2018. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 19 223 259,6 millió forint bevétellel,
b) 21 056 674,8 millió forint kiadással és
c) 1 833 415,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 16 044 347,8 millió forint bevétellel,
b) 16 044 347,8 millió forint kiadással,
c) 0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 2 054 687,7 millió forint bevétellel,
b) 2 440 955,7 millió forint kiadással,
c) 386 268,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 1 124 224,1 millió forint bevétellel,
b) 2 571 371,3 millió forint kiadással,
c) 1 447 147,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2017. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2017. december 31-én fennálló adóssága 28 531,8 milliárd forint.
(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 977,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 355,1 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-én 72,9% volt.
(4) 2016. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 26 248,1 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 474,2 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év végi 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2017-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 466 593,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 853 413,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 194 147,1 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2017-ben
a) 1 773 026,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 176 051,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
c) 24 412,7 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2017-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 276 413,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 673 560,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 564 179,7 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 118 798,0 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 137 503,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2018. december 28-ai hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés elengedi a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása jogcímek szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan keletkezett, a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.
(3) Az Országgyűlés a Magyar Államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt
a) az ukrajnai Luganskiy Gofrotarnity Kombinat TOV adóssal szemben keletkezett, a K400262 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002891 kárakta alapján fennálló, 81 793,30 euró összegű,
b) az ukrajnai Meblevyi Terminal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002902 kárakta alapján fennálló, 10 246,60 euró összegű,
c) a szerbiai SZTR Ekstruder adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002987 kárakta alapján fennálló, 17 053,18 euró összegű,
d) a szerbiai EUROPANEL TEAM d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002933 kárakta alapján fennálló, 22 500,00 euró összegű,
e) az olaszországi La Sfinge S.N.C. Di Zevino Antonio and C. adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003027 kárakta alapján fennálló, 47 500,00 euró összegű,
f) az olaszországi Europlastica E Carta di Bolino Vincenzo adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003029 kárakta alapján fennálló, 27 182,43 euró összegű,
g) az ukrajnai Kartol TOV adóssal szemben keletkezett, a K400571 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003088 kárakta alapján fennálló, 50 488,47 euró összegű,
h) a nagy-britanniai ISOLUX ASSOCIATES LTD. adóssal szemben keletkezett, a K400504 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002702 kárakta alapján fennálló, 1 615,00 euró összegű,
i) az ukrajnai Stimeks TOV adóssal szemben keletkezett, a K400175 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002935 kárakta alapján fennálló, 30 204,00 USA dollár összegű,
j) az amerikai egyesült államokbeli QUADRO LLC adósssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002884 kárakta alapján fennálló, 301 077,12 euró összegű,
k) az ukrajnai Technotorg TOV adóssal szemben keletkezett, a K400645 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003081 számú kárakta alapján fennálló, 964 279,80 euró összegű,
l) a szerbiai Breza Prom d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400540 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002934 számú kárakta alapján fennálló, 5 787,00 euró összegű
követelésekről 2018. december 31-ei hatállyal lemond.
(4) Az Országgyűlés elengedi a 19940791-2-02 adószámú Pécsi Vasutas Sportkör 2014/2015-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás fel nem használt részének befizetési kötelezettségből eredő, a központi költségvetéssel szemben fennálló 81 252 336 forint tartozását.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi működési kiadásai 1856,6 millió forint 2016. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2017. évi működési előirányzat-maradványa 1797,2 millió forint, amelyből a 2016. évi előirányzat-maradvány összege 39,0 millió forint,
b) 2017. évi működési kiadásai 509,0 millió forint 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,3 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 719,5 millió forint, egyszeri segélyre 540,1 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 109,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 1932,2 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 976,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1200,0 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2017. évi CLXX. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2018. december 28-áig
a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 1,5 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,6 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 "Rendkívüli kiadások" számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 41,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 "TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 7,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 "Ny. Alap elszámolási" számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 "Korhatár alatti ellátások kiadása" számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú "Előirányzat-felhasználási keretszámla" javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 508,0 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 "E. Alap elszámolási számla" javára térítsen meg,
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,4 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 "E. Alap elszámolási számla" terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2018. december 28-áig.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 5386,8 millió forint hiányát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet térítse meg 2018. december 28-áig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.
16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás.
17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügyi perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 563 844,6 millió forint összegben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 7824,8 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7459,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 215,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 280,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat "A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2017. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1760,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1774,4 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2017. év után 14,3 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 12,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2017. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3953,3 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 0,2 millió forint,
b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 33,3 millió forint,
c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3448,5 millió forint,
d) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,0 millió forint,
e) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 447,8 millió forint,
f) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 22,5 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2018. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1775,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
20. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
7. Az egyházak támogatása
21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján - a 2017. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 5672,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018 decemberében.
(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (3) bekezdése alapján 198,0 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának terhére 2018. évben 330,1 millió forint támogatás illeti meg.
(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 2 021,0 | 159,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 452,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 275,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 137,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 77,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 190,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 849,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 487,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 246,9 | |||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 19,7 | 225,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 485,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 164,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,1 | 9,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 693,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 587,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 135,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,6 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | ||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | 2,8 | ||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | ||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
3 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | |||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 525,0 | |||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 4 163,0 | 160,0 | 6 529,0 | 8451,0 | ||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 27 806,3 | 2 201,8 | 17 827,7 | 8 845,7 | |||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | ||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 032,4 | 13,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 753,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 171,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 496,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 650,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 195,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 159,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
5. cím összesen: | 2 071,6 | 2 032,4 | 354,8 | 13,7 | |||||||||||
8 | Pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 876,6 | |||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 423,9 | |||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 475,8 | |||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 173,7 | |||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 152,7 | |||||||||||||
6 | Együtt - A Korszakváltók Pártja | 133,6 | |||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 132,0 | |||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 106,7 | |||||||||||||
9 | Magyar Liberális Párt | 70,8 | |||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 529,7 | |||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 234,2 | |||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 266,2 | |||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány Barankovics István Alapítvány | 67,6 | |||||||||||||
5 | 53,8 | ||||||||||||||
8 | Váradi András Alapítvány | 41,3 | |||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 23,6 | |||||||||||||
10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | 4,3 | |||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 40,2 | |||||||||||||
8 - 9. cím összesen: | 3 806,7 | ||||||||||||||
10 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 70 165,4 | |||||||||||||
10. cím összesen: | 70 165,4 | ||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 45,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 407,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 114,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,1 | |||||||||||||
21. cím összesen: | 631,7 | 45,9 | 40,1 | ||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 1,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 151,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 129,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,6 | |||||||||||||
22. cím összesen: | 325,6 | 1,2 | 24,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | ||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 8 036,1 | 14,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 506,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 901,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 127,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 345,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 621,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 75,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,0 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 7 880,0 | 8 036,1 | 723,8 | 14,8 | |||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 1 017,0 | 13,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 696,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 233,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 445,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 565,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 531,9 | |||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 515,4 | |||||||||||||
4 | Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása | 372,6 | |||||||||||||
24. cím összesen: | 3 968,5 | 1 017,0 | 568,4 | 13,5 | |||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 39,4 | 0,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 343,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 88,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 194,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 21,7 | |||||||||||||
25. cím összesen: | 651,8 | 39,4 | 49,7 | 0,3 | |||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 117 307,6 | 13 373,8 | -103 933,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 19 589,3 | 8 888,0 | -10 701,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
I. fejezet összesen | 136 896,9 | 22 261,8 | -114 635,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1,8 | 32,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 193,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 31,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 122,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 71,7 | |||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | |||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 089,4 | 1,8 | -2 087,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 152,3 | 32,5 | -119,8 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
II. fejezet összesen | 2 241,7 | 34,3 | -2 207,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | III. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 5,5 | 6,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 072,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 260,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 294,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 77,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 25,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69,7 | |||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 721,4 | 5,5 | -1 715,9 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 172,4 | 6,1 | -166,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
III. fejezet összesen | 1 893,8 | 11,6 | -1 882,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | |||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1,2 | 0,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 848,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 206,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 214,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,8 | |||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 311,3 | 1,2 | -1 310,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 58,3 | 0,8 | -57,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
IV. fejezet összesen | 1 369,6 | 2,0 | -1 367,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve | 2017. évi teljesítés | |||
Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 20,3 | 3,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 908,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 390,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 329,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 274,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 388,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 901,6 | 20,3 | -8 881,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 389,3 | 3,0 | -386,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
V. fejezet összesen | 9 290,9 | 23,3 | -9 267,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||
1 | Bíróságok | 3 929,7 | 2 817,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 750,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 394,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 255,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 672,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 379,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 440,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34,1 | |||||||||||||
2 | Kúria | 244,7 | 0,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 509,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 580,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 249,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 105,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 102,9 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 55,3 | |||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 272,8 | 3 527,7 | ||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 23,9 | |||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 15,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 28,8 | |||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 102 872,0 | 4 174,4 | -98 697,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 599,3 | 2 817,8 | -7 781,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
VI. fejezet összesen | 113 471,3 | 6 992,2 | -106 479,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | |||||||||||||||
1 | Ügyészségek | 352,5 | 91,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31 134,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 375,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 225,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 282,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 418,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 29,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 72,4 | |||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 28,9 | 19,7 | ||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 296,1 | |||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 44 343,5 | 352,5 | -43 991,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 540,3 | 91,9 | -1 448,4 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 45 883,8 | 444,4 | -45 439,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | |||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 142 472,5 | |||||||||||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 50,9 | |||||||||||||
3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 96,6 | |||||||||||||
4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | |||||||||||||
5 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 610,3 | |||||||||||||
6 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 2 772,0 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 147 607,2 | |||||||||||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 23 027,5 | |||||||||||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 437,5 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 407,3 | |||||||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||||
1 | Szociális ágazati összevont pótlék | 14 398,8 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 004,0 | |||||||||||||
3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 54 327,1 | |||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 065,0 | |||||||||||||
7 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez | 1 919,4 | |||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 570,8 | |||||||||||||
2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | |||||||||||||
3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 701,1 | |||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 698,5 | |||||||||||||
5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 009,2 | |||||||||||||
6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 682,2 | |||||||||||||
7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 682,1 | |||||||||||||
8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 2 020,5 | |||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | |||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 586,1 | |||||||||||||
2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 182,9 | |||||||||||||
3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 819,7 | |||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 66 815,6 | |||||||||||||
2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 759,4 | |||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,6 | |||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 1 146,1 | |||||||||||||
3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 770,0 | |||||||||||||
4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 15 000,0 | |||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 042,4 | |||||||||||||
6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 249,5 | |||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | |||||||||||||
8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 163,2 | |||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 999,7 | |||||||||||||
3 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 9 817,4 | |||||||||||||
4 | Önkormányzati elszámolások | 2 674,5 | 3 594,4 | ||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||
1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | |||||||||||||
2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | ||||||||||||||
1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 727,8 | |||||||||||||
2 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 868,2 | |||||||||||||
3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 3 817,8 | |||||||||||||
3 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 350,4 | |||||||||||||
4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | ||||||||||||||
1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 292,0 | |||||||||||||
2 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | |||||||||||||
3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | |||||||||||||
5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 56,9 | |||||||||||||
6 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 2 776,9 | |||||||||||||
9 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | |||||||||||||
10 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 310,0 | |||||||||||||
11 | Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | 656,1 | |||||||||||||
12 | Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 1 883,0 | |||||||||||||
13 | Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása | 175,0 | |||||||||||||
5 | Vis maior támogatás | 5 832,1 | |||||||||||||
4 | A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | 3 229,7 | |||||||||||||
5 | Kulturális illetménypótlék | 2 706,6 | |||||||||||||
6 | Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása I. | ||||||||||||||
1 | Dég község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
2 | Jászivány község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
7 | Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása II. | ||||||||||||||
1 | Pitvaros község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
2 | Tiszaigar község feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
8 | Komádi város infrastruktúra fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||
9 | Göd Város infrastruktúrális fejlesztése | 628,8 | |||||||||||||
10 | Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása | 110,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
11 | Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása | 122,0 | |||||||||||||
12 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. | ||||||||||||||
2 | Aggtelek Község feladatainak támogatása | 57,0 | |||||||||||||
3 | Ajak Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
4 | Albertirsa Város feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
5 | Alsózsolca Város feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
6 | Baja Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
7 | Bakonynána Község feladatainak támogatása | 45,0 | |||||||||||||
8 | Baktalórántháza Város feladatainak támogatása | 73,4 | |||||||||||||
9 | Balassagyarmat Város feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
10 | Balatonakali Község feladatainak támogatása | 26,6 | |||||||||||||
11 | Balatonalmádi Város feladatainak támogatása | 120,0 | |||||||||||||
12 | Balatonfüred Város feladatainak támogatása II. | 160,0 | |||||||||||||
14 | Balatonmáriafürdő Község feladatainak támogatása | 110,0 | |||||||||||||
15 | Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II. | 100,0 | |||||||||||||
16 | Balatonszőlős Község feladatainak támogatása | 13,0 | |||||||||||||
17 | Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. | 313,0 | |||||||||||||
18 | Balogunyom Község feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
19 | Bánd Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
20 | Bánokszentgyörgy Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
21 | Csabdi Község feladatainak támogatása | 203,0 | |||||||||||||
22 | Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása | 65,0 | |||||||||||||
23 | Beled Város feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
26 | Berkesz Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
27 | Beszterec Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
28 | Biharkeresztes Város feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
29 | Bihartorda Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
30 | Biri Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
31 | Boconád Község feladatainak támogatása II. | 3,5 | |||||||||||||
32 | Bócsa község feladatainak támogatása | 38,0 | |||||||||||||
34 | Bocskaikert Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
35 | Bodmér Község feladatainak támogatása | 18,1 | |||||||||||||
36 | Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
37 | Bonyhád város feladatainak támogatása | 674,0 | |||||||||||||
38 | Budakeszi Város feladatainak támogatása | 22,5 | |||||||||||||
40 | Budapest III. kerület feladatainak támogatása II. | 380,5 | |||||||||||||
41 | Budapest V. kerület feladatainak támogatása | 1 572,1 | |||||||||||||
42 | Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
43 | Budapest XI. kerület feladatainak támogatása | 500,0 | |||||||||||||
44 | Budapest XVIII. kerület feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
46 | Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása | 324,5 | |||||||||||||
47 | Budapest IX. kerület feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
48 | Bükkaranyos Község feladatainak támogatása | 306,7 | |||||||||||||
50 | Cered Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
51 | Cigánd Város feladatainak támogatása | 104,5 | |||||||||||||
52 | Csaholc Község feladatainak támogatása II. | 10,0 | |||||||||||||
53 | Csákvár Város feladatainak támogatása II. | 101,8 | |||||||||||||
54 | Csanádalberti Község feladatainak támogatása II. | 40,0 | |||||||||||||
55 | Csépa Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
56 | Csepreg Város feladatainak támogatása II. | 150,0 | |||||||||||||
57 | Csévharaszt Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
58 | Csobád Község feladatainak támogatása | 10,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
59 | Csopak Község feladatainak támogatása II. | 200,0 | |||||||||||||
60 | Csörög Község feladatainak támogatása | 125,0 | |||||||||||||
61 | Csurgó Város feladatainak támogatása II. | 1 000,0 | |||||||||||||
62 | Dabas város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
63 | Dány Község feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||
64 | Dég Község feladatainak támogatása II. | 5,0 | |||||||||||||
65 | Demecser Város feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||
66 | Dombrád Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
67 | Döge Község feladatainak támogatása | 165,0 | |||||||||||||
68 | Dunaharaszti Város feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
69 | Ecséd Község feladatainak támogatása II. | 13,0 | |||||||||||||
70 | Emőd Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
71 | Encs Város feladatainak támogatása | 31,0 | |||||||||||||
72 | Encsencs Község feladatainak támogatása | 44,1 | |||||||||||||
73 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 22,0 | |||||||||||||
74 | Erdőkertes Község feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
76 | Esztergom Város feladatainak támogatása | 65,0 | |||||||||||||
77 | Felcsút Község feladatainak támogatása II. | 10,0 | |||||||||||||
79 | Fertőendréd Község feladatainak támogatása | 40,6 | |||||||||||||
80 | Fülöpszállás Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
81 | Füzér Község feladatainak támogatása II. | 62,7 | |||||||||||||
83 | Gégény Község feladatainak támogatása | 30,4 | |||||||||||||
84 | Gerendás Község feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
85 | Gomba Község feladatainak támogatása | 36,0 | |||||||||||||
86 | Gönc Város feladatainak támogatása | 800,0 | |||||||||||||
87 | Gyál Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||
13 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. | ||||||||||||||
1 | Hajdúnánás Város feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
2 | Harasztifalu Község feladatainak támogatása | 7,5 | |||||||||||||
4 | Harsány Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
5 | Hegyfalu Község feladatainak támogatása | 3,0 | |||||||||||||
6 | Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása | 207,0 | |||||||||||||
7 | Hejőpapi Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
8 | Hejőszalonta Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
9 | Hercegkút Község feladatainak támogatása | 7,4 | |||||||||||||
10 | Hodász Nagyközség feladatainak támogatása | 99,9 | |||||||||||||
11 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. | 2 185,0 | |||||||||||||
12 | Homrogd Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
13 | Horvátzsidány Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
15 | Inárcs Nagyközség feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
16 | Ipolyvece Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
17 | Jánosháza Város feladatainak támogatása | 43,0 | |||||||||||||
18 | Jánossomorja Város feladatainak támogatása II. | 30,0 | |||||||||||||
19 | Jármi Község feladatainak támogatása | 60,5 | |||||||||||||
20 | Jászágó Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
21 | Jászdózsa Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
22 | Jászivány Község feladatainak támogatása II. | 15,0 | |||||||||||||
23 | Kadarkút Város feladatainak támogatása | 60,2 | |||||||||||||
24 | Kálmánháza Község feladatainak támogatása | 68,8 | |||||||||||||
25 | Kántorjánosi Község feladatainak támogatása | 58,0 | |||||||||||||
26 | Kány Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
27 | Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II. | 70,0 | |||||||||||||
28 | Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása | 18,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ír. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
29 | Kapuvár Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
30 | Karcsa Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
31 | Káva Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
32 | Kék Község feladatainak támogatása | 260,0 | |||||||||||||
33 | Kemecse Város feladatainak támogatása | 16,2 | |||||||||||||
34 | Kerekegyháza Város feladatainak támogatása | 26,8 | |||||||||||||
35 | Kerékteleki Község feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
36 | Kesztölc Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
37 | Kétpó Község feladatainak támogatása | 68,0 | |||||||||||||
38 | Királyhegyes Község feladatainak támogatása | 110,0 | |||||||||||||
39 | Kisbér Város feladatainak támogatása II. | 185,0 | |||||||||||||
40 | Kiskunhalas Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
42 | Kistarcsa város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
44 | Kisvárda Város feladatainak támogatása II. | 1 690,0 | |||||||||||||
45 | Kocsord Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
46 | Komádi Város feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
47 | Komló Város feladatainak támogatása | 385,0 | |||||||||||||
48 | Komoró Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
49 | Konyár Község feladatainak támogatása | 6,0 | |||||||||||||
50 | Kópháza Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
51 | Kömpöc Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
52 | Körmend Város feladatainak támogatása | 160,0 | |||||||||||||
53 | Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása | 6,0 | |||||||||||||
54 | Kőszeg Város feladatainak támogatása II. | 100,0 | |||||||||||||
55 | Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. | 150,0 | |||||||||||||
56 | Kupa Község feladatainak támogatása | 6,5 | |||||||||||||
57 | Lenti Város feladatainak támogatása II. | 500,0 | |||||||||||||
58 | Levelek Nagyközség feladatainak támogatása | 95,9 | |||||||||||||
59 | Lórév Község feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||
60 | Lovasberény Község feladatainak támogatása II. | 40,0 | |||||||||||||
62 | Maglód Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
63 | Magyarcsanád Község feladatainak támogatása II. | 30,0 | |||||||||||||
64 | Magyarnándor Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
65 | Mány Község feladatainak támogatása II. | 60,0 | |||||||||||||
66 | Máriapócs Város feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
67 | Márkó Község feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
68 | Maroslele Község feladatainak támogatása II. | 70,0 | |||||||||||||
69 | Mátraverebély Község feladatainak támogatása | 96,0 | |||||||||||||
72 | Mende Község feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||
73 | Mérk Nagyközség feladatainak támogatása | 93,5 | |||||||||||||
74 | Mesterháza Község feladatainak támogatása | 1,0 | |||||||||||||
75 | Mezőkomárom Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
76 | Mezőkövesd Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||
77 | Mezőtúr Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
78 | Miháld Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
80 | Mindszent Város feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
81 | Monor Város feladatainak támogatása III. | 280,1 | |||||||||||||
83 | Móricgát Község feladatainak támogatása | 150,0 | |||||||||||||
84 | Nagyér Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
85 | Nagykáta Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
86 | Nagykölked Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
87 | Nagymaros Város feladatainak támogatása | 3,0 | |||||||||||||
88 | Nagyút Község feladatainak támogatása | 3,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
89 | Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
90 | Napkor Nagyközség feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
91 | Nemesborzova Község feladatainak támogatása | 8,1 | |||||||||||||
92 | Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása II. | 58,0 | |||||||||||||
93 | Nemesvita Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
94 | Neszmély Község feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
95 | Nézsa Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
14 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. | ||||||||||||||
1 | Nyárád Község feladatainak támogatása | 110,0 | |||||||||||||
2 | Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása | 45,0 | |||||||||||||
3 | Nyársapát Község feladatainak támogatása | 121,0 | |||||||||||||
4 | Nyésta Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
5 | Nyíradony Város feladatainak támogatása | 345,0 | |||||||||||||
6 | Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása | 87,7 | |||||||||||||
8 | Nyírderzs Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
9 | Nyíribrony Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
10 | Nyírlugos Város feladatainak támogatása | 62,4 | |||||||||||||
11 | Nyírpilis Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
12 | Nyírtét Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
13 | Nyírtura Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
14 | Nyírvasvári Község feladatainak támogatása | 69,3 | |||||||||||||
15 | Nyúl Község feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
17 | Ófehértó Község feladatainak támogatása | 55,2 | |||||||||||||
18 | Okány Község feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
19 | Ónod Község feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
20 | Ömböly Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
21 | Pánd Község feladatainak támogatása | 35,0 | |||||||||||||
22 | Panyola Község feladatainak támogatása | 35,2 | |||||||||||||
23 | Pap Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
24 | Pápa Város feladatainak támogatása | 650,0 | |||||||||||||
25 | Patvarc Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
26 | Pátyod Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
28 | Pécsvárad Város feladatainak támogatása | 101,0 | |||||||||||||
29 | Penészlek Község feladatainak támogatása | 49,3 | |||||||||||||
30 | Perecse Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
31 | Péteri Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
32 | Petőfiszállás Község feladatainak támogatása | 35,0 | |||||||||||||
33 | Pilis Város feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||
34 | Pilismarót Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
35 | Piricse Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
36 | Pirtó Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
37 | Pomáz Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
38 | Porva Község feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
39 | Prügy Község feladatainak támogatása | 7,0 | |||||||||||||
40 | Putnok Város feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
42 | Rádóckölked Község feladatainak támogatása | 12,2 | |||||||||||||
43 | Ragály Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
44 | Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
45 | Rudolftelep Község feladatainak támogatása | 45,0 | |||||||||||||
46 | Rum Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
47 | Sajóhídvég Község feladatainak támogatása | 160,0 | |||||||||||||
48 | Sajósenye Község feladatainak támogatása | 6,5 | |||||||||||||
49 | Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
51 | Sárospatak Város feladatainak támogatása | 200,0 | |||||||||||||
52 | Sarród Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
53 | Sárvár Város feladatainak támogatása | 2 060,0 | |||||||||||||
54 | Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
55 | Sellye Város feladatainak támogatása | 8,5 | |||||||||||||
56 | Somogycsicsó Község feladatainak támogatása | 13,4 | |||||||||||||
57 | Sonkád Község feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
58 | Söpte Község feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
59 | Sülysáp Város feladatainak támogatása | 75,0 | |||||||||||||
60 | Szany Nagyközség feladatainak támogatása | 12,6 | |||||||||||||
61 | Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
62 | Szeged Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 500,0 | |||||||||||||
63 | Székkutas Község feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
64 | Szemere Község feladatainak támogatása | 170,0 | |||||||||||||
65 | Szenta Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
66 | Szente Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
67 | Szerencs Város feladatainak támogatása | 300,0 | |||||||||||||
68 | Szergény Község feladatainak támogatása | 1,0 | |||||||||||||
69 | Szihalom Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
71 | Szilaspogony Község feladatainak támogatása | 3,7 | |||||||||||||
72 | Szirák Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
73 | Szűcsi Község feladatainak támogatása | 13,0 | |||||||||||||
15 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV. | ||||||||||||||
1 | Tahitótfalu Község feladatainak támogatása | 350,0 | |||||||||||||
2 | Taktabáj Község feladatainak támogatása | 1,0 | |||||||||||||
3 | Taktaharkány Nagyközség feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
4 | Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása | 75,0 | |||||||||||||
5 | Tápiószőlős Község feladatainak támogatása | 9,0 | |||||||||||||
6 | Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
7 | Tarcal Község feladatainak támogatása | 55,0 | |||||||||||||
8 | Tardos Község feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
10 | Tatárszentgyörgy Község feladatainak támogatása | 13,0 | |||||||||||||
11 | Tés Község feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
12 | Tetétlen Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
14 | Tihany Község feladatainak támogatása | 100,0 | |||||||||||||
15 | Tiszabábolna Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
16 | Tiszafüred Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
17 | Tiszajenő Község feladatainak támogatása | 10,3 | |||||||||||||
18 | Tiszakarád Község feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
19 | Tiszakóród Község feladatainak támogatása | 41,5 | |||||||||||||
20 | Tiszaroff Község feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
21 | Tiszasas Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
22 | Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása | 66,0 | |||||||||||||
23 | Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása | 39,0 | |||||||||||||
24 | Tiszatarján Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
25 | Tiszatelek Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
26 | Tiszavárkony Község feladatainak támogatása | 13,1 | |||||||||||||
27 | Tivadar Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
28 | Tokaj Város feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||
29 | Tolcsva Község feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
30 | Tomajmonostora Község feladatainak támogatása | 38,0 | |||||||||||||
31 | Tomor Község feladatainak támogatása | 6,5 | |||||||||||||
32 | Tordas Község feladatainak támogatása | 40,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
33 | Tornyiszentmiklós Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
34 | Tornyospálca Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
35 | Tótújfalu Község feladatainak támogatása | 9,2 | |||||||||||||
37 | Újhartyán Város feladatainak támogatása | 250,0 | |||||||||||||
38 | Újkenéz Község feladatainak támogatása | 60,0 | |||||||||||||
39 | Újkígyós Város feladatainak támogatása | 14,0 | |||||||||||||
40 | Újlengyel Község feladatainak támogatása | 35,0 | |||||||||||||
41 | Újszász Város feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
42 | Úrkút Község feladatainak támogatása | 70,0 | |||||||||||||
43 | Üllő Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
44 | Vaja Város feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
46 | Vállaj Község feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
47 | Vámoscsalád Község feladatainak támogatása | 6,0 | |||||||||||||
48 | Váralja Község feladatainak támogatása | 2,0 | |||||||||||||
49 | Várpalota Város feladatainak támogatása | 450,0 | |||||||||||||
50 | Vasvár Város feladatainak támogatása | 210,0 | |||||||||||||
51 | Vászoly Község feladatainak támogatása | 75,0 | |||||||||||||
52 | Vasszilvágy Község feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
53 | Vecsés Város feladatainak támogatása | 400,0 | |||||||||||||
55 | Veszprémvarsány Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
56 | Vezseny Község feladatainak támogatása | 5,2 | |||||||||||||
57 | Vizsoly Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
58 | Zajta Község feladatainak támogatása | 2,0 | |||||||||||||
59 | Zalaapáti Község feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
60 | Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása | 6,0 | |||||||||||||
61 | Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása | 7,8 | |||||||||||||
16 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja | 4455,0 | |||||||||||||
17 | A kőszegi "KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék" nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása | 93,0 | |||||||||||||
18 | Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében | 30,0 | |||||||||||||
19 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása | 328,9 | |||||||||||||
20 | A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása | 2 894,0 | |||||||||||||
21 | Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása | 128,1 | |||||||||||||
22 | Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása | 622,3 | |||||||||||||
23 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 5 624,8 | |||||||||||||
24 | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 2 792,3 | |||||||||||||
25 | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 6137,0 | |||||||||||||
26 | Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása | 700,0 | |||||||||||||
27 | Gerjen Község Önkormányzatának támogatása | 12,0 | |||||||||||||
28 | Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása | 130,0 | |||||||||||||
29 | Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása | 67,7 | |||||||||||||
32 | Helyi érdekű települési fejlesztések I. | ||||||||||||||
1 | Abaújszolnok Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
3 | Ágfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
5 | Ásványráró Község fejlesztési feladatainak támogatása | 13,6 | |||||||||||||
7 | Attala Község fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
13 | Besnyő Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
15 | Biri Község fejlesztési feladatainak támogatása | 9,0 | |||||||||||||
32 | Csabaszabadi Község fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
35 | Csepreg Város fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
40 | Damak Község fejlesztési feladatainak támogatása | 11,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
42 | Debréte Község fejlesztési feladatainak támogatása | 2,5 | |||||||||||||
44 | Dunavecse Város fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
45 | Ecseg Község fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | |||||||||||||
46 | Egerfarmos Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
51 | Fehérgyarmat Város fejlesztési feladatainak támogatása | 13,0 | |||||||||||||
54 | Gagybátor Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
55 | Geszteréd Község fejlesztési feladatainak támogatása | 13,0 | |||||||||||||
62 | Hegymeg Község fejlesztési feladatainak támogatása | 17,0 | |||||||||||||
63 | Héreg Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
65 | Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
67 | Jánossomorja Város fejlesztési feladatainak támogatása | 23,0 | |||||||||||||
69 | Jászfényszaru Város fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
70 | Jászszentlászló Község fejlesztési feladatainak támogatása | 27,0 | |||||||||||||
74 | Kisfalud Község fejlesztési feladatainak támogatása | 2,0 | |||||||||||||
76 | Kocsola Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | |||||||||||||
77 | Komló Város fejlesztési feladatainak támogatása | 29,9 | |||||||||||||
78 | Kőröstetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | |||||||||||||
79 | Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása | 14,0 | |||||||||||||
82 | Kurityán Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
33 | Helyi érdekű települési fejlesztések II. | ||||||||||||||
2 | Mány Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
3 | Máriapócs Város fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
4 | Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása | 18,9 | |||||||||||||
10 | Nagyrév Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | |||||||||||||
18 | Paszab Község fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | |||||||||||||
19 | Pinnye Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
20 | Piricse Község fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
22 | Rábatöttös Község fejlesztési feladatainak támogatása | 11,0 | |||||||||||||
27 | Rétalap Község fejlesztési feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
28 | Románd Község fejlesztési feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
29 | Sajóbábony Város fejlesztési feladatainak támogatása | 5,7 | |||||||||||||
34 | Sarud Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | |||||||||||||
35 | Sikátor Község fejlesztési feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
36 | Sitke Község fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | |||||||||||||
38 | Szajol Község fejlesztési feladatainak támogatása | 5,0 | |||||||||||||
47 | Tarany Község fejlesztési feladatainak támogatása | 14,0 | |||||||||||||
53 | Telekgerendás Község fejlesztési feladatainak támogatása | 45,0 | |||||||||||||
63 | Velemér Község fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | |||||||||||||
64 | Vitnyéd Község fejlesztési feladatainak támogatása | 4,0 | |||||||||||||
36 | Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása | 460,0 | |||||||||||||
37 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | |||||||||||||
38 | Helyi érdekű települési fejlesztések III. | ||||||||||||||
8 | Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 97,0 | |||||||||||||
41 | Az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése | ||||||||||||||
1 | Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 19,9 | |||||||||||||
2 | Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 61,6 | |||||||||||||
3 | Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 279,7 | |||||||||||||
4 | Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 4,3 | |||||||||||||
5 | Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 2,6 | |||||||||||||
6 | Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 4,4 | |||||||||||||
7 | Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 0,1 | |||||||||||||
8 | Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása | 0,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
51 | Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése | 6 540,0 | |||||||||||||
53 | A helyi közbiztonság javításának támogatása | 100,0 | |||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 630 209,5 | 0,0 | -630 209,5 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 70 267,6 | 0,0 | -70 267,6 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
IX. fejezet összesen | 700 477,1 | 0,0 | -700 477,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 1 788,8 | 25,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 963,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 022,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 840,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 051,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 114,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 802,3 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 147,9 | 244,2 | 291,4 | |||||||||||
2 | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | 82,8 | 34,2 | 13,1 | |||||||||||
3 | IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása | 14,0 | 2,7 | 98,1 | |||||||||||
5 | 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása | 0,1 | 38,6 | ||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés | 14,5 | 14,1 | ||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 279,2 | 13,7 | 4,4 | |||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 259,6 | 25,3 | 29,4 | |||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 8,0 | 10,7 | ||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 62,5 | 0,8 | 18,9 | |||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 106,4 | 0,1 | 11,1 | |||||||||||
28 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 2 063,2 | |||||||||||||
42 | Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése | 398,9 | |||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása | 0,5 | |||||||||||||
2 | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása | 219,2 | |||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 73,5 | |||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 534,3 | 2 109,8 | -9 424,5 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 519,8 | 25,3 | -1 494,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
X. fejezet összesen | 13 054,1 | 2 135,1 | -10 919,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség | 16 607,8 | 2 171,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 530,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 511,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 227,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 451,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 505,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 85,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 991,5 | |||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 260,0 | 54,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 448,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 360,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 210,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 71,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 684,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 36,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 447,5 | |||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 0,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 492,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 648,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,4 | |||||||||||||
5 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 68,4 | 0,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 060,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 078,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 77,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 7,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60,9 | |||||||||||||
6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 0,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 57,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,6 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 168,6 | 74,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 573,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 385,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 486,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 744,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | |||||||||||||
8 | VERITAS Történetkutató Intézet | 13,8 | 8,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 274,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 395,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 171,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 66,0 | |||||||||||||
10 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | 1,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,8 | |||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 91 793,1 | 14 989,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 158 855,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 646,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49 634,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 636,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 037,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 6 650,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 331,2 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 9 902,5 | 19,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 468,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 745,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7555,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 510,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 194,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 134,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 168,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,1 | |||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 6,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 396,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84,9 | |||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 2 668,2 | 215,4 | 375,5 | 8,0 | ||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 0,3 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 8,9 | 74,8 | 14,7 | |||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | |||||||||||||
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 592,0 | 12,8 | |||||||||||||
9 | "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása | 69,7 | 0,3 | ||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 297,4 | 2,6 | ||||||||||||
14 | The Hungary Initiatives Foundation támogatása | 90,5 | |||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 49,7 | 18,0 | 8,3 | 450,0 | ||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 219,5 | |||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 149,2 | 0,8 | ||||||||||||
20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 8,3 | |||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 0,5 | |||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 31,6 | 24,5 | ||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 104,4 | 2,6 | ||||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 215,8 | 1,8 | 748,0 | 37,3 | ||||||||||
30 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése | 5,6 | |||||||||||||
32 | Bocuse d'Or versenyek támogatása | 41,6 | 8,4 | ||||||||||||
34 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 34,4 | |||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 45,0 | 4,5 | ||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése | 261,0 | 2,9 | ||||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 1 166,9 | 50,5 | 706,8 | 5,2 | ||||||||||
39 | Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése | 196,4 | 0,7 | 17,1 | |||||||||||
40 | Örökségvédelmi feladatok | 1,9 | 5,9 | 1,2 | |||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 270,0 | 50,0 | ||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 268,0 | 96,7 | ||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 736,5 | 24,5 | 119,0 | 28,7 | ||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 198,2 | 17,7 | ||||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 85,0 | 0,4 | 19,5 | 4,8 | ||||||||||
46 | Ludovika Campus | 1 039,7 | 2 719,3 | ||||||||||||
47 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 69,7 | 0,3 | ||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 13,9 | 0,9 | 12,1 | |||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 53,6 | 195,1 | ||||||||||||
54 | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása | 1 492,9 | |||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 218,4 | 5,6 | 1,7 | 0,5 | ||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 153,7 | 2,9 | 466,1 | 6,7 | ||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 9 422,3 | 8,9 | 10 922,8 | 9 412,6 | ||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 2,3 | |||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 38,9 | 8,4 | 33,7 | 0,1 | ||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | |||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 227,3 | 276,0 | 1 191,6 | 130,7 | ||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 126,1 | 12,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
72 | Építésügyi bontási feladatok | 120,0 | |||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 1,4 | 1,1 | ||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 202,0 | 1 265,2 | 8,0 | |||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 1 890,0 | 4 708,5 | ||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 147,9 | 13,9 | 2,1 | |||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 72,9 | |||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 24 490,4 | 9,9 | 66 161,1 | 40,5 | ||||||||||
80 | Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása | ||||||||||||||
81 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok | ||||||||||||||
82 | Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 4,0 | |||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 2 443,5 | 8 021,5 | ||||||||||||
86 | Népi Építészeti Program | 24,9 | |||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 368,8 | 729,4 | ||||||||||||
91 | Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés | 100,0 | |||||||||||||
92 | Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 310,3 | 19,7 | ||||||||||||
96 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap | 8,2 | |||||||||||||
97 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok | 875,7 | 1 399,1 | ||||||||||||
98 | Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 27,7 | 764,5 | ||||||||||||
99 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 375,6 | 1 009,3 | ||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 6 489,2 | 240,7 | 132,0 | 0,1 | ||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 51,8 | |||||||||||||
7 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | EU utazási költségtérítések | 311,5 | 248,7 | ||||||||||||
1 - 30. cím összesen: | 386 987,9 | 121 248,8 | 165 858,8 | 30 193,9 | |||||||||||
31 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 55,2 | 6,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 680,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
31. cím összesen: | 1 070,1 | 55,2 | 10,0 | 6,6 | |||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 0,2 | 41 919,2 | ||||||||||||
3 | Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások | 2 456,3 | |||||||||||||
4 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 23 678,7 | |||||||||||||
32. cím összesen: | 0,2 | 68 054,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 387 746,7 | 121 055,3 | -266 691,4 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 233 923,0 | 30 200,5 | -203 722,5 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 311,5 | 248,7 | -62,8 | |||||||||||||
XI. fejezet összesen | 621 981,2 | 151 504,5 | -470 476,7 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | 8 370,8 | 370,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 240,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 423,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 320,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 723,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 231,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 162,5 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 16 382,3 | 986,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 059,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 394,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 306,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 606,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 759,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 396,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108,5 | |||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 2 704,8 | 48,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 470,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 848,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 671,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 21,4 | |||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 160,6 | 3 520,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 454,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 533,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 661,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 362,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 420,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 434,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | |||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 209,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 396,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,0 | |||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 1 590,4 | 836,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 463,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 745,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 37,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 488,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 64,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,8 | |||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 1 271,9 | 261,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 484,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 174,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 37,0 | |||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 832,0 | 381,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 932,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 222,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 709,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 293,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 10 737,0 | 4 085,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 076,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 144,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 498,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 306,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 301,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 85,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 648,4 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 4,1 | 1,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 235,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 288,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 809,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,5 | |||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 1 021,1 | 1,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 582,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 763,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 247,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 0,4 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 455,3 | 455,3 | ||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 10,8 | 10,9 | 35,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 251,3 | 89,9 | 20,0 | |||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 10 438,4 | |||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 80,8 | 0,8 | ||||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 1,8 | |||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 27,2 | |||||||||||||
22 | Hulladéklerakási j árulékból finanszírozott feladatok | 447,7 | 18,5 | ||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 596,0 | 596,0 | ||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 2,4 | 7,8 | ||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 34,0 | |||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 1,7 | 4,9 | ||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | ||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 98,6 | 5,1 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 105,2 | |||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 2,9 | 1 011,5 | ||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 301,5 | 2,6 | 0,7 | |||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 124,2 | 1,4 | 0,7 | |||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 21,3 | 5,2 | 3,7 | |||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 873,5 | 37,1 | ||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | ||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 16,6 | |||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 18,4 | 0,9 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 550,6 | |||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 65,0 | |||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 443,0 | |||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 843,4 | |||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 600,0 | |||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 154,5 | 0,2 | ||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 4 965,0 | |||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 26,5 | |||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 332,8 | 130,8 | ||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 1 313,0 | 284,0 | 60,2 | |||||||||||
38 | Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása | 410,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | ||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 297,9 | |||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 075,9 | 4,3 | ||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 117,3 | 5,7 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | ||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 86,7 | 2,3 | ||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 35,0 | 60,7 | ||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 24,3 | 20,9 | 55,4 | 29,3 | ||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 76 824,0 | 146,9 | ||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 992,9 | 6,0 | 30,1 | |||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 5 032,5 | 4 195,9 | ||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 30,0 | |||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 871,5 | |||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 15 331,3 | 2 146,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 1 441,8 | 554,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 7 719,2 | 149,9 | ||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | ||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 349,8 | 125,0 | ||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 18,1 | 6 026,9 | 6 045,0 | |||||||||||
13 | Peres ügyek | 1,2 | 4,9 | ||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 25,4 | 18,0 | 5,7 | |||||||||||
20 | 1 | Európai uniós fejlesztési programok Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 727,5 | 0,5 | ||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 330,0 | |||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 3 456,3 | 32,9 | ||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 509,8 | |||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 693,0 | 0,1 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 51,2 | 0,2 | ||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 238 554,9 | 60 345,8 | 28 817,4 | 16 688,1 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 1 612,5 | |||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 228 812,9 | 60 294,3 | -168 518,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 30 378,7 | 16 682,2 | -13 696,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 793,2 | 57,4 | -9 735,8 | ||||||||||||
XII. fejezet összesen | 268 984,8 | 77 033,9 | -191 950,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 30,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 734,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 074,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 341,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,4 | |||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 11 210,0 | 8 316,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 073,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 107,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97 167,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 066,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 29,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 947,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 895,7 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 18 346,6 | 83 785,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32519,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 304,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 029,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 212,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 240,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 306,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8 960,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135,9 | |||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 20 698,9 | 178,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 182,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 647,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 265,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 449,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 111,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 401,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1,3 | |||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 12 402,7 | 2 730,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 879,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 744,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 222,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
6 | Beruházások | 83,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 807,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,1 | |||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 31 761,3 | 90,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 292,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 530,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 349,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 111,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 039,5 | |||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 215,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,3 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | ||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 37,4 | |||||||||||||
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 520,2 | 19,9 | |||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | ||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 1 456,1 | |||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | |||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 228,0 | |||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 354,8 | 61,5 | ||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,4 | |||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 74,3 | 4 918,3 | 1 383,2 | |||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | |||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | |||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 9 038,8 | |||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | ||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 382,7 | |||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 468,1 | |||||||||||||
9 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | 1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése | 23 768,2 | 668,8 | |||||||||||
2 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása | 2 171,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 394 720,9 | 94 450,2 | -300 270,7 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 64 438,2 | 96 484,2 | 32 046,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 459 159,1 | 190 934,4 | -268 224,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 14 622,5 | 4 368,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 713,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 787,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 928,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 409,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 540,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 20,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 539,1 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 201,3 | 232,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 2 | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 607,9 1 044,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 616,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 337,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 19,3 | |||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 284,1 | 13 197,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 153,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 814,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 313,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 432,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 107,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190,0 | |||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 20 149,1 | 24 307,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 2 | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 324,2 8 956,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 539,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10512,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 479,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 440,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 896,5 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 80 781,9 | 54 960,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 2 | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254 666,4 56 582,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62 968,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 287,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 48 223,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | Felújítások | 3 095,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 717,6 | |||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 735,9 | 868,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 074,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 399,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 993,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 784,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 838,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,8 | |||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 1 376,1 | 7 950,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 645,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 050,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 119,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 299,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 634,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 74,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 106,2 | |||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 951,9 | 1 946,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 960,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 222,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 441,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 280,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 314,5 | |||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 723,0 | 5 607,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 326,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12129,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 753,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 366,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 296,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 486,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 746,7 | |||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 1 943,9 | 420,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 467,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 162,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 800,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 038,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 188,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 17,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,0 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 38 084,0 | 85 730,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 802,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 767,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 036,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 302,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 790,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 286,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 219,3 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 151,8 | 123,3 | ||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,1 | 1,1 | ||||||||||||
49 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 11,7 | |||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 442,8 | 13,6 | 417,4 | |||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 9,8 | 4,3 | ||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 54 167,2 | 14 787,9 | 36,0 | 3 325,4 | ||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 107,1 | 7,2 | ||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | ||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | |||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 185,0 | |||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 10,0 | |||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 20,0 | |||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 961,5 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | |||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 387,9 | 10,0 | ||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 435,1 | 726,2 | ||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | |||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 370,3 | 0,4 | 49,3 | 0,5 | ||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 80 214,7 | 49,8 | 74 914,7 | |||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 22 861,8 | 100 310,2 | ||||||||||||
24 | Megszűnt intézmény technikai elszámolása | 596,0 | |||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 576,6 | 905,5 | 286,7 | 361,6 | ||||||||||
3 | Szolidaritási programok | ||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 4,0 | |||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 2,4 | |||||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 4,5 | 16,4 | ||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 24,1 | |||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | ||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 795,1 | 541,8 | 5 161,0 | 2 038,3 | ||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 799,2 | 664,3 | 168,3 | 125,5 | ||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 893 085,8 | 183 008,7 | 333 120,0 | 205 575,1 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 280,0 | |||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 890 979,9 | 180 717,1 | -710 262,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 327 487,6 | 203 049,7 | -124 437,9 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 8 018,3 | 4 817,0 | -3 201,3 | ||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 226 485,8 | 388 583,8 | -837 902,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 25 542,9 | 27,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 737,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 821,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 284,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 416,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 372,8 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 83,5 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 351,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 256,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 190,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 3,2 | |||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 10 499,2 | 1 573,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 469,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 050,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 57,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 931,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 786,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 708,3 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 12 363,0 | 1 815,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 639,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 401,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 499,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 267,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 230,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 7,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,2 | |||||||||||||
7 | Szakképzési Centrumok | 27 854,9 | 15 142,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 102 511,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 019,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 471,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 648,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 458,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 738,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 8 788,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 91,0 | |||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 57 373,8 | 703,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 667,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 088,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 145,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 324,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 827,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 500,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 75,7 | |||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 2 619,4 | 0,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 701,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 356,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | |||||||||||||
17 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 138,8 | 4,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 552,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 406,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 300,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 135,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 340,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 16,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 398,2 | |||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3571,4 | |||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 34,8 | |||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 44,7 | |||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 6,4 | 3,6 | ||||||||||||
8 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 46,9 | 59,2 | ||||||||||||
9 | ClusterCOOP program támogatása | 39,9 | |||||||||||||
13 | Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása | 2 480,0 | |||||||||||||
14 | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása | 2 449,3 | |||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 411,9 | 26,2 | 9,6 | |||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 145,7 | 5,9 | 30,4 | |||||||||||
4 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 1,1 | |||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 2 711,5 | |||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 1 707,7 | 13,8 | 4 365,6 | 3,8 | ||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 178,5 | 8,0 | 0,5 | |||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,4 | |||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 70,8 | |||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 72,2 | 25,0 | ||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 3,1 | 10 776,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV.FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
9 | Jedlik Terv | 317,0 | 33,8 | ||||||||||||
10 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 916,8 | 663, | ||||||||||||
11 | Irinyi terv végrehajtása | ||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | ||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | ||||||||||||||
12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 12,9 | |||||||||||||
13 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | ||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 29,4 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 510,1 | 1,7 | ||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 51 000,0 | 72 242,9 | ||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 105,9 | 0, | 5,9 | |||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 326,4 | 1 773,6 | ||||||||||||
8 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 1 227,4 | 384,2 | ||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | ||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 256,9 | 0, | 15,5 | |||||||||||
3 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása | 9 313,6 | 2 826,0 | ||||||||||||
4 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 10,1 | 4 900,8 | 10 000,4 | |||||||||||
16 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 58,0 | |||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok | 71,5 | 41," | ||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 1 126,4 | 287,7 | 21,6 | 40,4 | ||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 496,4 | 4, | 6,7 | 2,4 | ||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 270,1 | 8, | 1,7 | 2,4 | ||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,3 | |||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | ||||||||||||||
1 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 90,2 | |||||||||||||
2 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 26 321,2 | |||||||||||||
2 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 394,t | |||||||||||||
3 | ÁKK osztalék befizetése | 128,6 | |||||||||||||
4 | Tőkeemelések | 15 000,0 | |||||||||||||
5 | VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása | 394,7 | |||||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 350 489,4 | 145 983,3 | -204 506,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 127 857,2 | 128 351,1 | 493,9 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 005,7 | 387,2 | -1 618,5 | ||||||||||||
XV. fejezet összesen | 480 352,3 | 274 721,6 | -205 630,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | |||||||||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 4 884,2 | 3 414,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109 111,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 224,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36 576,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 292,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 910,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 67,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 206,6 | |||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 172 211,6 | 4 884,2 | -167 327,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 184,2 | 3 414,0 | -6 770,2 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 182 395,8 | 8 298,2 | -174 097,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 50 619,2 | 289,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 978,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 279,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 604,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 807,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 289,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 35,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 505,5 | |||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 711,3 | 3,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 457,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 262,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 705,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 186,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 276,1 | |||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 957,4 | 114,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 842,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 629,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 255,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 85,0 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,8 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 3 773,8 | 7 676,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 157,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 465,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 714,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 529,5 | |||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 759,8 | 23,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 485,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 344,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 390,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 19,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,8 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 4 111,6 | 37 557,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 035,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 468,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 035,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 560,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 309,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 893,3 | |||||||||||||
17 | Szerencsejáték Felügyelet | 0,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 288,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,9 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 6 045,0 | 8 536,2 | ||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 0,9 | 7 136,1 | 450,0 | |||||||||||
13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 59,2 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 395,2 | 4,1 | ||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 72 473,2 | 1 761,4 | 2 366,6 | 25,3 | ||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 19 604,6 | 2 564,5 | 1,7 | |||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 495,5 | |||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 111,1 | 131,8 | 126,7 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | |||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 289,6 | 2 183,2 | 310,5 | |||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 169,5 | 223,8 | 59,1 | |||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 38,0 | 0,4 | 57,5 | 232,3 | ||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 144 975,9 | 654,2 | ||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 233,1 | |||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 9 965,1 | 2 314,7 | ||||||||||||
31 | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása | 35,0 | 558,3 | ||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 58,9 | 394,6 | 20 191,5 | |||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 2 300,0 | |||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 236,1 | |||||||||||||
35 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 441,0 | 1 981,7 | ||||||||||||
36 | Budai vasúti közlekedés fejlesztése | 401,0 | 525,7 | ||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése | 1 533,3 | 3 096,8 | 1 820,0 | |||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 9 605,2 | |||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 751,0 | |||||||||||||
40 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása | ||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | ||||||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | ||||||||||||||
43 | Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása | ||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 13 141,9 | 6,4 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 254,5 | 15,4 | 0,3 | 3,1 | ||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 545,6 | 2,6 | 490,0 | |||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 55,5 | 12,3 | 286,3 | |||||||||||
9 | Turisztikai célelőirányzat | 19 755,0 | 4,8 | 173,7 | 29,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 23,7 | 24,9 | 4,8 | |||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3,6 | 3,7 | 7,6 | 3,1 | ||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatás maradványa | 662,1 | |||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | |||||||||||||
25 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 3 344,8 | 2 085,7 | 341,3 | |||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 0,1 | 0,6 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 558,1 | 0,4 | 857,7 | |||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 414,5 | 1,6 | ||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 586,3 | 86,7 | ||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 81,8 | 33,4 | 71,1 | |||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 712,5 | 10 792,5 | 129,8 | |||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 47,3 | 52,7 | ||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 6,9 | 34,0 | ||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 93,9 | 11,9 | 737,8 | 1,0 | ||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,2 | 2,7 | 0,1 | |||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 274,8 | 2 639,1 | 97,3 | |||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 257,0 | 860,8 | 864,2 | 2 725,8 | ||||||||||
36 | PPP-programok | ||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 111 786,0 | 406,9 | 24,9 | |||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 65,2 | |||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 327,3 | 1 578,0 | ||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 274,1 | |||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 87,6 | 408,1 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 145,1 | 2,4 | 60,5 | |||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 536,8 | 121,2 | ||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 201,1 | 0,6 | 46,9 | |||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 5 182,4 | 1 400,0 | 0,6 | |||||||||||
4 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 275,5 | 4 664,3 | ||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 1 548,9 | 1 334,4 | 5 206,7 | 3 300,0 | ||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 346,0 | 50,0 | ||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 590,8 | |||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 348,0 | 0,2 | 0,8 | |||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 52,3 | 2,2 | 1,5 | |||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 027,9 | 7,0 | ||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 146,2 | 3,8 | ||||||||||||
19 | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program | 2 000,0 | |||||||||||||
20 | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | 39 693,3 | 1 293,3 | 6 771,2 | |||||||||||
21 | Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok | 245,9 | 462,0 | ||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 8,2 | 21,8 | ||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 1 506,0 | 5,4 | ||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 13,0 | 100,0 | ||||||||||||
25 | Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
26 | Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése | ||||||||||||||
39 | 1 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||||
5 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 150,0 | 150,0 | 10 176,4 | 300,5 | ||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 6,0 | 2 040,0 | ||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149,0 | |||||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 141,3 | |||||||||||||
11 | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 40,1 | 799,0 | ||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 17,5 | |||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 325,0 | |||||||||||||
15 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 1 359,5 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 1,8 | 627,5 | 0,1 | |||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 136,0 | 7,7 | ||||||||||||
19 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 410,6 | |||||||||||||
21 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 6 337,3 | |||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 236,0 | 8 982,1 | ||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 395,4 | |||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 130,6 | 2 330,8 | 157,0 | |||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 187,4 | 199,6 | ||||||||||||
27 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 3 695,2 | 300,0 | ||||||||||||
28 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 22,5 | 1 642,2 | ||||||||||||
30 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | ||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 0,4 | |||||||||||||
32 | Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 43,7 | 1 023,6 | ||||||||||||
37 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 112,3 | |||||||||||||
38 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | 524,0 | |||||||||||||
39 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149,5 | |||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 12,6 | 813,5 | ||||||||||||
41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 2 225,0 | 21 800,2 | 10 986,1 | |||||||||||
42 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | 507,7 | |||||||||||||
43 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 8,7 | 489,6 | ||||||||||||
44 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | 4 287,1 | 104,3 | ||||||||||||
45 | Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | ||||||||||||||
46 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 11,0 | 489,0 | ||||||||||||
47 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | ||||||||||||||
49 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése | 16,0 | 784,0 | ||||||||||||
50 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | ||||||||||||||
51 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | 18,6 | 60,1 | 1 875,7 | 1 834,2 | ||||||||||
52 | Szeged multifunkcionális csarnok | ||||||||||||||
53 | Szegedi Ifjúsági Centrum | ||||||||||||||
54 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 6,4 | 5,9 | ||||||||||||
55 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | ||||||||||||||
56 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 1 700,0 | |||||||||||||
57 | Népliget rekonstrukció | 507,2 | 14 947,7 | 14 492,8 | |||||||||||
58 | Központi Birkózó Akadémia | ||||||||||||||
59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | ||||||||||||||
62 | TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása | ||||||||||||||
63 | Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása | ||||||||||||||
65 | Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | ||||||||||||||
66 | Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása | ||||||||||||||
68 | Kemény Ferenc Program |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
69 | Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése | ||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 550,1 | |||||||||||||
41 | Izsáki iskola beruházás | 3131,6 | |||||||||||||
42 | Dunakeszi iskola beruházás | 3 321,6 | |||||||||||||
43 | A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 196,0 | |||||||||||||
44 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | ||||||||||||||
45 | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása | 1 626,8 | 73,5 | ||||||||||||
46 | Fejezeti stabilitási tartalék | 0,1 | |||||||||||||
47 | 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása | 90,7 | 108,6 | ||||||||||||
48 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
1 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 169,4 | 2 443,5 | 1,3 | |||||||||||
2 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 65,9 | 2,0 | 4 092,7 | 576,0 | ||||||||||
3 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 4 259,4 | 117,4 | ||||||||||||
49 | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása | 333,1 | 22,7 | ||||||||||||
50 | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása | 83,4 | 318,3 | ||||||||||||
52 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | ||||||||||||||
53 | Balatonfüredi parkoló fejlesztés | 3,5 | 1 200,7 | ||||||||||||
55 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése | ||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 473,0 | 7,6 | 126 801,1 | 55 756,0 | ||||||||||
61 | Beruházás Előkészítési Alap | 952,7 | |||||||||||||
62 | Biatorbágyi Általános Iskola beruházása | ||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 419 556,0 | 83 672,6 | 531 543,4 | 152 328,5 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | 1 | Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 223,6 | |||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 75 391,4 | |||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 771,0 | |||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 50 049,3 | |||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 6 000,0 | |||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 11 850,0 | |||||||||||||
2 | Peres ügyek | 11 526,6 | |||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 520,8 | |||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | ||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 2 251,0 | |||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 216,1 | |||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 61,0 | |||||||||||||
3 | Részesedésvásárlás | 562,5 | |||||||||||||
4 | Tőkeemelések | 15 276,4 | |||||||||||||
5 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 400,0 | |||||||||||||
6 | Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 16 178,9 | |||||||||||||
4 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 49,3 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
21. cím összesen: | 326 440,1 | 5 048,9 | 15 838,9 | |||||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 745 412,0 | 88 713,9 | -656 698,1 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 420 449,4 | 96 445,8 | -324 003,6 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 127 517,0 | 55 890,3 | -71 626,7 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 293 378,4 | 241 050,0 | -1 052 328,4 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 2 088,0 | 24,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 804,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 852,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 462,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 585,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 336,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 6,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 12 034,8 | 202,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31 249,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 245,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 888,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 477,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 389,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 273,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 193,1 | 7,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 106,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 298,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 484,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 77,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 105,2 | |||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 341,4 | 18,9 | 52 677,4 | 27,9 | ||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 872,2 | 4,0 | ||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 7 460,0 | 320,0 | 2,4 | |||||||||||
5 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 244,5 | |||||||||||||
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 5 337,6 | 985,8 | 262,9 | ||||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 393,4 | 133,4 | ||||||||||||
9 | Államfői Protokoll támogatása | 10,7 | |||||||||||||
12 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 0,3 | |||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 6,5 | |||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 236,6 | 100,0 | ||||||||||||
18 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 157,3 | 349,9 | ||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 87,8 | 1,2 | 11,3 | |||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 179,7 | 0,6 | ||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,7 | 5,0 | ||||||||||||
7 | Határmenti gazdaságfejlesztési programok | 9,5 | 1 085,4 | ||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 383,6 | 40,0 | 9 795,6 | 10 088,7 | ||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 276,4 | 6,8 | 6 060,2 | 2 010,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 16,7 | 464,9 | ||||||||||||
16 | Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 34,2 | 756,4 | ||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 52,6 | 15,8 | ||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 128,0 | 2,5 | ||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 61,5 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 6 573,4 | |||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 4 309,5 | |||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 140,5 | |||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 32,3 | 133,8 | 23,4 | 21,9 | ||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 25,5 | 0,1 | ||||||||||||
4 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 3,2 | |||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 32,6 | 200,0 | 137,5 | |||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 86,5 | |||||||||||||
5 | Peres ügyek | 9,0 | |||||||||||||
1 - 7. cím összesen: | 111 168,9 | 16 610,0 | 89 621,7 | 12 383,7 | |||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 28 001,7 | |||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 139 170,6 | 16 610,0 | -122 560,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 89 621,7 | 12 383,7 | -77 238,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 228 792,3 | 28 993,7 | -199 798,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | ||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 14,6 | 1,3 | 7,8 | |||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 97,0 | |||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 5,3 | 1,4 | ||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 14,5 | 0,1 | ||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 2,1 | 3,6 | ||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 82,2 | 1,8 | ||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 8,1 | 0,6 | 0,3 | |||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 15,8 | 23,1 | ||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | ||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | ||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 8,2 | 3,1 | 0,7 | |||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | ||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | ||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 37,9 | 260,0 | ||||||||||||
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 121,4 | ||||||||||||||
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 10,3 | ||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 249,1 | 115,0 | ||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 295,0 | |||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | ||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | ||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 23,5 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 52,9 | 807,2 | 169,3 | 1 972,5 | ||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 2,1 | 50,2 | 929,6 | 16 826,9 | ||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA | 0,1 | 58,3 | 4,1 | |||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 2 538,3 | 2 464,4 | 481,8 | 411,2 | ||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 224,6 | 381,9 | 897,5 | 1 794,1 | ||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 24 882,0 | 3 720,1 | 40 162,9 | 17 152,6 | ||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 14,4 | |||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 90,5 | 95,3 | ||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 0,7 | 2,1 | ||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 185,6 | 386,0 | 2 302,4 | 1 839,5 | ||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 55,0 | 30,1 | 418,8 | 240,4 | ||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 69,7 | 220,9 | 1 113,3 | 3 604,3 | ||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 36,3 | 60,5 | 542,2 | 412,6 | ||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 34,1 | 49,3 | 334,6 | 225,0 | ||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 264,8 | 29,9 | 3 493,7 | 79,9 | ||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 130,0 | 139,8 | 729,4 | 1 705,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU-SK | 1 016,0 | 67,6 | 0,5 | |||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU-RO | 687,8 | 33,6 | 1,0 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 167,3 | 146,1 | 10,3 | 2,6 | ||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 270,8 | 191,8 | 34,6 | 9,8 | ||||||||||
5 | Európai Területi Együttműködés SEES | 509,2 | 156,4 | 0,1 | |||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU-HU | 900,0 | 94,7 | 0,8 | |||||||||||
7 | Európai Területi Együttműködés SLO-HU | 317,0 | 4,0 | 0,2 | |||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés CES | 189,0 | 26,7 | 0,1 | |||||||||||
9 | INTERREG IVC | 33,7 | 5,1 | 27,3 | |||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 270,8 | 266,2 | 2,6 | |||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 905,0 | 5 674,8 | 1 375,2 | 85,9 | ||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 16,5 | |||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 31,5 | |||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009- 2014 | 7 238,8 | 9 889,0 | 5 160,0 | |||||||||||
7 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | 1,7 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 357,8 | 2,1 | 117,3 | |||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 966,7 | 64,7 | 364,2 | |||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 72,4 | |||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 478,9 | |||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 13,1 | 31,6 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 535,1 | 599,3 | 31 930,9 | |||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 4,8 | 2 422,5 | ||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 7,5 | 0,1 | 120,0 | 8,3 | ||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 5,0 | |||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 162 103,6 | 228 287,4 | 275 952,0 | 109 490,3 | ||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 42 855,8 | 7,1 | 18 548,5 | 4,0 | ||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 36 061,7 | 41 859,6 | 387 642,8 | 185 494,3 | ||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 83,9 | 54,2 | 581 628,4 | 174 766,8 | ||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 49 295,3 | 19455,1 | 358 207,6 | 107 490,7 | ||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 104 255,2 | 39 364,0 | 30 074,8 | |||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 147 304,4 | 20 115,1 | 2 154,8 | 330,4 | ||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 356,7 | |||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | ||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | ||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 1 321,7 | 29,9 | ||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 1 292,4 | |||||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 1 161,1 | 4 112,6 | ||||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 600,4 | 38,6 | 570,2 | 20,9 | ||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 1 798,4 | 42,0 | ||||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 510,6 | 529,0 | ||||||||||||
7 | ENI programok | ||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 1 674,3 | 548,9 | 770,4 | 234,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 1 144,8 | 150,0 | 290,9 | 11,0 | ||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 8,0 | 12,1 | 241,3 | 154,2 | ||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 447,2 | 0,9 | 67,9 | 17,1 | ||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 427,2 | 148,6 | ||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 3,6 | 18,6 | 12,8 | |||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | ||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 96 941,4 | 56 721,7 | 11 140,1 | 5 974,9 | ||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 364,5 | 211,8 | ||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 708,3 | 2 453,8 | ||||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 100,0 | |||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 99,4 | |||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 0,1 | 11,6 | 1,4 | |||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | ||||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 155,3 | 130,8 | ||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | ||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 0,1 | 56 726,4 | 152 415,3 | |||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 2 595,9 | 17,6 | ||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 171,6 | 3 120,2 | -51,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 94 397,8 | 152 442,6 | 58 044,8 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 423 725,6 | 1062 823,5 | -1 360 902,1 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 2 521 295,0 | 1 218 386,3 | -1 302 908,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 17 612,1 | 35,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 887,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 906,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 238,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 722,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 357,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,4 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 229,5 | |||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 39 639,0 | 12 890,8 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 78 482,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 778,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 649,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 734,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 427,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 889,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 211,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 483,1 | 2,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 084,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 252,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 502,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 151,7 | |||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 359 839,8 | 29 979,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 224 803,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 422,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195 892,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 269,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 854,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 49 788,9 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 12 395,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 530,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 5 996,2 | 2,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 397,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 489,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 669,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 320,5 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | ||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 790,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 331,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 549,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 771,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 225,6 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 12 882,2 | 2 633,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 919,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 238,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 421,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 821,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 123,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 49,0 | |||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 653 892,0 | 17 629,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 285 438,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66104,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288 621,8 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 366,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 247,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 28 591,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 9 418,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 572,2 | |||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 7 288,4 | 732,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 219,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 608,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 612,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 222,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 082,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 005,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 163,5 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 8 394,0 | 3,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 540,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2104,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 849,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 453,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 436,2 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33,3 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 37 526,5 | 359,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 860,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 446,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 945,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 125,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 615,1 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 170,1 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,7 | |||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 14 080,1 | 1 709,3 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 593,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 834,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 617,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 405,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 768,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 26,7 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 13 027,7 | 3,1 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 910,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 165,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 093,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 445,6 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 21,5 | |||||||||||||
18 | Klebelsberg Központ | 28 946,6 | 10 089,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 403 362,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 528,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82 379,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 026,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 198,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 087,7 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2 331,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 633,4 | |||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 2 437,8 | 40,5 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 477,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 859,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 528,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 547,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 69,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,9 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 17 578,8 | 242,7 | ||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 243 790,5 | 1 794,8 | 23,3 | |||||||||||
4 | Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás | 6 580,1 | 4,6 | ||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 3 728,3 | 2,8 | 24,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 950,8 | 43,4 | 1 566,4 | 1 559,2 | ||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 624,0 | |||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 415,6 | 1,9 | 0,2 | |||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 32,9 | 70,2 | 61,3 | 19,5 | ||||||||||
6 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 906,6 | 338,2 | ||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja | 24,3 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 935,5 | 33,6 | 51,1 | |||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 292,3 | 55,8 | 74,0 | 44,7 | ||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 30,1 | |||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata | 870,2 | 779,7 | ||||||||||||
11 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 401,8 | |||||||||||||
12 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 4 623,0 | 68,6 | 686,2 | |||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 1 991,2 | |||||||||||||
2 | Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása | 173,5 | 60,8 | 114,5 | 0,4 | ||||||||||
3 | Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása | 5 180,5 | 19,1 | ||||||||||||
4 | Peres ügyek | 1 716,1 | |||||||||||||
15 | "Útravaló" ösztöndíj program | 0,4 | 1,3 | ||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 1 059,3 | 246,8 | 1 253,9 | |||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 1 603,6 | 1 450,0 | 138,4 | |||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 1 213,0 | 86,9 | 87,8 | |||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 215,1 | 0,3 | 5,4 | |||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 13,8 | 0,3 | ||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 26,6 | 33,0 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 1 033,3 | 330,2 | 11,6 | |||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 319,4 | 2,2 | ||||||||||||
3 | Waclaw Felczak Alap | ||||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | |||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 5,4 | |||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 14,5 | |||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 111,4 | |||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 165,8 | 10,3 | ||||||||||||
2 | A KOGART támogatása | 200,0 | |||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | |||||||||||||
4 | Filmek gyártásának támogatása | ||||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 472,0 | 10,0 | ||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 38,6 | 99,7 | 138,3 | |||||||||||
20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 11,2 | |||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 732,7 | 383,1 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 3 172,5 | 687,3 | 2 404,6 | 2 000,0 | ||||||||||
3 | Kulturális szakemberek továbbképzése | 60,0 | |||||||||||||
4 | Csoóri Sándor Alap | 230,4 | 3,3 | ||||||||||||
5 | Közszolgálati Archívum támogatása | 732,0 | |||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
1 | A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása | 900,0 | 100,0 | ||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 308,9 | 6,3 | 280,2 | 178,0 | ||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 506,2 | 6,4 | 9,3 | |||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 364,4 | 1,8 | 97,8 | |||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 950,0 | 3,0 | ||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 63,4 | |||||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | |||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 835,0 | 324,0 | 47,7 | |||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 3 114,5 | 0,5 | 27,7 | |||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 74,7 | 1,5 | ||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 280,7 | 32,7 | 32,3 | 158,7 | ||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 65,5 | 18,3 | 2,5 | |||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 33,5 | 448,6 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 616,6 | 27,6 | 154,1 | 99,3 | ||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 115,0 | 1,1 | 8,7 | |||||||||||
9 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 214,1 | 4,6 | 130,0 | 3,5 | ||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 102,5 | 19,3 | 456,6 | |||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 726,8 | 8,3 | 4,4 | |||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 288,8 | 1,2 | 336,4 | |||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 164,9 | 0,8 | 46,9 | |||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 90 228,9 | 1 336,0 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 1 805,5 | 4,3 | 129,5 | |||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 1 035,6 | 91,0 | ||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 15 230,4 | 119,3 | 21,9 | |||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 24,0 | |||||||||||||
10 | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | 67,0 | 50,5 | 180,7 | |||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 166,1 | 2,0 | 5,8 | |||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 484,6 | 0,2 | 168,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 517,8 | 0,1 | 13,8 | |||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 517,2 | 2,1 | 27,4 | 0,2 | ||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 193,3 | 20,0 | ||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 1 560,2 | 158,2 | 1 477,4 | 1 749,8 | ||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2145,6 | 23,1 | 1,7 | |||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 954,1 | 24,3 | 41,5 | 1,5 | ||||||||||
8 | A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások | ||||||||||||||
12 | MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése | 67,6 | 2 632,4 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 694,5 | |||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 15,5 | |||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 1 407,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 1 062,5 | 4 730,3 | 4 239,0 | 102,1 | ||||||||||
25 | Egészséges Budapest Program | 12,0 | 3,7 | 494,6 | |||||||||||
26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | 258,0 | 55,9 | ||||||||||||
27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | 97,3 | 9 522,7 | 1 500,0 | |||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 5411,6 | 2 321,1 | 27,2 | |||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 4 137,7 | 23,4 | 883,0 | 108,1 | ||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 1 770,6 | 137,3 | 76,7 | |||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 47,8 | 73,4 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 2 082,2 | 364,5 | 34,3 | 2,8 | ||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 460,6 | 4,4 | ||||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 390,1 | 12,4 | ||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 216,3 | 103,5 | 6,7 | |||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 747,3 | 0,2 | 38,2 | |||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 556,1 | 3,0 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 169,3 | 1,0 | 3,3 | |||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 30,0 | |||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 11 255,1 | 304,9 | 2 326,6 | |||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 2 813,5 | 21,2 | 607,7 | |||||||||||
34 | A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása | 335,0 | |||||||||||||
36 | Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása | 4 825,0 | 250,0 | ||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 45,3 | 11,7 | ||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 47,4 | 6,5 | 1 821,9 | 7,2 | ||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 10,0 | 1 290,0 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 194,7 | 71,5 | ||||||||||||
19 | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény- fejlesztések támogatása | 25,1 | |||||||||||||
25 | 2 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 5 000,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése | 0,1 | |||||||||||||
19 | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése | 1 851,0 | |||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 362,2 | |||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
1 | Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása | 444,5 | |||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | |||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | |||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 301,6 | 0,5 | 5,7 | |||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 92,0 | 8,0 | ||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 98,5 | 1,0 | 6,9 | |||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 10 008,4 | 90,9 | 1 112,8 | |||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása | 305,1 | 6,5 | 2,4 | |||||||||||
2 | Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása | 205,7 | 0,1 | 4,0 | |||||||||||
4 | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása | 257,8 | 0,7 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
5 | Gazdasági társaság által ellátott horizontális feladatok támogatása | 116,9 | 50,0 | ||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 68,0 | 2,0 | ||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 1 521,2 | 1 281,3 | 1,0 | |||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 86,8 | |||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 52,0 | |||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 50,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 50,5 | |||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 29,7 | 0,3 | ||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 42,5 | 7,5 | ||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | |||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 20,0 | |||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 185,6 | 0,5 | ||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 146,1 | |||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 254,3 | 15,0 | ||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 175,2 | 5,6 | ||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 183,5 | 1,8 | ||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 22,9 | |||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 58,6 | |||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 25,7 | 0,2 | ||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 75,5 | 0,5 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 601,6 | 659,6 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 40,2 | |||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 14,0 | |||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 13,7 | 0,3 | ||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 6,9 | 0,1 | ||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 6,7 | 0,3 | ||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 354,1 | 12,7 | 4,5 | |||||||||||
27 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása | ||||||||||||||
1 | Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása | 138,9 | 1,3 | 3,8 | |||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0,6 | |||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 2 288,5 | 16,8 | 33,7 | |||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok | 447,3 | 3,7 | 50,4 | |||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 36 474,2 | 185,5 | 904,6 | 10,5 | ||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 3 225,0 | 9,3 | ||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis | ||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | 0,3 | ||||||||||||
4 | Modern Opera beruházása | 996,0 | |||||||||||||
6 | A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása | 0,2 | |||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 2 274,0 | 38,3 | 29 711,6 | 65,0 | ||||||||||
8 | A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása | 56,8 | |||||||||||||
9 | A Budai Vigadó felújításának támogatása | ||||||||||||||
10 | Makovecz Imre Alap | 7 300,0 | |||||||||||||
11 | Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek | 1 581,0 | 1,1 | ||||||||||||
12 | Bartók Év | 4,1 | 0,2 | ||||||||||||
13 | Arany János-emlékév programjainak támogatása | 1 859,7 | 941,7 | ||||||||||||
14 | Kodály-év | 782,9 | 0,2 | ||||||||||||
15 | A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása | 1,1 | 248,9 | ||||||||||||
16 | A Fonó Budai Zeneház felújítása | ||||||||||||||
18 | Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések | 55,0 | 213,0 | ||||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 1 058,0 | 94,5 | 0,1 | |||||||||||
53 | Üldözött keresztények segítésének feladatai | ||||||||||||||
1 | Ösztöndíjprogram támogatása | ||||||||||||||
2 | Intervenciós Támogatási Keret | 1 965,0 | |||||||||||||
3 | Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása | 0,5 | |||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 5 163,0 | 183,2 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | ||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 2 928,2 | |||||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | ||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 671,7 | 107,7 | ||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 16 893,8 | |||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | ||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 2 600,0 | 0,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 419,1 | |||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 0,4 | 1 475,3 | 11,4 | |||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 3164,0 | 39,9 | 123 482,3 | 23 620,0 | ||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok | 13 381,5 | |||||||||||||
12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 95,4 | 25,8 | ||||||||||||
13 | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása | 350,0 | 50,0 | ||||||||||||
14 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 10,6 | |||||||||||||
21 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 1,0 | 6,0 | 196,0 | 0,6 | ||||||||||
22 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 1 190,4 | 154,3 | 146,9 | 0,4 | ||||||||||
24 | A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója | 1 100,0 | |||||||||||||
25 | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bővítése | 630,0 | |||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 1 289,5 | 19,9 | 249,7 | |||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | 1 700,3 | 75,8 | ||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | 1 131,2 | 61,3 | ||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | ||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 48,7 | 0,4 | 3,6 | |||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 760,1 | 14,2 | 381,4 | |||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 7,7 | 10,0 | 9,0 | |||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 709,3 | 22,3 | 43,7 | |||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések | 0,7 | 3,7 | ||||||||||||
10 | Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ | 78,0 | 0,8 | ||||||||||||
11 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 4,0 | |||||||||||||
60 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 34,4 | 0,6 | 938,8 | 15,2 | ||||||||||
61 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 291,3 | 90,6 | ||||||||||||
62 | Nemzeti Civil Alapprogram | 25,9 | 15,3 | ||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 2 685 748,7 | 1 225 596,6 | 381 301,6 | 108 441,6 | |||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | ||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 314 467,2 | 747,7 | ||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 788,4 | 0,3 | ||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 61 371,6 | 161,8 | ||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 11 090,3 | 27,3 | ||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 2 472,5 | 2,1 | ||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 6 186,0 | |||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 4 401,9 | |||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 293,4 | 407,7 | ||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | ||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 75 880,0 | |||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 18 839,8 | 7,8 | ||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset- kiegészítése | 8 493,4 | |||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 1 701,2 | |||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 34 405,5 | 27,0 | ||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 15 105,8 | 1,4 | ||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 2 674,5 | |||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 32,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 328,2 | 1,1 | ||||||||||||
8 | Járási szociális feladatok ellátása | 61 694,4 | 196,4 | ||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 19 632,8 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | |||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 763,2 | |||||||||||||
2 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 176,7 | 19,4 | ||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek | 560,3 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | 1,2 | 7,2 | ||||||||||||
21. cím összesen: | 656 199,2 | 1 601,2 | 567,5 | ||||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 341 947,9 | 1227 197,8 | -2 114 750,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 381 301,6 | 109 009,1 | -272 292,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XX. fejezet összesen | 3 723 249,5 | 1 336 206,9 | -2 387 042,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | |||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 49,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 062,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 835,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 53,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,6 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 117,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 186,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 118,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,2 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 219,7 | 25,9 | ||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 26 219,5 | 65,8 | 368,7 | |||||||||||
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 286,1 | ||||||||||||||
6 | Fejezeti általános tartalék | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
7 | MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 2 023,3 | 205,7 | 21,0 | |||||||||||
8 | Tihanyi Alapítvány támogatása | 246,2 | 3,8 | ||||||||||||
9 | Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése | 651,3 | 0,1 | ||||||||||||
A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok | |||||||||||||||
11 | E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása | 417,0 | 17,0 | ||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 34 080,5 | 494,1 | 455,3 | ||||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 34 080,5 | 494,1 | -33 586,4 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 455,3 | 0,0 | -455,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXI. fejezet összesen | 34 535,8 | 494,1 | -34 041,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXX. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 207,2 | 6,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 198,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 294,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 564,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 117,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 116,6 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | |||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 174,4 | 207,2 | -1 967,2 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 164,4 | 6,4 | -158,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXX. fejezet összesen | 2 338,8 | 213,6 | -2 125,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 743,6 | 32,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 971,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 548,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 355,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 33,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 167,3 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 219,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 53,0 | |||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 12,8 | 32,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 154,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 11,3 | |||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 202,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,7 | |||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 487,1 | 6,6 | ||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 851,7 | 965,6 | -9 886,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 457,5 | 64,4 | -1 393,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXI. fejezet összesen | 12 309,2 | 1 030,0 | -11 279,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak | 33,9 | 24,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 665,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 443,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 326,6 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 290,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 149,8 | |||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 4 219,9 | 22,7 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 468,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 199,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 73,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 9,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | |||||||||||||
3 | MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek | 20 146,8 | 5 494,9 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 156,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 691,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 048,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 805,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 843,5 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 1 715,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35,1 | |||||||||||||
4 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 602,6 | 81,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 622,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 842,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 515,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 114,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 361,6 | |||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | ||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 1 844,5 | 43,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 430,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 575,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 726,4 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 385,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | |||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 286,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 249,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 212,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 98,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,1 | |||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 49,5 | 1,6 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 52,9 | |||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | |||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | |||||||||||||
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 63,0 | ||||||||||||||
3 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 147,4 | 47,3 | 0,8 | |||||||||||
4 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása | 24,6 | 2,1 | ||||||||||||
5 | Infrastruktúra fejlesztés | 8,4 | 8,4 | ||||||||||||
6 | Lendület Program | 77,3 | 6,9 | 6,9 | |||||||||||
7 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 41,3 | 8,9 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 83,4 | 10,0 | ||||||||||||
9 | Posztdoktori pályázatok támogatása | 48,9 | 18,4 | ||||||||||||
10 | Szakmai feladatok teljesítése | 115,6 | 177,1 | 82,7 | |||||||||||
11 | Kiválósági központok támogatása | 6,8 | |||||||||||||
12 | Központi kezelésű felújítások | 31,0 | 45,7 | 14,7 | |||||||||||
13 | MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése | 16,5 | 314,9 | ||||||||||||
14 | MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont | 258,2 | |||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 61 003,4 | 27 478,7 | -33 524,7 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 217,6 | 5 698,4 | -4 519,2 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen | 71 221,0 | 33 177,1 | -38 043,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | |||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | ||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 29,1 | 331,2 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 208,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 603,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 52,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 726,8 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 2,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
2 | Magyar Építészeti Múzeum | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
3 | MMA Kutatóintézet | 4,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 59,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 46,7 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 91,6 | |||||||||||||
2 | Magyar Művészetek Háza programok | 113,1 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 9,4 | |||||||||||||
6 | Kutatási tevékenység támogatása | 14,2 | |||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 181,4 | |||||||||||||
8 | Pesti Vigadó művészeti programok | ||||||||||||||
11 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 887,0 | 19,3 | 2,0 | |||||||||||
13 | Nemzeti Szalon programjai | 57,4 | 20,0 | 21,8 | |||||||||||
14 | MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója | ||||||||||||||
20 | Makovecz Emlékközpont | 327,9 | |||||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 5 772,7 | 72,4 | -5 700,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 129,1 | 331,2 | -2 797,9 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen | 8 901,8 | 403,6 | -8 498,2 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | |||||||||||||||
1 | NKFI Hivatal | 2 834,4 | 50,0 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 491,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 053,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 269,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,7 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 387,7 | 498,9 | ||||||||||||
5 | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 1 481,9 | 65,1 | 1 506,4 | |||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 080,9 | 3 398,4 | -5 682,5 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 518,1 | 50,0 | -1 468,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XXXV. fejezet összesen | 10 599,0 | 3 448,4 | -7 150,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata | 21 957,0 | |||||||||||||
2 | Egyéb devizahitelek kamata | ||||||||||||||
1 | Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé | 205,7 | |||||||||||||
2 | Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek felé | 927,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb devizahitelek | 104,4 | |||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi devizakötvények | ||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 210 508,2 | |||||||||||||
2 | Belföldi devizakötvények | ||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 19 884,0 | 206,7 | ||||||||||||
3 | Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai | -1 315,6 | -1 631,9 | ||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata | 27 996,1 | |||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 667 199,7 | 94 672,9 | ||||||||||||
2 | Lakossági kötvények | 60 025,2 | 10 849,8 | ||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | 321,3 | |||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 4 930,6 | 0,6 | ||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 78 448,6 | 94,1 | ||||||||||||
4 | Repóügyletek kamatelszámolásai | 58,9 | 124,5 | ||||||||||||
5 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | -50,5 | |||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | 2411,2 | |||||||||||||
2 | Forint elszámolások | 44 844,3 | |||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 935,9 | 2,1 | ||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 155,9 | |||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 141 599,1 | 104 268,3 | -1 037 330,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLI. fejezet összesen | 1 141 599,1 | 104 268,3 | -1 037 330,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||
1 | Társasági adó | 624 944,7 | |||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 1 894,4 | |||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 188,3 | 64 213,9 | ||||||||||||
5 | Cégautóadó | 33 305,0 | |||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 63 641,1 | |||||||||||||
7 | Bányajáradék | 28 770,2 | |||||||||||||
8 | Játékadó | 27 462,9 | |||||||||||||
9 | Ökoadó | ||||||||||||||
1 | Energiaadó | 18 855,3 | |||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 5 067,7 | |||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 2 955,7 | 18 018,2 | ||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 53 123,3 | |||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 80 855,9 | |||||||||||||
13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 10,4 | 1 111,6 | ||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 98 181,8 | |||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 22 368,3 | |||||||||||||
16 | Közműadó | 55 041,7 | |||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 8,4 | |||||||||||||
18 | Reklámadó | 8 217,2 | |||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 2 551 464,8 | 973 804,9 | ||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 1 022 070,4 | |||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 25 020,9 | |||||||||||||
4 | Távközlési adó | 53 552,0 | |||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 217 325,7 | |||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 35 681,8 | |||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 1 919 964,4 | |||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 6 914,9 | |||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 173 647,2 | |||||||||||||
5 | Gépjárműadó | 45 832,6 | |||||||||||||
6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 954,6 | |||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 29,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 0,4 | 28 649,9 | 5 921,2 | |||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 4 574,9 | |||||||||||||
10 | Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés | 3,1 | |||||||||||||
2 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 24 496,2 | |||||||||||||
2 | Termékdíjak | 79 810,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 24 383,3 | 0,3 | ||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 173 595,7 | |||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 11 719,1 | |||||||||||||
6 | Időalapú útdíj (HD) | 61 209,3 | |||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 42 922,4 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 17 000,0 | |||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 26 566,1 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése | 12 771,7 | |||||||||||||
9 | Önkormányzatok befizetései | 9 857,7 | |||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | ||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 12 020,1 | |||||||||||||
3 | Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 170,8 | |||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | ||||||||||||||
5 | Strukturális Alapok | 100 408,3 | |||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | ||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 36,7 | |||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 468,4 | |||||||||||||
29 | Lakástámogatások | ||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 28189,1 | 156 461,8 | ||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 94 505,9 | |||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 619,2 | |||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,6 | |||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 5 529,0 | 2,2 | ||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 7 952,5 | |||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 76,6 | |||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 018,0 | |||||||||||||
26 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 0,1 | |||||||||||||
27 | Fuvarozók kamattámogatása | 4,8 | |||||||||||||
28 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 20 396,7 | |||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 2 940,6 | |||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 7 697,6 | |||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 293,0 | |||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 70,1 | |||||||||||||
14 | A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 599,4 | |||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 5 138,7 | |||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 9,4 | |||||||||||||
17 | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 11,5 | |||||||||||||
19 | Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 0,1 | |||||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1,0 | |||||||||||||
21 | Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 153,4 | |||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 998,0 | 1,2 | ||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 064,9 | 2,0 | ||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 52,9 | |||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
1 | Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása | 55,2 | |||||||||||||
2 | 2017. évi kompenzáció támogatása | 39,8 | |||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz átadás | 208 000,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
2 | Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása | 46,2 | |||||||||||||
3 | 2017. évi kompenzáció támogatása | 15,4 | |||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 368 745,2 | |||||||||||||
6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 15,7 | |||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 47 002,3 | |||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||
2 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 493,6 | |||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 2,5 | |||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 30,8 | |||||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 104,4 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 309,8 | |||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 33,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 33,8 | |||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 43 521,0 | |||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 193 030,9 | |||||||||||||
3 | Brit korrekció | 21 285,3 | |||||||||||||
4 | Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 558,2 | |||||||||||||
42 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 22 508,6 | 52 000,8 | ||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 2755,6 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 7 686,0 | |||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 113 636,8 | 7879 523,8 | 6 765 887,0 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 208 462,6 | 979 726,4 | 771 263,8 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 1 322 099,4 | 8859 250,2 | 7 537 150,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 12 232,9 | 1,1 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 1 759,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 2 064,0 | |||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 2 264,2 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 3 709,0 | |||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 4 113,8 | |||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 39 942,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 255,6 | |||||||||||||
2 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 300,0 | |||||||||||||
3 | Vegyes bevételek | 5 706,9 | 176,1 | ||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 65,9 | 23 266,8 | ||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 25 103,5 | |||||||||||||
3 | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai | 4 874,0 | 5 864,5 | ||||||||||||
4 | Dagály Strandfürdő felújítása | 119,6 | 3 356,2 | ||||||||||||
6 | Kompkikötő létesítése | 124,2 | 31,0 | ||||||||||||
7 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 14,1 | 361,5 | ||||||||||||
8 | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása | 32,4 | 1 189,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 16,1 | 3 252,3 | ||||||||||||
12 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | 44 702,6 | |||||||||||||
13 | Hungexpo fejlesztése | 3 000,0 | |||||||||||||
14 | Egyéb eszközök vásárlása | 739,6 | |||||||||||||
16 | A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek | 3,9 | 1 315,7 | ||||||||||||
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások | 510,5 | 26 384,5 | |||||||||||||
20 | Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és beruházások | 10 389,1 | |||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | ||||||||||||||
1 | Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása | 4 575,7 | |||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 471,0 | |||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 1 881,2 | |||||||||||||
3 | Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer üzemeltetése | 925,7 | |||||||||||||
4 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 710,0 | |||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 662,5 | 30 821,9 | ||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés | 1 000,0 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
2 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 450,0 | |||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 22 653,8 | 510,5 | ||||||||||||
3 | A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 10 806,6 | |||||||||||||
4 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 3 200,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása | 5 700,0 | |||||||||||||
3 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 291,6 | |||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | ||||||||||||||
4 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 9 948,5 | 39,1 | ||||||||||||
5 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 913,5 | |||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 461,3 | |||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 2 004,9 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 38,8 | |||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 638,5 | 360,2 | ||||||||||||
4 | ÁFA elszámolás | 11 159,3 | |||||||||||||
5 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 9 483,9 | |||||||||||||
6 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 98,2 | |||||||||||||
7 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 966,6 | |||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 104 092,3 | 72 049,4 | -32 042,9 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 183 398,0 | 478,0 | -182 920,0 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 287 490,3 | 72 527,4 | -214 962,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 13,5 | 152 248,8 | ||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 549,3 | 2,3 | ||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 88,9 | |||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 141,6 | 0,6 | ||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 5 060,0 | |||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 9 476,8 | |||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 499,1 | |||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 203,6 | |||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 32,4 | |||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 750,0 | |||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 059,2 | |||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 556,4 | |||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 108,7 | |||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 686,2 | 3 793,3 | -10 892,9 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 060,0 | 152 251,7 | 147 191,7 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 19 746,2 | 156 045,0 | 136 298,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | |||||||||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 42 474,6 | 10 482,2 | ||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 3 283,7 | 128,8 | ||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 17 000,0 | |||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2701,0 | 50,0 | ||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 6 466,7 | 709,3 | ||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 67 642,3 | |||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 644,3 | 247,0 | ||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 7 686,0 | |||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 71 926,0 | 76 972,6 | 5 046,6 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 11 370,3 | 247,0 | -11 123,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 83 296,3 | 77 219,6 | -6 076,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Aktív támogatások | ||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 23 229,6 | 4 009,3 | ||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 18 877,6 | 11 041,8 | ||||||||||||
4 | Passzív kiadások | ||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 59 674,0 | |||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 3341,2 | |||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 2785,6 | |||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 213 462,2 | 52 375,0 | ||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | ||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 70 644,0 | 351,3 | ||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 64 267,5 | 245,1 | ||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | ||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 1 780,2 | 407,9 | ||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 1 768,3 | 245,5 | ||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 1 599,6 | 43,5 | ||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 80 074,5 | |||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 782,9 | |||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 176 338,0 | |||||||||||||
38 | Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 194 435,5 | |||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 392 014,2 | 521 046,5 | 129 032,3 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 67 777,4 | 942,0 | -66 835,4 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 459 791,6 | 521 988,5 | 62 196,9 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | |||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | ||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 22 508,6 | 52 000,8 | ||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 5 093,6 | 304,9 | ||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 21 064,0 | 54 864,0 | ||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 3 226,1 | |||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 15,0 | |||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | |||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 24 521,1 | 27 602,2 | 3 081,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 54 864,0 | 52 305,7 | -2 558,3 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 79 385,1 | 79 907,9 | 522,8 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | |||||||||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 2 148,2 | |||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 793,6 | |||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 546,0 | |||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 1 852,4 | |||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 388,8 | |||||||||||||
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 547,3 | 624,3 | |||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | |||||||||||||
15 | 1 | Nukleáris létesítmények befizetései MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 22 797,7 | ||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 5,2 | |||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 755,6 | |||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 886,3 | 1 071,4 | ||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 080,0 | 26 444,8 | 20 364,8 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 964,5 | 1 071,4 | -5 893,1 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 13 044,5 | 27 516,2 | 14 471,7 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | |||||||||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 10 431,5 | |||||||||||||
2 | Működési kiadások | 963,3 | 40,5 | ||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 162,3 | |||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 236,0 | |||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 280,6 | |||||||||||||
8 | Kulturális adó | 93,1 | |||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 371,7 | |||||||||||||
11 | Egyéb kiadás | ||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 562,3 | 12 981,4 | 1 419,1 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | -40,5 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 11 602,8 | 12 981,4 | 1 378,6 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 781 764,6 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 176 960,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 843,5 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 16 132,1 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 523,4 | |||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 208 000,0 | |||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 4 957,3 | |||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Nyugellátások | ||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | ||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 549 956,3 | |||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 225 584,0 | |||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | ||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 31 182,5 | |||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 340 054,7 | |||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 540,1 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 24 014,2 | |||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 096,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 924,9 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 2,5 | 9,5 | ||||||||||||
4 | Egyéb befizetések | ||||||||||||||
1 | Költségvetési befizetések | 12 771,7 | |||||||||||||
1 - 4. cím összesen: | 3 189 127,6 | 3 195 191,0 | |||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv | ||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 3 481,2 | 1 148,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 692,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 157,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 454,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 277,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 485,3 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13,5 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 14 581,0 | 3 481,2 | 1 498,8 | 1 148,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 203 708,6 | 3 198 672,2 | -5 036,4 | |||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 498,8 | 1 148,4 | -350,4 | |||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 205 207,4 | 3 199 820,6 | -5 386,8 | |||||||||||||
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | |||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 505 187,4 | |||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási j árulék | 793 571,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 30 091,8 | |||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 297,1 | |||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 26 069,0 | |||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 246,0 | |||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 177 074,8 | |||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 367,3 | |||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | |||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 368 745,2 | |||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 47 002,3 | |||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 622,4 | |||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 6 306,0 | |||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 250,5 | |||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | ||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 22 821,4 | |||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 56 339,8 | |||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | ||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 044,2 | |||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 21,4 | |||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 78,3 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 2 694,1 | |||||||||||||
12 | Baleseti adó | 37 435,8 | |||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 33 318,0 | |||||||||||||
14 | Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása | 0,3 | |||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 55 489,0 | |||||||||||||
2 | Táppénz | ||||||||||||||
1 | Táppénz | 84 831,4 | |||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 4 744,8 | |||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 10 611,3 | |||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 443,5 | |||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 767,6 | |||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 076,8 | |||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 151 516,0 | |||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 298 843,9 | |||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 122 880,9 | |||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 24 889,2 | |||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 35 531,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 596,8 | |||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 7 196,9 | |||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | |||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 78 708,3 | |||||||||||||
15 | Mentés | 37 120,9 | |||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 25 268,4 | |||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 835 823,7 | |||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 084,9 | |||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 150,5 | |||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | ||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 339 190,7 | |||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | ||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 7 421,1 | |||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 239,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 56 696,5 | |||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 086,2 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | ||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 13 800,8 | |||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 315,5 | |||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 174,1 | |||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 678,0 | |||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | ||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 2 077,2 | |||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 789,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 307,0 | |||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | |||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 499,9 | |||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 8,4 | 15,3 | ||||||||||||
1 - 3. cím összesen: | 2 255 630,9 | 2 123 999,4 | |||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | ||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 311,9 | 38,4 | ||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 614,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 902,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2111,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 344,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Beruházások | 214,2 | |||||||||||||
7 | Felújítások | 27,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,4 | |||||||||||||
5. cím összesen: | 6 972,6 | 1 311,9 | 249,6 | 38,4 | |||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 262 603,5 | 2125 311,3 | -137 292,2 | ||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 249,6 | 38,4 | -211,2 | ||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 262 853,1 | 2125 349,7 | -137 503,4 |
millió forintban
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Kie- melt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 16 044 347,8 | 16 044 347,8 | 0,0 | ||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 440 955,7 | 2 054 687,7 | -386 268,0 | ||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 571 371,3 | 1 124 224,1 | -1 447 147,2 | ||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 21 056 674,8 | 19 223 259,6 | -1 833 415,2 | ||||||||||||||
2. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
"A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 816,9 | 150 915,2 | 150 893,6 |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 142 762,3 | 142 492,3 | 142 472,5 |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 51,3 | 50,9 |
1.3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 97,0 | 96,6 |
1.4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 |
1.5 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 987,0 | 610,3 | 610,3 |
1.6 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 0,0 | 2 773,0 | 2 772,0 |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 184 378,4 | 175 509,7 | 175 479,5 |
2.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 152 623,9 | 147 628,7 | 147 607,2 |
2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 22 893,2 | 23 030,2 | 23 027,5 |
2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 500,9 | 437,9 | 437,5 |
2.4 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 8 360,4 | 4 412,9 | 4 407,3 |
3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 198 548,0 | 127 724,8 | 127 714,3 |
3.1 | Szociális ágazati összevont pótlék | 13 935,5 | 14 398,8 | 14 398,8 |
3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 012,5 | 35 012,5 | 35 004,0 |
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 824,1 | 54 328,2 | 54 327,1 |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 325,8 | 22 065,4 | 22 065,0 |
3.5 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 67 240,0 | 0,0 | 0,0 |
3.6 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 6 670,4 | 0,0 | 0,0 |
3.7 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez | 1 539,7 | 1 919,9 | 1 919,4 |
4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 247,6 | 31 106,7 | 31 104,6 |
4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 19 617,0 | 19 518,0 | 19 515,9 |
4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 570,8 | 2 570,8 | 2 570,8 |
4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 |
4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 705,7 | 701,2 | 701,1 |
4.1.4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 721,0 | 8 700,0 | 8 698,5 |
4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 009,2 | 1 009,2 | 1 009,2 |
4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 682,2 | 682,2 |
4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 682,2 | 682,1 |
4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 2 100,0 | 2 020,9 | 2 020,5 |
4.1.9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 630,6 | 11 588,7 | 11 588,7 |
4 2 1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 628,0 | 9 586,1 | 9 586,1 |
4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 819,7 | 1 819,7 | 1 819,7 |
5. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0,0 | 70 580,2 | 70 575,0 |
5.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0,0 | 66 818,8 | 66 815,6 |
5.2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 0,0 | 3 761,4 | 3 759,4 |
Összesen | 562 990,9 | 555 836,6 | 555 767,0 |
3. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
"A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Működési célú támogatások | 27 250,0 | 29 178,5 | 29 170,5 |
1.1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 499,6 | 4 499,6 |
1.2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 1 146,1 | 1 146,1 |
1.3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 |
1.4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
1.5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 042,4 |
1.6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 250,0 | 249,5 | 249,5 |
1.6.1. | Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása | 200,0 | 199,5 | 199,5 |
1.6.2. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1.7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
1.8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 163,6 | 163,2 |
1.9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 000,0 | 3 999,7 | 3 999,7 |
3. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 000,0 | 9 867,4 | 9 817,4 |
3.1 | A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat útján | 9 817,4 | ||
3.1.1. | Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás | 8 849,5 | ||
3.1.3. | Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez | 967,9 | ||
3.2 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0,0 |
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3.2.1. | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása | 0,0 | ||
3.2.2. | Pénzügyi gondnok díja | 0,0 | ||
4. | Önkormányzati elszámolások | 7 118,5 | 17 413,4 | 6 268,9 |
4.3. | Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések | 2 385,6 | ||
4.3.1 | A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege | 1 364,4 | ||
4.3.2 | A kincstári felülvizsgálat, illetve az ASZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege | 863,3 | ||
4.3.3 | Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján a költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege | 38,0 | ||
4.3.4 | Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege | 0,0 | ||
4.3.5 | A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások | 16,9 | ||
4.3.6 | A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések | 103,0 | ||
4.3.7 | Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege | 0,0 | ||
4.4. | 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. és IV. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2016-ban csak az előleg kifizetése történt meg | 3 350,0 | ||
4.5. | Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | 7,8 |
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
4.6. | Az előirányzat szolgál | 2,1 | ||
4.6.1 | a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-ának fedezetéül | 0,2 | ||
4.6.2 | A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül | 0,1 | ||
4.6.3 | Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül | 1,8 | ||
4.7. | Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása 2007-2013 programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. | 523,3 | ||
Összesen | 45 368,5 | 56 459,3 | 45 256,8 |
4. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
"A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2. | Felhalmozási célú támogatások | 25 046,0 | 15 520,8 | 15 443,1 |
2.1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2.2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 000,0 | 7 413,8 | 7 413,8 |
2.2.1. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 727,8 | 2 727,8 |
2.2.2. | Óvodai, iskolai és utánpótlássport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 868,2 | 868,2 |
2.2.3. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 3 817,8 | 3 817,8 |
2.3 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 2 500,0 | 385,4 | 350,4 |
2.4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 798,0 |
2.4.1. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 292,0 |
2.4.2. | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
2.4.3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
2.5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 56,9 | 56,9 |
2.6 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 000,0 | 2 777,7 | 2 776,9 |
2.7 | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 10 597,0 | 0,0 | 0,0 |
2.8 | Hermina garázs beruházás támogatása | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő- részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | 723,0 | 723,0 |
2.10 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 |
2.11 | Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | 0,0 | 690,0 | 656,1 |
2.12 | Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 0,0 | 1 883,0 | 1 883,0 |
2.13 | Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
2.14 | Helyi érdekű települési fejlesztések | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Vis maior támogatás ** | 7 700,0 | 6 100,0 | 5 832,1 |
Összesen | 32 746,0 | 21 620,8 | 21 275,2 |
5. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra
Megnevezés | Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2017. december 31. között | Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2017. december 31-én | ||
EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | ||||
euró | millió forint** | |||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 6 618 640 675 | 2 391 420,7 | 2 046 549,9 | 84 832,7 | 2 131 382,6 |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 523 421 293 | 143 381,7 | 161 847,1 | 93 020,8 | 254 867,9 |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 2 910 220 208 | 1 048 210,5 | 899 869,2 | 108 836,0 | 1 008 705,2 |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 4 293 801 997 | 1 030 228,4 | 1 327 686,5 | 234 297,6 | 1 561 984,1 |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 3 269 487 362 | 994 761,3 | 1 010 958,2 | 176 093,9 | 1 187 052,1 |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 2 320 341 947 | 807 900,5 | 717 472,9 | 125 981,3 | 843 454,2 |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 840 507 902 | 245 752,0 | 259 893,4 | 144 729,4 | 404 622,9 |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 98 425 139 | 29 029,5 | 30 434,0 | 5 370,7 | 35 804,7 |
Vidékfejlesztési Program | 3 430 664 493 | 2 601 946 932 | 1 060 795,8 | 804 548,0 | 174 627,7 | 979 175,7 |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 4 735 500 | 12 089,0 | 1 464,3 | 394,7 | 1 859,0 |
Operatív Programok összesen | 25 107 756 690 | 23 481 528 955 | 7 763 569,4 | 7 260 723,6 | 1 148 184,8 | 8 408 908,5 |
Belső Biztonsági Alap | 64 364 842 | 22 840 000 | 19 902,3 | 7 062,4 | 1 839,8 | 8 902,2 |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 34 455 028 | 6 350 000 | 10 653,8 | 1 963,5 | 633,9 | 2 597,4 |
Belügyi Alapok összesen*** | 98 819 870 | 29 190 000 | 30 556,1 | 6 460,0 | 2 119,0 | 8 579,0 |
* Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
**Éves átlagos euróárfolyam forintban 309,21
***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.