2002. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2001. ÉS 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2001. ÉVI VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
a) 4 067 962,8 millió forint, azaz négymillió-hatvanhétezer-kilencszázhatvankettő egész nyolctized millió forint bevétellel,
b) 4 470 903,6 millió forint, azaz négymillió-négyszázhetvenezer-kilencszázhárom egész hattized millió forint kiadással, és
c) 402 940,8 millió forint, azaz négyszázkettőezerkilencszáznegyven egész nyolctized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 72 142,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 174 362,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
d) 587 304,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,
e) 10 153,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
f) 25 130,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
g) 18 835,8 millió forint összegben vásárolt vissza deviza-kötvényeket a külföldi hitelezőktől.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 16 067,7 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől,
b) 2795,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
c) 38 294,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-a alapján a pénzügyminiszter a központi költségvetésben 2001-ben befizetett 1848,8 millió forint összegű pénzbevonási nyereséget rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására használta fel.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2001-ben
a) 402171,6 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,
b) 11706,8 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2001-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 702150,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 246 362,5 millió forint értékben deviza-államkötvényt bocsátott ki.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében
a) 37 375,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 225 567,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsőhöz kapcsolódó hitelt az osztrák partner adósságelengedés miatt visszafizetettnek tekinti. Ezen adósságelem - az osztrák hitelnyújtó fél értesítése szerint - 2001. december 18-ával megszűnt. Ennek következtében a központi költségvetés adóssága 4150,9 millió forinttal csökkent.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban mindezek együtt: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 1133;5 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 602,5 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 13,6 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4494,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1930,8 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása 2563,6 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen 93,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 60,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 9,5 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 61,7 millió forint, az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében 68,6 millió forint és annak kamata 11,2 millió forint, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára
a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 17,7 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 6,3 millió forint,
b) a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított 15,6 millió forint,
c) a 2000. december 31-én feladattal terhelt támogatásból fel nem használt, Állami Számvevőszék által megállapított 0,3 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 59,4 millió forint céltámogatási és 4,9 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(9) Az (5)-(7) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának 2001. december 31-én hatályos (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2002. március 28. napjától keletkezik.
(10)[2] Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1936,4 millió forintot - 2002. május 8-án átutalta.
(12) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 299,0 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 6672,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2710,2 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 2499,4 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.
12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1506,0 millió forint egyszeri - a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Költségvetési Törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2002 decemberében.
13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
15. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2001. december 31-én 19 948,7 millió forint volt, amelyből 1259,9 millió forint a kölcsön-típusú, 18 688,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a 2000. évi Zárszámadási Törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt 25 190,4 millió forint összegű követelés a 2001. év során a következők szerint változott:
a) a 2001. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések 6,0 millió forintot, a járadékjellegű befizetések 5140,5 millió forintot tettek ki,
b) az Országgyűlés - állami kölcsön-tartozás elengedésére vonatkozó - döntése alapján 21,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,
c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 73,9 millió forinttal csökkent.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül a követelésekhez kapcsolódva a 2001. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 11,4 millió forint fix járadék befizetése,
b) 50,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 74,6 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások visszatérítése jogcímén 343,9 millió forintot utaljon vissza,
b) a központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1520,4 millió forintot térítsen meg.
17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 22. § c) pontjában jóváhagyott 1468,3 millió forint többletet az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2002. december 31-ig utalja vissza.
(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 30 279,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2002. december 31-ig elengedi.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-ig
a) a Munkaerőpiaci Alap
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a "régi" korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásai jogcímén 7,9 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú "Ellátási" számlája javára térítsen meg,
ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1978,4 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára,
ac) valamint az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak, folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a 2000. december 31-én fennálló követelés jogcímén a központi költségvetésnek a 10032000-01034004 számú "Különleges bevételek" számla javára a NYUFIG-nál nyilvántartott tartozásállomány kivezetésével egyidejűleg térítsen meg;
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a "régi" korengedményes nyugdíj-tartozás állományából 2001. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 289,5 millió forintot utaljon át;
c) a központi költségvetés a Ztv. 21. §-ának d) pontja alapján 2324,7 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Ztv. 21. §-ának b) pontjában előírt beszedéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adja át a behajtható adósállomány analitikáját az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) számára legkésőbb 2002. december 31-ig.
20. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési kötelezettségét nem kell megfizetnie.
(2) Az Országgyűlés az ÁPV Rt.-nek a Kárrendezési célelőirányzattal szemben 2001. december 31-én fennálló, 3,6 milliárd forintot kitevő - tőke és kamat - kötelezettségét elengedi, amely kötelezettség 1991. előtt a kötelező gépjármű-biztosítás körében bekövetkezett károk okozta veszteségek fedezetéről szóló megállapodás alapján áll fenn.
HARMADIK RÉSZ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
Első fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE
21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 061 276,9 millió forint, azaz kettőmillió-hatvanegyezer-kettőszázhetvenhat egész kilenctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 090 088,0 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenezer-nyolcvannyolc millió forint kiadási főösszeggel,
c) 28 811,1 millió forint, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáztizenegy egész egytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2001. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.
Második fejezet
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 176 589,8 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 175 121,5 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenötezer-egyszázhuszonegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 1468,3 millió forint, azaz egyezer-négyszázhatvannyolc egész háromtized millió forint bevételi többlettel
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Költségvetési Törvény 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési támogatás többlete.
23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3376,2 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 215,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1274,9 millió forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből
a) 312,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az Ny. Alap részére e törvény hatálybalépését követő három napon belül,
b) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Ny. Alap működési kiadásaira.
Harmadik fejezet
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását
a) 884 687,1 millió forint, azaz nyolcszáznyolcvannégyezer-hatszáznyolcvanhét egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 914 966,5 millió forint, azaz kilencszáztizennégyezer-kilencszázhatvanhat egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 30 279,4 millió forint, azaz harmincezer-kettőszázhetvenkilenc egész négytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3695,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 1070,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 964,7 millió forint előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből
a) 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az E. Alap részére 2002. december 31-ig,
b) 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Országos Orvosszakértői Intézet, Budapest VII. kerület, Damjanich utcai ingatlanának felújítására,
c) 3524,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira.
Negyedik fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzatának Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) bekezdése és 74. §-ának (1) bekezdése alapján,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 31,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj ellátás jogcímcsoport előirányzatnál 2,5 millió forint és a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,7 millió forint 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (6) bekezdése és 74. §-ának (2) bekezdése szerint.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2001. évi felhasználást a 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 2,4 millió forint, a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 1087,8 millió forint és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 330,7 millió forint összegben.
27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 834,3 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 956,9 millió forint,
b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 420,1 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 774,4 millió forint,
c) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 1559,8 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1046,4 millió forint,
d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján
da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 147,4 millió forint,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatból a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanból történő kiköltözésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 0,2 millió forint
felhasználása történt meg.
28. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. §-ának (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére
a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 880,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére,
b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2001. évben nem terheli.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.
29. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.
NEGYEDIK RÉSZ
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
30. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/G. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) Az ÁKK Rt. a 113/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához az MNB-nél devizaszámlát nyithat."
(2) Az Áht. 108/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter (a továbbiakban: illetékes miniszter) a Kincstár útján látja el."
(3) Az Áht. 109/G. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyonában lévő kincstári vagyonnak minősülő erdő használatából, haszonbérbe adásából származó bevételt az ÁPV Rt. azok esedékességével és megfizetésével egyidejűleg átutalja a KVI-nek. A KVI ezen bevételére a 109/C. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak."
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
31. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Társadalombiztosítási Alaptörvény) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával, megállapításával és az adatszolgáltatással összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, valamint a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik."
(2) A Társadalombiztosítási Alaptörvény 13. számú mellékletének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra befolyt összegből a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti előirányzatot kell érteni):"
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosítása
32. § (1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az Országgyűlés a 2002. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül - 4 866 436,4 millió forintban, azaz négymillió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázharminchat egész négytized millió forintban,
b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - 4 320 354,5 millió forintban, azaz négymillió-háromszázhúszezer-háromszázötvennégy egész öttized millió forintban,
c) hiányát 546 081,9 millió forintban, azaz ötszáznegyvenhatezer-nyolcvanegy egész kilenctized millió forintban
állapítja meg."
(2) A Költségvetési Törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók a közalkalmazottak illetményhelyzetének javításával összefüggő kiadások. A támogatás az államháztartás alrendszereiben a felügyeleti szervet, a 33. § hatálya alá tartozó önszerveződések esetében a nem állami intézmények fenntartóit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott, költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót illeti meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetmények, illetve illetményarányosan fizetett egyéb keresetelemek garantált mértékének növekedése alapján. A (9) bekezdésben foglalt rendelkezést e támogatás esetében nem kell alkalmazni. Támogatás illeti meg továbbá az OEP-pal finanszírozási szerződést kötött, egészségügyi humánszolgáltatást nem költségvetési szervként végző szolgáltatókat, az OEP-pal gyógyító-megelőző ellátásra szerződésben álló szolgáltatókkal egészségügyi szakfeladat végzésére szolgáltatási szerződést kötött egészségügyi vállalkozásokat is. A támogatás megilleti az államháztartás alrendszereitől rendszeres működési támogatásban részesülő állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban levő közhasznú társaságok, alapítványok, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete által működtetett, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező közművelődési feladatot ellátó intézményeket, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket, nyilvános könyvtárakat, levéltárakat, művészeti intézményeket a velük munkaviszonyban álló alkalmazottak után, valamint a működési engedéllyel rendelkező, illetve nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő egyházi gyűjteményeket, a nyilvános magánlevéltárnak minősülő egyházi levéltárakat, továbbá az egyházi hitoktatást végzőket. A támogatás igénylésének részletes szabályait a pénzügyminiszter határozza meg. A felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításokra az érintett miniszterekkel egyeztetve a pénzügyminiszter kap felhatalmazást."
(3) A Költségvetési Törvény 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzata, valamint a 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata különös méltánylást érdemlő körülmények esetén (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) nyugellátás megállapítására, illetve nyugdíjemelésre használható fel. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére 312,4 millió forinttal túlteljesülhet."
(4) A Költségvetési Törvény 77. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A 67. § a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 2. Biztosítotti nyugdíjbiztosítási járulék alcím - kivéve a magánnyugdíjpénztárak átutalásait - és 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 3. alcím, 1. Baleseti járulék jogcímcsoport, az 1. cím, 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím és az 1. cím, 5. Késedelmi pótlék, bírság alcím előirányzatoknak az E. Alap, illetve az Ny. Alap bevételei vonatkozásában alaponként külön-külön számított 101%-os teljesülése esetén az E. Alap 1043,6 millió forintot, az Ny. Alap 1297,2 millió forintot évente a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére pénzeszközátadással az APEH rendelkezésére bocsáthat a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2001. és 2002. évi személyi juttatásainak 1760,0 millió forint és járulékainak 580,8 millió forint összegű fedezetére a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesítése esetén. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 1760,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 580,0 millió forinttal túlléphető.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése a kincstári adatszolgáltatás alapján a tárgyév november 25-éig eléri a 89%-os mértéket; a pénzeszközátadást 100%-os mértékben teljesíteni lehet. Az APEH a rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol."
(5) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(18) bekezdéssel egészül ki:
"(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi kiadási előirányzatok közül a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök jogcímcsoport előirányzatából 60,0 millió forintot, 3. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése jogcímcsoport előirányzatából 29,5 millió forintot, a 13. Családpolitikai programok jogcímcsoport előirányzatából 215,0 millió forintot, 15. EU integrációra való felkészülés alcím előirányzatából 30,0 millió forintot, 19. Szociális intézmények rekonstrukciója alcím előirányzatából 70,0 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 3. Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok cím előirányzatából 160,0 millió forintot, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 9. SE Sürgősségi Központ jogcímcsoport előirányzatból 487,0 millió forintot, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 23. Club Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatból 80,0 millió forintot, a 44. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok jogcímcsoport előirányzatból 280,0 millió forintot, a 66. Rákszűrés és "Ép szív program" jogcímcsoport előirányzatból 60,0 millió forintot, összesen 1471,5 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 58. Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatra átcsoportosítson.
(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcím terhére, legfeljebb 60 000,0 millió forint mértékig támogatásban részesítsen mezőgazdasági termelőket. A támogatás a mezőgazdasági termelők éven belüli agrárhiteleiből származó pénzintézeti adósságok, az integrátori hitelek, a halasztott fizetés keretében nyújtott kölcsöntartozások mérséklésére, továbbá az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására használható fel. A támogatás szabályozásának részleteit a Kormány rendeletben határozza meg.
(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről 400,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoporton belül, 1. Személyi juttatások 75,0 millió forint, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 millió forint, 3. Dologi kiadások 300,0 millió forint kiemelt előirányzatokra csoportosítson át.
(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a kincstári vagyon térítésmentes átadásáról a nemzetközi segélyakciókban való magyar részvétel biztosítása érdekében.
(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja jogcímcsoport 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 4. Agrárlogisztika jogcím terhére 1470,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre.
(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 1. Agrárberuházások támogatása jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 3. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai jogcím terhére 1000,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre."
(6) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének 2002. évi adatai az alábbiak szerint változnak:
"A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím kiegészül az 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcímmel, melynek kiadási előirányzata 60 000,0 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 107 231,7 millió forintra változik."
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése, 67. §-ának a) pontja;
b) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 40. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. § (2) bekezdésében a "2002-ben 2,0 millió forintot" szövegrész "2002-ben 6,0 millió forintot" szövegrészre változik.
34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 545 forint, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 12 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 124 968 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1 500 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 62 485 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 317 forint kutatási szerződések alapján nyújtott, visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 8 908,6 | 9 540,1 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 373,0 | 597,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 569,5 | 4 950,8 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | 1 325,2 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 940,0 | 1 982,9 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 387,7 | 415,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 200,0 | 1 534,2 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Nemzetközi konferenciák megrendezése | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||||||
1–4. cím összesen: | 9 288,6 | 380,0 | 8 908,6 | 10 248,9 | 674,2 | 9 540,1 | ||||||||||||||||
F01.a | 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 61,9 | 87,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 262,2 | 549,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 128,3 | 187,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,4 | 64,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 134,3 | 400,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,3 | 7,6 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,8 | 12,8 | |||||||||||||||||||
5. cím összesen: | 324,1 | 262,2 | 61,9 | 703,1 | 562,5 | 87,4 | ||||||||||||||||
F08.f | 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 105,0 | 105,0 | ||||||||||||||||||
7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.e | 1 | FIDESZ – Magyar Polgári Párt | 635,0 | 635,0 | ||||||||||||||||||
F08.e | 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 386,4 | 386,4 | ||||||||||||||||||
F08.e | 3 | Magyar Szocialista Párt | 754,9 | 754,9 | ||||||||||||||||||
F08.e | 4 | Szabad Demokraták Szövetsége | 295,0 | 295,0 | ||||||||||||||||||
F08.e | 5 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 234,0 | 234,0 | ||||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.e | 1 | Munkáspárt | 72,9 | 72,9 | ||||||||||||||||||
F08.e | 4 | Kereszténydemokrata Néppárt | 45,5 | 45,5 | ||||||||||||||||||
F08.e | 5 | Magyar Demokrata Fórum | 94,7 | 94,0 | ||||||||||||||||||
F08.e | 6 | Magyar Demokrata Néppárt | 30,6 | 30,6 | ||||||||||||||||||
8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||||||
1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 348,1 | 347,9 | ||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 551,8 | |||||||||||||||||||
6–8. cím összesen: | 3 553,9 | 3 001,2 | ||||||||||||||||||||
10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 2 777,0 | 3 330,5 | ||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 203,7 | |||||||||||||||||||
11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 5 347,7 | 6 369,9 | ||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 827,6 | |||||||||||||||||||
12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 182,3 | 1 425,6 | ||||||||||||||||||
F08.c | 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 322,2 | 1 322,2 | ||||||||||||||||||
10–14. cím összesen: | 11 129,2 | 13 979,5 | ||||||||||||||||||||
I. fejezet összesen: | 24 295,8 | 642,2 | 8 970,5 | 27 932,7 | 1 236,7 | 9 627,5 | ||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 383,9 | 542,6 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 151,2 | 313,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | 66,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,6 | 146,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 7,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,0 | 37,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami kitüntetések | 113,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||||||
II. fejezet összesen: | 496,9 | 496,9 | 588,4 | 35,1 | 542,6 | ||||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Alkotmánybíróság | 795,0 | 927,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 400,6 | 442,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,5 | 145,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 221,7 | 218,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,8 | 34,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 83,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 18,1 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 84,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 120,0 | 69,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||||||
III. fejezet összesen: | 930,8 | 15,8 | 915,0 | 1 026,6 | 52,8 | 996,9 | |||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 599,3 | 899,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,8 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 348,3 | 411,7 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,1 | 144,1 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 108,6 | 107,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,5 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,3 | 32,0 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Székházcserével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Székházcserével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||||
IV. fejezet összesen: | 599,3 | 599,3 | 719,9 | 28,2 | 899,3 | ||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVÔSZÉK | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami Számvevőszék | 3 153,4 | 3 723,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,9 | 26,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 785,5 | 2 107,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 594,5 | 723,9 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 420,7 | 422,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,0 | 8,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,7 | 269,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 86,9 | 31,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 87,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Továbbképzési és Módszertani Intézet | 61,0 | 74,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,6 | 60,8 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,7 | 46,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,9 | 15,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,5 | 59,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 7,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,5 | 5,7 | |||||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 87,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 87,0 | ||||||||||||||||||||
2 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 27,9 | 27,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,0 | 92,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,5 | 3,9 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,7 | 88,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 75,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,3 | ||||||||||||||||||||
V. fejezet összesen: | 3 426,8 | 97,5 | 3 329,3 | 3 992,7 | 264,6 | 3 826,7 | ||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Bíróságok | 29 446,2 | 31 815,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 945,5 | 3 412,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 512,9 | 20 406,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 963,5 | 6 999,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 143,9 | 5 153,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 69,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37,1 | 1 176,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 483,9 | 803,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 313,6 | 108,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 138,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 993,2 | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 070,0 | 879,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 840,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 860,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 910,0 | |||||||||||||||||
F03.a | 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
VI. fejezet összesen: | 36 348,8 | 4 822,6 | 31 526,2 | 37 532,0 | 4 589,1 | 32 695,6 | |||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Ügyészségek | 13 909,7 | 14 535,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,5 | 70,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 565,5 | 8 663,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 907,1 | 3 097,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 509,5 | 1 312,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 31,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 895,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 529,5 | 237,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 243,0 | 250,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | 270,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 141,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 50,6 | 15,5 | 54,7 | 19,6 | ||||||||||||||
F03.b | 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 146,3 | 163,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | 17,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 94,7 | 115,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,2 | 40,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,4 | 24,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 974,0 | 722,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 830,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 017,0 | |||||||||||||||||
VIII. fejezet összesen: | 15 120,0 | 90,0 | 15 030,0 | 16 074,2 | 1 003,5 | 15 420,7 |
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
X. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 3 540,7 | 4 223,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | 183,3 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 042,8 | 2 627,2 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 701,3 | 854,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 790,7 | 845,8 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 37,8 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,6 | 1,1 | 4,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 235,9 | 4 488,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 509,1 | 1 256,4 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 556,2 | 575,2 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 197,0 | 205,7 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 499,6 | 2 218,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 8,9 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 456,4 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,7 | 1 608,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 115,0 | 88,6 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 505,6 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 645,8 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||||
F01.d | 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 93,9 | 153,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 306,2 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65,0 | 185,1 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | 54,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | 73,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 6,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,3 | |||||||||||||||||||
3 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 472,9 | 1 683,8 | |||||||||||||||||
1 | 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 34,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 800,2 | 857,7 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 288,4 | 295,7 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 337,4 | 439,4 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 69,8 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,0 | 13,5 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,5 | 6,5 | |||||||||||||||||
F01.b | 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 199,9 | 3 201,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 600,0 | 3 434,5 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 006,6 | 2 157,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 425,8 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 348,9 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 570,0 | 507,5 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 407,2 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 453,0 | |||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 504,0 | 2 184,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,0 | 1 899,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 155,0 | 436,4 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 637,9 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 273,0 | 7 127,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 202,0 | 576,3 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 652,4 | |||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 1 602,1 | 1 792,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 755,7 | 138,7 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 215,8 | 126,9 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,2 | 45,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 872,9 | 280,6 | ||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 237,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 160,7 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,9 | 156,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 106,6 | 149,9 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | |||||||||||||||||||
F12.c | 5 | Hírközlési Intézmények | 94,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 677,8 | 8 960,8 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 579,2 | 2 072,0 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 550,8 | 722,5 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 591,7 | 4 379,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,8 | 65,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 768,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 385,1 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,1 | 4,4 | ||||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 435,8 | 268,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 245,7 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 435,8 | |||||||||||||||||||
F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 228,1 | 228,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103,0 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 228,1 | |||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 236,9 | 236,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,2 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 236,9 | |||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 208,6 | 188,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,8 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 208,6 | |||||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
F01.b | 5 | Állami vagyonkezelési beruházások | 290,6 | 223,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,3 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 290,6 | |||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 134,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 204,9 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,1 | 14,1 | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | 4625,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 599,3 | 3 835,7 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | |||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Kulturális kiadványok | 740,0 | 724,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 740,0 | 55,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||||
F01.b | 4 | Költségvetési tájékoztató | 390,0 | 390,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,0 | 10,5 | ||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | 1 470,0 | 1 455,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 326,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 470,0 | 1 463,2 | ||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 292,6 | 294,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 219,7 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,9 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,3 | |||||||||||||||||||
F01.d | 8 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 200,0 | ||||||||||||||||||
F16 | 10 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||
F01.d | 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 128,7 | 122,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,3 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 95,8 | 102,3 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 40,3 | ||||||||||||||||||
F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 726,0 | 698,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 559,1 | 217,4 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,5 | |||||||||||||||||||
F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 991,7 | 909,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,7 | 196,8 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | |||||||||||||||||||
F13.b | 41 | Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 91,6 | 24,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,8 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,3 | 20,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,5 | |||||||||||||||||||
F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||||||
F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 84,6 | 84,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | 84,6 | ||||||||||||||||||
F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||
F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 20,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,5 | 24,9 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||||
F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 89,3 | 82,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,1 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,8 | 21,1 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||
F08.d | 59 | Taizé mozgalom támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 483,9 | 450,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,9 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 415,9 | 79,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||||
F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 489,5 | 159,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149,5 | 159,6 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | |||||||||||||||||||
F08.b | 63 | Millenáris Kht. támogatása | 1 400,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||||
F01.a | 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | 83,3 | 58,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,9 | 91,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | 93,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||||
F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||||
F12.c | 3 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 30 000,0 | 23 442,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 199,0 | 1 092,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 551,0 | 6 341,9 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 1 531,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 134,1 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,5 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 698,0 | 8 310,0 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 223,4 | |||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 454,1 | 261,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 454,1 | |||||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 67 353,0 | 14 980,7 | 52 372,3 | 63 998,3 | 26 824,8 | 54 530,2 | |||||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 563,4 | 620,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 15,2 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 310,8 | 308,7 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,6 | 108,1 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,9 | 102,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,2 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 322,1 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,1 | |||||||||||||||||||
10. cím összesen: | 577,3 | 13,9 | 563,4 | 908,6 | 360,2 | 620,2 | |||||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 5 132,8 | 6 101,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 83,7 | 62,4 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 892,6 | 3 285,9 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 025,1 | 1 147,6 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 895,9 | 870,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,1 | 159,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,2 | 130,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 105,6 | 52,3 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,5 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 471,7 | |||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,1 | 26,8 | ||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Információs Hivatal | 4 779,9 | 5 309,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,0 | 58,7 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 684,7 | 1 951,2 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 593,4 | 683,1 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 407,4 | 2 326,8 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 87,8 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | 76,9 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 202,8 | |||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||
F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 11 709,3 | 12 486,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 247,1 | 200,3 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 189,4 | 4 685,0 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 471,3 | 1 636,7 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 677,3 | 1 655,7 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,9 | 214,7 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 663,8 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 119,5 | 3 402,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 229,0 | 376,2 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 7,2 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 858,9 | |||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 26,5 | 25,3 | |||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | 1 378,0 | 552,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 496,4 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 378,0 | |||||||||||||||||||
11. cím összesen: | 23 456,8 | 456,8 | 23 000,0 | 24 989,9 | 1 059,0 | 24 449,5 | |||||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 84 651,0 | ||||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | ||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Különféle személyi kifizetések | 53 719,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 2 | Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||||||||
F16 | 3 | A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése | 14 000,0 | ||||||||||||||||||
23 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása | 35 200,0 | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai | 11 600,0 | ||||||||||||||||||
F12.a | 2 | Tőketartalék | 10 910,0 | ||||||||||||||||||
F01.b | 3 | A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete | 12 690,0 | ||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése | 44 100,0 | 44 100,0 | |||||||||||||||||
F08.c | 3 | MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 12 500,0 | ||||||||||||||||||
F08.c | 4 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 1 500,0 | ||||||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 260,0 | 222,7 | |||||||||||||||||
X. fejezet összesen: | 342 057,1 | 15 711,4 | 75 935,7 | 169 196,8 | 28 466,7 | 79 599,9 | |||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 142,9 | 8 946,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,1 | 994,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 003,2 | 2 426,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 693,0 | 675,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 804,0 | 2 187,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 293,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 061,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,8 | 6 112,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 253,2 | 429,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 669,7 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 130,2 | 1 227,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 738,6 | 786,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 257,5 | 266,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,6 | 116,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 70,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 3 | Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal | 601,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 419,9 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 657,3 | 6 428,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 553,2 | 822,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 949,7 | 3 996,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 066,7 | 1 389,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 928,0 | 1 235,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | 98,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 264,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,9 | 217,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 66,8 | 71,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 231,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 2 133,3 | 3 831,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,5 | 79,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 546,8 | 664,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,0 | 229,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 056,1 | 1 115,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166,6 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 164,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 814,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 116,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | 143,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 971,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 40,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 353,4 | 14 724,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 158,7 | 834,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 738,9 | 5 329,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 688,9 | 1 923,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 667,1 | 3 756,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 279,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 127,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 619,2 | 2 840,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 431,8 | 121,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 55,8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 76,8 | 64,9 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 20 684,2 | 23 665,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 447,0 | 1 569,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 590,2 | 13 854,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 591,8 | 4 713,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 657,2 | 5 199,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 68,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,0 | 392,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | 199,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 816,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 91,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 89,8 | 87,7 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 847,4 | 3 305,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224,0 | 135,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 834,7 | 2 053,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 670,9 | 738,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 478,6 | 508,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 35,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 125,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 18,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 14,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 726,9 | 4 619,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 212,9 | 102,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 391,1 | 2 500,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,2 | 907,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 627,2 | 783,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,3 | 30,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 388,7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 635,4 | 2 967,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 193,6 | 75,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 656,5 | 1 790,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 605,7 | 633,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 480,7 | 439,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 50,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 111,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 694,8 | 5 330,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 271,2 | 176,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 005,3 | 3 345,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 098,7 | 1 214,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 801,8 | 756,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,2 | 55,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 49,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 28,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,2 | 14,7 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 735,4 | 3 188,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202,2 | 106,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 739,3 | 1 915,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 637,7 | 652,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 508,2 | 523,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 2,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 156,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 30,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,0 | 66,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 111,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 31,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,2 | 18,9 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 818,4 | 3 260,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 179,2 | 130,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 790,4 | 2 012,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,2 | 703,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 464,6 | 527,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 32,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 22,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 635,1 | 3 013,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,0 | 177,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 708,7 | 1 917,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,2 | 685,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 469,5 | 503,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 14,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 35,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | 26,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,8 | 15,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 324,0 | 3 966,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 210,1 | 115,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 122,1 | 2 464,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 775,6 | 878,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 588,8 | 560,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | 39,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 33,0 | 91,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 57,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 19,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | 16,7 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 998,2 | 2 366,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,5 | 63,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 258,7 | 1 499,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 460,0 | 530,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 342,9 | 355,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 18,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 19,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 3,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,3 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 693,2 | 3 199,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,0 | 86,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 734,3 | 1 931,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,0 | 696,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 474,0 | 497,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 41,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 36,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 092,5 | 2 472,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 169,0 | 132,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 335,1 | 1 503,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 487,9 | 538,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 377,0 | 393,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | 25,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,0 | 68,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,7 | 15,5 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 755,0 | 2 066,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,5 | 45,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 133,0 | 1 256,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 413,7 | 444,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,6 | 338,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 649,0 | 6 417,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 328,9 | 229,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 593,8 | 4 008,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 312,7 | 1 431,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 988,0 | 1 096,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 3,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 58,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,0 | 82,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 34,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 849,3 | 3 402,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 208,2 | 119,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 787,3 | 1 968,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,3 | 707,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 562,4 | 617,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | 33,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 123,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 116,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 28,6 | 26,1 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 290,1 | 4 187,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 175,2 | 171,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 083,4 | 2 503,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 760,6 | 891,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 575,8 | 639,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 93,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 136,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 29,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 223,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,8 | 13,7 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 057,8 | 2 444,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 137,5 | 166,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 295,0 | 1 515,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,5 | 537,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 346,1 | 383,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 53,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 87,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,8 | 12,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 073,4 | 2 352,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,9 | 116,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 318,5 | 1 466,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 481,8 | 505,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 429,3 | 428,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 29,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,4 | 15,7 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 496,9 | 2 979,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 193,6 | 140,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 616,8 | 1 809,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,9 | 643,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 422,2 | 491,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,6 | 38,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 43,0 | 130,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,1 | 19,6 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 061,3 | 2 467,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 174,0 | 138,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 325,8 | 1 568,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 484,0 | 552,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 394,6 | 387,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 42,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,0 | 44,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,0 | 12,7 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 23 | Készenléti Rendőrség | 5 474,1 | 6 414,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 721,6 | 651,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 504,8 | 3 740,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 257,3 | 1 347,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 387,0 | 1 301,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,6 | 94,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 35,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 495,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 26,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,9 | 23,7 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 24 | Köztársasági Őrezred | 4 146,5 | 4 706,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,1 | 289,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 734,9 | 2 989,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 970,0 | 991,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 569,2 | 715,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 9,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 120,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 24,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 38,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 52,6 | 44,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 2 461,5 | 2 577,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 282,2 | 268,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 335,3 | 373,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,5 | 142,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 649,9 | 1 602,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 101,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 628,0 | 238,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 172,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Határőrség | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 5 687,3 | 6 954,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 328,7 | 1 594,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 484,6 | 576,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 236,4 | 1 498,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 209,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 285,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 622,8 | 1 584,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 265,8 | 914,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 323,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 46,4 | 45,6 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Határőr-igazgatóságok | 21 227,0 | 22 851,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 347,2 | 578,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 085,6 | 15 007,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 172,8 | 5 078,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 315,8 | 2 781,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 441,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 150,5 | 16,2 | |||||||||||||||||||||
F03.c | 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 5 899,0 | 7 545,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 207,6 | 1 361,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 133,1 | 3 842,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 102,9 | 1 357,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 983,7 | 2 061,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 167,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 17 821,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 720,9 | 2 806,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 164,5 | 117,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 439,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 379,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 54,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 42,2 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Duna Palota és Kiadó | 268,7 | 250,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 226,6 | 200,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 188,1 | 137,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,6 | 58,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,0 | 144,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,1 | 20,7 | |||||||||||||||||||||
F01.f | 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 18 769,7 | 22 812,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 805,3 | 2 999,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 269,3 | 1 173,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 457,9 | 425,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 551,1 | 8 984,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 263,7 | 3 458,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 115,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 883,6 | 7 843,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 149,4 | 562,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 108,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
F04.c | 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 010,9 | 1 417,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 144,7 | 214,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 586,4 | 698,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 211,1 | 220,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 249,8 | 323,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,5 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,8 | 122,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,4 | 6,7 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 517,8 | 935,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 844,2 | 2 480,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 053,6 | 1 253,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 411,7 | 438,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 672,0 | 1 244,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,6 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 146,1 | 117,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,1 | 1,3 | |||||||||||||||||||||
14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 225,6 | 3 095,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 219,7 | 1 825,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 131,2 | 1 219,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,0 | 442,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 219,1 | 1 686,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 329,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 1 248,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,4 | 309,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 229,4 | 877,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 235,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | 558,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 184,0 | 184,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 431,9 | 218,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 68,3 | 66,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,7 | 22,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,2 | 39,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 140,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,7 | 13,0 | |||||||||||||||||||||
18 | Oktatási igazgatóság | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Oktatási Igazgatóság | 143,2 | 367,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,2 | 46,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | 13,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 95,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 106,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,6 | 161,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,9 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
F04.b | 2 | Tanintézetek | 4 350,4 | 5 903,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 288,9 | 473,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 194,0 | 2 444,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 742,5 | 777,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 467,3 | 1 892,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 80,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 106,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 92,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 106,4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 641,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 144,5 | 197,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 203,2 | 381,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,9 | 146,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,9 | 47,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,9 | 354,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 60,0 | 218,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 60,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 4 534,0 | 482,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 534,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.c | 4 | Tűzvédelmi beruházások | 285,0 | 70,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | 2,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 818,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Gépjárműkorszerűsítési program | 100,0 | 51,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 108,9 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 32,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.c | 3 | Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 992,3 | 2 016,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 992,3 | 1 655,4 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 96,0 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Vagyonvédelmi bírság | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 994,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 994,5 | ||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Helyszíni bírság | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.c | 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 107,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 75,3 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | 18 128,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 672,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9 117,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 173,1 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 15 | Európai integrációs feladatok | 343,7 | 141,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 274,9 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | 269,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 114,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 27,6 | 26,1 | |||||||||||||||||||||
F02 | 16 | NATO Békepartnerségi Program | 19,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,7 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 23 | Választás, népszavazás | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
F04.c | 26 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 125,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 8 488,0 | 8 488,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 488,0 | 8 488,0 | |||||||||||||||||||||
F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 243,7 | 330,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,7 | 323,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 650,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 456,3 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 56 | Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei | 4 381,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 787,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 38,6 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | 54,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 8 | Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||||||||
F01.f | 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása | 16,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
11 | PHARE program | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | COP'97 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 315,1 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | COP'98 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 307,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 599,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 939,8 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | COP'99 | 2 052,4 | 809,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 488,0 | 575,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,0 | 594,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 695,6 | 718,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 667,0 | 734,2 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | COP'2000 | 713,2 | 713,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 756,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 323,9 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 1 040,0 | 940,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,0 | 832,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 080,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 947,7 | ||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | |||||||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 10 464,9 | 30 258,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 856,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 464,9 | 31 114,0 | |||||||||||||||||||||
F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 827,9 | 6 781,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 827,9 | 6 781,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 548,8 | 5 538,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 548,8 | 5 612,4 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 135,4 | 622,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 623,5 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 432,5 | 1 446,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,5 | 1 458,7 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 83,2 | 515,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,2 | 527,7 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 204,9 | 529,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,9 | 542,1 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 1 190,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 1 193,6 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 11,8 | 37,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | 37,3 | |||||||||||||||||||||
F03.c | 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 16 | Fejezeti tartalék | 173,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 173,5 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 17 | ,,Segítsünk az árvízkárosultakon!” | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 182,6 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 18 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | 74,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 19 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalékalapja | 40,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 21 | 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítés | 120,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,1 | ||||||||||||||||||||||
1–19. cím összesen: | 247 817,9 | 36 109,5 | 211 708,4 | 339 148,8 | 63 266,0 | 293 205,6 | ||||||||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Községek általános feladatai | 1 618,5 | 1 618,5 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 2 143,0 | 2 143,0 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 708,7 | 694,7 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 595,0 | 1 579,1 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 892,0 | 3 882,5 | ||||||||||||||||||||
F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 322,9 | 3 322,9 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 673,3 | 3 656,0 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 172,0 | 1 157,6 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 189,8 | 188,4 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 2 942,1 | 2 947,3 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 772,5 | 770,9 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 18 | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 66,7 | 61,6 | ||||||||||||||||||||
F04.a | 19 | Óvodai neveléshez | 38 675,8 | 38 624,3 | ||||||||||||||||||||
F04.a | 20 | Iskolai oktatáshoz | 175 670,2 | 174 832,5 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 13 912,1 | 13 917,3 | ||||||||||||||||||||
F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 303,4 | 7 272,5 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 16 114,7 | 15 939,7 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 31 091,2 | 31 240,0 | ||||||||||||||||||||
F08.a | 27 | Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 632,8 | ||||||||||||||||||||
F07 | 2 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||
F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 482,6 | ||||||||||||||||||||
F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 6 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 200,0 | 17,9 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 845,0 | 829,3 | ||||||||||||||||||||
F08.a | 8 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||||||||
F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 320,0 | 320,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||
F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 060,5 | 1 545,1 | ||||||||||||||||||||
F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 14 | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | 242,9 | ||||||||||||||||||||
F14 | 15 | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 773,2 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 16 | Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása | 2 076,7 | |||||||||||||||||||||
F07 | 17 | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 836,3 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 18 | Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 466,6 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 19 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetmény- rendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 5 652,3 | |||||||||||||||||||||
F03.c | 20 | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai lletményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 1 754,6 | |||||||||||||||||||||
F06.f | 21 | Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | 362,7 | |||||||||||||||||||||
F06.f | 22 | A közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéssel összefüggő, a helyi önkormányzati körben felmerült támogatás | 1 998,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 10 500,0 | 13 616,6 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 59,1 | ||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 1 444,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 479,2 | 3 479,2 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti támogatása | 164,0 | 164,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Színházak pályázati támogatása | 365,0 | 365,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 300,1 | 2 295,8 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 019,5 | 2 006,9 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 324,8 | 3 284,7 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 184,4 | 5 184,4 | ||||||||||||||||||||
F04.a | 5 | Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 348,8 | 196,6 | ||||||||||||||||||||
F08.a | 6 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 639,4 | 1 635,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 52 914,5 | 41 513,9 | ||||||||||||||||||||
F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 10 488,2 | 5 904,3 | ||||||||||||||||||||
F03.c | 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||||||||
F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 317,2 | 187,5 | ||||||||||||||||||||
F16 | 6 | Címzett és céltámogatások | 67 300,0 | 68 767,3 | ||||||||||||||||||||
F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 9 818,4 | ||||||||||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 477,4 | ||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 379,9 | ||||||||||||||||||||
9 | Egyéb központi költségvetésből származó támogatások | |||||||||||||||||||||||
F03.c | 1 | Céltartalék a helyi önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a távolléti díj fedezetére | 4 696,5 | |||||||||||||||||||||
23. cím összesen: | 506 338,7 | 508 904,2 | ||||||||||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 754 156,6 | 36 109,5 | 211 708,4 | 848 053,0 | 63 266,0 | 293 205,6 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 306,9 | 7 813,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 590,5 | 981,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 517,7 | 3 314,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 833,4 | 1 135,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 990,3 | 1 933,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 237,5 | |||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 240,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 514,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 99,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 44,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 635,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 993,1 | 1 819,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,5 | 264,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 607,0 | 800,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,9 | 266,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 238,7 | 245,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 490,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,3 | 3,2 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 3 896,8 | 5 986,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 156,2 | 12 318,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 398,0 | 6 703,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 056,8 | 2 102,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 952,3 | 6 936,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 82,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 612,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 418,0 | 2 064,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 388,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,6 | 16,7 | |||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 920,1 | 2 498,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 744,8 | 4 227,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 054,4 | 2 475,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 746,9 | 855,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 741,6 | 2 242,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 526,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 927,0 | 803,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 68,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 12,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,2 | 9,6 | |||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 071,8 | 6 984,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 052,6 | 692,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 896,9 | 3 296,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 029,4 | 1 113,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 003,1 | 2 121,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 74,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 147,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,0 | 265,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 195,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 476,0 | 2 098,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 925,9 | 1 039,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 081,1 | 1 526,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 399,1 | 518,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,7 | 737,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 62,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 324,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,5 | 6,2 | |||||||||||||||||||||
F13.a | 6 | Területi Főépítészi Irodák | 237,9 | 284,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87,5 | 118,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | 40,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,5 | 99,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 17,3 | |||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 8 110,4 | 11 858,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 421,3 | 5 441,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 263,2 | 7 243,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 128,9 | 2 619,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 859,6 | 4 990,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 45,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 588,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | 1 414,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,0 | 219,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 271,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,6 | 4,6 | |||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 433,5 | 2 133,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 256,4 | 3 699,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 409,1 | 1 852,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,9 | 673,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 476,8 | 2 521,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 132,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 181,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 581,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 115,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 49,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 678,6 | 720,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 255,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 204,6 | 297,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,7 | 107,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,5 | 309,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 175,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,3 | 187,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 0,7 | |||||||||||||||||||||
F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 288,2 | 4 271,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 980,8 | 1 533,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 343,4 | 1 808,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,5 | 646,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 552,7 | 1 846,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,4 | 14,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 49,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 605,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 1 105,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 256,0 | 368,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 246,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 431,8 | 505,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,5 | 117,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 154,7 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,4 | 67,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,2 | 171,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 52,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,0 | 69,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 37,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 2 084,6 | 3 807,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 888,9 | 2 381,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 538,3 | 1 742,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 574,6 | 611,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 589,5 | 2 009,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 290,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 1 140,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,0 | 384,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 109,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,1 | 9,1 | |||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 95,3 | |||||||||||||||||||||
F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 403,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 375,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | ||||||||||||||||||||||
F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 20,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||
F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 3 462,9 | 2 585,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 305,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 167,9 | 214,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 916,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 793,0 | 1 315,9 | |||||||||||||||||||||
F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 44,0 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | 1,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 536,0 | 264,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | 386,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||||
F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 442,0 | 442,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 442,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 442,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 44,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||||||||
36 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 639,0 | 639,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 637,7 | |||||||||||||||||||||
F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 592,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 585,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 409,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 410,3 | ||||||||||||||||||||||
37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 301,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||||||||
38 | PHARE CBC program | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 908,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 161,1 | ||||||||||||||||||||||
F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 151,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 339,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 359,2 | ||||||||||||||||||||||
F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 504,0 | 504,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 504,0 | 504,0 | |||||||||||||||||||||
F13.a | 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||||||||
F11 | 40 | Építésügyi célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 436,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 337,0 | |||||||||||||||||||||
F13.a | 41 | Területi információs rendszer működtetése | 78,3 | 78,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 71,8 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 695,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 288,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 660,9 | |||||||||||||||||||||
F07 | 43 | Terület- és településrendezési célfeladat | 195,8 | 195,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,8 | 92,7 | |||||||||||||||||||||
F10 | 44 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) | 405,0 | 151,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,0 | 4,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 564,0 | 456,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 513,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 45 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) | 485,0 | 428,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,0 | 7,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 317,0 | 378,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 881,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 290,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 46 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) | 376,0 | 308,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 490,0 | 344,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 866,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 47 | Minőségtanúsítás, élelmiszeripari szerkezetváltozás (HU 9806-04) | 184,0 | 117,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,0 | 395,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 403,0 | 259,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 688,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 219,9 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 48 | Vidékfejlesztés-agrárkörnyezetvédelem intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-05) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | 17,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,0 | 178,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 179,1 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 49 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) | 92,0 | 89,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 3,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 181,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 217,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 181,9 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 50 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) | 397,0 | 142,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 141,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 897,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 51 | Állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) | 647,0 | 569,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 95,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 772,0 | ||||||||||||||||||||||
F13.a | 52 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 854,0 | 1 659,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | 94,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 243,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
F13.a | 53 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | 1 065,0 | 1 065,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 180,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 488,1 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 57 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 58 | Központi beruházási maradványok rendezése | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 239,5 | ||||||||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 67 222,1 | 55 645,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 325,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 900,0 | 68,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68 122,1 | 55 495,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 213,2 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 6 000,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 000,0 | 5 557,7 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 452,0 | 1 452,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 452,0 | 1 456,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 4 430,0 | 5 042,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 430,0 | 4 778,9 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 129,7 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 800,0 | 2 210,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 969,5 | |||||||||||||||||||||
F10 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 215,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 966,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 184,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 212,2 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 650,0 | 693,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 530,8 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 360,0 | 280,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 263,4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 17 068,5 | 16 370,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 111,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 740,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 623,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 88,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 876,5 | 5 934,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 309,4 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 2 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 245,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 625,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 611,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 649,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 643,3 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 4 500,0 | 3 993,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 353,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 500,0 | 172,4 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Agrárlogisztika | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Állatkár-térítés | 1 487,0 | 1 487,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 487,0 | 716,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | |||||||||||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 203 734,0 | 46 299,9 | 157 434,1 | 179 682,6 | 48 813,1 | 157 983,7 | |||||||||||||||||||
11 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Piacra jutási támogatás | 37 735,5 | 32 565,7 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 274,4 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 68 470,3 | 86 589,4 | |||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 324,1 | 292,3 | |||||||||||||||||||||
11. cím összesen: | 106 529,9 | 119 447,4 | 274,4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 100,0 | 3 659,7 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 152,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Földvédelmi járulék | 1 790,0 | 2 193,2 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 10,0 | 17,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 210,4 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 5,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 158,6 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Halvédelmi bírság | 30,0 | 16,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami vadászjegyek díja | 370,0 | 357,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 30,0 | 71,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 160,0 | 180,9 | |||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 44,3 | |||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Vadvédelmi bírság | 60,0 | 40,5 | |||||||||||||||||||||
F13.a | 8 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 592,0 | |||||||||||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 31 0263,9 | 53 599,9 | 15 7434,1 | 299130,0 | 5 7796,4 | 15 7983,7 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 12 644,2 | 6 269,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 139,1 | 2 391,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 010,3 | 742,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 497,4 | 1 548,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 526,7 | 249,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,7 | 397,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 275,0 | 826,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,8 | 14,7 | |||||||||||||||||||||
F02 | 2 | HM hivatalai | 4 299,5 | 10 406,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 623,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 835,8 | 1 494,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 548,8 | 432,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 447,4 | 2 355,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,7 | 7 093,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 516,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,8 | 532,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,7 | 16,5 | |||||||||||||||||||||
F02 | 3 | HM háttérintézményei | 32 067,7 | 34 247,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 596,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 752,0 | 3 532,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 188,4 | 1 241,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 303,0 | 21 107,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | 47,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 510,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 478,9 | 4 607,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5 003,0 | 4 307,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 348,9 | 368,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||||||||
F02 | 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 91 045,8 | 92 497,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 010,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 086,1 | 23 529,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 080,6 | 7 302,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38 549,0 | 42 428,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,1 | 1 007,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22 878,2 | 10 703,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 609,8 | 4 704,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 223,4 | 170,2 | |||||||||||||||||||||
F02 | 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 27 851,4 | 22 954,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 172,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 972,9 | 13 953,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 659,2 | 4 292,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 172,8 | 4 354,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | 91,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,4 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,1 | 18,2 | |||||||||||||||||||||
F02 | 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 19 591,9 | 19 049,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 387,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 657,5 | 11 936,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 226,1 | 4 110,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 635,5 | 2 848,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | 94,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,3 | 15,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||||||||
F02 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 457,5 | 9 496,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 290,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 482,1 | 4 358,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 456,4 | 1 328,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 658,0 | 2 947,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 18,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 824,0 | 848,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 24,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,9 | 23,9 | |||||||||||||||||||||
F02 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 619,3 | 1 814,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 969,8 | 1 032,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 313,5 | 353,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245,0 | 328,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 5,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,0 | 126,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 9 229,0 | 8 484,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 331,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 439,4 | 4 003,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 361,5 | 1 281,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 895,1 | 2 618,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 23,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 106,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 526,0 | 649,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 349,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,7 | |||||||||||||||||||||
F03.a | 5 | MH Katonai Ügyészségek | 642,3 | 713,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 442,1 | 483,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,5 | 164,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,4 | 59,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 075,0 | 6 808,3 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 075,0 | 6 808,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 360,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 388,4 | 3 569,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 822,6 | 1 305,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 852,7 | 4 042,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 1 177,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
F12.c | 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 189,8 | 220,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 84,2 | 104,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,6 | 35,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,8 | 52,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 36,3 | |||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | 134,0 | |||||||||||||||||||||
F02 | 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 3 750,0 | 4 800,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1 000,0 | 1 700,0 | |||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 2 750,0 | 3 100,0 | |||||||||||||||||||||
F02 | 6 | Katonai védelmi beruházások | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Társadalmi szervek támogatása | 22,1 | 22,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | 22,1 | |||||||||||||||||||||
F12.c | 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 496,8 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 14 | Orosz haditechnikai szállítások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 15 | IFOR-kártérítés | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 24 | Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez | 1 196,8 | 1 189,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 196,8 | 1 154,6 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 740,0 | 1 980,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 740,0 | 1 980,1 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 3,2 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | 10,3 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 719,4 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 719,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 719,4 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 11 790,0 | 11 780,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 790,0 | 11 780,5 | |||||||||||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 235 965,5 | 235 965,5 | 242 135,6 | 15 619,9 | 237 313,2 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Címnév | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 2 412,8 | 2 654,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 344,7 | 622,8 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 008,8 | 1 126,4 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 331,3 | 385,3 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 136,8 | 1 098,4 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 163,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,0 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,5 | 167,8 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 11,8 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 224,4 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,3 | 11,3 | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 398,0 | 429,8 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | 128,6 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | 44,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,8 | 102,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,3 | 40,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 14,6 | ||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Szakértői Intézetek | 893,3 | 1 136,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,5 | 40,8 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 556,2 | 615,9 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,6 | 209,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,0 | 186,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 107,4 | |||||||||||||||||||
F03.d | 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 19 841,4 | 25 956,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 886,9 | 1 981,3 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 920,3 | 10 483,6 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 963,7 | 3 642,2 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 021,8 | 7 956,8 | ||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 064,0 | 2 678,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 364,5 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 937,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 275,2 | 292,2 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 295,4 | |||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 88,3 | 99,4 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 906,5 | 1 478,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 563,5 | 582,8 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,7 | 224,9 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 073,2 | 738,7 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,1 | 27,9 | ||||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 199,5 | 25,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,8 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 199,5 | |||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 106,6 | 4,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 106,6 | |||||||||||||||||||
F03.d | 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 2 665,6 | 649,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,6 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 665,6 | |||||||||||||||||||
F16 | 5 | Központi beruházások maradványa | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 1,5 | |||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||||
F03.d | 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 492,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | |||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 142,9 | 182,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,9 | 154,6 | ||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 53,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 53,5 | ||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | 200,0 | 400,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,8 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200,0 | 332,9 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||||
F04.a | 6 | Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása | 721,0 | ||||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||||||
4 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Görög Országos Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 21,2 | ||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 63,3 | 63,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,3 | 63,3 | ||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 125,8 | 125,8 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,8 | 125,8 | ||||||||||||||||||
F01.a | 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 33,5 | 33,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,5 | 33,5 | ||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 171,2 | 171,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,2 | 171,2 | ||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 21,2 | ||||||||||||||||||
F01.a | 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 21,2 | ||||||||||||||||||
F01.a | 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 64,0 | 64,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||||||||
F01.a | 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||
F01.a | 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 31,1 | 31,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||
F01.a | 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 16,1 | 16,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,1 | 16,1 | ||||||||||||||||||
F01.a | 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 16,1 | 16,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,1 | 16,1 | ||||||||||||||||||
F01.a | 5 | EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 211,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,9 | |||||||||||||||||||
F16 | 2 | ÁFA elszámolása 2000. évi PHARE támogatás maradványa | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,2 | |||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 33 217,0 | 2 274,1 | 30 942,9 | 37 409,3 | 3 472,2 | 35 285,2 | |||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | 3 261,8 | 3 577,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 271,4 | 434,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 559,2 | 1 772,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 527,5 | 608,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 331,3 | 1 394,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,6 | 139,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 53,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 137,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | GM Gazdasági igazgatóság | 602,4 | 667,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 771,9 | 987,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 174,9 | 180,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,2 | 65,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 739,6 | 980,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,3 | 253,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,0 | 375,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,4 | 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 132,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 35,0 | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,4 | 26,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,3 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,3 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | GM Engedélyezési Közigazgatási Hivatala | 596,3 | 636,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,0 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,0 | 284,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 100,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 233,8 | 218,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,4 | 66,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 35,4 | 42,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,1 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28,2 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,5 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,7 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F09 | 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 409,2 | 1 153,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 389,5 | 423,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,7 | 144,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 786,0 | 591,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 4,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F05.a | 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 48,6 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,5 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,0 | 37,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,5 | 36,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 24,0 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,7 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,4 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 728,3 | 804,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 572,4 | 651,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 297,9 | 358,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,3 | 128,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,5 | 842,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 101,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | 323,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 56,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 11 | Foglalkoztatási Hivatal | 49,6 | 96,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 608,3 | 1 000,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 313,2 | 350,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,3 | 124,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 221,9 | 458,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | 433,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,2 | 395,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 397,2 | 401,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31,5 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 314,5 | 315,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 18,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 834,5 | 888,9 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 247,8 | 683,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 519,3 | 634,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,3 | 223,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 141,0 | 690,7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,8 | 92,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,9 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 54,7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 500,9 | 584,2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,0 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 299,9 | 365,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,2 | 126,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,8 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 978,3 | 989,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 371,4 | 367,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,9 | 117,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 407,5 | 464,2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | 2,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaügyi Központok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 696,3 | 13 681,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 565,4 | 6 853,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 040,9 | 2 461,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 075,6 | 3 665,1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 759,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 407,0 | 1 268,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 340,0 | 968,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,0 | 77,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 709,3 | 3 022,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 737,6 | 944,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 271,6 | 336,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 109,1 | 1 327,2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 465,0 | 399,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 44,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 6,6 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 847,0 | 2 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 711,6 | 845,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 239,1 | 295,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 339,2 | 582,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 383,3 | 249,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 173,8 | 72,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 357,0 | 386,6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 016,3 | 1 023,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 402,1 | 410,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 145,3 | 143,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 535,9 | 549,9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 123,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 600,0 | 3 122,6 | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 123,0 | 64,8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 123,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Földmérés és térképészet beruházásai | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 118,1 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 135,5 | 135,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,5 | 70,1 | ||||||||||||||||||||||||||
F16 | 6 | Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
F07 | 7 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 9 000,0 | 12 800,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 000,0 | 676,0 | ||||||||||||||||||||||||||
F07 | 8 | Lakóépületek energia megtakarítási programja | 3 000,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzat | 29 159,5 | 28 902,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 159,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 550,0 | 1 426,6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 394,0 | 3 921,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21 465,5 | 9 542,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 900,0 | 1 713,5 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | ,,Hannover 2000” | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 81,6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 516,6 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Turisztikai célelőirányzat | 29 878,5 | 30 091,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 232,2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 000,0 | 486,3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 299,6 | 7 239,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 578,9 | 1 952,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 64,1 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.a | 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 17 225,2 | 15 516,7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 679,2 | 331,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 532,3 | 270,3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 667,7 | 1 133,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 503,0 | 302,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 207,4 | 2 790,5 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.a | 7 | Regionális gazdaságépítési célelőirányzat | 5 000,0 | 6 770,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 468,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 000,0 | 4 671,7 | ||||||||||||||||||||||||||
F02 | 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | 193,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | 193,3 | ||||||||||||||||||||||||||
F01.c | 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 230,8 | 1 230,8 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 230,8 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | EU SAVE II program | 44,5 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.a | 7 | Notifikációs központ kialakítása HU-9703 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 8 | Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | OFE EU segélyprogram 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program | 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 695,6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 695,6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 112,5 | 112,5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,8 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,3 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 215,0 | 97,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 215,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,1 | |||||||||||||||||||||||||||
F01.b | 12 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 13 | Munkahelyi egészség és biztonság HU-00-06-01 PHARE program társfinanszírozása | 30,6 | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||||
F09 | 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 487,5 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 17 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek (HU-980401-01) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 43,4 | 43,4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | 102,9 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Békéltető testületek támogatása | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 67,7 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 374,0 | 3 374,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 505,6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 124,0 | 762,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2 000,0 | 459,9 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 18 | Polgári szolgálat | 300,0 | 770,7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 763,2 | ||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 19 | Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaerőpiaci szervezetek működési tartaléka | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 21 | EU integrációra való felkészülés | 81,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
F02 | 22 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | 173,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,0 | |||||||||||||||||||||||||||
F13.b | 24 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,0 | 77,0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 77,0 | ||||||||||||||||||||||||||
F16 | 25 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványelvonása miatti technikai ÁHT-T | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 137 595,9 | 31 014,7 | 106 581,2 | 81 711,9 | 36 743,8 | 108 814,5 | |||||||||||||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 4 100,0 | 3 842,5 | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Turisztikai hozzájárulás | 4 475,0 | 5 028,0 | |||||||||||||||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 137 595,9 | 39 589,7 | 106 581,2 | 81 711,9 | 45 614,3 | 108 814,5 | |||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 3 244,8 | 4 226,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | 735,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 001,2 | 1 380,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 350,8 | 484,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 747,5 | 2 152,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 815,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 1 096,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 966,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 16,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 649,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 791,3 | 909,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,4 | 981,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 495,7 | 580,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,5 | 202,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 610,9 | 738,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 129,2 | 158,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,8 | 175,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 66,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 176,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Háttérintézmények | 11,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 797,1 | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 495,6 | 505,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,5 | 181,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 078,5 | 1 321,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,5 | 161,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 512,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 400,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 348,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 776,8 | 2 577,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 408,7 | 2 020,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 852,9 | 1 183,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,9 | 419,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 894,5 | 1 999,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 6,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 419,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,1 | 2 724,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 282,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 342,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 3 145,6 | 4 438,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 294,8 | 1 732,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 803,3 | 2 503,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 658,0 | 892,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 855,6 | 1 646,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | 176,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 911,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 620,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 65,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 755,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | 7,3 | 6,1 | |||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | 129,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 349,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 215,0 | 215,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 215,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | 41,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 53,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Alföld program | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,1 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Rajka–Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 230,0 | 184,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 241,7 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | 15,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 800,0 | 655,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 821,3 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 10 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | ||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Környezetvédelmi szakmai programok támogatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 18 | Energia Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||
F16 | 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 24 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 12,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 30 450,4 | 28 025,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | 166,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 500,0 | 12 931,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 990,4 | 15 561,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3 000,0 | 1 162,5 | |||||||||||||||||||||
5 | EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | 177,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,8 | 28,9 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | 121,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,7 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9807) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 325,0 | 398,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 346,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 586,0 | 1 681,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 511,0 | 1 716,4 | |||||||||||||||||||||
5 | ISPA segélyprogram | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | 630,0 | 311,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 554,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 184,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 357,7 | 169,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 578,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 935,8 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 1 141,7 | |||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó–Bódva ISPA projektek kidolgozásához | 26,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 110,0 | 12,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 61,0 | |||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9911) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 242,0 | 433,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 157,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 970,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 212,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 10 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9903) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 11 | ANP hulladékgazdálkodási intézményrendszerének fejlesztése | 200,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 12 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 310,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 149,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 41,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||||||||
1–8. cím összesen: | 53 756,9 | 9 862,5 | 43 894,4 | 59 303,3 | 16 009,7 | 43 468,6 | ||||||||||||||||||
9 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 2 645,0 | 1 219,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Bírságok | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Légszennyezési bírság | 870,0 | 666,7 | ||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Szennyvízbírságok | 260,0 | 247,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Veszélyes hulladék bírság | 100,0 | 63,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 25,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 10,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 2 614,0 | 3 109,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 4 667,0 | 5 190,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 352,0 | 1 371,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Akkumulátorok termékdíja | 1 141,0 | 1 076,4 | ||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Kenőolajok termékdíja | 7 162,0 | 5 752,7 | ||||||||||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 53 756,9 | 30 713,5 | 43 894,4 | 59 303,3 | 34 732,9 | 43 468,6 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 1 582,4 | 3 402,8 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 269,8 | 5 437,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 876,6 | 1 211,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 331,5 | 400,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 629,1 | 2 356,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 138,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 220,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 93,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 212,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 321,7 | |||||||||||||||||||||
F12.d | 2 | Közlekedési Felügyeletek | 768,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13 772,5 | 14 793,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 721,0 | 5 293,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 669,0 | 1 798,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 589,0 | 5 271,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 215,0 | 1 481,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 53,4 | 235,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 442,0 | 1 560,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 162,0 | 172,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 339,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,0 | 10,1 | 231,9 | 222,6 | ||||||||||||||||||
F12.a | 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 7 787,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 902,1 | 945,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 303,0 | 296,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,1 | 100,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 5 101,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 101,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 229,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 55,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 861,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||
F12.d | 5 | Légügyi Igazgatóság | 141,2 | 164,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 139,8 | 194,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 132,2 | 165,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,9 | 57,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,9 | 135,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 24,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||||||||||||||
F12.d | 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33 639,0 | 34 603,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 109,3 | 7 530,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 405,7 | 2 403,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 404,0 | 13 811,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 4 620,1 | ||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 500,0 | 248,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,0 | 1 479,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 000,0 | 5 596,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 500,0 | 1 199,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 2 500,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 945,0 | 19,5 | 342,0 | |||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 5 977,4 | 33 272,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 434,2 | 10 388,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 742,0 | 7 591,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 812,7 | 2 734,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 005,7 | 14 706,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 305,0 | ||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 439,6 | 5 170,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 176,0 | 1 374,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,0 | 346,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,0 | 6,4 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 22 129,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 21,7 | 19,8 | |||||||||||||||||||
F05.a | 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 80,5 | 350,8 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 45,9 | 53,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | 19,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,6 | 29,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 289,1 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 34,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 064,2 | 6 181,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 202,1 | 2 331,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 844,9 | 900,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 948,5 | 2 886,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 111,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 130,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 42,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,2 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Közlekedési Múzeum | 195,1 | 288,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | 56,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117,8 | 130,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47,6 | 48,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,8 | 70,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 6,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 115,1 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | 84,9 | 87,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | 11,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | 4,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | 20,1 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 51,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Postai épületrekonstrukció | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 278,6 | ||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 000,0 | 561,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 000,0 | 517,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 300,0 | 35,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 3 000,0 | 79,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 681,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 900,0 | 202,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 341,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 900,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 600,0 | 46,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 100,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 100,0 | |||||||||||||||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | ||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 260,0 | 19,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Vízbázisvédelem | 1 900,0 | 183,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Vízrajz | 410,0 | 21,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 410,0 | |||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 800,0 | 180,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||||||
9 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||||||||||
F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 519,1 | ||||||||||||||||||||
F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 260,8 | ||||||||||||||||||||
F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||||||||
F12.b | 10 | Vasúthálózat fejlesztése | 17 000,0 | 14 962,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 17 000,0 | 16 443,3 | ||||||||||||||||||||
11 | VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése | ||||||||||||||||||||||
F12.a | 1 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 007,0 | 3 007,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 007,0 | 3 129,6 | ||||||||||||||||||||
F12.a | 2 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||||||
F14 | 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 153,7 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 13 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 600,0 | 316,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||
F12.b | 14 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 166,3 | ||||||||||||||||||||
F12.d | 16 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,9 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 205,9 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 17 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 100,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 19 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 688,0 | 656,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 970,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 688,0 | |||||||||||||||||||||
F12.b | 20 | Szlovén vasúti átmenet építése | 5 800,0 | 5 800,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 800,0 | 5 414,1 | ||||||||||||||||||||
F12.a | 21 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 22 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 435,0 | 632,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 452,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 435,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 23 | A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 24 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,7 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 25 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 250,0 | 14,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 26 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 27 | 34. számú főút Tiszaigar települést elkerülő szakasza | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 28 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 1 400,0 | 578,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 29 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 30 | Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai | 52,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 31 | 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I–II. ütem | 800,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 41 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 850,0 | 306,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 230,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||||||
43 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 400,0 | 183,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Folyó- és tószabályozás | 600,0 | 18,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 850,0 | 42,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Dombvidéki vízrendezés | 400,0 | 12,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Síkvidéki vízrendezés | 1 300,0 | 115,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 200,0 | 10,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | 1,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 100,0 | 0,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 44 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 50,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 45 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 50,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 46 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 50,9 | ||||||||||||||||||||
F14 | 47 | Demecser nagyközség gesztorságában hét település szennyvíztisztíztó telep beruházása | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,6 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 500,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 154,4 | |||||||||||||||||||||
F02 | 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | |||||||||||||||||||||
F12.d | 7 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,0 | |||||||||||||||||||||
F12.d | 8 | Kutatási feladatok | 410,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,7 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 12 | EU integrációs feladatok | 320,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,9 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 13 | Informatikai eszközfenntartás | 90,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||
F02 | 16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 18 | ENSZ vasúti project költségei | 5,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 19 | NATO tagságból adódó feladatok | 40,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,7 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 506,0 | 621,5 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 662,7 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 30 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 31 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 50,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 32 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 60,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||||||||||
F02 | 35 | A KöViM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 5,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 36 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||||||
F04.c | 37 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 10,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 38 | Műszaki szabályozási feladatok | 20,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||||||
F15 | 39 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 60,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 84,5 | ||||||||||||||||||||
F14 | 40 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 41 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 45 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 30,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 46 | Duna–Tisza közi homokhátság monitorjának működtetése | 30,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 47 | Ráckevei-Soroksári Duna-ág fenntartási költségei | 80,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 48 | Tisza tó fenntartása | 80,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 49 | Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény | 8,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 50 | Esztergom–Sturovo közötti Duna-híd újjáépítése (HU 9908-01) | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | 1 281,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 345,0 | 1 281,8 | ||||||||||||||||||||
F12.b | 51 | Budapest–Ferencváros–Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908-02) | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 497,0 | 3 799,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 497,0 | 3 799,2 | ||||||||||||||||||||
F14 | 52 | Észak-budapesti szennyvíztisztítómű folyadékfázis (HU 9811) | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 873,6 | 2 744,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 873,6 | 2 744,0 | ||||||||||||||||||||
F14 | 53 | Vízügyi szektor ISPA segély | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 869,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 869,0 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 54 | Közúti szektor ISPA segély | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 380,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 380,0 | |||||||||||||||||||||
F12.b | 55 | Vasúti szektor ISPA segély | 2 013,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 336,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 336,0 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 56 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 185,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 640,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||||||
F01.f | 57 | ISPA projektek előkészítése (HU 9903 sz. PHARE program) | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,3 | |||||||||||||||||||||
F12.a | 60 | Technikai segítségnyújtás az útburkolat-megerősítési projekthez | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,7 | |||||||||||||||||||||
F12.c | 61 | Magyar Posta Rt. tőkejuttatása informatikai hálózat kiépítésére | 400,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||||||
F12.b | 62 | Technikai segítségnyújtás a vasúti projektek tenderhez | 11,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,6 | |||||||||||||||||||||
F12.b | 63 | Technikai segítségnyújtás a Budapest–Szolnok–Lőkösháza vonal rehabilitációhoz | 13,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,5 | |||||||||||||||||||||
F14 | 66 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | 150,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Központi kezelésű felújítások | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | KöViM központi épületének felújítása | 98,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 98,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 35,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | OVF siófoki üdülőjének felújítása | 25,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | |||||||||||||||||||||
6 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | ||||||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 62 550,0 | 59 489,5 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 1 575,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24 670,0 | 30 046,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 2 568,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19 280,0 | 16 286,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 200,0 | 17 301,3 | ||||||||||||||||||||
7 | Vízügyi célelőirányzat | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Vízügyi alapfeladatok | 5 900,0 | 6 792,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 495,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 050,0 | 3 989,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 700,0 | 3 055,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 557,6 | 1 500,0 | ||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 180,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | |||||||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 220 565,4 | 88 152,8 | 132 412,6 | 244 367,3 | 97 799,8 | 146 468,8 | |||||||||||||||||
15 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||||||
F12.a | 2 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 13 400,0 | 12 339,5 | |||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 150,0 | 53,0 | |||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Vízkészletjárulék | 5 750,0 | 6 739,1 | |||||||||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 220 565,4 | 107 452,8 | 132 412,6 | 244 367,3 | 116 931,4 | 146 468,8 | |||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Külügyminisztérium igazgatása | 4 308,4 | 5 235,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,7 | 907,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 349,0 | 3 003,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 831,3 | 1 047,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 802,0 | 1 551,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 264,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,2 | 305,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | 38,4 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 26,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||||||
F01.c | 2 | Külképviseletek | 6 113,2 | 4 277,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 501,9 | 2 243,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 208,4 | 2 333,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 883,6 | 831,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 502,2 | 1 909,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 16,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 168,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 370,0 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | KüM Jóléti Intézményei | 19,1 | 19,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 59,8 | 63,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | 21,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,7 | 54,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 6,3 | |||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 422,1 | 3 648,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 181,0 | 232,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,8 | 81,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,8 | 266,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 411,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 702,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,0 | 49,9 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 846,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 348,0 | 348,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 348,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | EU Kommunikációs stratégia | 609,9 | 609,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,1 | 7,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 173,7 | 95,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 412,7 | 125,6 | |||||||||||||||||||
F01.c | 2 | EU integrációs képzés | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | 0,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||
F01.c | 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | 3,8 | |||||||||||||||||||
F01.c | 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,7 | 111,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 5,6 | |||||||||||||||||||
F01.c | 3 | NATO Békepartnerség | 30,2 | 30,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,1 | 18,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | 0,8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Dologi kiadások | 26,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 18,1 | |||||||||||||||||||
F01.c | 5 | 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 34,6 | 34,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24,8 | 12,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Nemzetközi tagdíjak | 2 621,9 | 2 621,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 621,9 | 1 858,7 | |||||||||||||||||||
F01.c | 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 117,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 110,7 | |||||||||||||||||||
F01.c | 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 9 | Állami Protokoll kiadásai | 216,3 | 716,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 13,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | 31,6 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195,3 | 730,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 73,5 | 83,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,3 | 22,6 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | 49,5 | |||||||||||||||||||
11 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Kisebbségi koordinációs keret | 241,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,3 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,3 | 6,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Kisebbségekért Díj | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 6,9 | |||||||||||||||||||
F01.f | 6 | A Református Világszövetség európai naggyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása | 250,0 | |||||||||||||||||||
F01.a | 7 | ,,Magyarország 2000” tanácskozás | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,6 | ||||||||||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 546,0 | 546,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 546,0 | |||||||||||||||||||
F01.c | 2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 1 021,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 95,7 | 95,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,7 | 87,7 | |||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | 200,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 29,8 | 29,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 28,9 | |||||||||||||||||||
F04.d | 15 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 838,0 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 17 | Kárpátaljai árvíz által okozott károk mérséklése | 200,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 18 | PHARE segélyprogramok | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 597,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 459,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 446,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 539,2 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 19 | Külképviseletek – Deviza | 14 886,4 | 16 999,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 004,5 | 6 606,0 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 909,2 | 11 045,9 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 711,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 843,5 | 7 905,5 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,1 | 144,3 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 379,4 | 751,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 789,9 | 46,5 | |||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 739,3 | 611,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 731,2 | 451,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | 5,5 | |||||||||||||||||||
F16 | 21 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103,0 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 23 | Délvidéki magyarság támogatása | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,2 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | 10,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 828,0 | 636,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 477,5 | 443,7 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,4 | 59,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 281,1 | 295,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 42 920,9 | 7 597,5 | 35 323,4 | 48 205,2 | 13 443,1 | 38 825,5 | ||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 1 585,9 | 1 898,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | 147,3 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 664,9 | 852,8 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 231,0 | 296,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 352,5 | 504,9 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,1 | 255,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,8 | 63,8 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 79,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||
F01.a | 2 | ,,Lánchíd” Irodaház | 26,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 579,3 | 469,8 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,2 | 114,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,5 | 51,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 439,1 | 399,7 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,7 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | 9,0 | 12,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,7 | 27,4 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,7 | 14,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,9 | 5,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,3 | 17,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 232,6 | 1 600,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 639,4 | 905,4 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 987,1 | 1 235,6 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 356,6 | 444,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 349,0 | 567,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 95,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 165,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,2 | 234,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 18,9 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 37,4 | 62,1 | 20,8 | ||||||||||||||||||
F06.g | 8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 497,6 | 578,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 96,9 | 163,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 212,6 | 213,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,3 | 78,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 192,8 | 245,4 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 29,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,2 | 21,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 84,0 | 39,5 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Állami szociális intézetek | 891,2 | 1 328,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,5 | 147,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417,8 | 442,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 168,6 | 175,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 279,6 | 376,1 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 1,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 154,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 60,3 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 2 052,8 | 2 223,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,9 | 133,6 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 010,1 | 1 080,4 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386,2 | 403,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 611,8 | 671,8 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,3 | 26,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 18,7 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 32,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 118,2 | 123,3 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 83,0 | 20,4 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 5 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | 31,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 8 | Állami szociális ellátás beruházásai | 83,0 | 25,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | |||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 3 000,0 | 3 500,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 973,0 | 2 318,4 | |||||||||||||||||||
10 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Hajléktalanok ellátása | 386,0 | 386,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,1 | 253,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,9 | 131,8 | |||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 550,0 | 957,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,1 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 296,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 265,0 | 410,0 | |||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 844,0 | 824,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 236,6 | 204,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 607,4 | 563,3 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | 85,5 | 59,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,5 | 39,2 | |||||||||||||||||||
F06.g | 5 | Szociális szakdolgozók továbbképzése | 50,0 | 41,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 16,1 | |||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 230,0 | 430,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,8 | 35,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 164,2 | 169,2 | |||||||||||||||||||
F06.g | 8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 100,0 | 92,1 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 982,6 | 221,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 391,6 | 199,4 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 607,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 429,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 513,8 | 8,9 | |||||||||||||||||||
F06.g | 9 | Ágazati informatikai programok | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 49,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 10 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 279,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 278,9 | |||||||||||||||||||
F06.f | 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 3 918,9 | |||||||||||||||||||
F06.e | 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 304,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 302,7 | |||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Családpolitikai programok | 1 000,0 | 988,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 597,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,7 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | 492,4 | 476,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,0 | 142,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 380,4 | 223,1 | |||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | 845,8 | 845,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 845,8 | 825,3 | |||||||||||||||||||
F06.g | 27 | Üdülés szociális célú támogatása | 394,0 | 444,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 389,0 | 303,3 | |||||||||||||||||||
F06.g | 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 70,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 513,7 | |||||||||||||||||||
F06.g | 30 | Idősügyi Tanács programja | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 31 | Esélyegyenlőségi program | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 32 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 33 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 522,3 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 34 | Egyszeri szociális segélyezés | 610,0 | 1 105,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,0 | 400,4 | |||||||||||||||||||
14 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Gyorssegély Alapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Hajléktalanokért Alapítvány | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||
F06.g | 6 | ADDETUR Alapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F06.b | 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 112,0 | 5 592,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 5 592,4 | |||||||||||||||||||
F08.f | 9 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 270,0 | 270,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||||||
F06.g | 10 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 15 | EU integrációra való felkészülés | 511,0 | 454,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 223,1 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,0 | 111,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 179,0 | 174,4 | |||||||||||||||||||
F06.f | 16 | TV készülék üzembentartási díj átalánya | 4 724,2 | 4 724,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 724,2 | 4 724,2 | |||||||||||||||||||
17 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
1 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 52,8 | 52,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,8 | 52,8 | |||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 121,9 | 121,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,9 | 121,9 | |||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 107,0 | 107,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,0 | 107,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 144,0 | 144,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,0 | 144,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei | 43,2 | 43,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | 43,2 | |||||||||||||||||||
2 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Magyar–Máltai Szeretetszolgálat | 179,0 | 179,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,0 | 179,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Johannita Segítőszolgálat | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Nyugdíjasklubok támogatása | 15,0 | |||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 110,0 | 109,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 73,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 18 | Átfogó szociális programok felhalmozási feladatai | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 19 | Szociális intézmények rekonstrukciója | 450,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 140,2 | |||||||||||||||||||
F06.g | 20 | Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása | 141,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 21 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 86,4 | |||||||||||||||||||
1–15. cím összesen: | 34 608,0 | 3 061,1 | 31 546,9 | 35 179,1 | 2 557,4 | 35 610,7 | ||||||||||||||||
16 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási díj | 32 178,4 | 29 240,0 | ||||||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Rokkantsági járadék | 5 600,0 | 5 933,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 43 000,0 | 46 541,9 | ||||||||||||||||||
F06.b | 3 | Egészségkárosodási járadék | 1 800,0 | 2 163,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 700,0 | 3 621,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 400,0 | 6 402,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 6 | Vakok személyi járadéka | 2 500,0 | 4 695,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 11 000,0 | 13 462,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 9 | Házastársi pótlék | 4 600,0 | 5 038,0 | ||||||||||||||||||
F06.f | 10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||
F06.f | 11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 222,0 | ||||||||||||||||||
F06.e | 12 | Katonai családi segély | 100,0 | 92,0 | ||||||||||||||||||
3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Közgyógyellátás | 11 550,0 | 11 550,0 | ||||||||||||||||||
F05.a | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Terhességmegszakítás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||
F06.c | 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 810,0 | 810,0 | ||||||||||||||||||
F06.e | 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 6 335,7 | 6 335,7 | ||||||||||||||||||
16. cím összesen: | 133 904,1 | 140 233,6 | ||||||||||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 168 512,1 | 3 061,1 | 31 546,9 | 175 412,7 | 2 557,4 | 35 610,7 | ||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 3 511,4 | 9 987,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 225,3 | 1 537,2 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 669,9 | 2 165,3 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,1 | 740,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 790,7 | 6 448,4 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 127,0 | 44,9 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,5 | 892,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 327,4 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 194,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,2 | 182,2 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 742,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,7 | 5,7 | |||||||||||||||||||
F06.g | 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | 668,4 | 754,1 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 348,4 | 358,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 392,8 | 418,3 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,2 | 162,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 466,1 | 471,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 5,5 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 14,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 33,8 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,9 | 2,9 | |||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 32,7 | 35,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,9 | 15,6 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | 5,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,5 | 11,8 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Egyetemek, főiskolák | 99 339,5 | 121 433,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97 435,1 | 107 846,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80 833,5 | 79 519,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 804,4 | 27 570,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 979,7 | 79 314,1 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 926,1 | 15 108,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 463,8 | 1 189,5 | |||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 84,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8 164,7 | 13 605,6 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 933,2 | 15 617,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 928,0 | 4 620,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,6 | 590,6 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 17 691,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 120,3 | 106,6 | |||||||||||||||||||
F04.c | 6 | Továbbképző intézetek | 4,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 278,3 | 1 434,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 524,7 | 461,8 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 188,6 | 148,7 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 476,5 | 649,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | 33,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 38,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 6,1 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Egyéb oktatási intézmények | 514,5 | 804,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 346,4 | 694,4 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 353,9 | 357,2 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,2 | 207,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 243,9 | 417,6 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 267,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 7,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 66,1 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 24,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 54,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum | 162,4 | 193,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,1 | 52,3 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,5 | 92,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,1 | 33,5 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,7 | 98,7 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 713,0 | 8 062,8 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 528,2 | 5 128,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 917,0 | 1 959,6 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 688,9 | 686,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 927,2 | 6 435,2 | |||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 555,3 | 2 185,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 7 573,3 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 155,7 | 1 479,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | 23,2 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 784,5 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Regionális átképző központok | 730,8 | 765,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 468,8 | 2 400,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,8 | 897,9 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,9 | 290,4 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 018,3 | 1 684,5 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,8 | 138,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,8 | 23,6 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,9 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 200,0 | 25,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,3 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 5 037,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 037,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 2 850,7 | 612,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 712,2 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 850,7 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 5 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 245,9 | |||||||||||||||||||
F04.d | 6 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 2 602,3 | 851,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 528,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 487,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 602,3 | 829,4 | |||||||||||||||||||
F08.d | 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | 350,0 | 1 080,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 210,1 | |||||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 1 216,1 | 1 216,1 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 216,1 | 1 088,1 | |||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 21,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,5 | 24,1 | |||||||||||||||||||
F04.c | 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 1 190,7 | 1 213,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 190,7 | 1 221,3 | |||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 2 322,9 | 2 657,9 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 322,9 | 2 652,1 | |||||||||||||||||||
F04.c | 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 1 633,0 | 1 305,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 633,0 | 1 263,3 | |||||||||||||||||||
F04.c | 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 231,0 | 231,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | 113,4 | |||||||||||||||||||
F04.d | 13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 101,4 | 101,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,4 | 89,6 | |||||||||||||||||||
F08.a | 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||
F04.c | 15 | Köztársasági ösztöndíj | 35,7 | 35,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,7 | 26,6 | |||||||||||||||||||
4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | 1 140,0 | 423,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 915,2 | 616,8 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 400,0 | 300,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,0 | 174,7 | |||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 4 114,0 | 1 519,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 684,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 1 512,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 522,0 | 450,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 464,5 | 748,5 | |||||||||||||||||||
F04.d | 8 | Diákparlament támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 201,0 | 201,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,0 | 273,1 | |||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 720,0 | 1 188,7 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 720,0 | 1 464,8 | |||||||||||||||||||
F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 680,0 | 422,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 303,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 666,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 162,4 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 896,2 | 752,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 729,7 | 696,4 | |||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 150,0 | 18,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 157,9 | |||||||||||||||||||
F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
F04.c | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 16,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 68,0 | 68,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 68,0 | |||||||||||||||||||
23 | Felsőoktatási fejlesztési (nem beruházási) program | |||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Program támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 166,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 846,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 403,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 582,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 296,4 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 25 | OM–MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 514,0 | 18,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 514,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,4 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 29 | NIIF program támogatása | 1 300,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | 56,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,8 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | 300,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 31 | Önkormányzati ösztöndíj támogatás | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
F16 | 40 | Maradványelszámolás | 95,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,3 | ||||||||||||||||||||
7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 143,5 | 131,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,5 | 251,6 | |||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 400,0 | 553,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 258,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,5 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 46,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 60,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||
F03.b | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 40,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 41,3 | |||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Alapítványok támogatása | 1 842,0 | 4 130,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 842,0 | 2 355,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 972,2 | ||||||||||||||||||||
11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | 907,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 132,8 | ||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,5 | 482,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | 1 283,0 | 308,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 251,5 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 918,4 | 845,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 12 | Felújítások központi támogatása | 2 655,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 655,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||||||
17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||||||
1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése | |||||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Program támogatása | 2 000,0 | 1 543,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 217,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 1 635,9 | |||||||||||||||||||
F04.d | 2 | OKJ korszerűsítése | 20,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése | 25,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Szakképzési programok támogatása | 165,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 6 | Felnőttképzés támogatása | 60,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,4 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 7 | Művészeti szakképzés | 55,0 | 47,5 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||||||
18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||
F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 8 750,0 | 7 333,4 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 50,9 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 524,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 581,0 | 3 938,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 719,0 | 682,9 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,0 | 2 791,7 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 803,0 | 1 695,8 | |||||||||||||||||||
F01.e | 2 | EU-FP 5 Keretprogram | 1 605,0 | 1 605,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 518,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 123,0 | 1 726,3 | |||||||||||||||||||
19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Nemzeti kutatás fejlesztési program | 5 752,0 | 4 296,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 752,0 | 1 319,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 590,0 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Felsőoktatási kutatási program | 884,0 | 77,6 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 510,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 689,6 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Nemzetközi tagdíjak | 854,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 854,0 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 4 | Tudománypolitikai támogatás | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||
F08.d | 20 | Hajnalcsillag Alapítvány támogatása | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||
21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU-9809) | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU-9912) | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 664,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 664,7 | ||||||||||||||||||||
4 | Hátrányosan halmozott helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | PHARE forrás (HU-9904-01) | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 668,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 527,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,3 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | 265,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 082,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 880,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | ||||||||||||||||||||
F16 | 30 | Fejezeti tartalék | 645,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 645,0 | ||||||||||||||||||||
1–11. cím összesen: | 284 160,0 | 116 190,0 | 167 970,0 | 319 717,9 | 146 854,6 | 178 500,9 | ||||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||||||
F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése | 1 550,0 | 1 870,2 | ||||||||||||||||||
XX. fejezet összesen: | 284 160,0 | 117 740,0 | 167 970,0 | 319 717,9 | 148 724,8 | 178 500,9 | ||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | 2 127,5 | 2 449,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,0 | 334,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 051,1 | 1 259,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 370,0 | 407,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 784,1 | 729,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 29,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,3 | 110,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 48,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,5 | 20,1 | ||||||||||||||||||||
F05.d | 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 17 414,9 | 19 997,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 182,7 | 5 449,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 803,1 | 11 533,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 967,7 | 4 181,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 376,8 | 8 120,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 10,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 329,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 437,2 | 896,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,7 | 48,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | 7 056,7 | 7 261,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 217,4 | 303,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 710,6 | 606,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 255,3 | 216,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,0 | 1 208,7 | ||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 836,0 | 6 051,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,1 | 78,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,7 | 39,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 3 423,8 | 6 436,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28 005,2 | 28 082,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 575,8 | 10 134,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 975,5 | 3 816,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 999,2 | 15 857,2 | ||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 201,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 973,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 464,4 | 1 471,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 170,8 | 574,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 234,8 | 1 325,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 088,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 12,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||
F05.a | 5 | Országos Mentőszolgálat | 11 075,0 | 12 353,8 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 761,7 | 3 705,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 560,8 | 7 804,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 902,1 | 2 954,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 044,5 | 4 199,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 219,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 125,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,3 | 411,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 99,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 298,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,4 | |||||||||||||||||||||
F05.d | 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 417,0 | 3 917,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 073,4 | 6 527,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 006,7 | 2 358,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 098,9 | 855,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 562,1 | 5 825,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 636,7 | 157,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 186,0 | 160,8 | ||||||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 1 400,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 783,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 269,7 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,0 | 620,4 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 5 | Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | 503,4 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 6 | DOTE I. számú Sebészeti Klinika bővítése | 396,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 396,0 | |||||||||||||||||||||
F05.b | 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 153,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||||||||||
F04.c | 8 | DE. Ált. Orvost. és Főisk. Kar CIKLOTRON telepítése | 150,0 | 126,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 9 | SE Sürgősségi Központ | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 11 | Egészségügy beruházásai | 1 654,0 | 911,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 178,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 602,8 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 654,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 12 | Bp-i PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztés | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | 630,0 | 404,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 180,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 559,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 190,0 | 34,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,4 | |||||||||||||||||||||
F04.d | 6 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 91,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | |||||||||||||||||||||
F05.d | 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 50,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,1 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 12 | Lelki elsősegély telefonszolgálat | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||
F04.d | 13 | Akkreditációhoz szükséges auditor képzés | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 14 | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 104,1 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 188,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||||||
F04.c | 18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 414,7 | 414,7 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 414,7 | 474,6 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 19 | Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | |||||||||||||||||||||
F04.c | 20 | Tancélos betegellátás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 1 276,0 | 1 176,5 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,0 | 42,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 225,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 491,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 295,0 | 781,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 295,0 | 1 214,1 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 22 | Ágazati informatikai programok | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 20,3 | ||||||||||||||||||||
F04.c | 23 | Club-Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,8 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 24 | Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 26 | Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások | 35,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 27 | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása | 250,0 | 108,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 30 | PHARE programhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 185,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 36 | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása | 409,3 | 253,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 409,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 492,4 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | 230,0 | 502,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 183,5 | 629,4 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 38 | Mentés fejlesztése | 600,0 | 45,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 135,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 41 | Egészségügyi intézmények felújítása | 1 700,0 | 748,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 700,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 761,5 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 44 | Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,7 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | 200,0 | 199,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,4 | 18,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 56 | Mentálhigiénés program | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 132,9 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||||
F05.d | 61 | Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||||||
F05.c | 62 | Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 247,4 | 97,9 | ||||||||||||||||||||
F05.a | 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy-átültetés és PET vizsgálat) | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 505,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,7 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 66 | Rákszűrés és ,,Ép szív program’’ | 60,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,0 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 138,2 | |||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 204,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | ||||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,9 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 134,2 | ||||||||||||||||||||
8 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 290,0 | 290,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 290,0 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Gézengúz Alapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 6 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | 240,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,0 | 29,7 | ||||||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Magyar Gyógyszerészkamara támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 50,0 | 37,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 43,3 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
XXI. fejezet összesen: | 109 714,3 | 48 866,4 | 60 847,9 | 109 063,9 | 49 134,7 | 63 767,3 | |||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 368,8 | 5 042,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 332,0 | 671,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 869,6 | 2 320,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,8 | 802,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 106,7 | 1 557,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 123,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 483,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,2 | 55,2 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 268,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,0 | 18,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Szerencsejáték Felügyelet | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | 2 982,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 379,5 | 457,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,6 | 162,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 631,9 | 2 261,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 28,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | 478,0 | 557,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 266,8 | 6 384,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 423,7 | 2 488,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 821,7 | 856,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 270,2 | 2 345,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 445,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 125,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 865,0 | 741,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 120,0 | 126,1 | 43,6 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 4 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | 7 637,6 | 9 150,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 050,1 | 1 614,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 063,0 | 5 352,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 482,6 | 1 927,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 794,0 | 2 079,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | 39,4 | |||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 682,8 | 575,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 212,2 | 117,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 402,0 | 1,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,2 | 29,7 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 58 146,1 | 72 976,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | 1 628,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 813,0 | 34 022,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 669,1 | 12 775,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 731,4 | 14 630,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 530,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 243,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 678,0 | 7 237,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 422,5 | 2 787,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 444,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 117,0 | 67,0 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 28 010,1 | 36 076,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 956,1 | 3 370,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 793,0 | 16 274,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 076,0 | 5 714,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 611,9 | 9 789,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 471,1 | 467,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 2 923,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 449,2 | 3 480,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | 264,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 067,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 200,0 | 194,4 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 12 | Magyar Államkincstár | 6 316,6 | 6 103,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 714,2 | 1 182,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 790,5 | 2 851,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 963,4 | 960,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 597,0 | 2 577,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | 254,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 331,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 569,2 | 833,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,2 | 42,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 543,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,0 | 22,8 | 13,8 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Államháztartási Hivatal | 2 200,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 236,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 210,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami beruházási intervenció | 1 120,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Államháztartás korszerűsítési program | 295,6 | 49,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 295,6 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 3 | APEH informatikai fejlesztése | 2 200,0 | 1 160,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 200,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Röszke határátkelőhely és autópálya | 930,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 604,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 534,4 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Záhony határátkelőhely | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 178,2 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Letenye határátkelőhely | 860,0 | 16,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 335,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 195,8 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 7 | Gyula határátkelőhely | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 8 | Ártánd határátkelőhely | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 253,3 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 9 | Csengersima határátkelőhely | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 10 | Tompa határátkelőhely | 150,0 | |||||||||||||||||||||
F03.b | 11 | Barcs határátkelőhely | 200,0 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 12 | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése | 673,0 | |||||||||||||||||||||
F06.c | 13 | Nyugdíjas nyilvántartás informatikai fejlesztése | 500,0 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 15 | Nyírábrány határátkelőhely | 650,0 | 572,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 16 | Vállaj határátkelőhely | 730,0 | 668,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 730,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 17 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 280,0 | 174,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 340,2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 19 | Kiszombor határátkelőhely | 650,0 | 459,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 3 | TÁH ingatlanok tulajdonjogainak rendezése | 85,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 4 | MÁK Rt. alaptőkéjének átutalása | 100,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 212,6 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 733,5 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 509,3 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,9 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 24 | Adójegyek előállítási költségeire | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 61,2 | 61,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,2 | 61,2 | |||||||||||||||||||||
F16 | 27 | Államadósság-kezelő Központ Rt. támogatása | 300,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 3 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 420,0 | 40,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 8 | EU Fiskális programjában való részvétel | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 9 | PHARE programok ÁFA fizetésének fedezete | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 10 | Az egészségügy finanszírozási rendszerének fejlesztése PHARE programhoz társfinanszírozás | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 13 | Pénzügy/Államháztartás fejlesztése | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 55,7 | 157,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,7 | 151,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | 2,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,3 | 7,9 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 15 | ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,9 | 250,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 338,9 | 250,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 485,1 | 461,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 485,1 | 461,4 | |||||||||||||||||||||
F01.b | 16 | Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 17 | Vámmodernizációs feladatokra | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 265,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Fejezeti általános tartalék | 84,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Céltartalék az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére | 2 932,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 932,5 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,1 | ||||||||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 133 994,4 | 15 995,0 | 117 999,4 | 154 593,5 | 23 052,5 | 140 247,4 | ||||||||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 18 000,0 | 24 727,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 49 800,0 | 49 799,0 | ||||||||||||||||||||
F12.b | 2 | MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére | 200,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb vállalkozások termelési támogatása | 4 300,0 | 4 151,9 | ||||||||||||||||||||
F12.b | 8 | GYSEV támogatása | 870,0 | 869,6 | ||||||||||||||||||||
F10 | 10 | Mezőgazdasági biztosítás, egyéb biztosítási kártérítés | 30,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||
F16 | 11 | Elszámolási különbözet | 86,4 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 200,0 | 1 741,5 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 600,0 | 217,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Mecseki szénbányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése | 50,0 | 41,2 | ||||||||||||||||||||
F06.b | 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 220,0 | 243,5 | ||||||||||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 230,0 | –69,9 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 85 000,0 | 90 907,4 | ||||||||||||||||||||
16 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||||||||
F07 | 1 | Tömbházak rehabilitációja és Nyugdíjasházak építésének támogatási programja | 4 000,0 | |||||||||||||||||||||
F07 | 2 | Egyéb lakástámogatások | 58 652,0 | 60 420,9 | ||||||||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||||||||
F02 | 8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 600,0 | 599,3 | ||||||||||||||||||||
F16 | 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 1 908,9 | ||||||||||||||||||||
F16 | 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 830,0 | 3 261,3 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 4 241,0 | 4 022,0 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 24,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||
F06.b | 20 | Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése | 13 445,8 | 13 445,8 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 3 200,0 | 1 132,3 | ||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 7 000,0 | 5 600,0 | ||||||||||||||||||||
F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 950,0 | 515,1 | ||||||||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb tételek | 1,9 | |||||||||||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Társasági adó | 301 503,8 | 319 446,7 | ||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 24 000,0 | 32 408,6 | ||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Bányajáradék | 14 500,0 | 13 667,4 | ||||||||||||||||||||
F16 | 4 | Vám és importbefizetések | 121 000,0 | 122 924,8 | ||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 33 280,0 | 34 293,3 | ||||||||||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 17 470,7 | ||||||||||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Általános forgalmi adó | 1 290 500,0 | 1 243 898,7 | ||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 529 500,0 | 539 679,4 | ||||||||||||||||||||
F16 | 21 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 856 963,9 | 830 271,7 | ||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 3 000,0 | 3 143,3 | ||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 2 088,3 | ||||||||||||||||||||
F16 | 4 | Lakossági illetékek | 66 200,0 | 60 915,6 | ||||||||||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 5 389,2 | 4 414,6 | ||||||||||||||||||||
F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 700,0 | 4 933,6 | ||||||||||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 32 844,0 | 22 706,5 | ||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 4 744,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 47 037,5 | 47 037,5 | ||||||||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 6 900,0 | 5 210,0 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 340,0 | 2 041,0 | ||||||||||||||||||||
F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 105,0 | 105,0 | ||||||||||||||||||||
25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||||||||
F06.e | 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 135 000,0 | 135 013,2 | ||||||||||||||||||||
F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 618,1 | 2 749,7 | ||||||||||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási segély | 37 969,6 | 42 309,4 | ||||||||||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 100,6 | 12 009,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 800,0 | 715,3 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 2 | Fogyatékossági támogatás | 10 954,6 | 2 339,6 | ||||||||||||||||||||
F06.e | 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 10 437,7 | 10 437,7 | ||||||||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 81 315,0 | 81 315,0 | ||||||||||||||||||||
F06.b | 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 62 176,2 | 51 780,3 | ||||||||||||||||||||
F06.c | 3 | Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez | 13,3 | |||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 69 832,0 | 69 832,0 | ||||||||||||||||||||
F06.c | 3 | Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez | 1,2 | |||||||||||||||||||||
F05.a | 4 | Hozzájárulás az OEP által finanszírozott egészségügyi intézményeknél foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emeléséhez | 756,0 | |||||||||||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | MNB befizetése | 27 732,0 | 27 732,0 | ||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Jegybank támogatása | 4 217,0 | |||||||||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 115,3 | 550,0 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 525,4 | 501,7 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 3 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 023,7 | 942,1 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 121,1 | 116,0 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 6 | MIGA tőkeemelés | 245,0 | 237,9 | ||||||||||||||||||||
F01.c | 7 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 200,0 | 164,6 | ||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 18,8 | ||||||||||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | ||||||||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 407,0 | 1 098,0 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 31 767,0 | 4 998,5 | ||||||||||||||||||||
F01.b | 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és –hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 624,5 | ||||||||||||||||||||
31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Kárrendezési célelőirányzat | 7,6 | |||||||||||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 842 090,6 | 3 435 619,4 | 117 999,4 | 837 449,9 | 3 361 558,3 | 140 247,4 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 727,6 | 4 912,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 124,3 | 996,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 003,7 | 1 195,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 325,0 | 383,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,9 | 1 396,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,3 | 1 763,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 169,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 302,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 18,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,3 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 507,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 409,3 | 441,7 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,7 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 169,1 | 195,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,8 | 70,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,4 | 154,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 15,3 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 710,3 | 9 584,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 177,4 | 2 346,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 897,6 | 3 265,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 093,0 | 1 203,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 469,7 | 3 302,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 238,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | 439,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 107,7 | 448,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 230,2 | 285,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | 17,6 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 448,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 5 315,5 | 6 000,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 724,8 | 2 328,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 579,0 | 3 779,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 290,6 | 1 301,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 904,6 | 2 675,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | 36,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | 123,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,7 | 333,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 63,2 | 92,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 218,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Örökségvédelmi intézmények | 2 128,5 | 3 421,7 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,9 | 853,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 731,5 | 900,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 262,8 | 306,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 845,3 | 1 129,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 346,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,5 | 496,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 201,2 | 211,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,6 | 79,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,5 | 228,7 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 008,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 694,6 | 693,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,6 | 525,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 382,7 | 401,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,1 | 132,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 225,6 | 579,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 18,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 132,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 88,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 12,3 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 7,1 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 305,7 | 2 395,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 445,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 948,4 | 1 064,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,1 | 191,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 122,3 | 1 277,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 58,2 | ||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 93,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,8 | 339,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 80,0 | 203,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 5 462,0 | 5 234,3 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 462,0 | 4 124,8 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 010,0 | 281,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 010,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 62,1 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,9 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | 328,0 | 227,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,1 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 328,0 | 89,5 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | 490,0 | 490,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 490,0 | 435,5 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 2 852,0 | 1 987,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 572,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 852,0 | 536,9 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 200,0 | 180,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 13 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 61,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális célfeladatok | 479,0 | 710,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,9 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 427,9 | 960,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 43,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete | 750,0 | 91,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 564,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,6 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 1 581,3 | 1 635,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 581,3 | 1 652,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítése és újjászervezése célelőirányzat | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 17,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,2 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 914,4 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | 1 000,0 | 611,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 732,1 | 961,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 201,1 | 691,5 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 14 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
15 | Kulturális szaktörvények végrehajtása | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 543,0 | 397,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 196,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,4 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 1 030,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 122,0 | 284,1 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Kulturális szaktörvényi kötelezettségek teljesítése | 347,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 380,8 | 173,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | 148,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,0 | 236,6 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | 100,0 | 72,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 102,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,1 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 25 | Hollókő Világörökség megóvása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 27 | Millenniumi vallási alap | 2 000,0 | 2 790,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 2 057,6 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 29 | Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése | 1,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyházak támogatása | ||||||||||||||||||||||
F08.d | 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 447,7 | 447,7 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 447,7 | 447,7 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 2 288,5 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 4 | Hittanoktatás támogatása | 2 171,3 | 2 171,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 171,3 | 2 171,3 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 4 193,0 | 4 193,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,9 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 193,0 | 3 976,5 | ||||||||||||||||||||
F08.d | 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 5 490,5 | 6 257,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 395,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 490,5 | 6 257,3 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 317,0 | 326,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 317,0 | 326,9 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete működési támogatása | 390,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 394,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 40,0 | 47,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Európai Folklór Intézet működése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,9 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | 54,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjával és kormányzati feladataival kapcsolatos működési kiadások, tagdíjak | 79,0 | 79,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 77,0 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 18,1 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 76,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 116,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 127,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 252,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,1 | 258,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Intézményi üzemeltetési feladatok előirányzata | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 51,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 1 012,0 | 1 012,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,0 | 1 074,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Könyv Alapítvány programja | 84,0 | 84,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 150,5 | |||||||||||||||||||||
F08.c | 2 | Magyar Könyv Alapítvány működése | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Történelmi Film Alapítvány programja | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,0 | 172,8 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány működése | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 10 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
15 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány programja | 275,0 | 275,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,0 | 312,7 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 16 | Magyar Auschwitz Alapítvány működése | 5,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.c | 17 | MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 12 500,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 500,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.c | 18 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 1 500,0 | |||||||||||||||||||||
F08.f | 19 | Erdélyi Magyarságért Alapítvány támogatása | 30,0 | |||||||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Program | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 1 496,0 | 2 953,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,5 | 2 825,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 309,5 | 960,5 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Műemléki törvényi kötelezettségek | 211,0 | 43,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 30,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez és működéséhez | 575,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 467,1 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 5 500,0 | 5 074,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 110,0 | 116,9 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 818,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 250,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 537,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 904,3 | 5 293,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 17 | Előző évi maradvány rendezése | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 1 053,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 053,5 | ||||||||||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 70 277,2 | 3 591,6 | 66 685,6 | 94 322,4 | 9 190,2 | 85 533,3 | ||||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 6 270,0 | 6 270,0 | ||||||||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális járulék | 5 500,0 | 5 074,9 | ||||||||||||||||||||
XXIII. fejezet összesen: | 76 547,2 | 9 091,6 | 66 685,6 | 100 592,4 | 14 265,1 | 85 533,3 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 1 161,1 | 2 967,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | 913,6 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 506,4 | 618,8 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 168,0 | 212,9 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 478,7 | 1 111,4 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 690,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 407,6 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | 115,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 750,6 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 585,4 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Testnevelési és Sportmúzeum és Csanádi Árpád Központi Sportiskola | 108,8 | 112,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,0 | 49,1 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,4 | 13,9 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,9 | 32,9 | ||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 389,1 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,4 | 11,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 543,0 | |||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Továbbképző és sportlétesítmények | 658,7 | 667,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 286,0 | 294,3 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 219,1 | 224,6 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,6 | 81,1 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 263,7 | 297,7 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 14,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | 183,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 59,4 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,0 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4,5 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Mobilitás Módszertani Központ és Regionális Szolgáltató Irodák | 603,7 | 1 110,4 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,2 | 359,3 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,0 | 340,7 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,3 | 115,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 302,4 | 448,4 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,0 | |||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,4 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 117,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok | 600,0 | 533,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,1 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,9 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 519,1 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | 730,0 | 580,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 336,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103,4 | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 730,0 | 827,7 | ||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | 195,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||
2 | Sporttámogatási előirányzatok | ||||||||||||||||||||
1 | Sportszervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 450,0 | 551,4 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 550,9 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sydney 2000. olimpiai támogatása | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,9 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,2 | |||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Universiade támogatása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Olimpiai részvétel támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 6 | Totó játékadóból származó támogatás | 380,0 | 447,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 447,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 7 | Működésre pályázati támogatás | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||||
F16 | 9 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,1 | |||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||
2 | Szabadidősport | ||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Szabadidősport programok támogatása | 450,0 | 394,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 7,1 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 374,3 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 1 194,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | 1 194,2 | ||||||||||||||||||
3 | Olimpiai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása | 750,0 | 1 164,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 710,0 | 1 164,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése | 370,0 | 419,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 370,0 | 416,8 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Sportágfejlesztési programok | 581,0 | 1 663,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,8 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 413,4 | 1 326,8 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Olimpiai műhelyek támogatása | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Futball-fejlesztési program | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111,7 | |||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Nemzeti atlétikai program | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | |||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Kosárlabda-fejlesztési program | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,3 | |||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Sportvállalkozások támogatási programja | 200,0 | 199,4 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 7,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | 7,9 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 215,3 | 170,2 | ||||||||||||||||||
6 | Fogyatékosok sportjának támogatása | ||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 240,0 | 197,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 218,7 | 184,4 | ||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | 70,0 | 54,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 27,7 | ||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 5,0 | 4,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
F08.a | 6 | Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása | 65,0 | 64,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 64,0 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||
7 | Sporttámogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||
F05.c | 1 | Sportegészségügy és doppingellenes feladatok | 46,7 | 10,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Sporttudomány | 30,0 | 451,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Területi kapcsolatok | 110,0 | 107,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 107,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Sportlétesítmények építési és korszerűsítési támogatása | 700,0 | 698,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 127,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 630,0 | 1 403,4 | ||||||||||||||||||
F08.a | 6 | Labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztése | 4 000,0 | 3 950,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | 3 820,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 8 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 604,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 156,8 | 583,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 93,9 | |||||||||||||||||||
F08.a | 10 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere | 1 200,0 | 2 521,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | 1 206,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 320,0 | |||||||||||||||||||
11 | Sportesemények támogatása | ||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Hazai rendezésű sportesemények támogatása | 193,1 | 292,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 305,3 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 326,0 | 340,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||
F08.a | 12 | Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | |||||||||||||||||||
3 | Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok | ||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 85,0 | 76,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 60,1 | ||||||||||||||||||
F05.e | 3 | Drogmegelőzési program | 568,0 | 351,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,1 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,6 | 4,2 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 451,2 | 529,8 | ||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 50,0 | 45,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,9 | 64,4 | ||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 195,0 | 190,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,0 | 150,3 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 81,7 | |||||||||||||||||||
F05.d | 7 | Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének támogatása | 65,0 | 40,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,3 | 48,3 | ||||||||||||||||||
4 | Ifjúsági előirányzatok | ||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 495,0 | 429,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 495,0 | 557,4 | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 187,9 | 187,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,9 | 187,9 | ||||||||||||||||||
F08.b | 3 | II. Európai Ifjúsági Központ | 60,0 | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | |||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program | 325,0 | 296,2 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,6 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,5 | 295,6 | ||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása | 420,0 | 410,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 75,0 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 366,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | 145,0 | ||||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 90,0 | 70,1 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 70,6 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||||
F08.f | 7 | Ifjúsági párbeszéd és Nemzeti Ifjúsági Tanács | 60,0 | 42,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | 45,8 | ||||||||||||||||||
F01.d | 8 | Ifjúságtudományi kutatások támogatása | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||||
F08.a | 9 | Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program | 30,0 | 12,7 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,7 | 12,7 | ||||||||||||||||||
F08.a | 10 | Nagy ifjúsági rendezvények | 30,0 | 27,5 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||
F08.a | 11 | Játszótér fejlesztési program | 250,0 | 211,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | 30,6 | ||||||||||||||||||
F08.a | 12 | Ifjúsági házak felújítása | 10,0 | 8,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||||
5 | Ágazati célelőirányzat | ||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sport-, ifjúsági és droginformatikai rendszer fejlesztése | 44,7 | 10,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,7 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | |||||||||||||||||||
F16 | 6 | Fejezeti tartalék | 83,3 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,3 | |||||||||||||||||||
XXIV. fejezet összesen: | 18 601,7 | 419,7 | 18 182,0 | 27 596,0 | 2 693,3 | 24 057,2 | |||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 738,4 | 850,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,0 | 423,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,4 | 136,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,6 | 157,5 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,2 | 51,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,2 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,2 | 54,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,6 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | |||||||||||||||||||||
XXX. fejezet összesen: | 747,8 | 747,8 | 827,7 | 67,9 | 850,4 | ||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 1 | KSH Központi Igazgatás | 3 524,0 | 10 410,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 612,1 | 488,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 780,6 | 3 099,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 654,6 | 973,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 451,3 | 4 557,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 083,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 99,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 199,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 48,8 | 13,8 | ||||||||||||||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatás | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 2 820,0 | 10 248,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 286,6 | 160,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 825,9 | 4 784,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 648,4 | 1 551,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 551,3 | 722,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 075,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 63,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | |||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 154,0 | 176,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | 14,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 79,1 | 89,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,3 | 32,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62,0 | 58,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 59,9 | 101,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42,3 | 65,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,2 | 18,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,3 | 29,3 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 122,2 | 127,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 96,8 | 105,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,1 | 97,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,0 | 89,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 2 | Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai | 600,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 2 | EU csatlakozás ,,Statisztika’’ Nemzeti Program | 3 970,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 032,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 700,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 132,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,9 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909-03 segélyből fedezett kiadásai | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,0 | 145,2 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,0 | 145,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 336,0 | 504,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 336,0 | 504,1 | ||||||||||||||||||||
F01.f | 7 | 2001. évi népszámlálás | 9 000,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 373,8 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 487,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 209,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 930,0 | |||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen: | 21 978,1 | 1 718,0 | 20 260,1 | 22 345,6 | 1 496,6 | 21 063,1 | |||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||||||||
1 | MTA Titkársága | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 704,3 | 753,8 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,7 | 39,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 448,5 | 469,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,9 | 155,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 151,9 | 107,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,7 | 52,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 147,9 | 2 779,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,2 | 15,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 903,9 | 2 276,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 238,9 | 356,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,3 | 32,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 237,1 | 1 237,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 113,9 | 1 022,6 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,5 | 110,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,1 | 12,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,9 | 6,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,8 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | MTA Könyvtára | 307,7 | 354,5 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 132,5 | 141,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | 52,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,1 | 189,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | 8,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 19,5 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 3 946,9 | 5 129,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 063,2 | 5 273,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 266,8 | 3 906,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 088,5 | 1 288,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 208,0 | 3 883,7 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,6 | 323,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 164,9 | 757,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 422,9 | 1 142,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,2 | 132,8 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 320,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 20,1 | 8,3 | |||||||||||||||||||
F01.d | 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 2 091,5 | 2 790,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 105,8 | 2 599,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 808,9 | 2 128,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,9 | 709,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 591,7 | 1 969,2 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,1 | 42,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 82,2 | 569,1 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 179,0 | 880,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,4 | 178,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 132,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,7 | 13,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
F01.d | 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 724,7 | 2 608,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 046,2 | 1 660,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 454,8 | 1 838,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 498,2 | 596,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 801,4 | 1 101,4 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 83,9 | ||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 48,9 | 63,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,1 | 140,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 84,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 66,3 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,7 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 7 | MTA Területi akadémiai központok | 112,9 | 127,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,6 | 77,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,5 | 66,7 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,3 | 22,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,3 | 66,5 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,5 | 32,8 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 13,4 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 721,2 | 823,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 577,6 | 738,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 323,1 | 326,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,1 | 98,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 753,0 | 822,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 181,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,9 | 326,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | 14,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 133,9 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,2 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 967,1 | 1 314,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 74,5 | 186,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 672,5 | 917,3 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,4 | 315,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,6 | 164,9 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,9 | 53,3 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,9 | 37,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 72,1 | |||||||||||||||||||||
F06.g | 10 | MTA Jóléti intézmények | 162,4 | 199,4 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 162,4 | 156,6 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,9 | 105,5 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,7 | 39,7 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,5 | 138,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,8 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | 8,8 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 61,6 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | OTKA Iroda | 182,3 | 183,5 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,5 | 104,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,3 | 31,3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,5 | 62,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 12,7 | ||||||||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Alapkutatás beruházásai | 565,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 140,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 705,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | 26,6 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 147,5 | 127,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 112,0 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 282,7 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 203,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 89,8 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 58,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,2 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 34,3 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 147,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | Kutatói bérrendezés | 1 448,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 088,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 359,5 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 270,0 | 83,2 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,0 | 10,6 | ||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,3 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 223,1 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 808,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 351,2 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,1 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,2 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | |||||||||||||||||||||
F14 | 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 32,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,9 | |||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | ||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Kutatási témapályázatok | 4 201,1 | 4 201,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 201,1 | 4 188,5 | ||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Műszerpályázat | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | 849,5 | ||||||||||||||||||||
4 | Bolyai ösztöndíj | ||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 670,0 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 503,1 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,9 | |||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 52,2 | 17,9 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,7 | |||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | Központi kezelésű felújítások | 266,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,4 | |||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 266,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,5 | |||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 68,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,2 | |||||||||||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen: | 33 159,4 | 9 529,5 | 23 629,9 | 36 084,8 | 13 120,7 | 23 928,8 | |||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 426,9 | 471,3 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | 8,9 | ||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 166,1 | 195,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 59,3 | 65,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,1 | 73,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,3 | 54,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 69,2 | 83,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,2 | |||||||||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen: | 429,0 | 2,1 | 426,9 | 475,9 | 10,4 | 471,3 | |||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÔKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI | |||||||||||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 4 603,0 | 629,6 | 2 685,0 | 755,0 | |||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 4 243,5 | 290,7 | 1 842,3 | 288,4 | |||||||||||||||||
F15 | 3 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 255,7 | 92,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 815,9 | 1 689,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 696,9 | 645,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 7 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamatelszámolása | 2 369,7 | 2 306,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 8 | Költségvetési devizabetét célú hitelek kamatelszámolásai | 4 021,4 | 4 021,4 | 3 842,1 | 3 842,1 | |||||||||||||||||
F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 1 730,5 | 1 590,7 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 3 803,4 | 5 440,8 | |||||||||||||||||||
3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 104 905,0 | 106 799,2 | |||||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 43 241,9 | 35 269,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 9,8 | 12,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | 2001/B kötvény kamatelszámolása | 2 032,0 | 1 809,0 | |||||||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 10 091,2 | 10 043,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 333,0 | 331,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 7 945,6 | 7 905,9 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamatelszámolásai | 49,1 | ||||||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 2 060,4 | 2 050,0 | |||||||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamatelszámolásai | 1,5 | 1,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 1 317,6 | 1 478,9 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 50,0 | 50,2 | |||||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 290 547,4 | 288 752,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 2 814,2 | 2 925,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 5 189,2 | 4 976,5 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 19 569,8 | 29 760,8 | |||||||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 5 700,8 | 6 192,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 27 450,4 | 29 244,8 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2 951,1 | 2 717,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 36 041,8 | 36 820,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 5 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények kamatelszámolásai | 76,8 | 71,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 6 | Hiányt finanszírozó államkötvények kamatelszámolásai | 7 891,5 | 11 069,2 | |||||||||||||||||||
F15 | 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 665,7 | 1 773,7 | |||||||||||||||||||
F15 | 8 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 5 055,0 | 4 922,0 | |||||||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 84 453,2 | 91 948,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 62 196,4 | 49 603,7 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Kincstári egységes számla forint-betét kamatelszámolásai | 25 110,3 | 35 221,4 | |||||||||||||||||||
3 | Adósság és követelés-kezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Deviza elszámolások | 3 070,5 | 1 474,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Forint elszámolások | 9 216,0 | 6 560,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások | 1 204,9 | 148,2 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Adósságkezelés költségei | 826,4 | 688,7 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Követeléskezelés költségei | 103,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||
4 | Tőkekövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||||||
1 | Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||||||
2 | Kormányhitelek visszatérülése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | A volt rubelelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 40 016,0 | 2 487,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | A volt dollárelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 4 000,0 | 4 046,3 | |||||||||||||||||||
2 | Belföld felé fennálló deviza- és forintkövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőkevisszatérülése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek tőkevisszatérülése | 1 538,8 | 1 499,4 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek tőkevisszatérülése | 951,2 | 942,7 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | OECF hitel tőkevisszatérülése | 169,8 | 96,5 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Állami kölcsön tőkevisszatérülése | 10,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Állami alapjuttatás járadéka | 4 900,0 | 5 151,9 | |||||||||||||||||||
F01.b | 4 | Pénzbevonási nyereség befizetése | 1 848,8 | ||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||||||
XLI. fejezet összesen: | 740 315,7 | 102 923,3 | 723 957,9 | 87 780,7 | |||||||||||||||||||
K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G : | 4 507 973,5 | 4 470 903,6 | |||||||||||||||||||||
B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G : | 4 027 687,6 | 4 067 962,8 | |||||||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : | –480 285,9 | –402 940,8 | |||||||||||||||||||||
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||||||
XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTELEI | |||||||||||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől származó hitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek törlesztése és felvétele | 2 742,4 | 4 304,9 | 1 087,9 | 1 314,9 | |||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek törlesztése és felvétele | 3 782,5 | 87 703,0 | 3 107,6 | 4 207,6 | |||||||||||||||||
F15 | 3 | EBRD hitelek törlesztése és felvétele | 475,0 | 2 690,0 | 3 028,4 | ||||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW hitelek törlesztése és felvétele | 2 415,2 | 3 400,0 | 2 271,6 | ||||||||||||||||||
F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hitelek törlesztése és felvétele | 8 647,9 | 6 184,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 7 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése | 9 190,0 | 8 942,8 | |||||||||||||||||||
F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése | 7 426,9 | 7 729,5 | |||||||||||||||||||
3 | Belföldi devizahitelek törlesztése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadóság törlesztése | 192 494,4 | 212 656,7 | |||||||||||||||||||
2 | Devizakötvények törlesztése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények törlesztése | 60,2 | 41,2 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | 2001/B kötvény törlesztése | 21 111,6 | 18 794,6 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Költségvetési devizabetét célú hitel törlesztése | 1 757,9 | ||||||||||||||||||||
2 | Forintban fennálló adósság törlesztése | ||||||||||||||||||||||
1 | Forinthitelek törlesztése | ||||||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek törlesztése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése | 43 204,0 | 43 204,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 662,1 | 662,1 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése | 22 576,5 | 22 576,5 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 217,1 | ||||||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||||||
2 | Egyéb hiteltörlesztések | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel törlesztése | 3 412,1 | 3 412,1 | |||||||||||||||||||
2 | Államkötvény-adósság törlesztése | ||||||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése | 574 671,3 | 566 105,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény törlesztése | 9 102,3 | 10 153,9 | |||||||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése | 5 490,4 | 5 490,4 | |||||||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése | 4 000,0 | 4 375,3 | |||||||||||||||||||
F15 | 4 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények törlesztése | 768,0 | 716,0 | |||||||||||||||||||
F15 | 5 | Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése | 12 800,0 | ||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Gázközmű-kötvények | 15 733,6 | ||||||||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen: | 909 516,4 | 106 745,8 | 950 361,8 | 11 706,8 | |||||||||||||||||||
2/A. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A központi költségvetés 2001. évi végrehajtásának mérlege |
Millió forintban |
BEVÉTELEK | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | ||||
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 301 503,8 | 319 446,7 | Egyedi és normatív támogatás | 76 000,0 | 81 618,1 |
Bányajáradék | 14 500,0 | 13 667,4 | Egyéb támogatás | 500,0 | 214,8 |
Vám- és importbefizetések | 121 000,0 | 122 924,8 | Együtt: | 76 500,0 | 81 832,9 |
Játékadó | 33 280,0 | 34 293,3 | Agrárgazdaság támogatása | ||
Egyéb befizetések | 20 000,0 | 17 745,1 | Piacra jutási támogatás | 37 735,5 | 32 565,7 |
Összesen: | 490 283,8 | 508 077,3 | Agrártermelési támogatás | 68 794,4 | 86 881,7 |
Együtt: | 106 529,9 | 119 447,4 | |||
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 11 129,2 | 13 979,5 | |||
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Összesen: | 194 159,1 | 215 259,8 | ||
Általános forgalmi adó | 1 290 500,0 | 1 243 898,7 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 85 000,0 | 90 907,4 |
Fogyasztási és jövedéki adó | 529 500,0 | 539 679,4 | LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 62 652,0 | 60 420,9 |
Összesen: | 1 820 000,0 | 1 783 578,1 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 230 096,6 | 220 456,7 |
TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | |||||
Családi támogatások | 220 866,7 | 221 321,6 | |||
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 90 684,6 | 91 252,8 | |||
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | Különféle jogcímen adott térítések | 16 460,0 | 16 474,5 | ||
Személyi jövedelemadó | 856 963,9 | 830 271,7 | Összesen: | 328 011,3 | 329 048,9 |
Adóbefizetések | 5 000,0 | 5 231,6 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||
Illeték befizetések | 66 200,0 | 60 915,6 | Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 1 126 436,0 | 1 233 519,3 |
Összesen: | 928 163,9 | 896 418,9 | Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 433 112,5 | 561 129,0 |
Együtt: | 1 559 548,5 | 1 794 648,3 | |||
EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 63 336,0 | 62 609,6 | Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | 348 604,0 | 248 228,5 |
Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 6 728,2 | 15 413,8 | |||
Együtt: | 355 332,2 | 263 642,3 | |||
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 433 112,5 | 561 129,0 | Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai | 124 321,9 | 132 405,7 |
TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI | 6 728,2 | 15 413,8 | Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai | 1 963,2 | 2 257,1 |
KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 963,2 | 2 257,1 | Együtt: | 126 285,1 | 134 662,8 |
Összesen: | 441 803,9 | 578 799,9 | Összesen: | 2 041 165,8 | 2 192 953,4 |
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 553,9 | 3 001,2 | |||
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 32 844,0 | 22 706,5 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 506 338,7 | 508 904,2 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 000,0 | 4 744,5 | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | ||
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 47 037,5 | 47 037,5 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 3 386,6 | 2 533,8 |
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 33 474,0 | 6 721,0 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 740 315,7 | 723 957,9 |
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 24 000,0 | 32 408,6 | MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 4 217,0 | |
MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 27 732,0 | 27 732,0 | EGYÉB KIADÁSOK | 21 641,8 | 23 282,3 |
EGYÉB BEVÉTELEK | 11 089,2 | 9 348,2 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 84 651,0 | |
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 102 923,3 | 87 780,7 | CÉLTARTALÉKOK | 72 719,0 | |
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 108 915,0 | 92 926,0 | |||
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 21 150,0 | 7 251,1 | |||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 027 687,6 | 4 067 962,8 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 507 973,5 | 4 470 903,6 |
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 480 285,9 | 402 940,8 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 106 745,8 | 11 706,8 | A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | 909 516,4 | 950 361,8 |
2/B. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A központi költségvetés 2001. évi végrehajtásának mérlege |
(Funkcionális szerkezetben) |
Millió forintban |
Főcsoport száma | Csoport száma | Kormányzati fő funkciók Főcsoport neve Csoport neve | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK (F01+F02+F03) | 913 788,9 | 1 044 941,5 | ||
F01 | Általános közösségi szolgáltatások | 429 568,6 | 520 639,0 | |
F01.a | Törvényhozó és végrehajtó szervek | 120 135,7 | 175 845,2 | |
F01.b | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 165 497,9 | 202 045,4 | |
F01.c | Külügyek | 43 268,8 | 48 468,8 | |
F01.d | Alapkutatás | 38 926,5 | 38 762,0 | |
F01.e | Műszaki fejlesztés | 12 652,0 | 10 151,9 | |
F01.f | Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 49 087,7 | 45 365,7 | |
F02 | Védelem | 203 426,8 | 208 309,2 | |
F03 | Rendvédelem és közbiztonság | 280 793,5 | 315 993,3 | |
F03.a | Igazságszolgáltatás | 53 065,2 | 55 326,7 | |
F03.b | Rend- és közbiztonság | 189 766,8 | 192 950,8 | |
F03.c | Tűzvédelem | 13 037,0 | 39 007,2 | |
F03.d | Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 24 924,5 | 28 708,6 | |
JÓLÉTI FUNKCIÓK (F04+F05+F06+F07+F08+F14) | 1 786 056,3 | 1 843 099,0 | ||
F04 | Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 578 227,9 | 639 035,3 | |
F04.a | Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 226 146,1 | 228 027,7 | |
F04.b | Középfokú oktatás | 23 483,7 | 46 679,7 | |
F04.c | Felsőfokú oktatás | 243 924,6 | 275 098,1 | |
F04.d | Egyéb oktatás | 84 673,5 | 89 229,8 | |
F05 | Egészségügy | 187 762,5 | 192 576,1 | |
F05.a | Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 75 083,8 | 83 414,6 | |
F05.b | Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 1 000,0 | 153,4 | |
F05.c | Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 296,7 | 108,2 | |
F05.d | Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 35 223,0 | 34 329,7 | |
F05.e | Egyéb egészségügy | 76 159,0 | 74 570,2 | |
F06 | Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 726 982,3 | 719 579,3 | |
F06.a | Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 2 618,1 | 2 749,7 | |
F06.b | Nyugellátások | 252 509,0 | 252 769,9 | |
F06.c | Egyéb társadalombiztosítási ellátások | 12 465,0 | 12 479,5 | |
F06.d | Munkanélküli ellátások | 10 977,7 | 6 195,8 | |
F06.e | Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 235 264,0 | 235 740,4 | |
F06.f | Egyéb szociális támogatások | 167 449,3 | 155 844,2 | |
F06.g | Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 45 699,2 | 53 799,8 | |
F07 | Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 93 635,0 | 79 404,9 | |
F08 | Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 141 898,2 | 159 530,5 | |
F08.a | Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 20 542,8 | 26 326,3 | |
F08.b | Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 61 539,7 | 73 123,0 | |
F08.c | Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 24 719,2 | 25 104,7 | |
F08.d | Hitéleti tevékenységek | 21 934,5 | 22 541,7 | |
F08.e | Párttevékenységek | 2 549,0 | 2 548,3 | |
F08.f | Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 10 613,0 | 9 886,5 | |
F14 | Környezetvédelem | 57 550,4 | 52 972,9 | |
GAZDASÁGI FUNKCIÓK (F09+F10+F11+F12+F13) | 818 671,4 | 772 578,6 | ||
F09 | Tüzelő- és üzemanyag-, valamint energiaellátási feladatok | 4 249,8 | 3 516,7 | |
F10 | Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás | 265 763,3 | 265 354,3 | |
F11 | Bányászat és ipar | 10 769,2 | 9 896,2 | |
F12 | Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 294 772,8 | 264 808,7 | |
F12.a | Közúti közlekedési tevékenységek | 112 488,1 | 103 515,0 | |
F12.b | Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 88 653,0 | 76 542,6 | |
F12.c | Távközlés | 41 695,7 | 28 193,0 | |
F12.d | Egyéb közlekedés és szállítás | 51 936,0 | 56 558,1 | |
F13 | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 243 116,3 | 229 002,7 | |
F13.a | Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 98 013,0 | 49 183,9 | |
F13.b | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 145 103,3 | 179 818,8 | |
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS (F15) | 744 592,7 | 724 042,4 | ||
F15 | Államadósság-kezelés, államháztartás | 744 592,7 | 724 042,4 | |
FUNKCIÓKBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK (F16) | 244 864,2 | 86 242,1 | ||
F16 | A főcsoportokba nem sorolható tételek | 244 864,2 | 86 242,1 | |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 507 973,5 | 4 470 903,6 | ||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 027 687,6 | 4 067 962,8 | ||
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 480 285,9 | 402 940,8 |
3. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
2001. évi eredeti előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |
I. Normatív állami hozzájárulások | |||
Községek általános feladatai | 1 618,5 | 1 618,5 | 1 618,5 |
Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 2 143,0 | 2 143,0 | 2 143,0 |
Körjegyzőség működéséhez | 708,7 | 695,4 | 694,7 |
Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 595,0 | 1 579,1 | 1 579,1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 892,0 | 3 878,6 | 3 882,5 |
Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 322,9 | 3 322,9 | 3 322,9 |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 673,3 | 3 655,8 | 3 656,0 |
Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 172,0 | 1 157,6 | 1 157,6 |
Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 189,8 | 188,4 | 188,4 |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 2 942,1 | 2 947,4 | 2 947,3 |
Bölcsődei ellátáshoz | 772,5 | 771,1 | 770,9 |
Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 66,7 | 61,6 | 61,6 |
Óvodai neveléshez | 38 675,8 | 38 624,2 | 38 624,3 |
Iskolai oktatáshoz | 175 670,2 | 174 787,8 | 174 832,5 |
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 13 912,1 | 13 795,2 | 13 917,3 |
Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 303,4 | 7 272,5 | 7 272,5 |
Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 16 114,7 | 15 939,7 | 15 939,7 |
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 31 091,2 | 30 879,3 | 31 240,0 |
Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | 1 032,9 |
Összesen: | 305 896,8 | 304 351,0 | 304 881,7 |
II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||
Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 300,1 | 2 295,8 | 2 295,8 |
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 019,5 | 1 999,3 | 2 006,9 |
Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 324,8 | 3 286,1 | 3 284,7 |
Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 184,4 | 5 184,4 | 5 184,4 |
Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 348,8 | 348,8 | 196,6 |
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 639,4 | 1 635,6 | 1 635,6 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 52 914,5 | 52 914,5 | 41 513,9 |
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 10 488,2 | 10 488,2 | 5 904,3 |
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása* | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 317,2 | 187,6 | 187,5 |
Összesen: | 82 536,9 | 82 340,3 | 66 209,7 |
* Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben. |
4. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
Előir. csop. száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2001. évi előirányzat | Előirányzat-módosítás | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | Elő- irány- zat- marad- vány | ||
kormány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | ||||||
1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 137,0 | 137,0 | 1 637,0 | 1 632,8 | 4,2 | |
2. | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
3. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | –17,0 | –17,0 | 4 483,0 | 4 482,6 | 0,4 | |
4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||
5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | ||
6. | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 200,0 | –182,0 | –182,0 | 18,0 | 17,9 | 0,1 | |
7. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 845,0 | –15,0 | –15,0 | 830,0 | 829,3 | 0,7 | |
8. | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | ||
9. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | ||
10. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ||
11. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
12. | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 060,5 | –500,0 | –1 015,4 | –1 515,4 | 1 545,1 | 1 545,1 | 0,0 |
13. | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | ||
14. | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | –257,1 | –257,1 | 242,9 | 242,9 | 0,0 | |
15. | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | –226,3 | –226,3 | 1 773,7 | 1 773,2 | 0,5 | |
16. | Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása | 2 175,1 | –8,7 | 2 166,4 | 2 166,4 | 2 076,7 | 89,7 | |
17. | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 836,3 | 836,3 | 836,3 | 836,3 | 0,0 | ||
18. | Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 461,6 | 5,5 | 467,1 | 467,1 | 466,6 | 0,5 | |
19. | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 5 481,4 | 180,0 | 5 661,4 | 5 661,4 | 5 652,3 | 9,1 | |
20. | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 1 754,6 | 1 754,6 | 1 754,6 | 1 754,6 | 0,0 | ||
21. | Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | 321,0 | 41,7 | 362,7 | 362,7 | 362,7 | 0,0 | |
22. | A közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítése | 2 300,0 | –302,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 0,0 | |
Központosított előirányzat összesen: | 15 490,5 | 12 830,0 | –1 659,3 | 11 170,7 | 26 661,2 | 26 555,8 | 105,4 |
5. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
A) Épületműködtetési hozzájárulás |
Millió forintban |
Önkormányzat | 2001. évi előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 465,9 | 1 465,9 | 1 465,9 |
Összesen: | 3 479,2 | 3 479,2 | 3 479,2 |
B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás |
Millió forintban |
Önkormányzat | 2001. évi előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 57,2 | 57,2 | |
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 35,5 | 35,5 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 44,1 | 44,1 | |
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 11,6 | 11,6 | |
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 47,8 | 47,8 | |
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 57,4 | 57,4 | |
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 107,0 | 107,0 | |
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 24,0 | 24,0 | |
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 148,8 | 148,8 | |
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 92,3 | 92,3 | |
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 51,7 | 51,7 | |
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 71,4 | 71,4 | |
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 100,2 | 100,2 | |
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 59,0 | 59,0 | |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 206,9 | 206,9 | |
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 60,1 | 60,1 | |
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 83,1 | 83,1 | |
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 28,5 | 28,5 | |
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 7,5 | 7,5 | |
Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 21,8 | 21,8 | |
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 673,5 | 673,5 | |
Összesen: | 1 989,4 | 1 989,4 | 1 989,4 |
C) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása |
Millió forintban |
Önkormányzat | 2001. évi előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 25,0 | 25,0 | |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 14,7 | 14,7 | |
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 10,5 | 10,5 | |
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 35,8 | 35,8 | |
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 25,9 | 25,9 | |
Heves Megyei Önkormányzat | 17,0 | 17,0 | |
Vas Megyei Önkormányzat | 11,7 | 11,7 | |
Veszprém Megyei Önkormányzat | 23,4 | 23,4 | |
Összesen: | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
D) Színházak pályázati támogatása |
Millió forintban |
Önkormányzat | 2001. évi előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
Szabadtéri színházak | |||
Budapest Főv. IX. ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok) | 7,0 | 7,0 | |
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 22,0 | 22,0 | |
Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 13,2 | 13,2 | |
Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 22,0 | 22,0 | |
Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 3,6 | 3,6 | |
Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) | 24,0 | 24,0 | |
Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) | 6,0 | 6,0 | |
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht.) | 2,0 | 2,0 | |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) | 31,0 | 31,0 | |
Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) | 9,7 | 9,7 | |
Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) | 13,5 | 13,5 | |
Szabadtéri színházak összesen: | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
Nemzetiségi színházak | |||
Budapest Fővárosi Önkormányzat | 5,3 | 5,3 | |
Lórév Községi Önkormányzat | 19,0 | 19,0 | |
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 26,7 | 26,7 | |
Nemzetiségi színházak összesen: | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | |||
Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | |
Budapest Fővárosi Önkormányzat | 79,9 | 79,9 | |
Cserkút Községi Önkormányzat | 0,6 | 0,6 | |
Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | |
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | |
Nagykovácsi Községi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
Nyírbátor Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | |
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | |
Sitke Községi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,3 | 5,3 | |
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | |
Veresegyház Városi Önkormányzat | 3,2 | 3,2 | |
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | |||
Budapest Fővárosi Önkormányzat | 54,0 | 54,0 | |
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | |
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
ÖSSZESEN: | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
6. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
2001. jan. 1-jén rendelkezésre állt | Költségvetési törvény szerint eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás fejezeti hatáskörben | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | Módosított költségvetési előirányzat 2001. dec. 31-én | 2001. december 31-én rendelkezésre állt | ||||||||
korábbi évek lekötött elő- irányzatából | le nem kötött előirányzatból | összesen | a korábbi évek lekötött előirányzat- maradványából | eredeti elő- irányzatból és az év közben felosztott előirányzat- maradványból | összesen | a korábbi évek lekötött előirányzatmaradványából | eredeti elő- irányzatból és le nem kötött előirányzatmaradványból | összesen | felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |
a) | 3 070,7 | 568,9 | 27 293,2 | 41 738,0 | 69 031,2 | 2 621,4 | |||||||
b) | 884,5 | –320,0 | –263,9 | –263,9 | |||||||||
37 562,2 | 3 955,2 | 41 517,4 | 67 300,0 | 248,9 | 27 293,2 | 41 474,1 | 68 767,3 | 98 797,3 | 10 269,0 | 30 030,0 | 40 299,0 | 2 621,4 |
7. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
Költségvetési év | Előirányzatok | Teljesítés | 2001. december 31-én rendelkezésre áll | |||||||
2001. január 1-jén rendelkezésre állt a költségvetési előirányzatból | törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) | módosított előirányzat | előző évek maradványából | tárgyévi előirányzatból | összesen | előző évek maradványából | tárgyévi előirányzatból | összesen | |
1 | 2 | 2a | 3=2+2a+4 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | |
2001. | 5 882,6 | 10 573,0 | 35,6 | 15 529,3 | 4 920,7 | 4 897,7 | 9 818,4 | 997,5 | 5 675,3 | 6 672,8 |
8. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
Támogatási jogcím | 2001. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2001. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||
döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat módosítás Kormány és fejezeti hatáskörben | módosított költségvetési előirányzat 2001. dec. 31-én | döntéssel lekötött előirányzat maradványból | eredeti előirányzatból és döntéssel le nem kötött előirányzat maradványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | |
Felhalmozás és vis maior | 2 593,2 | 237,0 | 2 830,2 | 6 300,0 | 8,1 | 8 902,6 | 2 357,5 | 4 120,0 | 6 477,5 | 235,7 | 2 425,1 | 2 660,8 |
Ebből: vis maior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,7 | 988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Vis maior tartalék | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 243,9 | 171,6 | 429,2 | 0,0 | 379,8 | 379,8 | 0,0 | 49,4 | 49,4 |
Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2 593,2 | 250,7 | 2 843,9 | 6 543,9 | 179,7 | 9 331,8 | 2 357,5 | 4 499,8 | 6 857,3 | 235,7 | 2 474,5 | 2 710,2 |
_ |
9. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulása |
Millió forintban |
Önkormányzat neve | Eredeti előirányzat, | Módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
Budapest Főváros | 839,2 | 839,2 | 839,2 |
Pécs m.j. | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
Komló | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
Mohács | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
Siklós | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Szigetvár | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Kecskemét m.j. | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Baja | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
Kalocsa | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Kiskőrös | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Kiskunfélegyháza | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Kiskunhalas | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Békéscsaba m.j. | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
Gyula | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
Mezőkovácsháza | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Orosháza | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Szarvas | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
Szeghalom | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Miskolc m.j. | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
Encs | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Kazincbarcika | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Mezőkövesd | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Ózd | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Sátoraljaújhely | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
Szendrő | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Szerencs | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Tiszaújváros | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
Szeged m.j. | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
Csongrád | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Hódmezővásárhely m.j. | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
Makó | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Szentes | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Székesfehérvár m.j. | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
Bicske | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Dunaújváros m.j. | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Mór | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Sárbogárd | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
Győr m.j. | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Csorna | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Kapuvár | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Mosonmagyaróvár | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
Sopron m.j. | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Debrecen m.j. | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
Berettyóújfalu | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Hajdúböszörmény | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Hajdúnánás | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Hajdúszoboszló | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Püspökladány | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Eger m.j. | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
Füzesabony | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Gyöngyös | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Hatvan | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Heves | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Tatabánya m.j. | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
Esztergom | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Komárom | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Nyergesújfalu | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Salgótarján m.j. | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
Balassagyarmat | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
Pásztó | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Rétság | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Cegléd | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
Dabas | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Érd | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Gödöllő | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Monor | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Nagykáta | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Nagykőrös | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Ráckeve | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Szentendre | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
Szigetszentmiklós | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
Vác | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
Kaposvár m.j. | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
Barcs | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Marcali | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Nagyatád | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Siófok | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
Nyíregyháza m.j. | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
Fehérgyarmat | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Kisvárda | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
Mátészalka | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
Nyírbátor | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
Vásárosnamény | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Záhony | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Szolnok m.j. | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
Jászberény | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
Karcag | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
Kunszentmárton | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Mezőtúr | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Tiszafüred | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
Szekszárd m.j. | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
Bonyhád | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Dombóvár | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Paks | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Tamási | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Szombathely m.j. | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Celldömölk | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Körmend | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
Kőszeg | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Sárvár | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Veszprém m.j. | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
Ajka | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Balatonfűzfő | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Pápa | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Badacsonytomaj | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
Pétfürdő | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Zalaegerszeg m.j. | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
Keszthely | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
Lenti | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Letenye | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Nagykanizsa m.j. | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
Zalaszentgrót | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Összesen: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
10. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 43 281,5 | 41 965,7 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás | 3 374,0 | 3 374,0 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 2 | Szakképzési célú kifizetések | 11 550,0 | 15 983,0 | ||||||||||||||||||||
F06.d | 3 | Munkanélküli ellátások | 48 158,0 | 56 570,9 | ||||||||||||||||||||
F06.f | 4 | Jövedelempótló támogatás | 6 317,7 | 8 525,5 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 200,0 | 901,3 | ||||||||||||||||||||
6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 250,0 | 2 130,7 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 325,0 | 288,7 | ||||||||||||||||||||
8 | A munkaerőpiaci szervezet működése és fejlesztése | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Országos munkaerőpiaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 11 657,9 | 13 407,7 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Országos munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Munkaerőpiaci szervezet központosított kerete | 206,0 | 206,0 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 359,2 | 359,2 | ||||||||||||||||||||
F06.c | 12 | TB alapnak átadás | 2 000,0 | 2 404,2 | ||||||||||||||||||||
F06.d | 22 | Munkaadói járulék | 104 850,7 | 110 524,1 | ||||||||||||||||||||
F06.d | 23 | Munkavállalói járulék | 48 058,4 | 50 537,4 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 26 | Egyéb bevétel | 900,0 | 3 451,9 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 100,0 | 2 499,4 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 126,7 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 31 | Szakképzési hozzájárulás | 11 500,0 | 15 808,0 | ||||||||||||||||||||
F04.b | 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 50,0 | 85,3 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 600,0 | 216,7 | ||||||||||||||||||||
34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 17 279,3 | 17 279,3 | ||||||||||||||||||||
F06.d | 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 10 488,2 | 10 488,2 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 270,0 | 1 270,0 | ||||||||||||||||||||
1–34. cím összesen: | 178 916,8 | 168 209,1 | –10 707,7 | 194 354,4 | 183 249,5 | –11 104,9 | ||||||||||||||||||
50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Függő tételek (MPA) | –5,5 | –9,5 | ||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Betétállomány változása | 10 707,7 | 11 108,9 | ||||||||||||||||||||
Összesen: | 178 916,8 | 178 916,8 | 194 348,9 | 194 348,9 | ||||||||||||||||||||
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | ||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 1 -082,0 | 931,5 | ||||||||||||||||||
3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 3 394,0 | 3 391,6 | ||||||||||||||||||
F09 | 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 50,0 | 37,6 | ||||||||||||||||||
4 | Átadott pénzeszközök | |||||||||||||||||||||
1 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 579,7 | 579,7 | ||||||||||||||||||
F14 | 2 | RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt | 596,9 | 645,1 | ||||||||||||||||||
F14 | 2 | Önkormányzatok támogatására | 575,5 | 454,2 | ||||||||||||||||||
F14 | 3 | Alapkezelőnek működési célra | 44,4 | 44,3 | ||||||||||||||||||
5 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||||||
F14 | Paksi Atomerőmű Rt. | 14 877,1 | 14 877,1 | |||||||||||||||||||
F14 | 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 5,8 | ||||||||||||||||||
F16 | 9 | Egyéb bevételek | 4,0 | |||||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 6 322,5 | 14 883,6 | 8 561,1 | 6 084,0 | 14 886,9 | 8 802,9 | ||||||||||||||||
50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Betétállomány változása | 8 561,1 | 8 802,9 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 14 883,6 | 14 883,6 | 14 886,9 | 14 886,9 | ||||||||||||||||||
11. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 794 845,8 | 806 437,0 | ||||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 147 273,0 | 137 702,2 | ||||||||||||||||||
F06.c | 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 27 105,0 | 32 075,0 | ||||||||||||||||||
3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||||||
F06.a | 1 | Rokkantsági nyugellátás | 780,0 | 151,8 | ||||||||||||||||||
F06.c | 2 | Pénztártagok visszalépése | 2 240,3 | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||||||
F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 802,0 | 1 063,5 | ||||||||||||||||||
F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 59,0 | 76,8 | ||||||||||||||||||
F06.c | 8 | Sorkatonai szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | 1 574,0 | 1 564,5 | ||||||||||||||||||
9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 9 367,0 | 9 367,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 7 769,0 | 7 769,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 352,0 | 1 352,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 440,0 | 437,0 | ||||||||||||||||||
F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 451,0 | 451,0 | ||||||||||||||||||
F06.c | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 323,0 | 5 045,3 | ||||||||||||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||||||
F06.e | 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 16 774,0 | 16 773,4 | ||||||||||||||||||
F06.c | 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők ~miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 81 315,0 | 81 315,0 | ||||||||||||||||||
F06.c | 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 62 176,2 | 51 780,3 | ||||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||||||
F06.c | 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 16 290,0 | 18 462,5 | ||||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Öregségi nyugdíj | 795 556,4 | 805 716,7 | ||||||||||||||||||
F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 190 257,2 | 186 339,2 | ||||||||||||||||||
F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 165 164,4 | 158 216,2 | ||||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 100,0 | |||||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||||||
4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||||||
F06.c | 2 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 2 820,0 | 5 046,9 | ||||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 15,0 | 10,6 | 26,3 | |||||||||||||||||
F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 10,0 | 15,5 | 60,1 | |||||||||||||||||
F01.b | 3 | Postabank | 1 350,0 | 1 329,8 | ||||||||||||||||||
1—3. cím összesen: | 1 155 258,0 | 1 172 711,0 | 1 156 674,9 | 1 174 150,0 | ||||||||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Központi hivatali szerv és igazgatási szervei | 16 929,9 | 17 914,2 | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 044,0 | 2 406,3 | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 128,2 | 7 863,5 | |||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 531,1 | 2 771,6 | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 592,2 | 4 112,2 | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 147,9 | |||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 150,0 | 184,2 | |||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 33,5 | ||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 046,9 | 2 976,5 | |||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 215,5 | 98,3 | |||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 295,0 | 292,4 | |||||||||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok feladatai | |||||||||||||||||||||
9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Támogatással fedezett programrész | 150,0 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 63,4 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | ||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||
F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 373,1 | |||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 283,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,1 | ||||||||||||||||||||
5. cím összesen: | 18 497,0 | 1 044,0 | 17 453,0 | 18 446,6 | 2 439,8 | 17 914,2 | ||||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen: | 1 173 755,0 | 1 173 755,0 | 17 453,0 | 1 175 121,5 | 1 176 589,8 | 17 914,2 | ||||||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 173 755,0 | 1 175 121,5 | ||||||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 173 755,0 | 1 176 589,8 | ||||||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | 1 468,3 | ||||||||||||||||||||
12. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 437 990,6 | 439 540,7 | ||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 107 990,0 | 105 592,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Baleseti járulék | 1 187,0 | 1 580,0 | ||||||||||||||
F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 524,0 | 697,4 | ||||||||||||||
F06.c | 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 15 387,0 | 14 624,5 | ||||||||||||||
F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 44,0 | 50,6 | ||||||||||||||
F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | 634,0 | 634,0 | ||||||||||||||
9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
F06.b | 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 215,0 | 215,0 | ||||||||||||||
F06.b | 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 719,0 | 719,0 | ||||||||||||||
F06.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 118,0 | 118,0 | ||||||||||||||
F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||
F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 185 237,0 | 179 299,5 | ||||||||||||||
F06.c | 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 12 880,0 | 15 364,9 | ||||||||||||||
F06.c | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 276,0 | 3 934,6 | ||||||||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
F05.e | 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
F05.e | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||||
F05.e | 6 | Központi költségvetésből átadott pénzeszköz | 69 832,0 | 70 588,0 | ||||||||||||||
F06.e | 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 32 178,4 | 29 240,0 | ||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
F05.e | 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 380,0 | 542,2 | ||||||||||||||
F05.e | 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 600,0 | 1 395,3 | ||||||||||||||
F06.c | 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 13 586,0 | 13 631,7 | ||||||||||||||
F05.a | 5 | Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérülése | 111,0 | 111,0 | ||||||||||||||
F05.e | 7 | Gyógyszertámogatás visszatérítése | 80,0 | |||||||||||||||
F05.a | 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 350,0 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 147 140,4 | 152 461,1 | ||||||||||||||
F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 4 971,8 | 5 502,7 | ||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
F06.a | 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 8 954,0 | 12 469,7 | ||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
F06.a | 1 | Táppénz | 50 191,1 | 57 544,2 | ||||||||||||||
F06.a | 2 | Gyermekápolási táppénz | 2 312,1 | 2 014,9 | ||||||||||||||
F06.a | 3 | Baleseti táppénz | 3 890,3 | 4 646,7 | ||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
F06.g | 1 | Külföldi gyógykezelés | 478,0 | 737,5 | ||||||||||||||
F06.g | 4 | Egyszeri szociális segély | 372,0 | 371,2 | ||||||||||||||
F06.c | 4 | Kártérítési járadék | 1 059,0 | 1 129,5 | ||||||||||||||
F06.c | 5 | Baleseti járadék | 3 805,0 | 4 248,6 | ||||||||||||||
F06.e | 6 | Gyermekgondozási díj | 32 178,4 | 29 646,1 | ||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
F05.b | 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 41 107,7 | 41 137,6 | ||||||||||||||
F05.c | 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 9 543,7 | 9 235,1 | ||||||||||||||
F05.c | 3 | Fogászati ellátás | 12 082,5 | 12 076,4 | ||||||||||||||
F05.a | 4 | Gondozóintézeti gondozás | 8 465,3 | 9 500,6 | ||||||||||||||
F05.a | 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 173,5 | 4 173,5 | ||||||||||||||
F05.c | 6 | Járóbeteg-szakellátás | 60 945,4 | 61 260,1 | ||||||||||||||
F05.a | 7 | CT, MRI | 8 032,0 | 7 842,1 | ||||||||||||||
F05.c | 8 | Művesekezelés | 11 606,4 | 11 606,4 | ||||||||||||||
F05.e | 9 | Házi szakápolás | 1 462,8 | 1 462,8 | ||||||||||||||
F05.a | 10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 250 010,6 | 249 944,2 | ||||||||||||||
F05.e | 11 | Működési költségelőleg | 355,5 | |||||||||||||||
F05.e | 12 | Felmentés, végkielégítés | 591,9 | 243,7 | ||||||||||||||
F05.e | 13 | Célelőirányzatok | 1 520,6 | 1 821,8 | ||||||||||||||
F05.e | 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 2 759,0 | 3 951,9 | ||||||||||||||
F05.e | 3 | Anyatej-ellátás | 205,0 | 119,1 | ||||||||||||||
F05.e | 4 | Gyógyszertámogatás | 182 000,0 | 179 464,9 | ||||||||||||||
F05.e | 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 26 596,0 | 25 001,9 | ||||||||||||||
F06.g | 6 | Utazási költségtérítés | 2 710,0 | 3 836,3 | ||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
F05.a | 1 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 500,0 | 572,5 | ||||||||||||||
F05.a | 2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 128,0 | 107,4 | ||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai |
Millió forintban |
Funkció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím-név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 645,0 | 810,4 | ||||||||||||||
F06.c | 2 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 022,0 | 1 345,3 | ||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 11,0 | 132,0 | 7,8 | 14,6 | ||||||||||||
F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 20,0 | 50,0 | 24,7 | 850,9 | ||||||||||||
F01.b | 3 | Postabank | 532,0 | 532,0 | ||||||||||||||
1—3. cím összesen: | 882 378,0 | 889 633,0 | 896 850,7 | 882 876,0 | ||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
F06.c | 1 | Központi hivatali szerv és intézményei | 15 216,5 | 16 082,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 280,4 | 863,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 413,0 | 7 054,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 348,7 | 2 542,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 311,9 | 3 891,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 2,5 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 280,0 | 347,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 333,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 377,3 | 1 233,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 190,0 | 94,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 566,0 | 521,9 | 35,9 | ||||||||||||||
F06.c | 2 | Igazgatási szervek | 1 696,2 | 1 883,6 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,6 | 418,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 008,4 | 1 235,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 342,5 | 440,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 274,9 | 521,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 159,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 217,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 10,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
F05.e | 2 | Támogatással fedezett programrész | 96,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 308,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 231,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,5 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 17 617,0 | 300,0 | 17 317,0 | 18 115,8 | 1 811,1 | 17 965,9 | ||||||||||||
LXXII. fejezet összesen: | 899 995,0 | 889 933,0 | 17 317,0 | 914 966,5 | 884 687,1 | 17 965,9 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 899 995,0 | 914 966,5 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 889 933,0 | 884 687,1 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | —10 062,0 | —30 279,4 |
13. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 2001. évi végrehajtásának mérlege |
Millió forintban |
BEVÉTELEK | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | ||||
Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 232 836,4 | 1 245 977,7 | Nyugellátások | ||
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 283 148,0 | 277 761,4 | Öregségi nyugdíj | 795 556,4 | 805 716,7 |
Egyéb járulékok és hozzájárulások | 40 674,0 | 40 751,3 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 337 397,6 | 338 800,3 |
Egészségügyi hozzájárulás | 198 117,0 | 194 664,4 | Hozzátartozói nyugellátás | 170 136,2 | 163 718,9 |
Késedelmi pótlék, bírság | 7 599,0 | 8 979,9 | Méltányossági kifizetések | 100,0 | |
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 230 097,2 | 220 456,7 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 103 239,9 | 112 808,4 |
Központi költségvetési hozzájárulások | 36 278,4 | 33 340,0 | Természetbeni ellátások | 624 795,9 | 623 358,3 |
Egyéb bevételek | 33 397,0 | 34 142,7 | Egyéb kiadások | 4 487,0 | 7 202,6 |
Összesen: | 2 062 147,0 | 2 056 074,1 | Összesen: | 2 035 713,0 | 2 051 605,2 |
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 197,0 | 951,9 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 1 923,0 | 1 920,4 |
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 344,0 | 4 250,9 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||
– saját bevétellel fedezett kiadásai | 1 344,0 | 4 250,9 | |||
– támogatással fedezett kiadásai | 34 770,0 | 32 311,5 | |||
Összesen: | 36 114,0 | 36 562,4 | |||
BEVÉTELI FÔÖSSZEG: | 2 063 688,0 | 2 061 276,9 | KIADÁSI FÔÖSSZEG: | 2 073 750,0 | 2 090 088,0 |
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 10 062,0 | 28 811,1 |
14. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése |
Millió forintban |
Megnevezés | 2001. évi előirányzat | 2001. évi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés |
I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások | 85 500,0 | 49 500,0 | 18 097,5 |
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján | 33 500,0 | 33 500,0 | 9 493,5 |
a) a hozzárendelt vagyon értékesítéseelőkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 10 000,0 | 10 000,0 | 959,7 |
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 071,4 |
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 323,1 |
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 5 500,0 | 5 500,0 | 4 500,0 |
e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] | 10 000,0 | 10 000,0 | 639,3 |
2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján | 52 000,0 | 16 000,0 | 8 604,0 |
a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [2001. évi költségvetési törvény 6. § (2) bek.] | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 |
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 159,2 |
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 000,0 | 1 000,0 | 308,5 |
d) a HM-től átvételre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos megelőlegezési költségek [2001. évi költségvetési törvény 6. § (3) bek.], továbbá e vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 106,3 |
– ebből: a vagyonátvétel megelőlegezési költségei | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
e) egyéb kötelezettség [RFH Rt., Áht. 109/G. § (6) bek. szerinti kifizetések] | 8 000,0 | 8 000,0 | 5 030,0 |
II. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező kiadások | 95 000,0 | 95 000,0 | 32 822,3 |
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések [1995. évi XXXIX. törvény 23. § (1) bek. g) pont] | 20 000,0 | 20 000,0 | 1 617,1 |
2. Vagyontárgyak vásárlása | 12 000,0 | 12 000,0 | 6 096,3 |
3. Fejlesztési projektek | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 |
4. Üzleti célú befektetések | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 186,9 |
5. Privatizációs tartalék feltöltése | 30 000,0 | 30 000,0 | 11 922,0 |
Ráfordítások összesen | 180 500,0 | 144 500,0 | 50 919,8 |
Lábjegyzetek:
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 29-i ülésnapján fogadta el.
[2] Megállapította a 2003. évi XXXVII. törvény 16. §-a. Hatályos 2003.06.30.