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,3 | |||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 8 621,0 | 7 677,6 | 943,4 | 5 998,8 | 5 252,1 | 1 043,4 | ||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 57,7 | 1,1 | ||||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 115,6 | 0,4 | 115,6 | |||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 13 450,1 | 11 915,2 | 1 534,9 | 1 782,2 | 173,2 | 1 534,9 | ||||||||||
7 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 2 300,0 | 1 955,0 | 345,0 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 337,5 | 337,5 | 287,3 | 341,5 | ||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 254,9 | 5,6 | 1 052,1 | |||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 24,1 | |||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 1,1 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 30 831,8 | 30 831,8 | 50 907,4 | 43 864,8 | ||||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 412,0 | 104,1 | 15 000,0 | |||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 26 364,5 | 26 364,5 | 28 055,7 | 15 064,7 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 817,6 | 1 446,8 | ||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 39 774,8 | 36 592,8 | 3 182,0 | 8 028,8 | 9 778,6 | |||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 12 356,6 | 6 178,3 | 6 178,3 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 52 952,8 | 45 804,2 | 7 148,6 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 63 000,0 | 48 510,0 | 14 490,0 | |||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 77 792,9 | 69 235,7 | 8 557,2 | 183,1 | 3 000,0 | |||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 19 386,6 | 17 254,1 | 2 132,5 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 20 375,5 | 14 378,4 | 5 997,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 11,1 | |||||||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány | 13,6 | |||||||||||||||
3 | INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 1,5 | |||||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 12,8 | |||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | 4 698,0 | 3 549,1 | 1 148,9 | |||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 121 874,5 | 61 535,7 | 60 338,8 | 137 512,1 | 51 672,4 | 83 969,6 | ||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 38 321,9 | 19 349,2 | 18 972,7 | 58 277,8 | 39 056,1 | 19 404,2 | ||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 45 501,2 | 22 974,1 | 22 527,1 | 59 750,0 | 21 751,8 | 28 165,9 | ||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 25 129,1 | 12 687,9 | 12 441,2 | 26 184,9 | 15 271,3 | 10 882,2 | ||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 8 305,4 | 4 193,5 | 4 111,9 | 6 699,2 | 2 959,0 | 3 011,9 | ||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 466,9 | 1 311,1 | 1 155,8 | 1 880,1 | 1 486,1 | 100,0 | ||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 650,0 | 487,5 | 162,5 | 26,4 | 24,2 | |||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 150,0 | 112,5 | 37,5 | 176,9 | 141,5 | 37,5 | ||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | ||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 59 283,9 | 50 391,3 | 8 892,6 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 785,6 | 589,2 | 196,4 | |||||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 710,0 | 710,0 | 755,8 | 710,0 | ||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | 100,0 | 1 666,1 | 2 007,6 | 100,0 | |||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 100,0 | 100,0 | 92,7 | 36,7 | 1 005,7 | |||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 37,9 | 14,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 2 562 238,4 | 1 724 435,3 | 837 803,1 | 2 882 908,0 | 1 247 771,0 | 1 284 417,4 | |||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 722,8 | 10 502,3 | 10 286,5 | 11 997,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 320,3 | 11 110,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 677,3 | 3 247,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 740,6 | 6 232,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,8 | 1 435,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | 1 060,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 49,6 | |||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 504,1 | 85 015,4 | 39 607,0 | 88 986,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 045,8 | 59 143,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 743,5 | 15 885,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 188,8 | 33 731,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 066,6 | 3 835,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | 3 299,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 421,9 | 10 760,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | 5 948,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 187,2 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 127,4 | 9 153,0 | 2 468,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 479,2 | 3 876,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376,1 | 1 027,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 323,5 | 1 814,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 291,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 112,3 | 1 133,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | 54,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 310,4 | |||||||||||||||
5 | Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet | 111,4 | 678,6 | 2 837,2 | 827,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | 729,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | 199,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,6 | 2 044,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 289,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | 5,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 585,5 | 2 638,9 | 13 674,3 | 2 696,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 036,3 | 8 361,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576,2 | 1 453,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 292,6 | 2 745,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,3 | 171,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 179,2 | 3 795,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,6 | 19,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 282 735,3 | 152 285,9 | 356 084,9 | 190 607,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 177 186,1 | 183 835,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 960,3 | 51 410,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142 703,7 | 194 168,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 299,3 | 28 379,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | 5 143,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25 018,2 | 48 544,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 864,9 | 8 498,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,2 | 278,6 | ||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 1 750,0 | 2 864,1 | 7 976,4 | 4 496,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 590,1 | 4 045,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442,1 | 1 020,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 573,9 | 6 594,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | 329,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | 1 878,3 | 9 285,2 | 1 737,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 525,9 | 5 413,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 706,7 | 1 635,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 185,7 | 5 965,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 406,0 | 2 296,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | 397,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24,3 | |||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | ||||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 110,0 | 127,9 | 2 514,9 | 133,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 131,3 | 1 570,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,1 | 409,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | 572,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,7 | 80,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,3 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ | 355,0 | 3 507,9 | 968,4 | 4 277,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 331,4 | 2 676,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 403,3 | 252,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,1 | 719,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 29,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,1 | 104,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 82,7 | |||||||||||||||
8 | Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ | 596,6 | 90,6 | 762,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 360,5 | 469,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93,4 | 128,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,1 | 248,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,6 | 12,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,0 | |||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 7 450,0 | 846,5 | 21 731,9 | 874,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 647,3 | 6 637,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915,0 | 1 863,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 284,2 | 7 279,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 492,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 450,0 | 4 086,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 000,0 | 2 850,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,6 | |||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 3 304,9 | 4 078,1 | 43 771,3 | 3 597,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | 8 729,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 060,0 | 2 371,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 756,5 | 7 907,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | 27 965,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 187,1 | |||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 508 332,7 | 982,9 | 676 494,3 | 55 329,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 221 344,9 | 227 940,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 655,0 | 63 576,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219 396,4 | 304 448,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,7 | 440,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 590,6 | 1 027,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 977,4 | 122 704,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 245,7 | 16 912,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9 | 384,1 | ||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 4 711,3 | 13 724,3 | 7 172,4 | 16 202,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 325,2 | 8 481,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 271,4 | 2 300,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 697,8 | 7 346,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 513,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 998,2 | 1 938,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 136,9 | 363,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 88,9 | |||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 5 840,0 | 10 672,1 | 7 229,8 | 11 707,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 604,8 | 7 486,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034,5 | 2 033,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 998,9 | 8 473,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | 21,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 773,4 | 1 227,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | 117,6 | ||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 32 727,7 | 633,0 | 38 594,2 | 1 020,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 023,3 | 20 243,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 593,6 | 5 838,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 493,8 | 7 523,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 64,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 250,0 | 4 700,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 386,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 29,2 | |||||||||||||||
15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 70,8 | 594,3 | 162,6 | 626,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | 240,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | 66,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 287,6 | 531,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 114,0 | ||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 958,1 | 13 316,6 | 9 781,5 | 13 425,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 299,0 | 4 959,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 134,9 | 1 388,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 403,5 | 13 808,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 386,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 116,2 | 3 338,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 35,3 | 486,1 | ||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 12 130,5 | 1 643,3 | 13 021,6 | 1 767,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | 4 083,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | 1 132,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 915,3 | 7 546,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | 713,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 70,0 | 627,6 | ||||||||||||||
18 | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 12 000,0 | 532 716,1 | 80 820,3 | 518 377,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 386 868,7 | 403 060,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 415,3 | 114 435,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53 432,1 | 60 086,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 979,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 558,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18 242,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 315,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 638,7 | |||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 989,1 | 2 578,4 | 1 891,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,4 | 1 493,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167,6 | 334,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 217,1 | 631,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 133,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 180,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 48,2 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 10,0 | 19,6 | ||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 16 946,8 | 16 946,8 | 16 882,4 | 492,2 | 16 802,6 | |||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 168 235,6 | 168 235,6 | 196 383,6 | 1 651,3 | 196 544,0 | |||||||||||
4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 1 992,1 | 1 992,1 | 3 878,2 | 3 880,1 | ||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 694,7 | 4,8 | 3 973,5 | |||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 418,6 | 418,6 | 330,9 | 0,6 | 452,5 | |||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | 458,0 | 458,0 | ||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 9 850,0 | 9 850,0 | 456,9 | 0,1 | 456,9 | |||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 9 194,1 | 9 194,1 | 85,9 | 48,0 | ||||||||||||
5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
4 | 1 | Köznevelési feladatok támogatása Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja | 41,8 | 4,9 | 36,5 | ||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 71,7 | 71,7 | 218,9 | 25,4 | 151,2 | |||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 816,2 | 2 816,2 | 2 566,4 | 31,5 | 2 466,2 | |||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | 1 054,7 | 440,0 | ||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 65,1 | 6,0 | ||||||||||||||
11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | 330,7 | 0,7 | 400,0 | |||||||||||
12 | Erzsébet program támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 200,0 | 4 474,8 | ||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 500,0 | 500,0 | 497,8 | 497,8 | ||||||||||||
2 | Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása | 476,0 | |||||||||||||||
15 | "Útravaló" ösztöndíj program | 1,4 | 133,2 | ||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 351,4 | 351,4 | 265,3 | 9,4 | 291,5 | |||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 42,6 | 42,6 | 2,6 | 4,0 | 42,6 | |||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 1 227,6 | 1 227,6 | 351,6 | 42,3 | 1 213,2 | |||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 281,6 | 281,6 | 376,3 | 2,3 | 302,6 | |||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | 10,2 | 6,0 | 29,9 | |||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 27,4 | 5,1 | ||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 155,8 | 155,8 | 403,4 | 461,9 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 300,7 | 300,7 | 304,3 | 299,8 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 10,4 | 10,4 | 26,9 | 0,1 | 40,4 | |||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | 12,3 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 127,1 | 81,3 | ||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 69,8 | 69,8 | 8 575,8 | 8 630,6 | ||||||||||||
2 | A KOGART támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 368,8 | ||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 400,0 | 400,0 | 177,2 | |||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 704,0 | 704,0 | 695,7 | 243,0 | ||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 262,1 | 262,1 | 231,3 | 0,8 | 232,9 | |||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 583,8 | 583,8 | 480,9 | 8,4 | 628,5 | |||||||||||
6 | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása | 1,6 | |||||||||||||||
8 | PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 0,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 293,9 | 1 293,9 | 679,5 | 56,4 | 1 054,4 | |||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 386,2 | 1 386,2 | 1 422,9 | 44,0 | 1 380,7 | |||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | 79,2 | ||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 471,3 | 1 555,0 | ||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 529,2 | 1 529,2 | 1 729,2 | 1 729,2 | ||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 355,0 | 355,0 | 402,1 | 12,5 | 272,5 | |||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | 84,1 | 5,5 | 84,7 | |||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 65,0 | 65,0 | 75,6 | 4,8 | 65,0 | |||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 170,4 | 170,4 | 470,4 | 300,0 | 297,4 | |||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 42,9 | 42,9 | 148,1 | 11,8 | 52,9 | |||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | 23,1 | 0,7 | 51,6 | |||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 1 113,0 | 1 113,0 | 479,9 | 42,2 | 568,8 | |||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | 116,1 | 1,7 | 172,6 | |||||||||||
8 | Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 25,0 | 25,0 | 306,5 | 306,5 | ||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 589,8 | 6,0 | 1 536,0 | |||||||||||
3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 0,4 | |||||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | 436,6 | 7,9 | 896,1 | |||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 690,0 | 690,0 | 528,8 | 1,1 | 687,0 | |||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 115,0 | 115,0 | 175,2 | 1,6 | 99,6 | |||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 77 772,1 | 77 772,1 | 79 651,3 | 943,9 | 78 482,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 5 808,7 | 5 808,7 | 5 772,1 | 18,7 | 5 793,8 | |||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 528,9 | 528,9 | 553,0 | 30,6 | 528,9 | |||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 3 154,5 | 3 154,5 | 4 541,7 | 91,5 | 4 571,7 | |||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 1,4 | ||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 165,6 | 165,6 | 170,7 | 2,2 | 164,8 | |||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 112,6 | 112,6 | 155,8 | 0,2 | 112,1 | |||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 509,6 | 509,6 | 535,3 | 1,1 | 507,4 | |||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | 479,2 | 2,6 | 459,9 | |||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | 190,0 | 192,0 | 0,5 | 190,0 | |||||||||||
21 | PHARE Programok | ||||||||||||||||
6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | ||||||||||||||||
2 | Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) | 106,5 | |||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 201,6 | 201,6 | 5 358,4 | 2 825,6 | 1 303,9 | |||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 087,2 | 2 087,2 | 2 087,2 | 4,3 | 2 087,2 | |||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 535,1 | 535,1 | 487,1 | 556,6 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | 370,0 | 0,9 | 1,0 | ||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 3 926,7 | 3 926,7 | 2 487,8 | 1 917,1 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | 2 189,3 | 2 327,5 | ||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 672,1 | 672,1 | 2 054,2 | 30,8 | 1 769,6 | |||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 1 704,8 | 1 704,8 | 2 213,7 | 200,0 | 2 201,3 | |||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 010,0 | 2 010,0 | 2 497,6 | 1,5 | 2 490,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 645,8 | 2 645,8 | 2 687,8 | 42,0 | 2 645,8 | |||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 994,7 | 1 994,7 | 2 413,2 | 335,5 | 1 994,7 | |||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 327,0 | 327,0 | 327,2 | 0,2 | 327,0 | |||||||||||
9 | Speciális világjátékok támogatása | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | ||||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 376,0 | 376,0 | 350,0 | 0,1 | 376,0 | |||||||||||
11 | Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása | 889,0 | 889,0 | ||||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | 216,9 | 140,2 | ||||||||||||
9 | Sportegészségügyi ellátás támogatása | 131,4 | 131,4 | 0,6 | |||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 477,4 | 477,4 | 598,7 | 144,6 | 509,4 | |||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 410,7 | 410,7 | 467,4 | 460,7 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 22,0 | 22,0 | 20,5 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 32,7 | 32,7 | 37,5 | 32,7 | ||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 12 479,4 | 12 479,4 | 12 341,8 | 99,7 | 12 581,4 | |||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | ||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 656,9 | |||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 661,1 | 661,1 | 2 775,1 | 0,1 | 1 257,3 | |||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 1 624,5 | 1 624,5 | 1 624,5 | 1 624,5 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 266,2 | 266,2 | 352,2 | 8,2 | 266,2 | |||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 4 020,6 | 4 020,6 | 3 649,0 | 4 020,6 | ||||||||||||
19 | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 6 146,5 | 6 146,5 | 1 585,8 | |||||||||||||
23 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása | 15,7 | |||||||||||||||
28 | Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása | 200,0 | |||||||||||||||
36 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 3 997,5 | 3 997,5 | 2 174,5 | 960,0 | 4 043,5 | |||||||||||
37 | Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása | 400,0 | 400,0 | 40,6 | 400,0 | ||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||
10 | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások | 1,1 | 2,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
15 | MOME Campus- | Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | 3 041,4 | ||||||||||||||
19 | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése | 950,0 | 950,0 | 1 370,0 | 950,0 | ||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 427,1 | 539,2 | ||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | ||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 250,0 | 250,0 | 246,7 | 0,9 | 247,2 | |||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 196,8 | 1 196,8 | 1 135,5 | 5,8 | 1 145,4 | |||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 44,0 | 44,0 | 45,5 | 64,0 | ||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 8 095,3 | 8 095,3 | 9 421,6 | 560,6 | 8 928,1 | |||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 0,6 | 252,2 | |||||||||||
2 | Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása | 134,7 | 134,7 | 256,8 | 53,2 | 203,9 | |||||||||||
4 | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása | 531,1 | 531,1 | 943,1 | 614,7 | ||||||||||||
5 | Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása | 0,8 | |||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 97,3 | 97,3 | 116,7 | 1,1 | 116,2 | |||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 396,0 | 396,0 | 508,6 | 396,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,4 | 30,0 | |||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | 53,0 | 59,3 | ||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
milliô forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | ||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 149,5 | 149,5 | 103,6 | 1,1 | 150,8 | |||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 143,3 | 143,3 | 142,7 | 142,7 | ||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 181,0 | 181,0 | ||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 176,4 | 176,4 | 175,6 | 175,6 | ||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 181,0 | 181,0 | ||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 55,1 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | ||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 57,0 | 57,0 | 56,7 | 56,7 | ||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 616,7 | 616,7 | 615,1 | 615,1 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 60,0 | 60,0 | 59,7 | 59,7 | ||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
26 | Sport-,társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 372,2 | 372,2 | 372,2 | 372,2 | ||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 100,0 | 100,0 | 398,7 | 9,3 | ||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 2 074,4 | 2 074,4 | 2 144,4 | 83,5 | 2 065,3 | |||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 360,0 | 360,0 | 805,5 | 44,7 | 620,0 | |||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 31 333,5 | 31 333,5 | 35 110,9 | 1 368,0 | 30 945,0 | |||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 26,3 | 26,3 | 1 221,6 | 63,4 | 1 398,8 | |||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 10 350,0 | 10 350,0 | 11 531,5 | 10 890,0 | ||||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | 1 192,4 | 1 192,4 | 21,3 | 0,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 1 745,9 | 121,0 | 1 700,0 | |||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 5 406,0 | 5 406,0 | 4 563,0 | 51,4 | 5 081,6 | |||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | ||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 2 846,0 | 2 846,0 | 2 840,4 | 18,7 | 2 846,0 | |||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | ||||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 8 900,0 | 8 900,0 | 9 818,1 | 8 900,0 | ||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 650,0 | 17 650,0 | 17 780,1 | 17 650,0 | ||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | ||||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | ||||||||||||
4 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | 2 510,7 | 5,9 | 1 350,0 | |||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 650,0 | 650,0 | 16 400,1 | 2 346,6 | 11 241,7 | |||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 2 000,0 | 2 000,0 | 685,5 | 2 000,0 | ||||||||||||
11 | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 1 147,0 | 1 147,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | ||||||||||||
12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 121,2 | 121,2 | 127,9 | 109,2 | ||||||||||||
13 | Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
14 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 718,1 | 1 720,0 | ||||||||||||
16 | A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | ||||||||||||
17 | A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
18 | A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója | 293,6 | 293,6 | 293,6 | 293,6 | ||||||||||||
19 | A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
20 | A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||
21 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 200,0 | 200,0 | 166,4 | 194,0 | ||||||||||||
22 | Reformáció Emlékév programjainak támogatása | 328,2 | 470,0 | ||||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 639,4 | 639,4 | 890,3 | 7,8 | 661,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | ||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | ||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | ||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | ||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | ||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | ||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | ||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | ||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||||
14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 1,3 | 1,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 52,8 | 52,8 | 1 015,8 | 1,9 | 51,1 | |||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 440,9 | 440,9 | 404,9 | 8,4 | 756,0 | |||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 30,0 | 30,0 | 40,4 | 34,0 | 29,8 | |||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 659,5 | 659,5 | 537,8 | 240,2 | 277,0 | |||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések | 301,1 | 11,5 | ||||||||||||||
60 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 441,2 | 441,2 | 276,0 | 439,2 | ||||||||||||
61 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 16,5 | 33,5 | ||||||||||||||
62 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6,2 | 12,3 | ||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 2 240 194,5 | 910 152,3 | 1 330 042,2 | 2 836 624,7 | 1 371 847,6 | 1 453 663,4 | |||||||||||
21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 326 950,0 | 322 986,8 | 570,2 | |||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 197,0 | 5 570,7 | 0,4 | |||||||||||||
3 | Gyermekgondozási segély | 62 193,2 | 62 163,3 | 70,5 | |||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 12 929,7 | 11 910,1 | 20,0 | |||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 1 574,8 | 2 299,7 | 2,2 | |||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 5 638,5 | 5 478,7 | ||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 6 078,9 | 5 223,0 | ||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 847,3 | 1 771,6 | 291,3 | |||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | ||||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 80 921,0 | 80 408,4 | ||||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 53 478,0 | 56 164,9 | 168,2 | |||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 9 188,2 | 8 832,4 | ||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 2 431,2 | 2 279,7 | ||||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 33 877,4 | 33 593,1 | 44,9 | |||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 14 640,7 | 15 037,3 | 82,2 | |||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 3 217,1 | 3 270,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 46,7 | 44,8 | ||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 368,1 | 365,1 | 1,1 | |||||||||||||
8 | Járási szociális feladatok ellátása | 61 895,9 | 67 160,3 | 23,7 | |||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 18 331,5 | 17 060,7 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 720,0 | 1 720,0 | ||||||||||||||
21. cím összesen: | 707 925,2 | 708 741,4 | 1 274,7 | ||||||||||||||
22 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 352,8 | 2 333,4 | ||||||||||||||
26 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása | 250,0 | |||||||||||||||
27 | Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel | 1,0 | |||||||||||||||
22 - 27. cím összesen: | 2 602,8 | 1,0 | 2 333,4 | ||||||||||||||
28 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek | 2,0 | 725,0 | ||||||||||||||
2 | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | 2,0 | 1,3 | ||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése | 1,0 | |||||||||||||||
3 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 2 950 725,5 | 910 157,3 | 1 330 042,2 | 3 547 699,5 | 1 373 848,6 | 1 453 663,4 | |||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 101,5 | 683,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,4 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 439,7 | 2 018,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218,3 | 149,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,3 | 41,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,1 | 588,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 19,2 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 164,1 | 141,7 | 25,0 | |||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 531,9 | 3 785,8 | ||||||||||||
3 | Konzultációk kiadásai | 600,0 | 600,0 | 622,9 | 3,6 | 2 200,0 | |||||||||||
4 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 612,4 | 612,4 | ||||||||||||||
6 | Fejezeti általános tartalék | 10,2 | |||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 2 629,7 | 2 629,7 | 3 862,1 | 246,8 | 9 335,4 | ||||||||||||
Összesen: | 2 629,7 | 2 629,7 | 3 862,1 | 246,8 | 9 335,4 | ||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 49,6 | 2 108,5 | 366,0 | 2 265,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 064,2 | 1 223,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295,4 | 368,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 638,5 | 614,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 33,0 | 169,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXX. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
6 | Beruházások | 127,0 | 148,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | OECD ROK | 167,0 | 29,2 | 137,8 | |||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | ||||||||||||
Összesen: | 2 370,9 | 78,8 | 2 292,1 | 2 573,7 | 366,0 | 2 311,2 | |||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 986,1 | 8 262,2 | 1 597,1 | 8 314,2 | ||||||||||||
i | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 058,4 | 5 135,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 425,9 | 1 439,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 033,9 | 2 106,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,3 | 14,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 654,6 | 715,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | 198,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35,2 | 29,1 | ||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 6,4 | 180,2 | 19,1 | 205,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,4 | 130,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,2 | 34,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | 50,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,8 | |||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 44,7 | 123,5 | 110,6 | 124,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,4 | 113,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,0 | 30,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,9 | 35,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,9 | 34,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,6 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 483,4 | 483,4 | 480,5 | 483,4 | ||||||||||||
Összesen: | 10 086,5 | 1 037,2 | 9 049,3 | 10 556,6 | 1 726,8 | 9 127,5 | |||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok | 39,2 | 8 384,5 | 170,7 | 8 707,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 501,7 | 6 315,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669,6 | 1 736,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,4 | 442,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,0 | 37,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | 1,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,0 | 89,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,0 | 19,4 | ||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | ||||||||||||||||
1 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 230,7 | 547,9 | 292,7 | 674,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 406,1 | 420,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104,4 | 117,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,1 | 284,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,0 | 147,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,7 | |||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program | 2 647,8 | 3,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 752,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | |||||||||||||||
3 | MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek | 15 182,1 | 14 195,7 | 18 900,4 | 21 465,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 992,3 | 17 027,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 018,2 | 4 752,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 833,1 | 10 989,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 117,0 | 694,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 303,6 | 5 195,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 103,6 | 2 000,6 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | 42,7 | ||||||||||||||
4 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 15,0 | 2 691,6 | 1 155,8 | 4 825,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 900,3 | 3 212,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 479,1 | 897,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 322,0 | 1 447,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,2 | 966,9 | ||||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | ||||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 743,0 | 718,9 | 1 168,7 | 1 064,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 349,9 | 450,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94,3 | 126,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 974,4 | 1 701,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 43,3 | 1 717,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 199,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,5 | |||||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 253,2 | 231,7 | 261,0 | 263,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218,8 | 204,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69,4 | 64,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195,7 | 178,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 54,0 | |||||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 64,1 | 159,4 | 54,5 | 177,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 119,3 | 108,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,3 | 31,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,9 | 62,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 45,0 | |||||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 1,5 | 12,1 | 0,1 | 19,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,1 | 7,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,4 | 2,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | 8,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,3 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||||||||||
2 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 46,6 | 46,6 | 47,2 | 46,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
5 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 198,5 | 198,5 | 186,3 | 2,2 | 166,9 | |||||||||||
6 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 1 076,9 | 1 076,9 | 10,5 | 17,4 | ||||||||||||
7 | Infrastruktúra fejlesztés | 1 742,0 | 1 742,0 | 9,9 | 6,4 | ||||||||||||
8 | Lendület Program | 3 768,0 | 3 768,0 | 4,3 | |||||||||||||
9 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 898,3 | 898,3 | 12,9 | 10,5 | ||||||||||||
10 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 337,9 | 337,9 | 237,1 | 15,9 | 125,7 | |||||||||||
11 | Posztdoktori pályázatok támogatása | 845,0 | 845,0 | 13,5 | |||||||||||||
12 | Szakmai feladatok teljesítése | 419,6 | 419,6 | 995,8 | 17,0 | 66,7 | |||||||||||
13 | Kiválósági központok támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
14 | Központi kezelésű felújítások | 723,8 | 723,8 | 40,3 | 19,5 | ||||||||||||
15 | MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása | 2 400,0 | 2 400,0 | 8,3 | 24,9 | 2 294,5 | |||||||||||
Összesen: | 56 318,1 | 16 528,8 | 39 789,3 | 66 347,9 | 24 783,3 | 39 991,9 | |||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | |||||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása | 1 521,3 | 237,3 | 1 913,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 565,8 | 438,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 160,0 | 122,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 659,5 | 1 076,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 136,0 | 398,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 42,5 | |||||||||||||||
2 | MMA köztestületi feladatok | 2 364,5 | 3,9 | 1 969,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 706,0 | 1 498,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312,0 | 227,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 346,5 | 282,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 124,3 | |||||||||||||||
3 | Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet | 174,4 | 92,6 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 95,3 | 18,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27,2 | 4,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,9 | 30,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 4,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 97,0 | ||||||||||||
2 | Magyar Művészetek Háza programok | 153,0 | 153,0 | 235,3 | 25,0 | 271,1 | |||||||||||
3 | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
5 | Művészeti könyv- és folyóirat támogatás | 7,1 | |||||||||||||||
6 | Kutatási tevékenység támogatása | 50,0 | 50,0 | 0,5 | |||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 160,0 | 160,0 | 146,4 | 148,5 | ||||||||||||
8 | Vigadó Galéria kiállításai | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 39,4 | 39,4 | 78,8 | 39,4 | ||||||||||||
11 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 600,0 | 600,0 | 846,4 | 3,9 | 811,8 | |||||||||||
13 | Nemzeti Szalon programjai | 80,0 | 80,0 | 57,3 | 57,3 | ||||||||||||
Összesen: | 5 265,6 | 5 265,6 | 5 743,4 | 270,1 | 5 400,8 | ||||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | |||||||||||||||||
1 | NKFI Hivatal | 2 998,9 | 1 808,1 | 3 264,6 | 1 745,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 876,2 | 1 045,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 502,4 | 268,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 001,3 | 996,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,1 | 153,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXV. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
6 | Beruházások | 415,0 | 119,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,5 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 663,3 | 1 663,3 | 1 663,3 | 1 663,3 | ||||||||||||
2 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 460,4 | 460,4 | 468,1 | 468,1 | ||||||||||||
Összesen: | 6 930,7 | 2 998,9 | 3 931,8 | 4 717,5 | 3 264,6 | 3 876,4 | |||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 21 170,7 | 20 228,2 | ||||||||||||||
3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 66,5 | 67,3 | ||||||||||||||
4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 680,0 | 2 560,4 | ||||||||||||||
6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 277,9 | 271,3 | ||||||||||||||
7 | ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 276,3 | 279,0 | ||||||||||||||
9 | EB/IMF hitelek kamatelszámolásai | 12 820,4 | 12 625,6 | ||||||||||||||
11 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) | 72,3 | 45,9 | ||||||||||||||
12 | Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai | 3 656,6 | 189,0 | ||||||||||||||
13 | Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai | 786,9 | 470,0 | ||||||||||||||
14 | MÁV-tól 2015-ben átvállalt devizahitelek kamata | 1,6 | |||||||||||||||
2 | Belföldi devizahitelek kamata | ||||||||||||||||
1 | Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata | 782,6 | 484,8 | ||||||||||||||
2 | Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata | 2 946,4 | 1 282,7 | ||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Külföld felé | ||||||||||||||||
1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 267 286,3 | 2 098,7 | 285 691,4 | |||||||||||||
5 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 31,2 | -968,3 | ||||||||||||||
6 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai | 361,9 | 2 201,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
7 | Az 1924-es angol kötvények elévülésével kapcsolatos bevétel | 13,9 | |||||||||||||||
4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | -434,2 | |||||||||||||||
5 | Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás | 248,3 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 29 338,4 | 17 727,1 | ||||||||||||||
19 | ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai | 389,5 | 362,8 | ||||||||||||||
20 | MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata | 140,1 | 109,4 | ||||||||||||||
21 | Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai | 2 861,9 | 1 903,4 | ||||||||||||||
22 | Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata | 1 507,1 | 1 320,3 | ||||||||||||||
23 | MÁV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata | 257,7 | |||||||||||||||
24 | BKV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata | 545,3 | |||||||||||||||
25 | MTVA átvállalt hitel kamata | 2 050,3 | |||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 670 029,2 | 107 694,0 | 766 822,1 | 221 603,5 | ||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||
1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 135,5 | 148,6 | ||||||||||||||
2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 198,9 | 186,3 | ||||||||||||||
4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 2 851,4 | 3 741,8 | ||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 46 418,7 | 38 577,4 | 648,3 | |||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 45 175,4 | 45 753,9 | ||||||||||||||
4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 14 926,1 | 11 199,8 | ||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | ||||||||||||||||
1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 1 955,7 | 1 456,8 | ||||||||||||||
2 | Bankművelettel kapcsolatos költségek | 392,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Forint elszámolások | 23 133,9 | 32 608,9 | ||||||||||||||
3 | Tranzakciós illeték | 5 365,6 | |||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 600,0 | 214,6 | ||||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 094,9 | 1 094,9 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 140 015,4 | 124 750,0 | 1 246 852,7 | 232 497,2 | |||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 341 400,0 | 548 843,3 | ||||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 15 420,0 | 10 122,1 | ||||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 144 200,0 | 149 595,7 | ||||||||||||||
5 | Cégautóadó | 28 800,0 | 31 543,5 | ||||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 83 800,0 | 89 406,1 | ||||||||||||||
7 | Bányajáradék | 49 000,0 | 34 974,9 | ||||||||||||||
8 | Játékadó | 39 700,0 | 32 794,2 | ||||||||||||||
9 | Ökoadó | ||||||||||||||||
1 | Energiaadó | 15 500,0 | 18 055,5 | ||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 6 000,0 | 5 560,3 | ||||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 27 000,0 | 712,0 | 22 212,1 | |||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 44 700,0 | 41 608,0 | ||||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 65 000,0 | 66 334,0 | ||||||||||||||
13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 27,1 | 285,3 | ||||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 56 300,0 | 54 354,3 | ||||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 16 400,0 | 10 977,8 | ||||||||||||||
16 | Közműadó | 54 000,0 | 55 906,6 | ||||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 1 500,0 | 2 204,4 | ||||||||||||||
18 | Reklámadó | 6 600,0 | 6 083,3 | ||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 3 220 385,0 | 3 285 699,9 | ||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 951 500,0 | 998 355,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 19 600,0 | 0,3 | 21 410,5 | |||||||||||||
4 | Távközlési adó | 56 400,0 | 54 796,7 | ||||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 206 200,0 | 207 730,9 | ||||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 28 600,0 | 29 975,3 | ||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 1 639 700,0 | 1 688 599,9 | ||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 500,0 | 0,1 | 8 058,1 | |||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 120 000,0 | 136 400,1 | ||||||||||||||
5 | Gépjárműadó | 45 500,0 | 43 919,1 | ||||||||||||||
6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 900,0 | 507,8 | ||||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 29,4 | |||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 366,0 | 0,5 | 29 215,6 | |||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 4 500,0 | 3 431,6 | ||||||||||||||
10 | Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés | 119,8 | |||||||||||||||
11 | Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés | 8,1 | |||||||||||||||
2 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 38 558,5 | 21,2 | 34 410,3 | |||||||||||||
2 | Termékdíjak | 63 389,0 | 67 154,7 | ||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 16 169,1 | 18 327,2 | ||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 149 000,0 | 144 750,3 | ||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 9 000,0 | 10 915,0 | ||||||||||||||
6 | Időalapú útdíj (HD) | 34 515,8 | 49 400,6 | ||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 45 699,9 | 29 481,1 | ||||||||||||||
2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 100,0 | 344,8 | ||||||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 450,0 | 419,5 | ||||||||||||||
3 | Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések | 8 004,0 | 7 211,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése | 5 848,0 | 74 848,0 | ||||||||||||||
9 | Önkormányzatok befizetései | 8 119,6 | |||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | ||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 11 000,0 | 13 435,1 | ||||||||||||||
3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 187,5 | 191,3 | ||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | ||||||||||||||||
4 | Kohéziós Alap | 42 087,7 | 25 379,8 | ||||||||||||||
5 | Strukturális Alapok | 1 000,0 | 342,2 | ||||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | ||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 29,9 | 36,2 | ||||||||||||||
3 | Állami alapjuttatás járadéka | 0,3 | |||||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 902,0 | 492,3 | ||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 128 900,0 | 109 302,5 | ||||||||||||||
30 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||
2 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 192,6 | ||||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | 3,5 | ||||||||||||||
3 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 23 000,0 | 21 563,9 | ||||||||||||||
4 | Fuvarozók kamattámogatása | 50,0 | 17,3 | ||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 104 000,0 | 97 826,2 | ||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 3 000,0 | 1 931,6 | ||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | |||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | 1 746,6 | ||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | |||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 100,0 | |||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 4 200,0 | 4 389,2 | 3,4 | |||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 800,0 | 7 863,6 | ||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 30,0 | 43,3 | ||||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1,0 | |||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 1 620,0 | 1 621,6 | ||||||||||||||
24 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 19,0 | |||||||||||||||
25 | Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások | 4 000,0 | |||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | |||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 6 000,0 | 3 484,2 | ||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 14 838,2 | 6 851,7 | ||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 1 004,4 | ||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | 214,6 | ||||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 20,0 | 0,6 | ||||||||||||||
14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 706,0 | ||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 360,0 | |||||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | 1,2 | ||||||||||||||
17 | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 311,3 | |||||||||||||||
19 | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | 0,3 | ||||||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 170,0 | 9,6 | ||||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 1 505,5 | 1 492,7 | ||||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 599,1 | 2 449,2 | 3,8 | |||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 65,9 | 65,9 | ||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
1 | 2015. évi kompenzáció | 51,9 | |||||||||||||||
7 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 7,8 | |||||||||||||||
8 | A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás | 122,8 | |||||||||||||||
9 | TÉBA családtámogatási rendszer működtetése | 250,0 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||
2 | 2015. évi kompenzáció | 35,1 | |||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 374 224,0 | 374 224,0 | ||||||||||||||
5 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz | 172 743,3 | 155 311,3 | ||||||||||||||
6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 42,5 | |||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||||||
36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 1 535,9 | 1 924,1 | ||||||||||||||
2 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 150,5 | 1 441,2 | ||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 3,7 | 2,7 | ||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 31,5 | 30,1 | ||||||||||||||
5 | EIB tőkeemelés | 5 601,8 | 5 418,8 | ||||||||||||||
6 | IFC tőkeemelés | 192,1 | 237,1 | ||||||||||||||
7 | NBB alaptőke hozzájárulás | 3 101,0 | 3 070,6 | ||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 630,9 | 2 450,0 | ||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 45,0 | 15,8 | ||||||||||||||
3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 38,8 | |||||||||||||||
4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 103,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 40,0 | 37,9 | ||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 37 524,9 | 40 827,2 | ||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 237 521,4 | 239 584,2 | ||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 20 513,2 | 25 591,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
38 | A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások | 1 500,0 | |||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 1,7 | |||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása | ||||||||||||||||
1 | Költségvetési támogatás | 8 449,0 | 8 449,0 | ||||||||||||||
2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak | 100 541,7 | 100 541,7 | ||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 11 407,5 | 16 390,5 | ||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 5 662,8 | 5 668,1 | ||||||||||||||
4 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 7 686,0 | 7 686,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 333 245,1 | 7 728 510,4 | 1 284 290,8 | 8 183 386,5 | |||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 8 300,0 | 8 786,3 | ||||||||||||||
2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 70,0 | 673,9 | ||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||||
1 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 19 068,5 | 25 449,6 | ||||||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 238,3 | 304,8 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 64,3 | 150,0 | ||||||||||||||
5 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 29,8 | |||||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
1 | Bérleti díjak | ||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj | 68,0 | 113,2 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bérleti díj | 528,0 | 2 006,2 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 1 692,9 | 1 892,1 | ||||||||||||||
2 | Vagyonkezelői díj | 2 424,3 | 2 148,1 | ||||||||||||||
3 | Osztalékbevételek | 26 487,5 | 28 721,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
4 | Koncessziós díjak | ||||||||||||||||
1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 222,0 | 4 289,5 | ||||||||||||||
2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 265,5 | 177,8 | ||||||||||||||
3 | Bányakoncessziós díj | 1 635,5 | 1 609,7 | ||||||||||||||
4 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 040,0 | 996,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||||
1 | Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek | 169 000,0 | 74 998,9 | ||||||||||||||
2 | Vegyes bevételek | 1 000,0 | 6 000,3 | ||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 30 300,0 | 30 122,7 | ||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 21 965,0 | 12 584,6 | ||||||||||||||
3 | Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése | 60,0 | 41,3 | ||||||||||||||
2 | Egyéb eszközök vásárlása | 500,0 | 7,4 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||||
1 | Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 11 000,0 | 30 980,5 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
4 | Az MVM Zrt. tőkeemelése | 18 000,0 | |||||||||||||||
5 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||||
7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | 2 100,0 | 5 415,2 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||
9 | A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 47,6 | ||||||||||||||
10 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 246,2 | |||||||||||||||
11 | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai | 7 262,9 | |||||||||||||||
12 | Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése | 1 615,0 | |||||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 3 300,0 | 4 003,2 | ||||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 500,0 | 2 150,0 | ||||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 1 700,0 | 957,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 900,0 | 1 243,1 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 22 400,0 | 22 736,0 | ||||||||||||||
2 | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 5 100,0 | 9 245,9 | ||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||||
1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 225,0 | |||||||||||||||
3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 10,0 | |||||||||||||||
5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 5 500,0 | 5 180,7 | ||||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 500,0 | 315,4 | ||||||||||||||
7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 330,0 | 473,1 | ||||||||||||||
8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | ||||||||||||||||
1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 450,0 | 1 400,2 | ||||||||||||||
4 | 1 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | |||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 700,0 | 350,1 | ||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 700,0 | 1 563,5 | ||||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 40,0 | 21,9 | ||||||||||||||
3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | ||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 200,0 | 7 200,0 | ||||||||||||||
4 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 9 600,0 | 9 520,7 | ||||||||||||||
5 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 1 000,0 | 994,2 | ||||||||||||||
7 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 2 500,0 | 2 009,1 | ||||||||||||||
5 | Fejezeti tartalék | 4 000,0 | |||||||||||||||
6 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 500,0 | 150,0 | ||||||||||||||
8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 3 736,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 162 110,0 | 236 104,8 | 163 574,1 | 158 348,4 | |||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||
1 | Értékesítési bevételek | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||||
1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 250,0 | 1 932,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 10,0 | |||||||||||||||
2 | Hasznosítási bevételek | ||||||||||||||||
1 | Haszonbérleti díj | 8 200,0 | 7 653,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 300,0 | 236,2 | ||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||
1 | Felhalmozási jellegű kiadások | ||||||||||||||||
1 | Ingatlan vásárlás | ||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 2 000,0 | 1 427,0 | ||||||||||||||
2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Életjáradék termőföldért | 9 900,0 | 10 396,2 | ||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||||
1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 394,0 | 295,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 933,0 | 823,6 | ||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 700,0 | 336,9 | ||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 450,0 | 8,2 | ||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 400,0 | 393,3 | ||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 33,0 | 12,1 | ||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 500,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 16 110,0 | 8 760,0 | 14 492,6 | 9 822,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | |||||||||||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 46 834,5 | 29 818,6 | ||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 5 984,2 | 3 522,9 | ||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 988,9 | 2 988,9 | ||||||||||||||
5 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 613,0 | 607,0 | ||||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 7 686,0 | 6 532,2 | ||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 69 100,0 | 65 780,5 | ||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 165,6 | 2 389,6 | ||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 7 686,0 | 7 686,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 74 106,6 | 77 951,6 | 53 469,6 | 75 856,1 | |||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 14 000,0 | 12 302,4 | ||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 16 000,0 | 30 084,7 | ||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 50 000,0 | 49 657,7 | ||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 400,0 | 309,1 | ||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 6 150,0 | 3 790,7 | ||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 3 050,0 | 2 816,0 | ||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 270 000,0 | 253 723,3 | ||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||||
1 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 7 500,0 | 12 305,1 | ||||||||||||||
3 | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 11 064,6 | 11 064,6 | ||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 49 200,0 | 13 654,9 | ||||||||||||||
25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 43 000,0 | 22 466,1 | ||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | 1 290,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 1 000,0 | 901,5 | ||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 800,0 | 10 147,6 | ||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 63 134,0 | 65 308,2 | ||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 663,6 | ||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 141 772,9 | 144 953,2 | ||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 8 449,0 | 8 449,0 | ||||||||||||||
39 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás | 100 541,7 | 100 541,7 | ||||||||||||||
Összesen: | 427 364,6 | 360 697,6 | 389 708,5 | 354 721,7 | |||||||||||||
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA | |||||||||||||||||
2 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás | 4 701,5 | 16 547,9 | ||||||||||||||
3 | Működési kiadások | 50,7 | |||||||||||||||
4 | Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába | 4 701,5 | 16 547,9 | ||||||||||||||
Összesen: | 4 701,5 | 4 701,5 | 16 598,6 | 16 547,9 | |||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | |||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 11 407,5 | 16 390,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 4 586,6 | |||||||||||||||
4 | Alapból nyújtott támogatások | ||||||||||||||||
1 | Oktatás-nevelési támogatás | 4 820,0 | 4 376,1 | ||||||||||||||
3 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | 216,0 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása | 4 126,3 | 5 715,0 | ||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások | 1 835,2 | 10 453,9 | ||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 810,0 | 898,8 | ||||||||||||||
Összesen: | 11 807,5 | 11 407,5 | 21 659,8 | 20 977,1 | |||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | ||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 4 034,6 | 4 546,4 | ||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 336,8 | 336,8 | ||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 401,0 | 401,0 | ||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 4 072,4 | 3 672,4 | ||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | ||||||||||||||||
1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 88,0 | |||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 092,1 | 5 219,2 | ||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 171,6 | 1 171,6 | ||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | 143,9 | ||||||||||||||
9 | Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása | 150,9 | |||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 21 294,1 | 21 294,1 | ||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,7 | 91,1 | ||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 5 662,8 | 5 668,1 | ||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 575,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 15 491,3 | 26 963,6 | 15 491,3 | 27 629,0 | |||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 900,0 | 3 193,3 | ||||||||||||||
2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 600,0 | 2 415,5 | ||||||||||||||
3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 200,0 | 2 324,8 | ||||||||||||||
4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 510,0 | 976,1 | ||||||||||||||
5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 7,0 | 31,6 | ||||||||||||||
6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 200,0 | 602,0 | ||||||||||||||
7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 708,5 | 859,6 | ||||||||||||||
8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 30,0 | 36,0 | ||||||||||||||
9 | Nemzetközi tagdíjak | 15,0 | 17,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
10 | Működési kiadások | 955,0 | 1 057,3 | ||||||||||||||
11 | Egyéb kiadás | 63,0 | |||||||||||||||
13 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 774,5 | 292,5 | ||||||||||||||
22 | Egyéb bevételek | 200,0 | 498,4 | ||||||||||||||
24 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 000,0 | 12 103,7 | ||||||||||||||
26 | Kulturális adó | 100,0 | 126,7 | ||||||||||||||
27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 400,0 | 2 502,4 | ||||||||||||||
Összesen: | 8 900,0 | 9 700,0 | 11 869,5 | 15 231,2 | |||||||||||||
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Rendszeres befizetés | 4,6 | 4,5 | ||||||||||||||
3 | Költségvetési támogatás | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||
6 | Működési kiadások | 9,0 | 4,0 | ||||||||||||||
7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 9,9 | |||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 2 043 538,5 | 2 087 116,5 | ||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 952 410,0 | 964 747,6 | ||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 050,0 | 895,5 | ||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 11 271,9 | 13 127,0 | ||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 965,7 | 10 026,6 | ||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 2 500,0 | 4 962,7 | ||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Nyugellátások |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | 2 440 510,1 | 2 431 296,7 | ||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 36 676,1 | 34 517,4 | ||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 344 332,7 | 338 646,4 | ||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 500,0 | 521,5 | ||||||||||||||
6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 185 208,5 | 182 742,3 | ||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 525,0 | 4 157,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 2 215,1 | 1 091,8 | ||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 29,3 | 1,5 | 8,6 | |||||||||||||
4 | Egyéb befizetések | ||||||||||||||||
1 | Költségvetési befizetések | 5 848,0 | 74 848,0 | ||||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 3 019 844,8 | 3 022 737,6 | 3 067 821,9 | 3 080 884,5 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 860,0 | 8 740,8 | 3 375,7 | 8 740,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 499,6 | 5 613,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 535,5 | 1 641,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 377,4 | 3 552,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | 51,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 181,1 | 979,2 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 28,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12,0 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 10 600,8 | 1 860,0 | 8 740,8 | 11 878,2 | 3 375,7 | 8 740,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
Összesen: | 3 030 445,6 | 3 024 597,6 | 8 740,8 | 3 079 700,1 | 3 084 260,2 | 8 740,8 | |||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 347 625,9 | 352 166,3 | ||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 639 362,0 | 652 182,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 28 159,7 | 29 145,0 | ||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 301,3 | 333,4 | ||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 16 734,6 | 19 607,5 | ||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 147,6 | 200,2 | ||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 161 754,0 | 166 361,8 | ||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 438,5 | 3 994,9 | ||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | ||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 374 224,0 | 374 224,0 | ||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz | 172 743,3 | 155 311,3 | ||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 545,0 | 524,9 | ||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 5 548,1 | 5 696,2 | ||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 527,0 | 1 419,1 | ||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 7 000,0 | 10 292,2 | ||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 51 000,0 | 54 980,2 | ||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 137,8 | 4 247,1 | ||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 1,1 | ||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 150,0 | 101,0 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | 935,4 | ||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 23 454,7 | 27 492,7 | ||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 26 351,0 | 28 891,4 | ||||||||||||||
14 | Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása | 11 500,0 | 539,9 | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 42 400,0 | 45 481,0 | ||||||||||||||
2 | Táppénz | ||||||||||||||||
1 | Táppénz | 58 028,2 | 65 442,3 | ||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 3 015,2 | 3 586,6 | ||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 7 456,6 | 8 021,5 | ||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | 449,1 | ||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 844,1 | 828,9 | ||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 7 668,0 | 8 298,6 | ||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 109 500,0 | 113 098,2 | ||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 336 000,0 | 318 327,4 | ||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 97 047,5 | 107 044,4 | ||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 22 448,2 | 22 448,2 | ||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 25 946,8 | 25 946,7 | ||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 196,9 | 6 196,9 | ||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | ||||||||||||||
9 | Otthoni szakápolás | 4 596,8 | 4 424,2 | ||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | |||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 67 737,1 | 69 139,8 | ||||||||||||||
15 | Mentés | 29 471,2 | 29 471,2 | ||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 21 191,3 | 21 686,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 628 823,7 | 651 050,1 | ||||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 000,0 | |||||||||||||||
22 | Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme | 10 000,0 | |||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 228,6 | ||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 101,7 | ||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 224 414,0 | 310 635,4 | ||||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 15 700,0 | 15 607,2 | ||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 58 000,0 | |||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 6 200,0 | 6 875,7 | ||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 200,0 | 114,2 | ||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 44 900,0 | 51 999,2 | ||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 334,3 | 5 147,0 | ||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | ||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 8 856,6 | 11 599,0 | ||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 193,4 | 254,9 | ||||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 1 000,0 | |||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 224,0 | 163,9 | ||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 1 730,6 | 2 130,7 | ||||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 641,1 | |||||||||||||||
4 | 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 371,5 | 1 521,8 | ||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 931,8 | 2 827,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 800,0 | 610,2 | ||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 10,0 | 1,4 | ||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 600,0 | ||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 500,0 | ||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 12,0 | 9,0 | 8,2 | 13,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||
1 - 3. cím összesen: | 1 902 012,0 | 1 910 415,5 | 1 946 039,4 | 1 924 061,6 | |||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 424,6 | 8 403,5 | 1 996,3 | 7 755,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 033,0 | 4 825,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 269,2 | 1 417,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 150,9 | 2 573,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 216,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | 926,5 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 132,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,4 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 8 828,1 | 424,6 | 8 403,5 | 10 101,5 | 1 996,3 | 7 755,7 | |||||||||||
Összesen: | 1 910 840,1 | 1 910 840,1 | 8 403,5 | 1 956 140,9 | 1 926 057,9 | 7 755,7 | |||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 17 343 976,6 | 18 734 298,2 | |||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : | 16 451 572,5 | 17 497 128,4 | |||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -892 404,1 | -1 237 169,8 |
2. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 994,9 | 151 068,5 | 151 068,5 |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 142 940,3 | 143 174,8 | 143 174,8 |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 72,5 | 72,5 |
1.3 | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 87,0 | 86,9 | 86,9 |
1.5 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 |
1.6 | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 000,0 | 843,0 | 843,0 |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 165 485,3 | 165 682,7 | 165 678,7 |
2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 139 830,0 | 140 093,1 | 140 089,5 |
2.3 | Óvodaműködtetési támogatás | 20 293,2 | 20 264,2 | 20 263,8 |
2.4 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 501,7 | 500,5 | 500,5 |
2.5 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 2 500,0 | 2 500,8 | 2 500,8 |
2.5 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 2 360,4 | 2 324,1 | 2 324,1 |
3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 192 094,4 | 189 936,1 | 189 644,8 |
3.1 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 25 850,1 | 21 456,1 | 21 164,9 |
3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 30 124,3 | 30 124,3 | 30 124,3 |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 49 733,3 | 49 677,4 | 49 677,4 |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok | 22 325,8 | 22 221,9 | 22 221,9 |
3.5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 58 000,0 | 61 061,2 | 61 061,2 |
3.6 | Szociális ágazati pótlék | 6 060,9 | 5 395,2 | 5 395,1 |
4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 30 765,3 | 30 765,3 | 30 765,2 |
4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 19 426,7 | 19 426,7 | 19 426,6 |
4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 |
4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 |
4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
4.1.4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 721,0 | 8 721,0 | 8 720,9 |
4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 985,0 | 985,0 | 985,0 |
4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési | 679,4 | 679,4 | 679,4 |
4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 679,4 | 679,4 |
4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 909,7 | 1 909,7 | 1 909,7 |
4.1.9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása | 11 338,6 | 11 338,6 | 11 338,6 |
4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 476,0 | 9 476,0 | 9 476,0 |
4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 739,7 | 1 739,7 | 1 739,7 |
Összesen | 539 339,9 | 537 452,6 | 537 157,2 |
3. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | 35 545,0 | 34 788,0 | 34 670,1 |
1.1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,5 |
1.2 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1 200,0 | 510,0 | 506,1 |
1.3 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 888,7 |
1.4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
1.5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 015,0 | 2 015,0 | 2 013,8 |
1.6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 50,0 | 50,0 | 49,7 |
1.7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1.8 | A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
1.9 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 180,0 | 163,0 | 162,3 |
2. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 28 506,0 | 40 513,0 | 38 971,4 |
2.1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 200,0 | 35,0 | 26,9 |
2.2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2.3 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 16 900,0 | 18 900,0 | 17 458,5 |
2.4 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 400,0 | 6 400,0 | 6 342,0 |
2.4.1 | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 3 900,0 | 4 900,0 | 4 842,0 |
2.4.1.1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 600,0 | 2 544,5 |
2.4.1.2 | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása | 400,0 | 400,0 | 399,9 |
2.4.1.3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 298,8 |
2.4.1.4 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 600,0 | 598,8 |
2.4.2 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
2.5 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 493,5 |
2.6 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.7 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 785,5 |
2.7.1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 279,5 |
2.7.2 | Múzeumok szakmai támogatása | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2.7.3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
2.7.4 | Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
2.8 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek | 300,0 | 2,0 | 0,6 |
2.9 | A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 996,1 |
2.10 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 0,0 | 9 470,0 | 9 468,3 |
3. | Önkormányzati fejezeti tartalék | 38 173,7 | 25 811,2 | 23 466,8 |
3.3 | Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések | 0,0 | 2 012,0 | 2 012,0 |
3.4 | Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás | 0,0 | 17 886,4 | 15 867,0 |
3.5 | A tartalék előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemének forrásául: | 5 897,8 | 5 897,8 | 5 572,8 |
3.5.1 | Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 2015. évi karbantartási ütemének támogatása | 500,0 | 500,0 | 250,0 |
3.5.2 | A békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása | 150,0 | 150,0 | 75,0 |
3.5.3 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
3.5.4 | Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítás és bővítés támogatás; | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
3.5.5 | Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
3.5.6 | Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.5.7 | Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.5.8 | "Szombathely a segítés városa" program megvalósításának támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
3.5.9 | A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása | 605,8 | 605,8 | 605,8 |
3.6 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
3.7 | Önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése | 32 275,9 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 5 200,0 | 5 168,7 |
Összesen | 109 924,7 | 106 312,2 | 102 277,0 |
4. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai és azok teljesülése
millió forint
Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai | 2007-2013. évi keret * | Kötelezettségvállalási állomány 2007. január 1. és 2015. december 31. között | ||||
EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |||
Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 817 339,3 | 852 104,2 | 150 371,3 | 1 002 475,5 | ||
Közlekedés Operatív Program | 1 735 542,2 | 4 259 036,6 | 751 594,7 | 5 010 631,3 | ||
Társadalmi Megújulás Operatív Program | 989 871,8 | 19 596,5 | 3 458,2 | 23 054,7 | ||
Államreform Operatív Program | 41 392,8 | 49 184,8 | 8 679,6 | 57 864,4 | ||
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 101 472,5 | 125 958,7 | 22 227,9 | 148 186,6 | ||
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 507 162,9 | 546 267,4 | 96 400,1 | 642 667,5 | ||
Környezet és Energia Operatív Program | 1 202 600,2 | 1 437 683,2 | 253 708,8 | 1 691 392,0 | ||
Nyugat-dunántúli Operatív Program | 132 152,0 | 139 113,8 | 9 399,9 | 148 513,8 | ||
Közép-dunántúli Operatív Program | 144 738,0 | 156 922,2 | 6 310,4 | 163 232,6 | ||
Dél-dunántúli Operatív Program | 200 937,4 | 216 381,8 | 12 855,2 | 229 237,1 | ||
Dél-alföldi Operatív Program | 213 355,4 | 226 498,6 | 16 653,0 | 243 151,6 | ||
Észak-alföldi Operatív Program | 277 858,2 | 296 099,4 | 25 241,3 | 321 340,8 | ||
Észak-magyarországi Operatív Program | 257 527,1 | 265 974,3 | 26 114,6 | 292 088,9 | ||
Közép-magyarországi Operatív Program | 404 816,9 | 434 412,0 | 31 063,4 | 465 475,4 | ||
Végrehajtás Operatív Program | 90 649,3 | 103 784,2 | 18 314,9 | 122 099,1 | ||
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen** | 7 117 415,8 | 9 129 017,8 | 1 432 393,5 | 10 561 411,2 | ||
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai *** | 1 080 089,0 | 1 165 864,7 | 389 843,7 | 1 555 708,4 | ||
A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai*** | 10 818,5 | 10 632,2 | 3 671,8 | 14 304,0 | ||
Európai Menekültügyi Alap | 2 249,0 | 2 111,9 | 668,3 | 2 780,2 | ||
Integrációs Alap | 2 774,3 | 2 645,7 | 883,2 | 3 528,9 | ||
Visszatérési Alap | 2 029,7 | 1 732,5 | 577,5 | 2 310,0 | ||
Külső Határok Alap | 15 568,6 | 15 298,3 | 5 041,7 | 20 340,0 | ||
Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen****: | 22 621,6 | 21 788,4 | 7 170,7 | 28 959,1 | ||
* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik. *** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik. ****A sürgősségi intézkedések keretében az uniós kötelezettségvállalási keret évközben megemelésre került. | ||||||
5. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez
Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra
Megnevezés | Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2015. december 31. között | Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én | ||
EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | ||||
euró | millió forint** | |||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 245 374 011 | 2 396 757,2 | 76 041,4 | 3 127,0 | 79 168,4 |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 6 776 379 | 143 701,7 | 2 100,0 | 2 100,0 | 4 200,0 |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 0 | 1 050 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 0 | 1 032 527,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 286 396 309 | 996 981,1 | 88 754,2 | 15 662,5 | 104 416,7 |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 8 511 133 | 809 703,3 | 2 637,6 | 465,5 | 3 103,1 |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 0 | 246 300,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 0 | 29 094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vidékfejlesztési Program | 3 455 336 493 | 0 | 1 070 808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 0 | 12 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Operatív Programok összesen | 25 132 428 690 | 547 057 832 | 7 788 539,7 | 169 533,2 | 21 355,0 | 190 888,2 |
Belső Biztonsági Alap | 61 493 119 | 19 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 31 877 477 | 839 626 | 9 878,8 | 260,2 | 60,0 | 320,2 |
Belügyi Alapok összesen*** | 93 370 596 | 839 626 | 28 935,5 | 260,2 | 60,0 | 320,2 |
* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. **Éves átlagos euróárfolyam forintban 309,9 ***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.